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泓域咨询MACRO/ 单质钠项目立项申请报告单质钠项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入7446.67万元,同比增长21.81%(1333.31万元)。其中,主营业业务单质钠生产及销售收入为6426.08万元,占营业总收入的86.29%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1557.63万元,较去年同期相比增长164.72万元,增长率11.83%;实现净利润1168.22万元,较去年同期相比增长122.60万元,增长率11.73%。二、项目概况(一)项目名称单质钠项目(二)项目选址某产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积23618.47平方米(折合约35.41亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.87%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.70%,固定资产投资强度181.58万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23618.47平方米,建筑物基底占地面积17683.15平方米,总建筑面积34246.78平方米,其中:规划建设主体工程23169.33平方米,项目规划绿化面积2293.63平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费2403.84万元。(七)节能分析“单质钠项目建设项目”,年用电量1088677.08千瓦时,年总用水量7482.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.44吨标准煤/年。达产年综合节能量57.62吨标准煤/年,项目总节能率27.63%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业发展示范区发展规划,符合某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7896.56万元,其中:固定资产投资6429.75万元,占项目总投资的81.42%;流动资金1466.81万元,占项目总投资的18.58%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11011.00万元,总成本费用8611.13万元,税金及附加134.20万元,利润总额2399.87万元,利税总额2865.09万元,税后净利润1799.90万元,达产年纳税总额1065.19万元;达产年投资利润率30.39%,投资利税率36.28%,投资回报率22.79%,全部投资回收期5.89年,提供就业职位173个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业发展示范区及某产业发展示范区单质钠行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业发展示范区单质钠产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“单质钠项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位173个,达产年纳税总额1065.19万元,可以促进某产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.39%,投资利税率36.28%,全部投资回报率22.79%,全部投资回收期5.89年,固定资产投资回收期5.89年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、科技部会同有关部门积极推进国家技术创新中心建设。2016年9月,与国资委共同支持中车集团、青岛市在高速列车领域建设了首个国家高速列车技术创新中心,在体制机制、组建模式、管理方式、资金投入等多方面积极探索。2017年4月,科技部会同发展改革委、教育部等15个部门印发了“十三五”国家技术创新工程规划,提出加强国家技术创新中心建设在重点领域的顶层布局,创新体制机制,推动产业共性技术研发,构建推动产业创新发展的技术创新协作网络。近期,科技部正在加快研究制定国家技术创新中心建设工作指引,进一步明确功能定位、重点领域布局、组织管理运行机制、重点建设任务等。下一步,将根据国家战略部署和重点领域产业需求,结合民营企业发展实际,积极会同有关部门和地方支持民营创新型领军企业牵头组建国家技术创新中心,聚集大、中、小和上、中、下游企业,以及相关领域的高校、科研院所,打造高层次的产业技术创新战略平台,集中攻克转化一批产业前沿和共性关键技术,构建创新型产业集群,培育具有国际影响力的行业领军企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23618.4735.41亩1.1容积率1.451.2建筑系数74.87%1.3投资强度万元/亩181.581.4基底面积平方米17683.151.5总建筑面积平方米34246.781.6绿化面积平方米2293.63绿化率6.70%2总投资万元7896.562.1固定资产投资万元6429.752.1.1土建工程投资万元2893.892.1.1.1土建工程投资占比万元36.65%2.1.2设备投资万元2403.842.1.2.1设备投资占比30.44%2.1.3其它投资万元1132.022.1.3.1其它投资占比14.34%2.1.4固定资产投资占比81.42%2.2流动资金万元1466.812.2.1流动资金占比18.58%3收入万元11011.004总成本万元8611.135利润总额万元2399.876净利润万元1799.907所得税万元1.458增值税万元331.029税金及附加万元134.2010纳税总额万元1065.1911利税总额万元2865.0912投资利润率30.39%13投资利税率36.28%14投资回报率22.79%15回收期年5.8916设备数量台(套)11517年用电量千瓦时1088677.0818年用水量立方米7482.9619总能耗吨标准煤134.4420节能率27.63%21节能量吨标准煤57.6222员工数量人173第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、在今年的政府工作报告中,“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。同时,国务院总理指出,加快培育壮大新兴产业。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于某产业发展示范区。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.87%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.70%,固定资产投资强度181.