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东风汽车07年年报东风汽车股份有限公司600006200联系地址湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136号公司证券事务代表张新峰电话02联系地址湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136号4、公司注册地址湖北省襄樊市高新技术产业开发区春园西路号公司办公地址湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136号邮政编码430056公司国际互联网网址/DFAC公司电子信箱DFACDFAC5、公司信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址/SSECN公司年度报告备置地点公司证券部6、公司A股上市交易所上海证券交易所公司A股简称东风汽车公司A股代码600006CN。通过开展公司治理专项活动,公司进一步健全了治理制度,公司董事、监事和高级管理人员进一步加强了规范运作的意识,对推动公司治理水平提高,提升企业竞争力起到了积极作用。针对公司在信息披露、股东大会及董事会运作和内部控制制度建设方面存在的问题,公司已严格按照所制定的整改措施进行了整改,同事公司以本次上市公司治理专项活动为契机,对照公司法、证券法、上市公司信息披露管理办法及上海证券交易所的股票上市规则等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求,切实加强公司内部信息披露事务管理制度建设和内部制度建设、规范股东大会和董事会运作、强化公司董事及独立董事的履职意识,积极推动公司治理水平的提高。11东风汽车股份有限公司200CN海证券报(D83版东风汽车股份有限公司200CN海证券报(25版议决议公告曁召开200CN海证券报(D9版200CN决议公告海证券报(D9版东风汽车股份有限公司关证券时报(C12版)、中上海证券交易所于2006年度利润分配实施国证券报(C005版)、上200CN公告海证券报(D9版东风汽车股份有限公司200CN二届监事会第二十二次会海证券报(D15版议决议公告东风汽车股份有限公司关于召开200CN议公告海证券报(D38版东风汽车股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告东风汽车股份有限公司治证券时报(A9版)、中上海证券交易所理专项活动的自查报告和国证券报(D008版)、上200CN整改计划海证券报(D11版东风汽车股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告东风汽车股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告证券时报(C36版)、中东风汽车股份有限公司关上海证券交易所国证券报(D040版)、上200CN海证券报(D56版股东大会的通知东风汽车股份有限公司关联交易公告东风汽车股份有限公司关于200CN29东风汽车股份有限公司200CN会会议决议公告海证券报(D9版东风汽车股份有限公司第三届董事会第三次会议决证券时报(C4版)、中议公告上海证券交易所国证券报(C004版)、上200CN海证券报(版于公司治理专项活动的整改报告十一、财务会计报告公司年度财务报告已经注册会计师审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。一审计报告审计报告天华中兴审字(2008)第103801号东风汽车股份有限公司全体股东我们审计了后附的东风汽车股份有限公司(以下简称东风汽车)财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2007年度的利润及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是东风汽车管理层的责任。这种责任包括(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。30东风汽车股份有限公司2007年年度报告三、审计意见我们认为,东风汽车财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了东风汽车2007年12月31日的财务状况及合并财务状况、以及2007年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量。天华中兴会计师事务所有限公司中国注册会计师罗振邦中国北京中国注册会计师罗新艳二零零八年三月二十六日二财务报表合并资产负债表2007年12月31日编制单位东风汽车股份有限公司单位元币种人民币项目附注2007123120061231流动资产货币资金八、13,769,102,393233,970,583,91565交易性金融资产八、237,231,56056111,290,76692应收票据八、31,599,918,127951,503,799,55578应收账款八、4932,924,25393675,122,17525预付账款八、5284,065,46310110,296,84833应收利息6,435,5985010,091,49192应收股利其他应收款八、685,259,37902129,763,01670存货八、72,284,451,250441,710,641,12634一年内到期的非流动资产其他流动资产八、8100,000,00000流动资产合计9,099,388,026738,221,588,89689非流动资产可供出售金融资产持有至到期投资八、938,548,00000长期应收款长期股权投资八、1074,401,1540356,150,58881投资性房地产八、1121,811,11191固定资产八、122,110,053,243091,902,494,1463831东风汽车股份有限公司2007年年度报告在建工程八、13221,299,92648284,113,84725固定资产清理无形资产八、14156,406,58749155,115,25023科研开发支出商誉八、15309,868,49050309,868,49050长期待摊费用56,893,61035递延所得税资产八、16119,789,41692132,042,16173其他非流动资产非流动资产合计3,013,629,930422,935,226,09525资产总计12,113,017,9571511,156,814,99214流动负债短期借款八、18651,873,57776793,826,25724交易性金融负债应付票据八、192,151,164,419161,979,722,92420应付账款八、202,742,023,535872,276,582,55472预收账款八、21378,776,45953310,400,04062应付职工薪酬八、2273,768,6903271,864,98473