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泓域咨询MACRO/ 多肽分析仪项目立项申请报告多肽分析仪项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx集团实现营业收入10587.31万元,同比增长27.57%(2287.91万元)。其中,主营业业务多肽分析仪生产及销售收入为9842.49万元,占营业总收入的92.97%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2481.62万元,较去年同期相比增长550.32万元,增长率28.49%;实现净利润1861.21万元,较去年同期相比增长359.11万元,增长率23.91%。二、项目概况(一)项目名称多肽分析仪项目(二)项目选址xx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积11859.26平方米(折合约17.78亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.01%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.66%,固定资产投资强度162.96万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11859.26平方米,建筑物基底占地面积8539.85平方米,总建筑面积13400.96平方米,其中:规划建设主体工程9038.65平方米,项目规划绿化面积758.46平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费1409.85万元。(七)节能分析“多肽分析仪项目建设项目”,年用电量1011135.28千瓦时,年总用水量8922.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.03吨标准煤/年。达产年综合节能量37.35吨标准煤/年,项目总节能率23.49%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx循环经济产业园发展规划,符合xx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4063.83万元,其中:固定资产投资2897.43万元,占项目总投资的71.30%;流动资金1166.40万元,占项目总投资的28.70%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9637.00万元,总成本费用7240.75万元,税金及附加87.10万元,利润总额2396.25万元,利税总额2813.87万元,税后净利润1797.19万元,达产年纳税总额1016.68万元;达产年投资利润率58.97%,投资利税率69.24%,投资回报率44.22%,全部投资回收期3.76年,提供就业职位183个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx循环经济产业园及xx循环经济产业园多肽分析仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx循环经济产业园多肽分析仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“多肽分析仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位183个,达产年纳税总额1016.68万元,可以促进xx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率58.97%,投资利税率69.24%,全部投资回报率44.22%,全部投资回收期3.76年,固定资产投资回收期3.76年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进落实投融资体制改革。不断优化制造业领域政府投资范围,平等对待各类投资主体,在不改变规划条件的前提下,依法依规研究推广零土地技改项目承诺备案制,完善事中事后监管和信用体系建设。(发展改革委、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11859.2617.78亩1.1容积率1.131.2建筑系数72.01%1.3投资强度万元/亩162.961.4基底面积平方米8539.851.5总建筑面积平方米13400.961.6绿化面积平方米758.46绿化率5.66%2总投资万元4063.832.1固定资产投资万元2897.432.1.1土建工程投资万元1078.942.1.1.1土建工程投资占比万元26.55%2.1.2设备投资万元1409.852.1.2.1设备投资占比34.69%2.1.3其它投资万元408.642.1.3.1其它投资占比10.06%2.1.4固定资产投资占比71.30%2.2流动资金万元1166.402.2.1流动资金占比28.70%3收入万元9637.004总成本万元7240.755利润总额万元2396.256净利润万元1797.197所得税万元1.138增值税万元330.529税金及附加万元87.1010纳税总额万元1016.6811利税总额万元2813.8712投资利润率58.97%13投资利税率69.24%14投资回报率44.22%15回收期年3.7616设备数量台(套)10917年用电量千瓦时1011135.2818年用水量立方米8922.9319总能耗吨标准煤125.0320节能率23.49%21节能量吨标准煤37.3522员工数量人183第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、强化需求侧政策引导。一是在国际规则允许范围内,加大对战略性新兴产业产品和服务的政府采购力度。二是加强充电设施、宽带网络、基因测序服务体系等的建设。三是通过融资租赁、保险补偿等方式促进首台套、首批次产品与服务的推广应用。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。经济发展新动能指数逐年攀升,表明我国经济发展新动能加速发展壮大,经济活力进一步释放,成为缓解经济下行压力,推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、坚持环保优先、绿色发展。产业发展与空间布局必须严守生态保护底线,严禁“三高”项目进我市,禁止发展既是高耗能、高污染、高排放,又是劳民伤财、污染环境,人民群众反映强烈的产业;鼓励发展市场紧缺、高起点、高水平、高效益的绿色循环低碳产业体系。坚持提质增效、创新发展。以创新为动力,推动工业转型升级,优化创新要素配置,改造提升传统动能,大力培育新兴动能,释放新需求,创造新供给,推动新技术、新产品、新模式、新业态的科学发展。坚持调整结构、协调发展。立足比较优势,有进有退,优化布局,突出绿色,调整存量,突破增量。推进南疆与北疆、地方与兵团、地方与央企协调发展,以各种优势的倍增、放大、叠加效应推动新型工业化平衡发展。坚持合作共赢、开放发展。紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设历史机遇,发挥与周边国家互补优势,打通东联西出、东引西进国际国内大通道,打造开放性工业体系新优势,构建双向开放格局。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址评价一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xx循环经济产业园。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济,特别是先进制造业的战略部署,大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时,切实降低实体经济企业成本,全面推进依法行政,深化“放管服”改革,强化涉企收费目录清单管理,较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担,为实体经济发展创造优良发展环境。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.01%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.66%,固定资产投资强度162.