玻璃纤维增强塑料板投资项目立项申请报告_第1页
玻璃纤维增强塑料板投资项目立项申请报告_第2页
玻璃纤维增强塑料板投资项目立项申请报告_第3页
玻璃纤维增强塑料板投资项目立项申请报告_第4页
玻璃纤维增强塑料板投资项目立项申请报告_第5页
已阅读5页,还剩22页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 玻璃纤维增强塑料板投资项目立项申请报告玻璃纤维增强塑料板投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入22072.23万元,同比增长9.02%(1826.81万元)。其中,主营业业务玻璃纤维增强塑料板生产及销售收入为19413.56万元,占营业总收入的87.95%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5203.29万元,较去年同期相比增长671.70万元,增长率14.82%;实现净利润3902.47万元,较去年同期相比增长741.19万元,增长率23.45%。二、项目概况(一)项目名称玻璃纤维增强塑料板投资项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积47076.86平方米(折合约70.58亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.91%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.43%,固定资产投资强度166.11万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47076.86平方米,建筑物基底占地面积35265.28平方米,总建筑面积76735.28平方米,其中:规划建设主体工程54446.53平方米,项目规划绿化面积4165.51平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计159台(套),设备购置费5312.20万元。(七)节能分析“玻璃纤维增强塑料板投资项目建设项目”,年用电量1273703.36千瓦时,年总用水量31192.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)159.20吨标准煤/年。达产年综合节能量65.03吨标准煤/年,项目总节能率23.51%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16834.59万元,其中:固定资产投资11724.04万元,占项目总投资的69.64%;流动资金5110.55万元,占项目总投资的30.36%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入38311.00万元,总成本费用29228.62万元,税金及附加338.64万元,利润总额9082.38万元,利税总额10673.76万元,税后净利润6811.78万元,达产年纳税总额3861.97万元;达产年投资利润率53.95%,投资利税率63.40%,投资回报率40.46%,全部投资回收期3.97年,提供就业职位666个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心玻璃纤维增强塑料板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心玻璃纤维增强塑料板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃纤维增强塑料板投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位666个,达产年纳税总额3861.97万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.95%,投资利税率63.40%,全部投资回报率40.46%,全部投资回收期3.97年,固定资产投资回收期3.97年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动建立国家融资担保基金,增强省级再担保机构资本实力,强化省级再担保机构为担保机构增信和分担风险功能,推进开展中小企业信用担保代偿补偿工作。(财政部、银监会、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47076.8670.58亩1.1容积率1.631.2建筑系数74.91%1.3投资强度万元/亩166.111.4基底面积平方米35265.281.5总建筑面积平方米76735.281.6绿化面积平方米4165.51绿化率5.43%2总投资万元16834.592.1固定资产投资万元11724.042.1.1土建工程投资万元6065.352.1.1.1土建工程投资占比万元36.03%2.1.2设备投资万元5312.202.1.2.1设备投资占比31.56%2.1.3其它投资万元346.492.1.3.1其它投资占比2.06%2.1.4固定资产投资占比69.64%2.2流动资金万元5110.552.2.1流动资金占比30.36%3收入万元38311.004总成本万元29228.625利润总额万元9082.386净利润万元6811.787所得税万元1.638增值税万元1252.749税金及附加万元338.6410纳税总额万元3861.9711利税总额万元10673.7612投资利润率53.95%13投资利税率63.40%14投资回报率40.46%15回收期年3.9716设备数量台(套)15917年用电量千瓦时1273703.3618年用水量立方米31192.2219总能耗吨标准煤159.2020节能率23.51%21节能量吨标准煤65.0322员工数量人666第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业各重点领域进入加速发展期:我国物联网产业在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了进步;我国工业机器人国产品牌的市场份额有所增加,各级政府积极推动工业机器人产业发展,产品的研发和推广应用显著提速;我国石墨烯产业处于起步期,规模实现增长,初步构建上下游产业链条;我国医疗器械行业同比增速为医药工业各子行业之冠;我国已具备汽车网联化的初步基础,从规划进入实操阶段,并开展了智能汽车与智慧交通创新示范区工作;我国锂离子动力电池进入产业链整合阶段;我国并网风电装机容量及发电量快速增长,设备利用小时降幅略有收窄。2016年,我国涌现出一系列新兴产业热点:工业大数据、服务机器人、新型生物医用材料、医学影像产业等。这些产品和技术将在“十三五”期间迎来快速发展机遇期。 2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址方案评估一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.91%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.43%,固定资产投资强度166.