应交税费八、232,183,5528843,584,01304应付利息2,906,162355,639,95914应付股利其他应付款八、24465,401,95302429,523,30170一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计6,468,098,350895,911,144,03539非流动负债长期借款应付债券长期应付款450,80800专项应付款609,34108150,00000预计负债八、2557,750,349283,820,72079递延所得税负债八、2615,708,3273918,669,45828其他非流动负债非流动负债合计74,068,0177523,090,98707负债合计6,542,166,368645,934,235,02246股东权益32东风汽车股份有限公司2007年年度报告股本八、272,000,000,000002,000,000,00000资本公积八、28638,393,60157638,480,81256减库存股盈余公积八、29526,751,45260526,751,45260其中法定盈余公积526,751,45260526,751,45260未分配利润八、302,070,780,200741,821,453,19503外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计5,235,925,254914,986,685,46019少数股东权益八、31334,926,33360235,894,50949股东权益合计5,570,851,588515,222,579,96968负债及股东权益总计12,113,017,9571511,156,814,99214公司法定代表人徐平主管会计工作负责人卢锋会计机构负责人危雯母公司资产负债表2007年12月31日编制单位东风汽车股份有限公司单位元币种人民币项目附注2007123120061231流动资产货币资金九、12,528,360,204852,515,741,46466交易性金融资产九、223,227,1800077,723,58171应收票据487,762,23881916,771,15606应收账款九、3455,285,98603360,957,39371预付账款九、4104,987,662768,588,28077应收利息6,435,598508,818,91600应收股利9,800,00000其他应收款九、513,974,7224018,105,39899存货九、6434,608,73648373,194,76214一年内到期的非流动资产其他流动资产100,000,00000流动资产合计4,154,642,329834,289,700,95404非流动资产可供出售金融资产持有至到期投资九、7203,731,61489223,040,35225长期应收款长期股权投资九、81,052,532,677171,053,822,69072投资性房地产33东风汽车股份有限公司2007年年度报告固定资产1,038,810,045771,102,493,11967在建工程123,848,4061070,079,04390固定资产清理无形资产28,753,1113927,160,33819科研开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产16,499,2784613,161,71039其他非流动资产非流动资产合计2,464,175,133782,489,757,25512资产总计6,618,817,463616,779,458,20916流动负债短期借款交易性金融负债应付票据1,510,620,317731,165,731,29930应付账款769,466,234511,011,005,47658预收账款22,842,9913834,747,56423应付职工薪酬27,404,1178119,490,35524应交税费31,036,053126,973,38183应付利息应付股利其他应付款83,895,5654960,856,04972一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计2,383,193,173802,284,857,36324非流动负债长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债1,602,534005,508,68084其他非流动负债非流动负债合计1,602,534005,508,68084负债合计2,384,795,707802,290,366,04408股东权益34东风汽车股份有限公司2007年年度报告股本2,000,000,000002,000,000,00000资本公积625,141,51290625,141,51290减库存股盈余公积507,108,89406507,108,89406其中法定盈余公积507,108,89406507,108,89406未分配利润1,101,771,348851,356,841,75812外币报表折算差额股东权益合计4,234,021,755814,489,092,16508负债及股东权益总计6,618,817,463616,779,458,20916公司法定代表人徐平主管会计工作负责人卢锋会计机构负责人危雯合并利润表2007年112月编制单位东风汽车股份有限公司单位元币种人民币项目附注2007年度2006年度一、营业收入八、3213,392,645,8580310,583,136,27667减营业成本八、3211,224,623,869108,894,333,13317营业税金及附加八、33203,606,33712132,096,83697销售费用795,105,69578572,079,53255管理费用565,777,66260429,467,98943财务费用八、3430,072,81085465,34759资产减值损失八、3556,097,7913316,854,68819加公允价值变动收益八、3631,236,9864241,958,22699投资收益八、37127,435,7639240,783,85112其中对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润673,706,09045620,580,82688加营业外收入八、3817,038,2822710,886,76426其中非流动资产处置收益727,838641,279,61053政府补助利得13,066,407318,927,27800减营业外支出八、3912,894,4336712,124,96844其中非流动资产处置损失6,515,883947,120,31615三、利润总额677,849,93905619,342,62270减所得税费用八、4095,591,3869269,230,3792435东风汽车股份有限公司2007年年度报告四、净利润582,258,55213550,112,24346其中归属于母公