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泓域咨询MACRO/ 喷油咀自动项目立项申请报告喷油咀自动项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入35208.28万元,同比增长27.59%(7613.23万元)。其中,主营业业务喷油咀自动生产及销售收入为32235.27万元,占营业总收入的91.56%。根据初步统计测算,公司实现利润总额10237.14万元,较去年同期相比增长1746.75万元,增长率20.57%;实现净利润7677.85万元,较去年同期相比增长1618.14万元,增长率26.70%。二、项目概况(一)项目名称喷油咀自动项目(二)项目选址xx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积43795.22平方米(折合约65.66亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.74%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.74%,固定资产投资强度192.78万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43795.22平方米,建筑物基底占地面积31856.64平方米,总建筑面积66568.73平方米,其中:规划建设主体工程46065.91平方米,项目规划绿化面积5154.04平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费5567.16万元。(七)节能分析“喷油咀自动项目建设项目”,年用电量1331635.96千瓦时,年总用水量32379.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.43吨标准煤/年。达产年综合节能量46.94吨标准煤/年,项目总节能率22.08%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx经济园区发展规划,符合xx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18023.81万元,其中:固定资产投资12657.93万元,占项目总投资的70.23%;流动资金5365.88万元,占项目总投资的29.77%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入45285.00万元,总成本费用34040.77万元,税金及附加361.29万元,利润总额11244.23万元,利税总额13156.45万元,税后净利润8433.17万元,达产年纳税总额4723.28万元;达产年投资利润率62.39%,投资利税率72.99%,投资回报率46.79%,全部投资回收期3.64年,提供就业职位786个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济园区及xx经济园区喷油咀自动行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济园区喷油咀自动产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“喷油咀自动项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济园区经济发展,为社会提供就业职位786个,达产年纳税总额4723.28万元,可以促进xx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率62.39%,投资利税率72.99%,全部投资回报率46.79%,全部投资回收期3.64年,固定资产投资回收期3.64年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、面向产业和行业的公共服务体系,是立足解决行业的共性技术和生产性服务需求,建立的各类平台性质的载体。我国高度重视公共服务体系建设,近年来颁布了一系列指导性文件。中国制造2025提出,建设一批促进制造业协同创新的公共服务平台,规范服务标准,开展技术研发、检验检测、技术评价、技术交易、质量认证、人才培训等专业化服务,促进科技成果转化和推广应用。2015年9月,发布国务院关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见。2016年8月,工业和信息化部印发关于完善制造业创新体系,推进制造业创新中心建设的指导意见。在工业和信息化部印发的“十二五”中小企业成长规划中,提出实施“十二五”中小企业公共服务平台网络建设工程。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43795.2265.66亩1.1容积率1.521.2建筑系数72.74%1.3投资强度万元/亩192.781.4基底面积平方米31856.641.5总建筑面积平方米66568.731.6绿化面积平方米5154.04绿化率7.74%2总投资万元18023.812.1固定资产投资万元12657.932.1.1土建工程投资万元4867.432.1.1.1土建工程投资占比万元27.01%2.1.2设备投资万元5567.162.1.2.1设备投资占比30.89%2.1.3其它投资万元2223.342.1.3.1其它投资占比12.34%2.1.4固定资产投资占比70.23%2.2流动资金万元5365.882.2.1流动资金占比29.77%3收入万元45285.004总成本万元34040.775利润总额万元11244.236净利润万元8433.177所得税万元1.528增值税万元1550.939税金及附加万元361.2910纳税总额万元4723.2811利税总额万元13156.4512投资利润率62.39%13投资利税率72.99%14投资回报率46.79%15回收期年3.6416设备数量台(套)11317年用电量千瓦时1331635.9618年用水量立方米32379.1919总能耗吨标准煤166.4320节能率22.08%21节能量吨标准煤46.9422员工数量人786第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点,相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发,占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金,占同期实施增发上市公司总数的45.0%,提升了8.9个百分点。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、到2020年,力争实现以下发展目标:工业增加值年均增长8%左右,工业经济效益实现平稳增长。工业固定资产投资年均增长10%以上。战略新兴产业企业研发经费内部支出占主营业务收入比重达到3%以上,产业增加值占全区工业增加值比重达到20%以上。新产品产值率达到5%以上。园区工业增加值年均增长10%以上。到2020年,建成一批具有一定经济规模和较强竞争力的园区,创建一批新型工业化产业示范基地和“两化”融合试验区。其中年产值1000亿元以上的园区5个,500亿元园区5个,100亿元园区30个。信息产业主营业务收入年均增长15%以上。两化融合指数达到68以上,“两化”融合贯标企业扩大到20家。规模以上万元增加值能耗年均降低3%,低碳技术广泛推广应用,节约用水水平明显提高。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xx经济园区。园区不断坚持节约集约用地,土地利用综合效益显著提升。国家高新区土地利用程度总体良好,土地利用结构相对合理,土地利用效率、投资强度和效益方面均处全国先进行列,已日渐成为节约集约用地的先导区和示范区。根据国土资源部2014年土地集约利用评价结果,国家高新区综合容积率为1.00,工业用地综合容积率为0.91,工业用地地均固定资产投资为6788.83万元/公顷,在各类国家级开发区中均为最高。与2012年的评价结果相比,国家高新区综合容积率提高了0.07,工业用地地均固定资产投资增长17.37%,工业用地地均收入增长幅度为1.68%,提升显著。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.74%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.74%,固定资产投资强度192.