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6037.676037.679038.659038.65800.491.1主要生产车间3622.603622.605423.195423.19496.301.2辅助生产车间1932.051932.052892.372892.37256.161.3其他生产车间483.01483.01524.24524.2448.032仓储工程1280.981280.982835.502835.50182.632.1成品贮存320.25320.25708.88708.8845.662.2原料仓储666.11666.111474.461474.4694.972.3辅助材料仓库294.63294.63652.17652.1742.003供配电工程68.3268.3268.3268.324.953.1供配电室68.3268.3268.3268.324.954给排水工程78.5778.5778.5778.574.434.1给排水78.5778.5778.5778.574.435服务性工程811.29811.29811.29811.2952.255.1办公用房392.97392.97392.97392.9728.615.2生活服务418.32418.32418.32418.3228.426消防及环保工程228.87228.87228.87228.8716.586.1消防环保工程228.87228.87228.87228.8716.587项目总图工程34.1634.1634.1634.16-11.347.1场地及道路硬化2180.71476.29476.297.2场区围墙476.292180.712180.717.3安全保卫室34.1634.1634.1634.168绿化工程827.0628.95合计8539.8513400.9613400.961078.94六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3826.01万元,占计划投资的94.15%。其中:完成固定资产投资2871.64万元,占总投资的75.06%;完成流动资金投资954.37,占总投资的24.94%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3826.011.1完成比例94.15%2完成固定资产投资万元2871.642.1完成比例75.06%3完成流动资金投资万元954.373.1完成比例24.94%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员183人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1241.2人均年工资万元5.461.3年工资额万元620.812工程技术人员工资2.1平均人数人272.2人均年工资万元6.762.3年工资额万元149.653企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.213.3年工资额万元44.674品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.714.3年工资额万元88.965其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元6.385.3年工资额万元50.776职工工资总额万元5068.53五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2897.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1078.941409.85162.962897.431.1工程费用万元1078.941409.856234.931.1.1建筑工程费用万元1078.941078.9426.55%1.1.2设备购置及安装费万元1409.851409.8534.69%1.2工程建设其他费用万元408.64408.6410.06%1.2.1无形资产万元172.19172.191.3预备费万元236.45236.451.3.1基本预备费万元110.60110.601.3.2涨价预备费万元125.85125.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元2897.432897.43(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1166.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6234.933422.074916.336234.936234.936234.931.1应收账款万元1870.481028.761496.381870.481870.481870.481.2存货万元2805.721543.152244.572805.722805.722805.721.2.1原辅材料万元841.72462.94673.37841.72841.72841.721.2.2燃料动力万元42.0923.1533.6742.0942.0942.091.2.3在产品万元1290.63709.851032.501290.631290.631290.631.2.4产成品万元631.29347.21505.03631.29631.29631.291.3现金万元1558.73857.301246.991558.731558.731558.732流动负债万元5068.532787.694054.825068.535068.535068.532.1应付账款万元5068.532787.694054.825068.535068.535068.533流动资金万元1166.40641.52933.121166.401166.401166.404铺底流动资金万元388.80213.84311.04388.80388.80388.80(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4063.83万元,其中:固定资产投资2897.43万元,占项目总投资的71.30%;流动资金1166.40万元,占项目总投资的28.70%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1078.94万元,占项目总投资的26.55%;设备购置费1409.85万元,占项目总投资的34.69%;其它投资408.64万元,占项目总投资的10.06%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2897.43+1166.40=4063.83(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2897.4371.30%1.1项目建设投资万元2897.4371.30%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1166.4028.70%3总投资万元万元4063.83二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5300.35万元,总成本14629.60万元,利润总额-9329.25万元,净利润69.25万元,增值税181.79万元,税金及附加-6996.94万元,所得税-2332.31万元;第二年收入7709.60万元,总成本19836.09万元,利润总额-12126.49万元,净利润-9094.87万元,增值税264.42万元,税金及附加79.17万元,所得税-3031.62万元;第三年生产负荷100%,收入9637.00万元,总成本7240.75万元,利润总额2396.25万元,净利润1797.19万元,增值税330.52万元,税金及附加87.10万元,所得税599.06万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9637.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=330.52万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5300.357709.609637.009637.009637.001.1多肽分析仪万元5300.357709.609637.009637.009637.002现价增加值万元1696.112467.073083.843083.843083.843增值税

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