司股东的净利润489,327,00571486,306,39158少数股东损益92,931,5464263,805,85188五、每股收益基本每股收益八、410244702432稀释每股收益八、410244702432公司法定代表人徐平主管会计工作负责人卢锋会计机构负责人危雯母公司利润表2007年112月编制单位东风汽车股份有限公司单位元币种人民币项目附注2007年度2006年度一、营业收入九、95,181,875,070925,056,175,49393减营业成本九、94,859,526,461314,580,443,18322营业税金及附加8,131,744356,919,14515销售费用203,560,98983175,942,90441管理费用238,616,62882179,052,00745财务费用56,814,8100739,968,70849资产减值损失22,513,3817912,426,35344加公允价值变动收益26,040,9789631,075,05688投资收益九、1094,886,1304837,577,40130其中对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润24,814,17359234,865,77381加营业外收入4,418,208651,267,42074其中非流动资产处置收益298,41564610,66974政府补助利得3,587,87137600,00000减营业外支出1,918,159243,366,50974其中非流动资产处置损失610,348942,357,04950三、利润总额减所得税费用四、净利润15,070,40927195,551,36297公司法定代表人徐平主管会计工作负责人卢锋会计机构负责人危雯36东风汽车股份有限公司2007年年度报告合并现金流量表2007年112月编制单位东风汽车股份有限公司单位元币种人民币项目附注2007年度2006年度一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金15,377,089,2684411,314,976,84108收到的税费返还64,255,0975233,166,15194收到的其他与经营活动有关的现金八、42147,031,52918136,156,19411经营活动现金流入小计15,588,375,8951411,484,299,18713购买商品、接受劳务支付的现金13,239,590,496728,792,251,91053支付给职工以及为职工支付的现金467,242,15305375,073,95607支付的各项税费639,892,33986484,513,89272支付的其他与经营活动有关的现金八、43862,996,91961727,652,88473经营活动现金流出小计15,209,721,9092410,379,492,64405经营活动产生的现金流量净额378,653,985901,104,806,54308二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金829,546,26470465,824,22424取得投资收益收到的现金122,190,0803033,176,11298处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回1,078,76032420,80451的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金八、4454,768,6568041,568,76296投资活动现金流入小计1,007,583,76212540,989,90469购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付320,484,16833189,720,94406的现金投资支付的现金849,606,12775325,334,03451取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金八、45679,7328521,780,59605投资活动现金流出小计1,170,770,02893536,835,57462投资活动产生的现金流量净额163,186,266814,154,33007三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金6,000,00000其中子公司吸收少数股东投资收到的现金借款所收到的现金834,673,57776954,487,45810收到的其他与筹资活动有关的现金85,511,88228筹资活动现金流入小计840,673,577761,039,999,34038偿还债务所支付的现金976,626,257241,377,244,10921分配股利、利润或偿付利息所支付的现金279,665,05439221,873,75377支付的其他与筹资活动有关的现金八、46281,867,25391筹资活动现金流出小计1,538,158,565541,599,117,86298筹资活动产生的现金流量净额697,484,98778559,118,52260四、汇率变动对现金的影响额1,331,50764115,76259五、现金及现金等价物净增加额483,348,77633549,726,58796年初现金及现金等价物余额3,970,583,915653,420,857,32769六、年末现金及现金等价物余额3,487,235,139323,970,583,91565公司法定代表人徐平主管会计工作负责人卢锋会计机构负责人危雯37东风汽车股份有限公司2007年年度报告母公司现金流量表2007年112月编制单位东风汽车股份有限公司单位元币种人民币项目附注2007年度2006年度一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金5,574,140,567095,624,945,82095收到的税费返还25,265,5147224,279,76848收到的其他与经营活动有关的现金39,703,1761721,239,99888经营活动现金流入小计5,639,109,257985,670,465,58831购买商品、接受劳务支付的现金4,778,171,868974,900,715,80017支付给职工以及为职工支付的现金214,719,32237164,681,11645支付的各项税费100,005,40044117,522,68166支付的其他与经营活动有关的现金328,298,15784311,420,66896经营活动现金流出小计5,421,194,749625,494,340,26724经营活动产生的现金流量净额217,914,50836176,125,32107二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金896,263,96028301,886,43318取得投资收益收到的现金85,601