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泓域咨询MACRO/ 地坪机械项目立项申请报告地坪机械项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。上一年度,xxx投资公司实现营业收入10992.82万元,同比增长16.84%(1584.00万元)。其中,主营业业务地坪机械生产及销售收入为9172.39万元,占营业总收入的83.44%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2263.41万元,较去年同期相比增长523.93万元,增长率30.12%;实现净利润1697.56万元,较去年同期相比增长249.73万元,增长率17.25%。二、项目概况(一)项目名称地坪机械项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积12993.16平方米(折合约19.48亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.28%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率5.70%,固定资产投资强度182.80万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12993.16平方米,建筑物基底占地面积10300.98平方米,总建筑面积21438.71平方米,其中:规划建设主体工程13454.58平方米,项目规划绿化面积1222.09平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费1175.59万元。(七)节能分析“地坪机械项目建设项目”,年用电量737175.96千瓦时,年总用水量12288.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.65吨标准煤/年。达产年综合节能量25.85吨标准煤/年,项目总节能率23.52%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5272.99万元,其中:固定资产投资3560.94万元,占项目总投资的67.53%;流动资金1712.05万元,占项目总投资的32.47%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12066.00万元,总成本费用9610.46万元,税金及附加92.62万元,利润总额2455.54万元,利税总额2886.86万元,税后净利润1841.65万元,达产年纳税总额1045.20万元;达产年投资利润率46.57%,投资利税率54.75%,投资回报率34.93%,全部投资回收期4.36年,提供就业职位266个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园地坪机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园地坪机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“地坪机械项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位266个,达产年纳税总额1045.20万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.57%,投资利税率54.75%,全部投资回报率34.93%,全部投资回收期4.36年,固定资产投资回收期4.36年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企业和产业集群区域的品牌建设。报告要求以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。工业和信息化部于2014年启动了产业集群区域品牌建设试点示范工作,以区域品牌为突破点,辐射带动区域骨干企业培育自主品牌。目前已推动中关村、中山古镇等75个产业集群试点开展区域品牌建设,形成了随州专用汽车、深圳内衣等6个示范区。工商总局支持有条件的地方率先发展,开展商标品牌建设局(部)省战略合作,制定区域商标品牌发展规划,积极指导和支持各地区开展商标品牌创业创新基地建设,加快推动条件成熟的地区成立品牌指导站,促进品牌经济与产业发展、区域发展深度融合,不断提高区域经济的综合竞争力。质检总局在全国31个省(区、市)批准筹建了287个“全国知名品牌创建示范区”,有效调动了地方政府依靠质量培育知名品牌的积极性,打造了北京中关村科技园“全国软件与信息产业知名品牌示范区”等一批区域知名品牌。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12993.1619.48亩1.1容积率1.651.2建筑系数79.28%1.3投资强度万元/亩182.801.4基底面积平方米10300.981.5总建筑面积平方米21438.711.6绿化面积平方米1222.09绿化率5.70%2总投资万元5272.992.1固定资产投资万元3560.942.1.1土建工程投资万元1626.122.1.1.1土建工程投资占比万元30.84%2.1.2设备投资万元1175.592.1.2.1设备投资占比22.29%2.1.3其它投资万元759.232.1.3.1其它投资占比14.40%2.1.4固定资产投资占比67.53%2.2流动资金万元1712.052.2.1流动资金占比32.47%3收入万元12066.004总成本万元9610.465利润总额万元2455.546净利润万元1841.657所得税万元1.658增值税万元338.709税金及附加万元92.6210纳税总额万元1045.2011利税总额万元2886.8612投资利润率46.57%13投资利税率54.75%14投资回报率34.93%15回收期年4.3616设备数量台(套)9117年用电量千瓦时737175.9618年用水量立方米12288.8319总能耗吨标准煤91.6520节能率23.52%21节能量吨标准煤25.8522员工数量人266第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、近几年来,我们出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。今后一个时期,我国长期积累形成的风险有可能会集中释放,进入风险易发高发期。本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。这些领域风险点多,影响面广,且相互叠加,传导机制复杂,如果应对不当,有可能对我国经济社会发展形成较大影响。为增强防范化解风险的针对性,本文尝试用德尔菲法,对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。评估结果表明,影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。我国防范化解风险既有多方面优势,也面临诸多挑战。我们要着力防范化解重点领域风险,主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫,守住不发生系统性风险的底线。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、按照顶层设计,我国到建国100周年的时候要成为制造强国。为了实现这一梦想,国务院提出了制造强国建设三个十年、“三步走”的战略。作为第一个十年行动纲领,2015年5月印发的中国制造2025,提出了包括国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新在内的5项重点工程,以期解决长期制约重点领域发展的关键共性技术,突破一批标志性产品和技术,提升中国制造业的整体竞争力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址方案一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区不断提升产业园区承载能力。加快产城融合发展,统筹规划布局与产业园区相配套的文化、教育、卫生和公共交通等公共基础设施,不断提升产业园区基础设施配套水平和承载能力。加快产业园区内文化教育、医疗卫生、社会治安、消防安全、餐饮商贸、娱乐休闲等配套设施建设,完善综合服务功能,促进产业园区由封闭型的区块向城市综合功能区转型,为招商引资项目落地奠定良好基础。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.28%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率5.70%,固定资产投资强度182.