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泓域咨询MACRO/ 交流电动机项目立项申请报告交流电动机项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入6575.72万元,同比增长29.39%(1493.81万元)。其中,主营业业务交流电动机生产及销售收入为6097.59万元,占营业总收入的92.73%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1770.72万元,较去年同期相比增长327.03万元,增长率22.65%;实现净利润1328.04万元,较去年同期相比增长230.36万元,增长率20.99%。二、项目概况(一)项目名称交流电动机项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积30128.39平方米(折合约45.17亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.70%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率6.82%,固定资产投资强度161.10万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30128.39平方米,建筑物基底占地面积16480.23平方米,总建筑面积38865.62平方米,其中:规划建设主体工程28951.14平方米,项目规划绿化面积2648.69平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费2392.17万元。(七)节能分析“交流电动机项目建设项目”,年用电量1058978.49千瓦时,年总用水量5583.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)130.63吨标准煤/年。达产年综合节能量43.54吨标准煤/年,项目总节能率24.67%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8393.13万元,其中:固定资产投资7276.89万元,占项目总投资的86.70%;流动资金1116.24万元,占项目总投资的13.30%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9030.00万元,总成本费用6921.95万元,税金及附加155.41万元,利润总额2108.05万元,利税总额2554.23万元,税后净利润1581.04万元,达产年纳税总额973.19万元;达产年投资利润率25.12%,投资利税率30.43%,投资回报率18.84%,全部投资回收期6.81年,提供就业职位126个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区交流电动机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区交流电动机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“交流电动机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位126个,达产年纳税总额973.19万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.12%,投资利税率30.43%,全部投资回报率18.84%,全部投资回收期6.81年,固定资产投资回收期6.81年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善技术创新服务平台。打造以制造业创新中心为重要节点的制造业创新体系,完善产业技术基础,增强产业共性技术供给,为民营企业技术创新提供支撑。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30128.3945.17亩1.1容积率1.291.2建筑系数54.70%1.3投资强度万元/亩161.101.4基底面积平方米16480.231.5总建筑面积平方米38865.621.6绿化面积平方米2648.69绿化率6.82%2总投资万元8393.132.1固定资产投资万元7276.892.1.1土建工程投资万元3178.042.1.1.1土建工程投资占比万元37.86%2.1.2设备投资万元2392.172.1.2.1设备投资占比28.50%2.1.3其它投资万元1706.682.1.3.1其它投资占比20.33%2.1.4固定资产投资占比86.70%2.2流动资金万元1116.242.2.1流动资金占比13.30%3收入万元9030.004总成本万元6921.955利润总额万元2108.056净利润万元1581.047所得税万元1.298增值税万元290.779税金及附加万元155.4110纳税总额万元973.1911利税总额万元2554.2312投资利润率25.12%13投资利税率30.43%14投资回报率18.84%15回收期年6.8116设备数量台(套)13217年用电量千瓦时1058978.4918年用水量立方米5583.1619总能耗吨标准煤130.6320节能率24.67%21节能量吨标准煤43.5422员工数量人126第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、近几年来,我们出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、确保工业平稳较快发展,工业发展方式转变取得明显成效,产业结构调整取得重大进展,为构建具有浙江特色的现代工业体系打下坚实基础,力争工业转型升级走在全国前列,加快实现工业发展动力从资源消耗为主向创新驱动为主转变,产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,企业经营方式从粗放经营为主向集约经营为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变。到2012年,科技进步贡献率达55%,规模以上企业研发经费支出占销售收入比例达1.5%左右,新产品产值率达18%以上,高新技术产业、装备制造业增加值占工业增加值比重分别达到26%和32%,大中型企业综合经济指标达到上世纪九十年代末国际先进水平,资源利用和节能减排等指标继续保持国内先进水平,现代产业集群产值占工业总产值比重明显提高。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址规划一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。“十三五”时期,要紧紧围绕全面建成小康社会,加快建设经济强市、创新强市、文化强市、生态强市,努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。经济强市目标。经济保持健康发展,到2020年,财政收入突破400亿元,固定资产投资累计突破1万亿元。工业强市地位基本确立,二、三产业所占比重力争达到90%以上,规模以上工业企业力争达到3000家,全市工业化率达到52%。城区经济总量占全市比重达到40%以上,力争2-3个县进入全省同类县先进行列。战略性新兴产业比重、经济外向度显著提升。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.70%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率6.82%,固定资产投资强度161.