,9185218,302,49269处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金775,18700净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金58,380,6934339,222,56803投资活动现金流入小计1,041,021,75923359,411,49390购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金76,805,1845577,907,54646投资支付的现金928,832,61000310,337,52800取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金679,7328515,881,54023投资活动现金流出小计1,006,317,52740404,126,61469投资活动产生的现金流量净额34,704,2318344,715,12079三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金240,000,00000160,000,00000支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计240,000,00000160,000,00000筹资活动产生的现金流量净额240,000,00000160,000,00000四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额12,618,7401928,589,79972年初现金及现金等价物余额2,515,741,464662,544,331,26438六、期末现金及现金等价物余额2,528,360,204852,515,741,46466公司法定代表人徐平主管会计工作负责人卢锋会计机构负责人危雯38合并所有者权益变动表2007年112月编制单位东风汽车股份有限公司单位元币种人民币归属于母公司股东权益少数股东权项目股东权益合计库存股益股本资本公积盈余公积未分配利润其他(减项)一、上年年末余额544,259,958222,000,000,00000638,480,812561,628,412,99422192,559,255325,003,713,02032加会计政策变更17,508,50562193,040,2008143,335,25417218,866,94936前期差错更正二、本年年初余额526,751,452602,000,000,00000638,480,812561,821,453,19503235,894,509495,222,579,96968三、本年增减变动金额(减少以“”号填87,21099249,327,0057199,031,82411348,271,61883列)(一)净利润489,327,0057192,931,54642582,258,55213(二)直接计入股东权益的利得和损失87,210992776986,933301可供出售金融资产公允价值变动净额2权益法下被投资单位其他所有者权益变87,210992776986,93330动的影响3与计入股东权益项目相关的所得税影响4其他上述(一)和(二)小计87,21099489,327,0057192,931,82411582,171,61883东风汽车股份有限公司2007年年度报告(三)股东投入和减少股本6,100,000006,100,000001股东投入股本6,100,000006,100,000002股份支付计入股东权益的金额3其他(四)本年利润分配240,000,00000240,000,000001提取盈余公积2对股东的分配240,000,00000240,000,000003其他(五)股东权益内部结转1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他四、本年年末余额526,751,452602,000,000,00000638,393,601572,070,780,20074334,926,333605,570,851,5885140东风汽车股份有限公司2007年年度报告单位元币种人民币归属于母公司股东权益项目少数股东权益股东权益合计库存股股本资本公积盈余公积未分配利润其他(减项)一、上年年末余额500,826,427381,397,511,21668134,833,133962,000,000,00000636,904,093144,670,074,87116加会计政策变更6,369,88893117,190,7230637,249,10165160,809,71364前期差错更正二、本年年初余额507,196,316311,514,701,93974172,082,235612,000,000,00000636,904,093144,830,884,58480三、本年增减变动金额(减少以“”号填19,555,13629306,751,2552963,812,273881,576,71942391,695,38488列)(一)净利润486,306,3915863,805,85188550,112,24346(二)直接计入股东6,42200权益的利得和损失1,576,719421,583,141421可供出售金融资产公允价值变动净额2权益法下被投资单位其他所有者权益变6,422003,446,719423,453,14142动的影响3与计入股东权益项目相关的所得税影响4其他1,870,000001,870,00000上述(一)和(二)486,306,3915863,812,27388小计1,576,71942551,695,38488(三)股东投入和减少股本41东风汽车股份有限公司2007年年度报告1股东投入股本2股份支付计入股东权益的金额3其他(四)本年利润分配19,555,13629179,555,13629160,000,000001提取盈余公积19,555,1362919,555,136292对股东的分配160,000,00000160,000,000003其他(五)股东权益内部结转1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他四、本年年末余额526,751,452601,821,453,19503235,894,509492,000,000,00000638,480,812565,222,579,96968公司法定代表人徐平主管会计工作负责人卢锋会计机构负责人危雯42母公司所有者权益变动表2007年112月编制单位东风汽车股份有限公司单位元币种人民币库存股(减项目股本资本公积盈余公积未分配利润其他股东权益合计项)一、上年年末余额638,480,81256537,026,043241,626,096,100674,801,602,956472,000,000,00000加会计政策变更13,339,2996629,917,14918269,254,34255312,510,79139前期差