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泓域咨询MACRO/ 交通专网宽带移动通信项目立项申请报告交通专网宽带移动通信项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入11939.70万元,同比增长23.24%(2251.49万元)。其中,主营业业务交通专网宽带移动通信生产及销售收入为10216.68万元,占营业总收入的85.57%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2935.76万元,较去年同期相比增长215.11万元,增长率7.91%;实现净利润2201.82万元,较去年同期相比增长254.80万元,增长率13.09%。二、项目概况(一)项目名称交通专网宽带移动通信项目(二)项目选址xx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积32829.74平方米(折合约49.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.62%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率7.27%,固定资产投资强度179.84万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32829.74平方米,建筑物基底占地面积17931.60平方米,总建筑面积35127.82平方米,其中:规划建设主体工程26482.52平方米,项目规划绿化面积2555.54平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费3735.16万元。(七)节能分析“交通专网宽带移动通信项目建设项目”,年用电量947507.07千瓦时,年总用水量12737.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)117.54吨标准煤/年。达产年综合节能量35.11吨标准煤/年,项目总节能率22.43%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx工业新城发展规划,符合xx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10858.59万元,其中:固定资产投资8851.72万元,占项目总投资的81.52%;流动资金2006.87万元,占项目总投资的18.48%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19051.00万元,总成本费用14319.53万元,税金及附加209.63万元,利润总额4731.47万元,利税总额5593.72万元,税后净利润3548.60万元,达产年纳税总额2045.12万元;达产年投资利润率43.57%,投资利税率51.51%,投资回报率32.68%,全部投资回收期4.56年,提供就业职位361个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx工业新城及xx工业新城交通专网宽带移动通信行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx工业新城交通专网宽带移动通信产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“交通专网宽带移动通信项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx工业新城经济发展,为社会提供就业职位361个,达产年纳税总额2045.12万元,可以促进xx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.57%,投资利税率51.51%,全部投资回报率32.68%,全部投资回收期4.56年,固定资产投资回收期4.56年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范行业准入退出管理。建立完善产能过剩预警机制,综合运用法律、经济、技术及必要的行政手段,引导民营企业主动退出产能严重过剩行业,依法依规加快淘汰落后产能。完善企业破产制度,简化和完善企业注销流程。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32829.7449.22亩1.1容积率1.071.2建筑系数54.62%1.3投资强度万元/亩179.841.4基底面积平方米17931.601.5总建筑面积平方米35127.821.6绿化面积平方米2555.54绿化率7.27%2总投资万元10858.592.1固定资产投资万元8851.722.1.1土建工程投资万元2946.302.1.1.1土建工程投资占比万元27.13%2.1.2设备投资万元3735.162.1.2.1设备投资占比34.40%2.1.3其它投资万元2170.262.1.3.1其它投资占比19.99%2.1.4固定资产投资占比81.52%2.2流动资金万元2006.872.2.1流动资金占比18.48%3收入万元19051.004总成本万元14319.535利润总额万元4731.476净利润万元3548.607所得税万元1.078增值税万元652.629税金及附加万元209.6310纳税总额万元2045.1211利税总额万元5593.7212投资利润率43.57%13投资利税率51.51%14投资回报率32.68%15回收期年4.5616设备数量台(套)11217年用电量千瓦时947507.0718年用水量立方米12737.1719总能耗吨标准煤117.5420节能率22.43%21节能量吨标准煤35.1122员工数量人361第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、近几年来,我们出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。充分发挥有效投资关键作用,要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换,扩大完善基金支持,撬动社会和企业投资;改造提升传统产业,支持制造业技术改造,加快发展新兴产业;企业要专注主业,集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构,主动取得支持,做强做大做优。二、必要性分析1、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。2、受国际金融危机影响,发达国家纷纷实施“再工业化”战略,重塑制造业竞争新优势,加速推进新一轮全球贸易投资新格局。一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移,拓展国际市场空间。因此,我市传统工业将面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战。同时,虽然发达国家出现了经济复苏迹象,但要化解金融危机带来的负面影响还需较长时间,未来全球消费总需求复苏缓慢。为保护本国经济利益,一些国家盛行贸易保护主义,贸易摩擦将呈现日渐频繁的趋势。外部需求疲软将给传统工业产品出口造成较大不利影响。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xx工业新城。“十三五”时期,要紧紧围绕全面建成小康社会,加快建设经济强市、创新强市、文化强市、生态强市,努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。经济强市目标。经济保持健康发展,到2020年,财政收入突破400亿元,固定资产投资累计突破1万亿元。工业强市地位基本确立,二、三产业所占比重力争达到90%以上,规模以上工业企业力争达到3000家,全市工业化率达到52%。城区经济总量占全市比重达到40%以上,力争2-3个县进入全省同类县先进行列。战略性新兴产业比重、经济外向度显著提升。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.62%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率7.27%,固定资产投资强度179.