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12501.9912501.9923169.3323169.332153.621.1主要生产车间7501.197501.1913901.6013901.601335.241.2辅助生产车间4000.644000.647414.197414.19689.161.3其他生产车间1000.161000.161343.821343.82129.222仓储工程2652.472652.477200.347200.34486.752.1成品贮存663.12663.121800.091800.09121.692.2原料仓储1379.281379.283744.183744.18253.112.3辅助材料仓库610.07610.071656.081656.08111.953供配电工程141.47141.47141.47141.4710.763.1供配电室141.47141.47141.47141.4710.764给排水工程162.68162.68162.68162.689.624.1给排水162.68162.68162.68162.689.625服务性工程1679.901679.901679.901679.90113.565.1办公用房924.79924.79924.79924.7949.165.2生活服务755.11755.11755.11755.1166.636消防及环保工程473.91473.91473.91473.9136.046.1消防环保工程473.91473.91473.91473.9136.047项目总图工程70.7370.7370.7370.7326.287.1场地及道路硬化4718.95967.59967.597.2场区围墙967.594718.954718.957.3安全保卫室70.7370.7370.7370.738绿化工程1636.0457.26合计17683.1534246.7834246.782893.89六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4659.32万元,占计划投资的59.00%。其中:完成固定资产投资3011.48万元,占总投资的64.63%;完成流动资金投资1647.84,占总投资的35.37%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4659.321.1完成比例59.00%2完成固定资产投资万元3011.482.1完成比例64.63%3完成流动资金投资万元1647.843.1完成比例35.37%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员173人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1181.2人均年工资万元4.991.3年工资额万元687.302工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元6.972.3年工资额万元162.463企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.893.3年工资额万元50.394品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.384.3年工资额万元76.545其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元4.335.3年工资额万元56.806职工工资总额万元6913.22五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6429.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2893.892403.84181.586429.751.1工程费用万元2893.892403.848380.031.1.1建筑工程费用万元2893.892893.8936.65%1.1.2设备购置及安装费万元2403.842403.8430.44%1.2工程建设其他费用万元1132.021132.0214.34%1.2.1无形资产万元453.14453.141.3预备费万元678.88678.881.3.1基本预备费万元277.81277.811.3.2涨价预备费万元401.07401.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元6429.756429.75(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1466.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8380.035640.455707.878380.038380.038380.031.1应收账款万元2514.011634.111759.812514.012514.012514.011.2存货万元3771.012451.162639.713771.013771.013771.011.2.1原辅材料万元1131.30735.35791.911131.301131.301131.301.2.2燃料动力万元56.5736.7739.6056.5756.5756.571.2.3在产品万元1734.661127.531214.271734.661734.661734.661.2.4产成品万元848.48551.51593.93848.48848.48848.481.3现金万元2095.011361.751466.512095.012095.012095.012流动负债万元6913.224493.594839.256913.226913.226913.222.1应付账款万元6913.224493.594839.256913.226913.226913.223流动资金万元1466.81953.431026.771466.811466.811466.814铺底流动资金万元488.93317.81342.26488.93488.93488.93(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7896.56万元,其中:固定资产投资6429.75万元,占项目总投资的81.42%;流动资金1466.81万元,占项目总投资的18.58%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2893.89万元,占项目总投资的36.65%;设备购置费2403.84万元,占项目总投资的30.44%;其它投资1132.02万元,占项目总投资的14.34%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6429.75+1466.81=7896.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6429.7581.42%1.1项目建设投资万元6429.7581.42%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1466.8118.58%3总投资万元万元7896.56二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7157.15万元,总成本8586.98万元,利润总额-1429.83万元,净利润120.29万元,增值税215.16万元,税金及附加-1072.37万元,所得税-357.46万元;第二年收入7707.70万元,总成本9110.71万元,利润总额-1403.01万元,净利润-1052.26万元,增值税231.71万元,税金及附加122.28万元,所得税-350.75万元;第三年生产负荷100%,收入11011.00万元,总成本8611.13万元,利润总额2399.87万元,净利润1799.90万元,增值税331.02万元,税金及附加134.20万元,所得税599.97万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11011.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=331.02万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7157.157707.7011011.0011011.0011011.001.1单质钠万元7157.157707.7011011.0011011.0011011.002现价增加值万元22

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