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文档简介

泓域咨询MACRO/ 去皮机项目立项申请报告去皮机项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入20641.36万元,同比增长25.75%(4227.19万元)。其中,主营业业务去皮机生产及销售收入为17735.97万元,占营业总收入的85.92%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4341.31万元,较去年同期相比增长1084.43万元,增长率33.30%;实现净利润3255.98万元,较去年同期相比增长545.30万元,增长率20.12%。二、项目概况(一)项目名称去皮机项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积55587.78平方米(折合约83.34亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.18%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率5.85%,固定资产投资强度167.19万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55587.78平方米,建筑物基底占地面积36232.12平方米,总建筑面积58367.17平方米,其中:规划建设主体工程38961.76平方米,项目规划绿化面积3411.64平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费6364.15万元。(七)节能分析“去皮机项目建设项目”,年用电量1111215.46千瓦时,年总用水量15686.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.91吨标准煤/年。达产年综合节能量48.45吨标准煤/年,项目总节能率21.21%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16231.65万元,其中:固定资产投资13933.61万元,占项目总投资的85.84%;流动资金2298.04万元,占项目总投资的14.16%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22204.00万元,总成本费用17214.02万元,税金及附加304.94万元,利润总额4989.98万元,利税总额5983.19万元,税后净利润3742.48万元,达产年纳税总额2240.70万元;达产年投资利润率30.74%,投资利税率36.86%,投资回报率23.06%,全部投资回收期5.84年,提供就业职位418个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园去皮机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园去皮机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“去皮机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位418个,达产年纳税总额2240.70万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.74%,投资利税率36.86%,全部投资回报率23.06%,全部投资回收期5.84年,固定资产投资回收期5.84年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、示范企业培育。报告要求选择一批具有自主知识产权、研发基础好、技术创新能力较强、具有行业带动性的典型民营企业,认定为国家技术创新示范企业,发挥引领带动作用,促进行业创新发展。工业和信息化部与财政部自2011年联合开展国家技术创新示范企业认定工作以来,共认定示范企业425家,通过积极引导加大技术创新投入,企业技术创新能力得到进一步提升,在各自领域发挥了很强的技术辐射作用和引领带动作用,为企业和行业整体发展提供了有力支撑。报告还指出,要积极培育工业设计服务市场,鼓励有条件的大中型企业剥离工业设计职能,面向市场承接设计外包服务,支持第三方专业设计机构发展壮大,形成一批具有国际竞争力、成长性好、行业带动性强的工业设计领军企业。工业和信息化部按照关于促进工业设计发展的若干指导意见(工业和信息化部联产业2010390号)要求,组织开展了国家级工业设计中心认定工作,通过典型示范,培育了一批带动能力强的工业设计中心和工业设计企业,目前已经认定了两批共64家国家级工业设计中心。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55587.7883.34亩1.1容积率1.051.2建筑系数65.18%1.3投资强度万元/亩167.191.4基底面积平方米36232.121.5总建筑面积平方米58367.171.6绿化面积平方米3411.64绿化率5.85%2总投资万元16231.652.1固定资产投资万元13933.612.1.1土建工程投资万元4956.582.1.1.1土建工程投资占比万元30.54%2.1.2设备投资万元6364.152.1.2.1设备投资占比39.21%2.1.3其它投资万元2612.882.1.3.1其它投资占比16.10%2.1.4固定资产投资占比85.84%2.2流动资金万元2298.042.2.1流动资金占比14.16%3收入万元22204.004总成本万元17214.025利润总额万元4989.986净利润万元3742.487所得税万元1.058增值税万元688.279税金及附加万元304.9410纳税总额万元2240.7011利税总额万元5983.1912投资利润率30.74%13投资利税率36.86%14投资回报率23.06%15回收期年5.8416设备数量台(套)11517年用电量千瓦时1111215.4618年用水量立方米15686.1119总能耗吨标准煤137.9120节能率21.21%21节能量吨标准煤48.4522员工数量人418第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、2016年前三季度,全球新兴产业平均增速达到7.8%,虽然与同期3.0%的全球经济增速相比,新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎,但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点,而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点,基本相当,全球新兴产业的增长后劲受到质疑。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。2、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.18%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率5.85%,固定资产投资强度167.