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24932.5524932.5554446.5354446.534733.951.1主要生产车间14959.5314959.5332667.9232667.922935.051.2辅助生产车间7978.427978.4217422.8917422.891514.861.3其他生产车间1994.601994.603157.903157.90284.042仓储工程5289.795289.7914487.6914487.69916.112.1成品贮存1322.451322.453621.923621.92229.032.2原料仓储2750.692750.697533.607533.60476.382.3辅助材料仓库1216.651216.653332.173332.17210.713供配电工程282.12282.12282.12282.1220.073.1供配电室282.12282.12282.12282.1220.074给排水工程324.44324.44324.44324.4417.954.1给排水324.44324.44324.44324.4417.955服务性工程3350.203350.203350.203350.20211.855.1办公用房1567.711567.711567.711567.71100.225.2生活服务1782.491782.491782.491782.49100.856消防及环保工程945.11945.11945.11945.1167.236.1消防环保工程945.11945.11945.11945.1167.237项目总图工程141.06141.06141.06141.06-29.917.1场地及道路硬化8896.411606.531606.537.2场区围墙1606.538896.418896.417.3安全保卫室141.06141.06141.06141.068绿化工程3659.93128.10合计35265.2876735.2876735.286065.35六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8767.75万元,占计划投资的52.08%。其中:完成固定资产投资5832.32万元,占总投资的66.52%;完成流动资金投资2935.43,占总投资的33.48%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8767.751.1完成比例52.08%2完成固定资产投资万元5832.322.1完成比例66.52%3完成流动资金投资万元2935.433.1完成比例33.48%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员666人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4531.2人均年工资万元4.931.3年工资额万元2440.702工程技术人员工资2.1平均人数人1002.2人均年工资万元5.472.3年工资额万元521.583企业管理人员工资3.1平均人数人273.2人均年工资万元7.593.3年工资额万元166.414品质管理人员工资4.1平均人数人534.2人均年工资万元5.204.3年工资额万元307.895其他人员工资5.1平均人数人335.2人均年工资万元6.055.3年工资额万元242.066职工工资总额万元21464.82五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11724.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6065.355312.20166.1111724.041.1工程费用万元6065.355312.2026575.371.1.1建筑工程费用万元6065.356065.3536.03%1.1.2设备购置及安装费万元5312.205312.2031.56%1.2工程建设其他费用万元346.49346.492.06%1.2.1无形资产万元207.29207.291.3预备费万元139.20139.201.3.1基本预备费万元63.7763.771.3.2涨价预备费万元75.4375.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元11724.0411724.04(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5110.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26575.3711698.6816767.5526575.3726575.3726575.371.1应收账款万元7972.613587.675580.837972.617972.617972.611.2存货万元11958.925381.518371.2411958.9211958.9211958.921.2.1原辅材料万元3587.681614.452511.373587.683587.683587.681.2.2燃料动力万元179.3880.72125.57179.38179.38179.381.2.3在产品万元5501.102475.503850.775501.105501.105501.101.2.4产成品万元2690.761210.841883.532690.762690.762690.761.3现金万元6643.842989.734650.696643.846643.846643.842流动负债万元21464.829659.1715025.3721464.8221464.8221464.822.1应付账款万元21464.829659.1715025.3721464.8221464.8221464.823流动资金万元5110.552299.753577.385110.555110.555110.554铺底流动资金万元1703.50766.581192.461703.501703.501703.50(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16834.59万元,其中:固定资产投资11724.04万元,占项目总投资的69.64%;流动资金5110.55万元,占项目总投资的30.36%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6065.35万元,占项目总投资的36.03%;设备购置费5312.20万元,占项目总投资的31.56%;其它投资346.49万元,占项目总投资的2.06%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11724.04+5110.55=16834.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11724.0469.64%1.1项目建设投资万元11724.0469.64%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5110.5530.36%3总投资万元万元16834.59二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17239.95万元,总成本11648.35万元,利润总额5591.60万元,净利润255.96万元,增值税563.73万元,税金及附加4193.70万元,所得税1397.90万元;第二年收入26817.70万元,总成本16046.95万元,利润总额10770.75万元,净利润8078.06万元,增值税876.92万元,税金及附加293.54万元,所得税2692.69万元;第三年生产负荷100%,收入38311.00万元,总成本29228.62万元,利润总额9082.38万元,净利润6811.78万元,增值税1252.74万元,税金及附加338.64万元,所得税2270.59万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入38311.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1252.74万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17239.9526817.7038311.0038311.0038311.001.1玻璃纤维增强塑料板万元17239.9526817.7038311.0038311.0038311.002现价增加值万元5516.788581.66122

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论