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泓域咨询MACRO/ 五氧化二钒项目立项申请报告五氧化二钒项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。上一年度,xxx公司实现营业收入12035.22万元,同比增长8.39%(931.69万元)。其中,主营业业务五氧化二钒生产及销售收入为10395.11万元,占营业总收入的86.37%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2539.72万元,较去年同期相比增长579.28万元,增长率29.55%;实现净利润1904.79万元,较去年同期相比增长372.82万元,增长率24.34%。二、项目概况(一)项目名称五氧化二钒项目(二)项目选址xxx新区(三)项目用地规模项目总用地面积14353.84平方米(折合约21.52亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.70%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.10%,固定资产投资强度186.26万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14353.84平方米,建筑物基底占地面积7277.40平方米,总建筑面积19090.61平方米,其中:规划建设主体工程14042.17平方米,项目规划绿化面积1354.96平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计53台(套),设备购置费1414.44万元。(七)节能分析“五氧化二钒项目建设项目”,年用电量1381269.22千瓦时,年总用水量8730.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)170.51吨标准煤/年。达产年综合节能量50.93吨标准煤/年,项目总节能率26.90%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新区发展规划,符合xxx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5130.01万元,其中:固定资产投资4008.32万元,占项目总投资的78.13%;流动资金1121.69万元,占项目总投资的21.87%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10749.00万元,总成本费用8320.50万元,税金及附加97.61万元,利润总额2428.50万元,利税总额2861.08万元,税后净利润1821.38万元,达产年纳税总额1039.71万元;达产年投资利润率47.34%,投资利税率55.77%,投资回报率35.50%,全部投资回收期4.32年,提供就业职位164个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新区及xxx新区五氧化二钒行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新区五氧化二钒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“五氧化二钒项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新区经济发展,为社会提供就业职位164个,达产年纳税总额1039.71万元,可以促进xxx新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.34%,投资利税率55.77%,全部投资回报率35.50%,全部投资回收期4.32年,固定资产投资回收期4.32年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展,是保持中高速增长、迈向中高端水平的重要手段。深化互联网在制造业各环节、各领域的应用,充分发挥互联网激发创新潜能、重构生产体系、引领组织变革、高效配置资源的作用,有利于培育新技术、新产品、新业态、新模式,有利于构建跨领域、协同化、网络化的制造业创新体系,有利于打造新型制造体系,加快形成经济增长新动能以及精准、高效的供给体系。深化制造业与互联网融合发展,正成为保持经济中高速增长的重要引擎,成为推动产业迈向中高端的战略支点。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14353.8421.52亩1.1容积率1.331.2建筑系数50.70%1.3投资强度万元/亩186.261.4基底面积平方米7277.401.5总建筑面积平方米19090.611.6绿化面积平方米1354.96绿化率7.10%2总投资万元5130.012.1固定资产投资万元4008.322.1.1土建工程投资万元1601.822.1.1.1土建工程投资占比万元31.22%2.1.2设备投资万元1414.442.1.2.1设备投资占比27.57%2.1.3其它投资万元992.062.1.3.1其它投资占比19.34%2.1.4固定资产投资占比78.13%2.2流动资金万元1121.692.2.1流动资金占比21.87%3收入万元10749.004总成本万元8320.505利润总额万元2428.506净利润万元1821.387所得税万元1.338增值税万元334.979税金及附加万元97.6110纳税总额万元1039.7111利税总额万元2861.0812投资利润率47.34%13投资利税率55.77%14投资回报率35.50%15回收期年4.3216设备数量台(套)5317年用电量千瓦时1381269.2218年用水量立方米8730.5419总能耗吨标准煤170.5120节能率26.90%21节能量吨标准煤50.9322员工数量人164第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的7个产业领域和24个重点方向,具体到全国各地选择的发展重点,从产业领域到每个领域发展的重点方向,名称上可能会有所类似,似乎存在着重复建设问题。但从各地选择的各产业的细分领域来看,其实是有所区分的。比如同样是发展新能源产业,有的地方重点发展的是新能源的装备,有的地方发展的是新能源的产品,有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说明的是,决定确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑,各地可根据本地的实际情况,在决定确定的重点范围内选择,允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之,我们一方面要通过规划及配套的政策,引导战略性新兴产业在全国合理布局,另一方面,也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx新区。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.70%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.10%,固定资产投资强度186.