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25616.1125616.1138961.7638961.763639.531.1主要生产车间15369.6715369.6723377.0623377.062256.511.2辅助生产车间8197.168197.1612467.7612467.761164.651.3其他生产车间2049.292049.292259.782259.78218.372仓储工程5434.825434.8212613.5212613.52856.922.1成品贮存1358.701358.703153.383153.38214.232.2原料仓储2826.112826.116559.036559.03445.602.3辅助材料仓库1250.011250.012901.112901.11197.093供配电工程289.86289.86289.86289.8622.153.1供配电室289.86289.86289.86289.8622.154给排水工程333.34333.34333.34333.3419.824.1给排水333.34333.34333.34333.3419.825服务性工程3442.053442.053442.053442.05233.845.1办公用房2021.562021.562021.562021.5697.975.2生活服务1420.491420.491420.491420.49110.906消防及环保工程971.02971.02971.02971.0274.216.1消防环保工程971.02971.02971.02971.0274.217项目总图工程144.93144.93144.93144.93-38.037.1场地及道路硬化9985.311544.981544.987.2场区围墙1544.989985.319985.317.3安全保卫室144.93144.93144.93144.938绿化工程4232.71148.14合计36232.1258367.1758367.174956.58六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12837.84万元,占计划投资的79.09%。其中:完成固定资产投资7730.65万元,占总投资的60.22%;完成流动资金投资5107.19,占总投资的39.78%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12837.841.1完成比例79.09%2完成固定资产投资万元7730.652.1完成比例60.22%3完成流动资金投资万元5107.193.1完成比例39.78%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员418人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2841.2人均年工资万元4.401.3年工资额万元1617.072工程技术人员工资2.1平均人数人632.2人均年工资万元5.022.3年工资额万元337.293企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.013.3年工资额万元129.914品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.264.3年工资额万元177.825其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元4.735.3年工资额万元167.316职工工资总额万元13666.72五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13933.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4956.586364.15167.1913933.611.1工程费用万元4956.586364.1515964.761.1.1建筑工程费用万元4956.584956.5830.54%1.1.2设备购置及安装费万元6364.156364.1539.21%1.2工程建设其他费用万元2612.882612.8816.10%1.2.1无形资产万元1311.671311.671.3预备费万元1301.211301.211.3.1基本预备费万元601.02601.021.3.2涨价预备费万元700.19700.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元13933.6113933.61(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2298.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15964.768626.1313300.3915964.7615964.7615964.761.1应收账款万元4789.432873.663831.544789.434789.434789.431.2存货万元7184.144310.495747.317184.147184.147184.141.2.1原辅材料万元2155.241293.151724.192155.242155.242155.241.2.2燃料动力万元107.7664.6686.21107.76107.76107.761.2.3在产品万元3304.701982.822643.763304.703304.703304.701.2.4产成品万元1616.43969.861293.151616.431616.431616.431.3现金万元3991.192394.713192.953991.193991.193991.192流动负债万元13666.728200.0310933.3813666.7213666.7213666.722.1应付账款万元13666.728200.0310933.3813666.7213666.7213666.723流动资金万元2298.041378.821838.432298.042298.042298.044铺底流动资金万元766.01459.61612.81766.01766.01766.01(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16231.65万元,其中:固定资产投资13933.61万元,占项目总投资的85.84%;流动资金2298.04万元,占项目总投资的14.16%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4956.58万元,占项目总投资的30.54%;设备购置费6364.15万元,占项目总投资的39.21%;其它投资2612.88万元,占项目总投资的16.10%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13933.61+2298.04=16231.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13933.6185.84%1.1项目建设投资万元13933.6185.84%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2298.0414.16%3总投资万元万元16231.65二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13322.40万元,总成本5847.68万元,利润总额7474.72万元,净利润271.91万元,增值税412.96万元,税金及附加5606.04万元,所得税1868.68万元;第二年收入17763.20万元,总成本7326.23万元,利润总额10436.97万元,净利润7827.73万元,增值税550.62万元,税金及附加288.43万元,所得税2609.24万元;第三年生产负荷100%,收入22204.00万元,总成本17214.02万元,利润总额4989.98万元,净利润3742.48万元,增值税688.27万元,税金及附加304.94万元,所得税1247.49万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22204.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=688.27万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13322.4017763.2022204.0022204.0022204.001.1去皮机万元13322.4017763.2022204.0022204.0022204.002现价增加值万元4263.175684.227105.287105.287105.283增值税

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