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泓域咨询MACRO/ 柴油锤投资项目立项申请报告柴油锤投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入11698.30万元,同比增长11.03%(1161.90万元)。其中,主营业业务柴油锤生产及销售收入为10237.23万元,占营业总收入的87.51%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2992.87万元,较去年同期相比增长493.10万元,增长率19.73%;实现净利润2244.65万元,较去年同期相比增长331.02万元,增长率17.30%。二、项目概况(一)项目名称柴油锤投资项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积45569.44平方米(折合约68.32亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.61%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率5.61%,固定资产投资强度168.59万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45569.44平方米,建筑物基底占地面积27619.64平方米,总建筑面积71088.33平方米,其中:规划建设主体工程48700.23平方米,项目规划绿化面积3987.07平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计152台(套),设备购置费5490.50万元。(七)节能分析“柴油锤投资项目建设项目”,年用电量1030581.76千瓦时,年总用水量13405.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.80吨标准煤/年。达产年综合节能量33.97吨标准煤/年,项目总节能率27.56%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13765.88万元,其中:固定资产投资11518.07万元,占项目总投资的83.67%;流动资金2247.81万元,占项目总投资的16.33%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21918.00万元,总成本费用17242.52万元,税金及附加259.66万元,利润总额4675.48万元,利税总额5580.03万元,税后净利润3506.61万元,达产年纳税总额2073.42万元;达产年投资利润率33.96%,投资利税率40.54%,投资回报率25.47%,全部投资回收期5.43年,提供就业职位424个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区柴油锤行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区柴油锤产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“柴油锤投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位424个,达产年纳税总额2073.42万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.96%,投资利税率40.54%,全部投资回报率25.47%,全部投资回收期5.43年,固定资产投资回收期5.43年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加大质量品牌公共服务平台建设。工业和信息化部组织专业机构借鉴国际通用的管理模型,结合品牌培育特点,形成了品牌管理体系方法,制定了实施指南和评价指南,从2012年起以工业企业品牌培育试点示范的形式进行推广。6年多来,8000多家企业进行了试点应用,树立了295家品牌培育示范企业。通过对示范企业的调查,其主营产品国内市场占有率平均提高了13.6个百分点,工业增加值率平均提高4.4个百分点,品牌竞争力和附加值显著提高。质检总局按照国际通行做法,在电工、电信、农机、机动车、建材、消防、玩具等20大类158种产品与人身安全季节相关的日常消费品领域实施统一的强制性认证,累计发放29.2万张自愿性产品认证证书。同时,工业和信息化部、质检总局依托中小企业公共服务体系,汇聚社会资源,力求丰富公共服务产品,逐步解决质量品牌公共服务供给不足的问题。鼓励中小企业公共服务平台积极引进质量品牌专业机构,为民营企业提供形式多样的质量改进和品牌创建服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45569.4468.32亩1.1容积率1.561.2建筑系数60.61%1.3投资强度万元/亩168.591.4基底面积平方米27619.641.5总建筑面积平方米71088.331.6绿化面积平方米3987.07绿化率5.61%2总投资万元13765.882.1固定资产投资万元11518.072.1.1土建工程投资万元6029.112.1.1.1土建工程投资占比万元43.80%2.1.2设备投资万元5490.502.1.2.1设备投资占比39.88%2.1.3其它投资万元-1.542.1.3.1其它投资占比-0.01%2.1.4固定资产投资占比83.67%2.2流动资金万元2247.812.2.1流动资金占比16.33%3收入万元21918.004总成本万元17242.525利润总额万元4675.486净利润万元3506.617所得税万元1.568增值税万元644.899税金及附加万元259.6610纳税总额万元2073.4211利税总额万元5580.0312投资利润率33.96%13投资利税率40.54%14投资回报率25.47%15回收期年5.4316设备数量台(套)15217年用电量千瓦时1030581.7618年用水量立方米13405.3319总能耗吨标准煤127.8020节能率27.56%21节能量吨标准煤33.9722员工数量人424第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚发展新格局。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。2、加速产业转移园区扩能增效,提升产业转移承接力。加速产业集聚,推动县域产业园区依托资源优势打造专业园区,着力扶持我市产业转移重点园区成为优势传统产业转型升级示范基地。实施传统产业提升行动,充分发挥国家、省、市三级扶持政策的作用,实施以新装备、新技术、新工艺为核心的传统产业改造工程,加快淘汰落后产能。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址规划一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区围绕中国制造202510大重点发展领域,通过改造、提升、补链、拓新,延伸产业链,发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条,围绕项目引进一批延链、补链企业,打造装备制造产业链。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.61%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率5.61%,固定资产投资强度168.