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22522.6422522.6446065.9146065.913705.121.1主要生产车间13513.5813513.5827639.5527639.552297.171.2辅助生产车间7207.247207.2414741.0914741.091185.641.3其他生产车间1801.811801.812671.822671.82222.312仓储工程4778.504778.5013326.8313326.83779.552.1成品贮存1194.631194.633331.713331.71194.892.2原料仓储2484.822484.826929.956929.95405.372.3辅助材料仓库1099.061099.063065.173065.17179.303供配电工程254.85254.85254.85254.8516.773.1供配电室254.85254.85254.85254.8516.774给排水工程293.08293.08293.08293.0815.004.1给排水293.08293.08293.08293.0815.005服务性工程3026.383026.383026.383026.38177.035.1办公用房1479.191479.191479.191479.1987.735.2生活服务1547.191547.191547.191547.1983.566消防及环保工程853.76853.76853.76853.7656.186.1消防环保工程853.76853.76853.76853.7656.187项目总图工程127.43127.43127.43127.43-10.957.1场地及道路硬化8676.351764.311764.317.2场区围墙1764.318676.358676.357.3安全保卫室127.43127.43127.43127.438绿化工程3677.94128.73合计31856.6466568.7366568.734867.43六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14917.74万元,占计划投资的82.77%。其中:完成固定资产投资11735.76万元,占总投资的78.67%;完成流动资金投资3181.98,占总投资的21.33%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14917.741.1完成比例82.77%2完成固定资产投资万元11735.762.1完成比例78.67%3完成流动资金投资万元3181.983.1完成比例21.33%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员786人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5341.2人均年工资万元4.211.3年工资额万元2289.202工程技术人员工资2.1平均人数人1182.2人均年工资万元5.942.3年工资额万元679.423企业管理人员工资3.1平均人数人313.2人均年工资万元7.833.3年工资额万元199.304品质管理人员工资4.1平均人数人634.2人均年工资万元5.604.3年工资额万元348.705其他人员工资5.1平均人数人405.2人均年工资万元7.515.3年工资额万元206.866职工工资总额万元29097.30五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12657.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4867.435567.16192.7812657.931.1工程费用万元4867.435567.1634463.181.1.1建筑工程费用万元4867.434867.4327.01%1.1.2设备购置及安装费万元5567.165567.1630.89%1.2工程建设其他费用万元2223.342223.3412.34%1.2.1无形资产万元1015.991015.991.3预备费万元1207.351207.351.3.1基本预备费万元659.46659.461.3.2涨价预备费万元547.89547.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元12657.9312657.93(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5365.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元34463.1818627.5827342.5034463.1834463.1834463.181.1应收账款万元10338.956720.328271.1610338.9510338.9510338.951.2存货万元15508.4310080.4812406.7415508.4315508.4315508.431.2.1原辅材料万元4652.533024.143722.024652.534652.534652.531.2.2燃料动力万元232.63151.21186.10232.63232.63232.631.2.3在产品万元7133.884637.025707.107133.887133.887133.881.2.4产成品万元3489.402268.112791.523489.403489.403489.401.3现金万元8615.805600.276892.648615.808615.808615.802流动负债万元29097.3018913.2523277.8429097.3029097.3029097.302.1应付账款万元29097.3018913.2523277.8429097.3029097.3029097.303流动资金万元5365.883487.824292.705365.885365.885365.884铺底流动资金万元1788.611162.611430.901788.611788.611788.61(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18023.81万元,其中:固定资产投资12657.93万元,占项目总投资的70.23%;流动资金5365.88万元,占项目总投资的29.77%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4867.43万元,占项目总投资的27.01%;设备购置费5567.16万元,占项目总投资的30.89%;其它投资2223.34万元,占项目总投资的12.34%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12657.93+5365.88=18023.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12657.9370.23%1.1项目建设投资万元12657.9370.23%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5365.8829.77%3总投资万元万元18023.81二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入29435.25万元,总成本2772.12万元,利润总额26663.13万元,净利润296.15万元,增值税1008.10万元,税金及附加19997.35万元,所得税6665.78万元;第二年收入36228.00万元,总成本3279.18万元,利润总额32948.82万元,净利润24711.62万元,增值税1240.74万元,税金及附加324.07万元,所得税8237.20万元;第三年生产负荷100%,收入45285.00万元,总成本34040.77万元,利润总额11244.23万元,净利润8433.17万元,增值税1550.93万元,税金及附加361.29万元,所得税2811.06万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入45285.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1550.93万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元29435.2536228.0045285.0045285.0045285.001.1喷油咀自动万元29435.2536228.0045285.0045285.0045285.002现价增加值万元9419.2811592.9614491.2014491.2014491.203增值税万元1008.101240.741

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