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5145.125145.1214042.1714042.171296.051.1主要生产车间3087.073087.078425.308425.30803.551.2辅助生产车间1646.441646.444493.494493.49414.741.3其他生产车间411.61411.61814.45814.4577.762仓储工程1091.611091.613281.493281.49220.272.1成品贮存272.90272.90820.37820.3755.072.2原料仓储567.64567.641706.371706.37114.542.3辅助材料仓库251.07251.07754.74754.7450.663供配电工程58.2258.2258.2258.224.403.1供配电室58.2258.2258.2258.224.404给排水工程66.9566.9566.9566.953.934.1给排水66.9566.9566.9566.953.935服务性工程691.35691.35691.35691.3546.415.1办公用房410.29410.29410.29410.2926.795.2生活服务281.06281.06281.06281.0621.826消防及环保工程195.03195.03195.03195.0314.736.1消防环保工程195.03195.03195.03195.0314.737项目总图工程29.1129.1129.1129.11-11.277.1场地及道路硬化1985.11434.34434.347.2场区围墙434.341985.111985.117.3安全保卫室29.1129.1129.1129.118绿化工程779.9927.30合计7277.4019090.6119090.611601.82六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4877.23万元,占计划投资的95.07%。其中:完成固定资产投资3474.04万元,占总投资的71.23%;完成流动资金投资1403.19,占总投资的28.77%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4877.231.1完成比例95.07%2完成固定资产投资万元3474.042.1完成比例71.23%3完成流动资金投资万元1403.193.1完成比例28.77%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员164人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1121.2人均年工资万元5.011.3年工资额万元666.562工程技术人员工资2.1平均人数人252.2人均年工资万元6.852.3年工资额万元169.753企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.213.3年工资额万元49.184品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.344.3年工资额万元76.375其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元7.825.3年工资额万元44.606职工工资总额万元5336.66五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4008.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1601.821414.44186.264008.321.1工程费用万元1601.821414.446458.351.1.1建筑工程费用万元1601.821601.8231.22%1.1.2设备购置及安装费万元1414.441414.4427.57%1.2工程建设其他费用万元992.06992.0619.34%1.2.1无形资产万元592.67592.671.3预备费万元399.39399.391.3.1基本预备费万元200.93200.931.3.2涨价预备费万元198.46198.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元4008.324008.32(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1121.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6458.354529.836431.566458.356458.356458.351.1应收账款万元1937.511259.381550.001937.511937.511937.511.2存货万元2906.261889.072325.012906.262906.262906.261.2.1原辅材料万元871.88566.72697.50871.88871.88871.881.2.2燃料动力万元43.5928.3434.8843.5943.5943.591.2.3在产品万元1336.88868.971069.501336.881336.881336.881.2.4产成品万元653.91425.04523.13653.91653.91653.911.3现金万元1614.591049.481291.671614.591614.591614.592流动负债万元5336.663468.834269.335336.665336.665336.662.1应付账款万元5336.663468.834269.335336.665336.665336.663流动资金万元1121.69729.10897.351121.691121.691121.694铺底流动资金万元373.89243.03299.12373.89373.89373.89(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5130.01万元,其中:固定资产投资4008.32万元,占项目总投资的78.13%;流动资金1121.69万元,占项目总投资的21.87%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1601.82万元,占项目总投资的31.22%;设备购置费1414.44万元,占项目总投资的27.57%;其它投资992.06万元,占项目总投资的19.34%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4008.32+1121.69=5130.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4008.3278.13%1.1项目建设投资万元4008.3278.13%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1121.6921.87%3总投资万元万元5130.01二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6986.85万元,总成本13739.01万元,利润总额-6752.16万元,净利润83.54万元,增值税217.73万元,税金及附加-5064.12万元,所得税-1688.04万元;第二年收入8599.20万元,总成本16311.29万元,利润总额-7712.09万元,净利润-5784.07万元,增值税267.98万元,税金及附加89.57万元,所得税-1928.02万元;第三年生产负荷100%,收入10749.00万元,总成本8320.50万元,利润总额2428.50万元,净利润1821.38万元,增值税334.97万元,税金及附加97.61万元,所得税607.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10749.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=334.97万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6986.858599.2010749.0010749.0010749.001.1五氧化二钒万元6986.858599.2010749.0010749.0010749.002现价增加值万元2235.792751.743439.6834

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