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19527.0919527.0948700.2348700.234543.381.1主要生产车间11716.2511716.2529220.1429220.142816.901.2辅助生产车间6248.676248.6715584.0715584.071453.881.3其他生产车间1562.171562.172824.612824.61272.602仓储工程4142.954142.9514552.2614552.26987.362.1成品贮存1035.741035.743638.073638.07246.842.2原料仓储2154.332154.337567.187567.18513.432.3辅助材料仓库952.88952.883347.023347.02227.093供配电工程220.96220.96220.96220.9616.873.1供配电室220.96220.96220.96220.9616.874给排水工程254.10254.10254.10254.1015.094.1给排水254.10254.10254.10254.1015.095服务性工程2623.872623.872623.872623.87178.035.1办公用房1436.661436.661436.661436.6688.515.2生活服务1187.211187.211187.211187.2191.516消防及环保工程740.21740.21740.21740.2156.506.1消防环保工程740.21740.21740.21740.2156.507项目总图工程110.48110.48110.48110.48127.227.1场地及道路硬化7627.921406.601406.607.2场区围墙1406.607627.927627.927.3安全保卫室110.48110.48110.48110.488绿化工程2990.18104.66合计27619.6471088.3371088.336029.11六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8010.75万元,占计划投资的58.19%。其中:完成固定资产投资6207.99万元,占总投资的77.50%;完成流动资金投资1802.76,占总投资的22.50%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8010.751.1完成比例58.19%2完成固定资产投资万元6207.992.1完成比例77.50%3完成流动资金投资万元1802.763.1完成比例22.50%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员424人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2881.2人均年工资万元5.081.3年工资额万元1277.922工程技术人员工资2.1平均人数人642.2人均年工资万元6.232.3年工资额万元344.183企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.853.3年工资额万元126.214品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.484.3年工资额万元184.375其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元6.345.3年工资额万元100.796职工工资总额万元11611.84五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11518.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6029.115490.50168.5911518.071.1工程费用万元6029.115490.5013859.651.1.1建筑工程费用万元6029.116029.1143.80%1.1.2设备购置及安装费万元5490.505490.5039.88%1.2工程建设其他费用万元-1.54-1.54-0.01%1.2.1无形资产万元-0.90-0.901.3预备费万元-0.64-0.641.3.1基本预备费万元-0.37-0.371.3.2涨价预备费万元-0.27-0.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元11518.0711518.07(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2247.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13859.659257.899305.2413859.6513859.6513859.651.1应收账款万元4157.892702.632910.534157.894157.894157.891.2存货万元6236.844053.954365.796236.846236.846236.841.2.1原辅材料万元1871.051216.181309.741871.051871.051871.051.2.2燃料动力万元93.5560.8165.4993.5593.5593.551.2.3在产品万元2868.951864.822008.262868.952868.952868.951.2.4产成品万元1403.29912.14982.301403.291403.291403.291.3现金万元3464.912252.192425.443464.913464.913464.912流动负债万元11611.847547.708128.2911611.8411611.8411611.842.1应付账款万元11611.847547.708128.2911611.8411611.8411611.843流动资金万元2247.811461.081573.472247.812247.812247.814铺底流动资金万元749.26487.03524.49749.26749.26749.26(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13765.88万元,其中:固定资产投资11518.07万元,占项目总投资的83.67%;流动资金2247.81万元,占项目总投资的16.33%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6029.11万元,占项目总投资的43.80%;设备购置费5490.50万元,占项目总投资的39.88%;其它投资-1.54万元,占项目总投资的-0.01%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11518.07+2247.81=13765.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11518.0783.67%1.1项目建设投资万元11518.0783.67%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2247.8116.33%3总投资万元万元13765.88二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14246.70万元,总成本20967.10万元,利润总额-6720.40万元,净利润232.58万元,增值税419.18万元,税金及附加-5040.30万元,所得税-1680.10万元;第二年收入15342.60万元,总成本22316.02万元,利润总额-6973.42万元,净利润-5230.06万元,增值税451.42万元,税金及附加236.45万元,所得税-1743.36万元;第三年生产负荷100%,收入21918.00万元,总成本17242.52万元,利润总额4675.48万元,净利润3506.61万元,增值税644.89万元,税金及附加259.66万元,所得税1168.87万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21918.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=644.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14246.7015342.6021918.0021918.0021918.001.1柴油锤万元14246.7015342.6021918.0021918.0021918.002现价增加值万元4558.944909.637013.767013.767013

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