分布式电源项目立项申请报告.docx_第1页
分布式电源项目立项申请报告.docx_第2页
分布式电源项目立项申请报告.docx_第3页
分布式电源项目立项申请报告.docx_第4页
分布式电源项目立项申请报告.docx_第5页
已阅读5页,还剩21页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 分布式电源项目立项申请报告分布式电源项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。上一年度,xxx投资公司实现营业收入11989.65万元,同比增长31.95%(2903.09万元)。其中,主营业业务分布式电源生产及销售收入为9989.10万元,占营业总收入的83.31%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2575.77万元,较去年同期相比增长446.14万元,增长率20.95%;实现净利润1931.83万元,较去年同期相比增长178.64万元,增长率10.19%。二、项目概况(一)项目名称分布式电源项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积22304.48平方米(折合约33.44亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.06%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.67%,固定资产投资强度173.13万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22304.48平方米,建筑物基底占地面积16072.61平方米,总建筑面积30334.09平方米,其中:规划建设主体工程22760.73平方米,项目规划绿化面积2023.37平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费1939.03万元。(七)节能分析“分布式电源项目建设项目”,年用电量732619.46千瓦时,年总用水量7807.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.71吨标准煤/年。达产年综合节能量38.88吨标准煤/年,项目总节能率29.02%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7982.48万元,其中:固定资产投资5789.47万元,占项目总投资的72.53%;流动资金2193.01万元,占项目总投资的27.47%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14910.00万元,总成本费用11495.39万元,税金及附加145.74万元,利润总额3414.61万元,利税总额4031.33万元,税后净利润2560.96万元,达产年纳税总额1470.37万元;达产年投资利润率42.78%,投资利税率50.50%,投资回报率32.08%,全部投资回收期4.62年,提供就业职位224个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园分布式电源行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园分布式电源产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“分布式电源项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位224个,达产年纳税总额1470.37万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.78%,投资利税率50.50%,全部投资回报率32.08%,全部投资回收期4.62年,固定资产投资回收期4.62年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动企业“走出去”。发展改革委、商务部、人民银行、外交部等部门支持具备条件的企业通过建立海外分支机构、境外投资并购、基础设施建设、产品出口等方式,深化国际产能合作。鼓励企业积极开拓国际市场,引导企业参与境外经贸产业合作区建设,带动我国产品和技术输出。研究建立跨境电子商务平台,推动我国产品参与国际市场竞争。充分利用丝路基金、亚洲基础设施投资银行、金砖国家开发银行等融资渠道,开展产品和技术应用示范及推广,支持民营企业开展对外投资合作。鼓励行业技术机构以技术服务等形式,带动我国企业“走出去”。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22304.4833.44亩1.1容积率1.361.2建筑系数72.06%1.3投资强度万元/亩173.131.4基底面积平方米16072.611.5总建筑面积平方米30334.091.6绿化面积平方米2023.37绿化率6.67%2总投资万元7982.482.1固定资产投资万元5789.472.1.1土建工程投资万元2234.212.1.1.1土建工程投资占比万元27.99%2.1.2设备投资万元1939.032.1.2.1设备投资占比24.29%2.1.3其它投资万元1616.232.1.3.1其它投资占比20.25%2.1.4固定资产投资占比72.53%2.2流动资金万元2193.012.2.1流动资金占比27.47%3收入万元14910.004总成本万元11495.395利润总额万元3414.616净利润万元2560.967所得税万元1.368增值税万元470.989税金及附加万元145.7410纳税总额万元1470.3711利税总额万元4031.3312投资利润率42.78%13投资利税率50.50%14投资回报率32.08%15回收期年4.6216设备数量台(套)9017年用电量千瓦时732619.4618年用水量立方米7807.5519总能耗吨标准煤90.7120节能率29.02%21节能量吨标准煤38.8822员工数量人224第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、传统工业普遍存在运营效率低、市场竞争力不强、产品知名度不高的问题。面对剧烈的市场竞争,许多企业因产品科技含量低,附加值不高,没有科学的管理组织架构,缺乏核心竞争力而面临生存压力。党的十八届五中全会作出的“十三五”规划建议提出,在国际发展竞争日趋激烈和我国发展动力转换的形势下,必须把发展基点放在创新上。要拓展产业发展空间,支持传统产业优化升级。我省正处在改革发展的关键时刻,结构调整的任务十分繁重。在稳增长保态势的攻坚阶段,我省必须进一步加快传统支柱产业转型升级步伐,推进企业解困和产业结构战略性调整,促进发展质量和效益稳步提升。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.06%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.67%,固定资产投资强度173.