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泓域咨询MACRO/ 卷板机床项目立项申请报告卷板机床项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。上一年度,xxx公司实现营业收入4605.32万元,同比增长12.49%(511.33万元)。其中,主营业业务卷板机床生产及销售收入为3887.94万元,占营业总收入的84.42%。根据初步统计测算,公司实现利润总额972.98万元,较去年同期相比增长242.33万元,增长率33.17%;实现净利润729.74万元,较去年同期相比增长106.63万元,增长率17.11%。二、项目概况(一)项目名称卷板机床项目(二)项目选址xx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积21670.83平方米(折合约32.49亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.02%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率7.64%,固定资产投资强度171.76万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21670.83平方米,建筑物基底占地面积16907.58平方米,总建筑面积22104.25平方米,其中:规划建设主体工程13891.72平方米,项目规划绿化面积1688.53平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费2542.22万元。(七)节能分析“卷板机床项目建设项目”,年用电量1078994.53千瓦时,年总用水量4843.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)133.02吨标准煤/年。达产年综合节能量42.01吨标准煤/年,项目总节能率29.33%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx高新技术产业开发区发展规划,符合xx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6401.56万元,其中:固定资产投资5580.48万元,占项目总投资的87.17%;流动资金821.08万元,占项目总投资的12.83%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7524.00万元,总成本费用5945.77万元,税金及附加112.81万元,利润总额1578.23万元,利税总额1908.73万元,税后净利润1183.67万元,达产年纳税总额725.06万元;达产年投资利润率24.65%,投资利税率29.82%,投资回报率18.49%,全部投资回收期6.91年,提供就业职位142个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx高新技术产业开发区及xx高新技术产业开发区卷板机床行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx高新技术产业开发区卷板机床产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“卷板机床项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位142个,达产年纳税总额725.06万元,可以促进xx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.65%,投资利税率29.82%,全部投资回报率18.49%,全部投资回收期6.91年,固定资产投资回收期6.91年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善技术创新服务平台。打造以制造业创新中心为重要节点的制造业创新体系,完善产业技术基础,增强产业共性技术供给,为民营企业技术创新提供支撑。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21670.8332.49亩1.1容积率1.021.2建筑系数78.02%1.3投资强度万元/亩171.761.4基底面积平方米16907.581.5总建筑面积平方米22104.251.6绿化面积平方米1688.53绿化率7.64%2总投资万元6401.562.1固定资产投资万元5580.482.1.1土建工程投资万元1595.372.1.1.1土建工程投资占比万元24.92%2.1.2设备投资万元2542.222.1.2.1设备投资占比39.71%2.1.3其它投资万元1442.892.1.3.1其它投资占比22.54%2.1.4固定资产投资占比87.17%2.2流动资金万元821.082.2.1流动资金占比12.83%3收入万元7524.004总成本万元5945.775利润总额万元1578.236净利润万元1183.677所得税万元1.028增值税万元217.699税金及附加万元112.8110纳税总额万元725.0611利税总额万元1908.7312投资利润率24.65%13投资利税率29.82%14投资回报率18.49%15回收期年6.9116设备数量台(套)9317年用电量千瓦时1078994.5318年用水量立方米4843.2419总能耗吨标准煤133.0220节能率29.33%21节能量吨标准煤42.0122员工数量人142第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、在“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中,明确要加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。 “十三五”国家战略性新兴产业领域的选择与“十二五”一脉相承,在前期发展基础上根据科技创新前沿发展情况和经济社会发展的重大需求,整合创新为五大领域。其中,数字创意近年来有突破性发展,被纳入“十三五”战略性新兴产业重点领域。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。2、围绕“中国制造2025”重点领域,从2016年起,中央财政整合设立工业转型升级(中国制造2025)资金,重点支持实施工业强基、智能制造、绿色制造以及首台(套)重大技术装备保险补偿试点等,加快推动制造业转型升级。首当其冲的是工业强基工程。这项工程旨在提升工业基础能力,其中的关键是“四基”,即核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础,它们是建设制造强国的重要基础和支撑。这项工程从“十二五”之初开始推动,2013年至今,累计支持276个项目,总投资423亿元。工业强基工程以技术创新突破“四基”制约,一些“卡脖子”问题得到初步解决,我国工业基础能力逐步夯实。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址评价一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xx高新技术产业开发区。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.02%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率7.64%,固定资产投资强度171.