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泓域咨询MACRO/ 吊车机项目立项申请报告吊车机项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入4168.66万元,同比增长16.51%(590.69万元)。其中,主营业业务吊车机生产及销售收入为3648.77万元,占营业总收入的87.53%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1048.58万元,较去年同期相比增长257.04万元,增长率32.47%;实现净利润786.43万元,较去年同期相比增长79.51万元,增长率11.25%。二、项目概况(一)项目名称吊车机项目(二)项目选址xx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积9157.91平方米(折合约13.73亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.11%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率7.58%,固定资产投资强度177.43万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9157.91平方米,建筑物基底占地面积5321.66平方米,总建筑面积14469.50平方米,其中:规划建设主体工程10932.55平方米,项目规划绿化面积1096.63平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计41台(套),设备购置费742.36万元。(七)节能分析“吊车机项目建设项目”,年用电量982413.08千瓦时,年总用水量6354.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)121.28吨标准煤/年。达产年综合节能量51.98吨标准煤/年,项目总节能率25.65%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx产业园区发展规划,符合xx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3100.76万元,其中:固定资产投资2436.11万元,占项目总投资的78.56%;流动资金664.65万元,占项目总投资的21.44%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5988.00万元,总成本费用4745.78万元,税金及附加57.19万元,利润总额1242.22万元,利税总额1470.75万元,税后净利润931.66万元,达产年纳税总额539.09万元;达产年投资利润率40.06%,投资利税率47.43%,投资回报率30.05%,全部投资回收期4.83年,提供就业职位136个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业园区及xx产业园区吊车机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业园区吊车机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“吊车机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业园区经济发展,为社会提供就业职位136个,达产年纳税总额539.09万元,可以促进xx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.06%,投资利税率47.43%,全部投资回报率30.05%,全部投资回收期4.83年,固定资产投资回收期4.83年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、为落实发展服务型制造专项行动指南目标要求,工业和信息化部于2016年12月印发通知,组织开展了服务型制造示范遴选工作,将遴选出一批服务型制造示范企业(项目、平台),并通过总结、推广典型经验,发挥示范带动作用,推动服务型制造发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9157.9113.73亩1.1容积率1.581.2建筑系数58.11%1.3投资强度万元/亩177.431.4基底面积平方米5321.661.5总建筑面积平方米14469.501.6绿化面积平方米1096.63绿化率7.58%2总投资万元3100.762.1固定资产投资万元2436.112.1.1土建工程投资万元1228.442.1.1.1土建工程投资占比万元39.62%2.1.2设备投资万元742.362.1.2.1设备投资占比23.94%2.1.3其它投资万元465.312.1.3.1其它投资占比15.01%2.1.4固定资产投资占比78.56%2.2流动资金万元664.652.2.1流动资金占比21.44%3收入万元5988.004总成本万元4745.785利润总额万元1242.226净利润万元931.667所得税万元1.588增值税万元171.349税金及附加万元57.1910纳税总额万元539.0911利税总额万元1470.7512投资利润率40.06%13投资利税率47.43%14投资回报率30.05%15回收期年4.8316设备数量台(套)4117年用电量千瓦时982413.0818年用水量立方米6354.1719总能耗吨标准煤121.2820节能率25.65%21节能量吨标准煤51.9822员工数量人136第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施,并部署了21项重大工程。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xx产业园区。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.11%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率7.58%,固定资产投资强度177.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3762.413762.4110932.5510932.551020.971.1主要生产车间2257.452257.456559.536559.53633.001.2辅助生产车间1203.971203.973498.423498.42326.711.3其他生产车间300.99300.99634.09634.0961.262仓储工程798.25798.252299.022299.02156.152.1成品贮存199.56199.56574.75574.7539.042.2原料仓储415.09415.091195.491195.4981.202.3辅助材料仓库183.60183.60528.77528.7735.913供配电工程42.5742.5742.5742.573.253.1供配电室42.5742.5742.5742.573.254给排水工程48.9648.9648.9648.962.914.1给排水48.9648.9648.9648.962.915服务性工程505.56505.56505.56505.5634.345.1办公用房215.21215.21215.21215.2118.205.2生活服务290.35290.35290.35290.3518.446消防及环保工程142.62142.62142.62142.6210.906.1消防环保工程142.62142.62142.62142.6210.907项目总图工程21.2921.2921.2921.29-18.227.1场地及道路硬化1352.40305.35305.357.2场区围墙305.351352.401352.407.3安全保卫室21.2921.2921.2921.298绿化工程518.1518.14合计5321.6614469.5014469.501228.44六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2379.47万元,占计划投资的76.74%。其中:完成固定资产投资1752.09万元,占总投资的73.63%;完成流动资金投资627.38,占总投资的26.37%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2379.471.1完成比例76.74%2完成固定资产投资万元1752.092.1完成比例73.63%3完成流动资金投资万元627.383.1完成比例26.37%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员136人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人921.2人均年工资万元4.691.3年工资额万元426.892工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元6.992.3年工资额万元127.503企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.043.3年工资额万元35.084品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.654.3年工资额万元56.035其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元7.525.3年工资额万元41.606职工工资总额万元4070.94五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2436.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1228.44742.36177.432436.111.1工程费用万元1228.44742.364735.591.1.1建筑工程费用万元1228.441228.4439.62%1.1.2设备购置及安装费万元742.36742.3623.94%1.2工程建设其他费用万元465.31465.3115.01%1.2.1无形资产万元266.52266.521.3预备费万元198.79198.791.3.1基本预备费万元80.6780.671.3.2涨价预备费万元118.12118.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元2436.112436.11(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金664.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4735.592396.283464.234735.594735.594735.591.1应收账款万元1420.68923.441065.511420.681420.681420.681.2存货万元2131.021385.161598.262131.022131.022131.021.2.1原辅材料万元639.31415.55479.48639.31639.31639.311.2.2燃料动力万元31.9720.7823.9731.9731.9731.971.2.3在产品万元980.27637.17735.20980.27980.27980.271.2.4产成品万元479.48311.66359.61479.48479.48479.481.3现金万元1183.90769.53887.921183.901183.901183.902流动负债万元4070.942646.113053.204070.944070.944070.942.1应付账款万元4070.942646.113053.204070.944070.944070.943流动资金万元664.65432.02498.49664.65664.65664.654铺底流动资金万元221.55144.01166.16221.55221.55221.55(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3100.76万元,其中:固定资产投资2436.11万元,占项目总投资的78.56%;流动资金664.65万元,占项目总投资的21.44%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1228.44万元,占项目总投资的39.62%;设备购置费742.36万元,占项目总投资的23.94%;其它投资465.31万元,占项目总投资的15.01%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2436.11+664.65=3100.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2436.1178.56%1.1项目建设投资万元2436.1178.56%1.2建设期利息万元-2流动资金万元664.6521.44%3总投资万元万元3100.76二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3892.20万元,总成本24951.48万元,利润总额-21059.28万元,净利润50.00万元,增值税111.37万元,税金及附加-15794.46万元,所得税-5264.82万元;第二年收入4491.00万元,总成本28042.68万元,利润总额-23551.68万元,净利润-17663.76万元,增值税128.50万元,税金及附加52.05万元,所得税-5887.92万元;第三年生产负荷100%,收入5988.00万元,总成本4745.78万元,利润总额1242.22万元,净利润931.66万元,增值税171.34万元,税金及附加57.19万元,所得税310.56万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5988.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=171.34万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3892.204491.005988.005988.005988.001.1吊车机万元3892.204491.005988.005988.005988.002现价增加值万元1245.501437.12191

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