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11363.3411363.3422760.7322760.731844.051.1主要生产车间6818.006818.0013656.4413656.441143.311.2辅助生产车间3636.273636.277283.437283.43590.101.3其他生产车间909.07909.071320.121320.12110.642仓储工程2410.892410.894922.684922.68290.062.1成品贮存602.72602.721230.671230.6772.522.2原料仓储1253.661253.662559.792559.79150.832.3辅助材料仓库554.50554.501132.221132.2266.713供配电工程128.58128.58128.58128.588.523.1供配电室128.58128.58128.58128.588.524给排水工程147.87147.87147.87147.877.624.1给排水147.87147.87147.87147.877.625服务性工程1526.901526.901526.901526.9089.975.1办公用房623.86623.86623.86623.8649.185.2生活服务903.04903.04903.04903.0450.296消防及环保工程430.75430.75430.75430.7528.556.1消防环保工程430.75430.75430.75430.7528.557项目总图工程64.2964.2964.2964.29-83.137.1场地及道路硬化4320.91679.03679.037.2场区围墙679.034320.914320.917.3安全保卫室64.2964.2964.2964.298绿化工程1387.7548.57合计16072.6130334.0930334.092234.21六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5474.09万元,占计划投资的68.58%。其中:完成固定资产投资3932.93万元,占总投资的71.85%;完成流动资金投资1541.16,占总投资的28.15%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5474.091.1完成比例68.58%2完成固定资产投资万元3932.932.1完成比例71.85%3完成流动资金投资万元1541.163.1完成比例28.15%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员224人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1521.2人均年工资万元4.281.3年工资额万元843.112工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元6.332.3年工资额万元231.813企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.363.3年工资额万元69.234品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.624.3年工资额万元94.795其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元7.135.3年工资额万元66.196职工工资总额万元7133.29五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5789.47(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2234.211939.03173.135789.471.1工程费用万元2234.211939.039326.301.1.1建筑工程费用万元2234.212234.2127.99%1.1.2设备购置及安装费万元1939.031939.0324.29%1.2工程建设其他费用万元1616.231616.2320.25%1.2.1无形资产万元883.76883.761.3预备费万元732.47732.471.3.1基本预备费万元394.35394.351.3.2涨价预备费万元338.12338.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元5789.475789.47(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2193.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9326.306841.147178.959326.309326.309326.301.1应收账款万元2797.891678.731958.522797.892797.892797.891.2存货万元4196.842518.102937.784196.844196.844196.841.2.1原辅材料万元1259.05755.43881.341259.051259.051259.051.2.2燃料动力万元62.9537.7744.0762.9562.9562.951.2.3在产品万元1930.551158.331351.381930.551930.551930.551.2.4产成品万元944.29566.57661.00944.29944.29944.291.3现金万元2331.571398.941632.102331.572331.572331.572流动负债万元7133.294279.974993.307133.297133.297133.292.1应付账款万元7133.294279.974993.307133.297133.297133.293流动资金万元2193.011315.811535.112193.012193.012193.014铺底流动资金万元731.00438.60511.70731.00731.00731.00(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7982.48万元,其中:固定资产投资5789.47万元,占项目总投资的72.53%;流动资金2193.01万元,占项目总投资的27.47%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2234.21万元,占项目总投资的27.99%;设备购置费1939.03万元,占项目总投资的24.29%;其它投资1616.23万元,占项目总投资的20.25%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5789.47+2193.01=7982.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5789.4772.53%1.1项目建设投资万元5789.4772.53%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2193.0127.47%3总投资万元万元7982.48二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8946.00万元,总成本10420.32万元,利润总额-1474.32万元,净利润123.13万元,增值税282.59万元,税金及附加-1105.74万元,所得税-368.58万元;第二年收入10437.00万元,总成本11819.80万元,利润总额-1382.80万元,净利润-1037.10万元,增值税329.69万元,税金及附加128.78万元,所得税-345.70万元;第三年生产负荷100%,收入14910.00万元,总成本11495.39万元,利润总额3414.61万元,净利润2560.96万元,增值税470.98万元,税金及附加145.74万元,所得税853.65万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14910.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=470.98万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8946.0010437.0014910.0014910.0014910.001.1分布式电源万元8946.0010437.0014910.0014910.0014910.002现价增加值万元2862.723339.844771.204771.2047

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论