错更正二、本年年初余额625,141,51290507,108,894061,356,841,758124,489,092,165082,000,000,00000三、本年增减变动金额(减255,070,40927255,070,40927少以“”号填列)(一)净利润15,070,4092715,070,40927(二)直接计入股东权益的利得和损失1可供出售金融资产公允价值变动净额2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3与计入股东权益项目相关的所得税影响4其他上述(一)和(二)小计15,070,4092715,070,40927(三)股东投入和减少股本1股东投入股本东风汽车股份有限公司2007年年度报告2股份支付计入股东权益的金额3其他(四)本年利润分配240,000,00000240,000,000001提取盈余公积2对股东的分配240,000,00000240,000,000003其他(五)股东权益内部结转1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他四、本年年末余额625,141,51290507,108,894061,101,771,348854,234,021,755812,000,000,0000044东风汽车股份有限公司2007年年度报告单位元币种人民币库存股项目股本资本公积盈余公积未分配利润其他股东权益合计(减项)一、上年年末余额2,000,000,00000636,904,09314494,141,486501,400,135,090054,531,180,66969加会计政策变更9,892,580246,587,7287359,289,5586175,769,86758前期差错更正二、本年年初余额2,000,000,00000627,011,51290487,553,757771,340,845,531444,455,410,80211三、本年增减变动金额(减少1,870,0000019,555,1362915,996,2266833,681,36297以“”号填列)(一)净利润195,551,36297195,551,36297(二)直接计入股东权益的利1,870,000001,870,00000得和损失1可供出售金融资产公允价值变动净额2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3与计入股东权益项目相关的所得税影响4其他1,870,000001,870,00000上述(一)和(二)小计1,870,00000195,551,36297193,681,36297(三)股东投入和减少股本1股东投入股本2股份支付计入股东权益的金额45东风汽车股份有限公司2007年年度报告3其他(四)本年利润分配19,555,13629179,555,13629160,000,000001提取盈余公积19,555,1362919,555,136292对股东的分配160,000,00000160,000,000003其他(五)股东权益内部结转1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他四、本年年末余额2,000,000,00000625,141,51290507,108,894061,356,841,758124,489,092,16508公司法定代表人徐平主管会计工作负责人卢锋会计机构负责人危雯46(三)财务报表附注一、公司基本情况1、公司设立情况东风汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),是经国家经济贸易委员会“国经贸企改1998823号”文批准,东风汽车公司作为独家发起人,将其属下轻型车厂、柴油发动机厂、铸造三厂为主体的与轻型车和柴油发动机有关的资产和业务进行重组,采取社会募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监发审199968号”文件批准,本公司于1999年6月28日成功地向社会公开发行人民币普通股300,000,000股,每股发行价为人民币510元,公众股于同年7月27日在上海证券交易所挂牌交易。公司设立时总股本1,000,000,000股,其中发起人出资700,000,000股。公司于1999年7月21日在国家工商行政管理局注册登记,取得国家工商行政管理局颁发企业法人营业执照。东风汽车公司于2001年实施了债转股,根据财政部“财企(2002)225号”文批复,同意东风汽车公司将所持有的本公司国有法人股700,000,000股无偿划转给东风汽车有限公司。2003年9月,公司当时的控股股东东风汽车有限公司的名称经国家工商行政管理总局核准变更为东风汽车工业投资有限公司以下简称“东风投资”。2004年10月,东风投资变更为东风汽车集团股份有限公司(以下简称“东风集团股份”)。2003年12月26日,国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)就公司国有股持股单位变更的有关问题作出了批复,根据原国家经贸委有关批复,东风投资对东风汽车有限公司(新设立的中日合资公司,以下简称“东风有限”)的出资包括其持有的本公司700,000,000股国有法人股,国资委同意将上述国有股变更为东风有限持有。2004年2月18日,中国证监会“证监公司字20048号”同意豁免东风有限因持有本公司国有法人股而应履行的要约收购义务。经2004年4月28日股东大会决议,公司以2003年底总股本为基数,向全体股东每10股派发股票股利3股、每10股以资本公积转增股本7股,公司实收资本增加到人民币2,000,000,000元。公司注册地址湖北省襄樊市高新技术开发区春园西路4号;法定代表人徐平。公司2006年度实施股权分置改革,该方案于2006年10月12日经国资委下发的关于东风汽车股权分置改革有关问题的函产权函200663号批准,并经公司2006年10月30日召开的股东大会审议通过,在保持公司总股本200,000万股总数不变的前提下,由全体非流通股股东按比例向方案实施股权登记日2006年11月9日登记在册的全体流通股股东共计送出19,800万股。2、所处行业汽车制造行业。3、经营范围汽车(小轿车除外)、汽车发动机及零部件、铸件的开发、设计、生产、销售;机械加工、汽车修理及技术咨询服务。东风汽车股份有限公司2007年年度报告二、遵循企业会计准则的声明本公司声明,本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。三、财务报表的编制基础本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则基本准则和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。本公司原执行企业会计准则和企业会计制度及有关补充规定,自2007年1月1日起,执行财政部2006年颁布的企业会计准则及其应用指南。