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12677.6412677.6426482.5226482.522443.311.1主要生产车间7606.587606.5815889.5115889.511514.851.2辅助生产车间4056.844056.848474.418474.41781.861.3其他生产车间1014.211014.211535.991535.99146.602仓储工程2689.742689.745619.445619.44377.062.1成品贮存672.43672.431404.861404.8694.272.2原料仓储1398.661398.662922.112922.11196.072.3辅助材料仓库618.64618.641292.471292.4786.723供配电工程143.45143.45143.45143.4510.833.1供配电室143.45143.45143.45143.4510.834给排水工程164.97164.97164.97164.979.694.1给排水164.97164.97164.97164.979.695服务性工程1703.501703.501703.501703.50114.305.1办公用房1005.881005.881005.881005.8852.905.2生活服务697.62697.62697.62697.6246.906消防及环保工程480.57480.57480.57480.5736.286.1消防环保工程480.57480.57480.57480.5736.287项目总图工程71.7371.7371.7371.73-119.717.1场地及道路硬化4949.99791.66791.667.2场区围墙791.664949.994949.997.3安全保卫室71.7371.7371.7371.738绿化工程2129.6474.54合计17931.6035127.8235127.822946.30六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6124.99万元,占计划投资的56.41%。其中:完成固定资产投资4201.71万元,占总投资的68.60%;完成流动资金投资1923.28,占总投资的31.40%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6124.991.1完成比例56.41%2完成固定资产投资万元4201.712.1完成比例68.60%3完成流动资金投资万元1923.283.1完成比例31.40%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员361人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2451.2人均年工资万元5.651.3年工资额万元1099.502工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元6.022.3年工资额万元282.913企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.803.3年工资额万元95.164品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.784.3年工资额万元152.945其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元6.685.3年工资额万元137.116职工工资总额万元9889.59五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8851.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2946.303735.16179.848851.721.1工程费用万元2946.303735.1611896.461.1.1建筑工程费用万元2946.302946.3027.13%1.1.2设备购置及安装费万元3735.163735.1634.40%1.2工程建设其他费用万元2170.262170.2619.99%1.2.1无形资产万元1249.221249.221.3预备费万元921.04921.041.3.1基本预备费万元397.77397.771.3.2涨价预备费万元523.27523.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元8851.728851.72(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2006.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11896.466853.0312171.8911896.4611896.4611896.461.1应收账款万元3568.941606.022855.153568.943568.943568.941.2存货万元5353.412409.034282.735353.415353.415353.411.2.1原辅材料万元1606.02722.711284.821606.021606.021606.021.2.2燃料动力万元80.3036.1464.2480.3080.3080.301.2.3在产品万元2462.571108.161970.052462.572462.572462.571.2.4产成品万元1204.52542.03963.611204.521204.521204.521.3现金万元2974.111338.352379.292974.112974.112974.112流动负债万元9889.594450.327911.679889.599889.599889.592.1应付账款万元9889.594450.327911.679889.599889.599889.593流动资金万元2006.87903.091605.502006.872006.872006.874铺底流动资金万元668.95301.03535.16668.95668.95668.95(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10858.59万元,其中:固定资产投资8851.72万元,占项目总投资的81.52%;流动资金2006.87万元,占项目总投资的18.48%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2946.30万元,占项目总投资的27.13%;设备购置费3735.16万元,占项目总投资的34.40%;其它投资2170.26万元,占项目总投资的19.99%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8851.72+2006.87=10858.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8851.7281.52%1.1项目建设投资万元8851.7281.52%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2006.8718.48%3总投资万元万元10858.59二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8572.95万元,总成本4497.74万元,利润总额4075.21万元,净利润166.56万元,增值税293.68万元,税金及附加3056.41万元,所得税1018.80万元;第二年收入15240.80万元,总成本7002.79万元,利润总额8238.01万元,净利润6178.51万元,增值税522.10万元,税金及附加193.97万元,所得税2059.50万元;第三年生产负荷100%,收入19051.00万元,总成本14319.53万元,利润总额4731.47万元,净利润3548.60万元,增值税652.62万元,税金及附加209.63万元,所得税1182.87万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19051.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=652.62万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8572.9515240.8019051.0019051.0019051.001.1交通专网宽带移动通信万元8572.9515240.8019051.0019051.0019051.002现价增加值万元2743.344877.066096.326096.326096.323增值税万元293.

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