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11651.5211651.5228951.1428951.142604.071.1主要生产车间6990.916990.9117370.6817370.681614.521.2辅助生产车间3728.493728.499264.369264.36833.301.3其他生产车间932.12932.121679.171679.17156.242仓储工程2472.032472.036444.416444.41421.572.1成品贮存618.01618.011611.101611.10105.392.2原料仓储1285.461285.463351.093351.09219.222.3辅助材料仓库568.57568.571482.211482.2196.963供配电工程131.84131.84131.84131.849.703.1供配电室131.84131.84131.84131.849.704给排水工程151.62151.62151.62151.628.684.1给排水151.62151.62151.62151.628.685服务性工程1565.621565.621565.621565.62102.425.1办公用房635.38635.38635.38635.3852.075.2生活服务930.24930.24930.24930.2444.316消防及环保工程441.67441.67441.67441.6732.506.1消防环保工程441.67441.67441.67441.6732.507项目总图工程65.9265.9265.9265.92-61.777.1场地及道路硬化4508.00775.63775.637.2场区围墙775.634508.004508.007.3安全保卫室65.9265.9265.9265.928绿化工程1739.1260.87合计16480.2338865.6238865.623178.04六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6409.13万元,占计划投资的76.36%。其中:完成固定资产投资5013.65万元,占总投资的78.23%;完成流动资金投资1395.48,占总投资的21.77%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6409.131.1完成比例76.36%2完成固定资产投资万元5013.652.1完成比例78.23%3完成流动资金投资万元1395.483.1完成比例21.77%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员126人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人861.2人均年工资万元4.121.3年工资额万元375.842工程技术人员工资2.1平均人数人192.2人均年工资万元5.052.3年工资额万元110.663企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.973.3年工资额万元39.754品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.124.3年工资额万元50.545其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元5.615.3年工资额万元24.216职工工资总额万元4609.93五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7276.89(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3178.042392.17161.107276.891.1工程费用万元3178.042392.175726.171.1.1建筑工程费用万元3178.043178.0437.86%1.1.2设备购置及安装费万元2392.172392.1728.50%1.2工程建设其他费用万元1706.681706.6820.33%1.2.1无形资产万元858.23858.231.3预备费万元848.45848.451.3.1基本预备费万元368.35368.351.3.2涨价预备费万元480.10480.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元7276.897276.89(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1116.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5726.173754.275290.975726.175726.175726.171.1应收账款万元1717.85944.821288.391717.851717.851717.851.2存货万元2576.781417.231932.582576.782576.782576.781.2.1原辅材料万元773.03425.17579.78773.03773.03773.031.2.2燃料动力万元38.6521.2628.9938.6538.6538.651.2.3在产品万元1185.32651.93888.991185.321185.321185.321.2.4产成品万元579.78318.88434.83579.78579.78579.781.3现金万元1431.54787.351073.661431.541431.541431.542流动负债万元4609.932535.463457.454609.934609.934609.932.1应付账款万元4609.932535.463457.454609.934609.934609.933流动资金万元1116.24613.93837.181116.241116.241116.244铺底流动资金万元372.08204.64279.06372.08372.08372.08(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8393.13万元,其中:固定资产投资7276.89万元,占项目总投资的86.70%;流动资金1116.24万元,占项目总投资的13.30%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3178.04万元,占项目总投资的37.86%;设备购置费2392.17万元,占项目总投资的28.50%;其它投资1706.68万元,占项目总投资的20.33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7276.89+1116.24=8393.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7276.8986.70%1.1项目建设投资万元7276.8986.70%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1116.2413.30%3总投资万元万元8393.13二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4966.50万元,总成本11289.92万元,利润总额-6323.42万元,净利润139.70万元,增值税159.92万元,税金及附加-4742.57万元,所得税-1580.86万元;第二年收入6772.50万元,总成本14235.81万元,利润总额-7463.31万元,净利润-5597.48万元,增值税218.08万元,税金及附加146.68万元,所得税-1865.83万元;第三年生产负荷100%,收入9030.00万元,总成本6921.95万元,利润总额2108.05万元,净利润1581.04万元,增值税290.77万元,税金及附加155.41万元,所得税527.01万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9030.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=290.77万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4966.506772.509030.009030.009030.001.1交流电动机万元4966.506772.509030.009030.009030.002现价增加值万元1589.282167.2

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