本公司根据企业会计准则第38号首次执行企业会计准则第五条至第十九条规定的原则,确定2007年1月1日资产负债表期初数;同时,根据中国证监会“证监会计字(2007)10号”公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露、“证监发(2006)136号”关于做好与新会计准则相关财务信息披露工作的通知及企业会计准则第38号首次执行企业会计准则第五条至第十九条的规定对可比期间利润表和可比期间期初资产负债表的影响进行了追溯调整,按照企业会计准则第30号财务报表列报、企业会计准则第31号现金流量表及企业会计准则第33号合并财务报表的规定进行列报。四、重要会计政策和会计估计1、会计期间本公司自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计期间。2、记账本位币本公司以人民币为记账本位币。3、会计计量属性本公司对会计要素计量时,一般采用历史成本,如采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的,以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。4、现金等价物的确定标准本公司在编制现金流量表时,将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。5、外币业务的核算(1)外币业务核算方法本公司外币业务,按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。48东风汽车股份有限公司2007年年度报告外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整,以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,按规定予以资本化,计入相关资产成本;其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入财务费用。(2)外币财务报表折算方法资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。6、金融资产和金融负债核算方法(1)金融资产和金融负债的分类按照取得或承担金融资产和金融负债的目的,将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。(2)金融资产和金融负债的确认和计量A以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。B持有至到期投资取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。C应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。D可供出售金融资产取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公49东风汽车股份有限公司2007年年度报告允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。E其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。(3)金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益A所转移金融资产的账面价值;B因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下,所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益A终止确认部分的账面价值;B终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。(4)金融资产和金融负债公允价值的确定方法本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。(5)金融工具的汇率风险本公司无需承担汇率波动风险的金融工具。(6)金融资产的减值准备A持有至到期投资的减值准备持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。B可供出售金融资产的减值准备50东风汽车股份有限公司2007年年度报告期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。C减值损失转回对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等),原确认的减值损失应当予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。(7)应收款项坏账准备的确认标准和计提方法期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。对于期末单项金额非重大的应收款项,采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。该比例反映各项目实际发生的减值损失,即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例。账龄计提比例1年以内(含1年)51年至2年(含2年)102年至3年(含3年)203年以上50A应收款项分类标准说明(A)单项金额重大是指应收款项余额1000万元以上的款项之和;其他应收款余额500万元以上的款项之和。(B)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大除单项金额重大款项之外账龄三年以上的应收款项;(C)其他不重大的应收款项除已包括在范围(A)、(B)以外的应收款项。B坏账的确认标准51东风汽车股份有限公司2007年年度报告对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明,确实无法收回的应收款项,按照本公司管理权限批准核销。7、存货核算方法(1)存货的分类本公司存货分为原材料、在途材料、半产品、在产品、低值易耗品、周转材料、库存商品等。(2)存货发出的计价及摊销本公司各类存货取得时按实际成本计价,发出时采用加权平均法计价。(3)周转材料的摊销方法周转材料摊销周转材料是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态不确认为固定资产的材料,主要包括低值易耗品、包装物、模具。价值较大、使用期限较长的周转材料可以按受益期限分次摊销,其它周转材料均采用一次转销法计入成本费用。(4)存货跌价准备计提方法本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,

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