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11953.6611953.6613891.7213891.721102.901.1主要生产车间7172.207172.208335.038335.03683.801.2辅助生产车间3825.173825.174445.354445.35352.931.3其他生产车间956.29956.29805.72805.7266.172仓储工程2536.142536.145338.145338.14308.222.1成品贮存634.03634.031334.541334.5477.062.2原料仓储1318.791318.792775.832775.83160.272.3辅助材料仓库583.31583.311227.771227.7770.893供配电工程135.26135.26135.26135.268.793.1供配电室135.26135.26135.26135.268.794给排水工程155.55155.55155.55155.557.864.1给排水155.55155.55155.55155.557.865服务性工程1606.221606.221606.221606.2292.745.1办公用房739.77739.77739.77739.7740.115.2生活服务866.45866.45866.45866.4548.066消防及环保工程453.12453.12453.12453.1229.436.1消防环保工程453.12453.12453.12453.1229.437项目总图工程67.6367.6367.6367.63-20.777.1场地及道路硬化4357.25706.60706.607.2场区围墙706.604357.254357.257.3安全保卫室67.6367.6367.6367.638绿化工程1891.5166.20合计16907.5822104.2522104.251595.37六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3587.79万元,占计划投资的56.05%。其中:完成固定资产投资2433.00万元,占总投资的67.81%;完成流动资金投资1154.79,占总投资的32.19%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3587.791.1完成比例56.05%2完成固定资产投资万元2433.002.1完成比例67.81%3完成流动资金投资万元1154.793.1完成比例32.19%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员142人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人971.2人均年工资万元5.761.3年工资额万元550.052工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元5.502.3年工资额万元114.223企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.003.3年工资额万元44.944品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.554.3年工资额万元62.495其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.655.3年工资额万元55.006职工工资总额万元4408.99五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5580.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1595.372542.22171.765580.481.1工程费用万元1595.372542.225230.071.1.1建筑工程费用万元1595.371595.3724.92%1.1.2设备购置及安装费万元2542.222542.2239.71%1.2工程建设其他费用万元1442.891442.8922.54%1.2.1无形资产万元626.51626.511.3预备费万元816.38816.381.3.1基本预备费万元418.52418.521.3.2涨价预备费万元397.86397.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元5580.485580.48(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金821.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5230.072587.593884.975230.075230.075230.071.1应收账款万元1569.02862.961255.221569.021569.021569.021.2存货万元2353.531294.441882.832353.532353.532353.531.2.1原辅材料万元706.06388.33564.85706.06706.06706.061.2.2燃料动力万元35.3019.4228.2435.3035.3035.301.2.3在产品万元1082.62595.44866.101082.621082.621082.621.2.4产成品万元529.54291.25423.64529.54529.54529.541.3现金万元1307.52719.131046.011307.521307.521307.522流动负债万元4408.992424.943527.194408.994408.994408.992.1应付账款万元4408.992424.943527.194408.994408.994408.993流动资金万元821.08451.59656.86821.08821.08821.084铺底流动资金万元273.69150.53218.95273.69273.69273.69(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6401.56万元,其中:固定资产投资5580.48万元,占项目总投资的87.17%;流动资金821.08万元,占项目总投资的12.83%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1595.37万元,占项目总投资的24.92%;设备购置费2542.22万元,占项目总投资的39.71%;其它投资1442.89万元,占项目总投资的22.54%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5580.48+821.08=6401.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5580.4887.17%1.1项目建设投资万元5580.4887.17%1.2建设期利息万元-2流动资金万元821.0812.83%3总投资万元万元6401.56二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4138.20万元,总成本20570.01万元,利润总额-16431.81万元,净利润101.05万元,增值税119.73万元,税金及附加-12323.86万元,所得税-4107.95万元;第二年收入6019.20万元,总成本27922.63万元,利润总额-21903.43万元,净利润-16427.57万元,增值税174.15万元,税金及附加107.58万元,所得税-5475.86万元;第三年生产负荷100%,收入7524.00万元,总成本5945.77万元,利润总额1578.23万元,净利润1183.67万元,增值税217.69万元,税金及附加112.81万元,所得税394.56万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7524.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=217.69万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4138.206019.207524.007524.007524.001.1卷板机床万元4138.206019.207524.007524.007524.002现价增加值万元1324.221926.142407.682407.682407.683增值税万元119.731

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