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7282.797282.7913454.5813454.581122.581.1主要生产车间4369.674369.678072.758072.75696.001.2辅助生产车间2330.492330.494305.474305.47359.231.3其他生产车间582.62582.62780.37780.3767.352仓储工程1545.151545.155189.685189.68314.912.1成品贮存386.29386.291297.421297.4278.732.2原料仓储803.48803.482698.632698.63163.752.3辅助材料仓库355.38355.381193.631193.6372.433供配电工程82.4182.4182.4182.415.633.1供配电室82.4182.4182.4182.415.634给排水工程94.7794.7794.7794.775.034.1给排水94.7794.7794.7794.775.035服务性工程978.59978.59978.59978.5959.385.1办公用房561.86561.86561.86561.8627.785.2生活服务416.73416.73416.73416.7331.546消防及环保工程276.07276.07276.07276.0718.856.1消防环保工程276.07276.07276.07276.0718.857项目总图工程41.2041.2041.2041.2059.807.1场地及道路硬化2850.80536.29536.297.2场区围墙536.292850.802850.807.3安全保卫室41.2041.2041.2041.208绿化工程1141.1939.94合计10300.9821438.7121438.711626.12六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4418.55万元,占计划投资的83.80%。其中:完成固定资产投资3394.79万元,占总投资的76.83%;完成流动资金投资1023.76,占总投资的23.17%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4418.551.1完成比例83.80%2完成固定资产投资万元3394.792.1完成比例76.83%3完成流动资金投资万元1023.763.1完成比例23.17%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员266人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1811.2人均年工资万元5.881.3年工资额万元870.942工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元6.162.3年工资额万元226.033企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.953.3年工资额万元79.604品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.864.3年工资额万元119.905其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元4.845.3年工资额万元53.856职工工资总额万元5620.03五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3560.94(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1626.121175.59182.803560.941.1工程费用万元1626.121175.597332.081.1.1建筑工程费用万元1626.121626.1230.84%1.1.2设备购置及安装费万元1175.591175.5922.29%1.2工程建设其他费用万元759.23759.2314.40%1.2.1无形资产万元311.65311.651.3预备费万元447.58447.581.3.1基本预备费万元254.29254.291.3.2涨价预备费万元193.29193.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元3560.943560.94(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1712.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7332.085900.676637.817332.087332.087332.081.1应收账款万元2199.621429.761649.722199.622199.622199.621.2存货万元3299.442144.632474.583299.443299.443299.441.2.1原辅材料万元989.83643.39742.37989.83989.83989.831.2.2燃料动力万元49.4932.1737.1249.4949.4949.491.2.3在产品万元1517.74986.531138.311517.741517.741517.741.2.4产成品万元742.37482.54556.78742.37742.37742.371.3现金万元1833.021191.461374.761833.021833.021833.022流动负债万元5620.033653.024215.025620.035620.035620.032.1应付账款万元5620.033653.024215.025620.035620.035620.033流动资金万元1712.051112.831284.041712.051712.051712.054铺底流动资金万元570.68370.94428.01570.68570.68570.68(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5272.99万元,其中:固定资产投资3560.94万元,占项目总投资的67.53%;流动资金1712.05万元,占项目总投资的32.47%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1626.12万元,占项目总投资的30.84%;设备购置费1175.59万元,占项目总投资的22.29%;其它投资759.23万元,占项目总投资的14.40%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3560.94+1712.05=5272.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3560.9467.53%1.1项目建设投资万元3560.9467.53%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1712.0532.47%3总投资万元万元5272.99二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7842.90万元,总成本5837.94万元,利润总额2004.96万元,净利润78.39万元,增值税220.16万元,税金及附加1503.72万元,所得税501.24万元;第二年收入9049.50万元,总成本6544.88万元,利润总额2504.62万元,净利润1878.47万元,增值税254.02万元,税金及附加82.46万元,所得税626.15万元;第三年生产负荷100%,收入12066.00万元,总成本9610.46万元,利润总额2455.54万元,净利润1841.65万元,增值税338.70万元,税金及附加92.62万元,所得税613.88万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12066.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=338.70万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7842.909049.5012066.0012066.0012066.001.1地坪机械万元7842.909049.5012066.0012066.0012066.002现价增加值万元2509.732895.84386

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