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泓域咨询MACRO/ 冲压流量计项目立项申请报告冲压流量计项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入5981.07万元,同比增长9.47%(517.49万元)。其中,主营业业务冲压流量计生产及销售收入为5211.39万元,占营业总收入的87.13%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1403.84万元,较去年同期相比增长226.35万元,增长率19.22%;实现净利润1052.88万元,较去年同期相比增长170.62万元,增长率19.34%。二、项目概况(一)项目名称冲压流量计项目(二)项目选址某临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积16001.33平方米(折合约23.99亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.17%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.22%,固定资产投资强度172.48万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16001.33平方米,建筑物基底占地面积10108.04平方米,总建筑面积25282.10平方米,其中:规划建设主体工程18336.42平方米,项目规划绿化面积1572.89平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费1935.51万元。(七)节能分析“冲压流量计项目建设项目”,年用电量698201.65千瓦时,年总用水量5659.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.29吨标准煤/年。达产年综合节能量27.25吨标准煤/年,项目总节能率25.13%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某临港经济开发区发展规划,符合某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5229.58万元,其中:固定资产投资4137.80万元,占项目总投资的79.12%;流动资金1091.78万元,占项目总投资的20.88%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7489.00万元,总成本费用5858.22万元,税金及附加91.00万元,利润总额1630.78万元,利税总额1946.72万元,税后净利润1223.09万元,达产年纳税总额723.63万元;达产年投资利润率31.18%,投资利税率37.23%,投资回报率23.39%,全部投资回收期5.78年,提供就业职位120个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某临港经济开发区及某临港经济开发区冲压流量计行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某临港经济开发区冲压流量计产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“冲压流量计项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位120个,达产年纳税总额723.63万元,可以促进某临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.18%,投资利税率37.23%,全部投资回报率23.39%,全部投资回收期5.78年,固定资产投资回收期5.78年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月,中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16001.3323.99亩1.1容积率1.581.2建筑系数63.17%1.3投资强度万元/亩172.481.4基底面积平方米10108.041.5总建筑面积平方米25282.101.6绿化面积平方米1572.89绿化率6.22%2总投资万元5229.582.1固定资产投资万元4137.802.1.1土建工程投资万元2242.102.1.1.1土建工程投资占比万元42.87%2.1.2设备投资万元1935.512.1.2.1设备投资占比37.01%2.1.3其它投资万元-39.812.1.3.1其它投资占比-0.76%2.1.4固定资产投资占比79.12%2.2流动资金万元1091.782.2.1流动资金占比20.88%3收入万元7489.004总成本万元5858.225利润总额万元1630.786净利润万元1223.097所得税万元1.588增值税万元224.949税金及附加万元91.0010纳税总额万元723.6311利税总额万元1946.7212投资利润率31.18%13投资利税率37.23%14投资回报率23.39%15回收期年5.7816设备数量台(套)9817年用电量千瓦时698201.6518年用水量立方米5659.8519总能耗吨标准煤86.2920节能率25.13%21节能量吨标准煤27.2522员工数量人120第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开放的理念、更包容的方式,搭建国际化创新合作平台,高效利用全球创新资源,大力推动我国优势技术和标准的国际化应用,加快推进产业链、创新链、价值链全球配置,全面提升战略性新兴产业发展能力。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、坚持市场主导与政府推动相结合。正确处理政府和市场的关系,尊重市场规律,充分调动企业积极性,提升企业转型升级的主体地位,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用,提高资源配置效率和公平性,促进产业转型升级。坚持调整存量与优化增量相结合。利用高新技术改造提升传统产业,进一步增资扩产,提高效益,提升存量工业发展水平。同时,严格控制传统产能简单规模扩张,提高新增项目层次与质量,引导投资向高附加值环节倾斜,增强新增项目带动力与辐射力,调整与优化增量水平。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址评价一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于某临港经济开发区。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.17%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.22%,固定资产投资强度172.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7146.387146.3818336.4218336.421788.751.1主要生产车间4287.834287.8311001.8511001.851109.031.2辅助生产车间2286.842286.845867.655867.65572.401.3其他生产车间571.71571.711063.511063.51107.332仓储工程1516.211516.214514.694514.69320.302.1成品贮存379.05379.051128.671128.6780.082.2原料仓储788.43788.432347.642347.64166.562.3辅助材料仓库348.73348.731038.381038.3873.673供配电工程80.8680.8680.8680.866.453.1供配电室80.8680.8680.8680.866.454给排水工程92.9992.9992.9992.995.774.1给排水92.9992.9992.9992.995.775服务性工程960.26960.26960.26960.2668.135.1办公用房499.33499.33499.33499.3336.375.2生活服务460.93460.93460.93460.9340.596消防及环保工程270.90270.90270.90270.9021.626.1消防环保工程270.90270.90270.90270.9021.627项目总图工程40.4340.4340.4340.43-6.877.1场地及道路硬化2641.17598.04598.047.2场区围墙598.042641.172641.177.3安全保卫室40.4340.4340.4340.438绿化工程1084.3937.95合计10108.0425282.1025282.102242.10六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4092.56万元,占计划投资的78.26%。其中:完成固定资产投资2702.51万元,占总投资的66.03%;完成流动资金投资1390.05,占总投资的33.97%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4092.561.1完成比例78.26%2完成固定资产投资万元2702.512.1完成比例66.03%3完成流动资金投资万元1390.053.1完成比例33.97%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员120人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人821.2人均年工资万元5.041.3年工资额万元409.132工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元6.562.3年工资额万元115.063企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.543.3年工资额万元33.424品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.294.3年工资额万元59.665其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元4.045.3年工资额万元33.366职工工资总额万元4348.76五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4137.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2242.101935.51172.484137.801.1工程费用万元2242.101935.515440.541.1.1建筑工程费用万元2242.102242.1042.87%1.1.2设备购置及安装费万元1935.511935.5137.01%1.2工程建设其他费用万元-39.81-39.81-0.76%1.2.1无形资产万元-16.48-16.481.3预备费万元-23.33-23.331.3.1基本预备费万元-10.88-10.881.3.2涨价预备费万元-12.45-12.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元4137.804137.80(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1091.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5440.542049.043285.085440.545440.545440.541.1应收账款万元1632.16652.861142.511632.161632.161632.161.2存货万元2448.24979.301713.772448.242448.242448.241.2.1原辅材料万元734.47293.79514.13734.47734.47734.471.2.2燃料动力万元36.7214.6925.7136.7236.7236.721.2.3在产品万元1126.19450.48788.331126.191126.191126.191.2.4产成品万元550.85220.34385.60550.85550.85550.851.3现金万元1360.13544.05952.091360.131360.131360.132流动负债万元4348.761739.503044.134348.764348.764348.762.1应付账款万元4348.761739.503044.134348.764348.764348.763流动资金万元1091.78436.71764.251091.781091.781091.784铺底流动资金万元363.92145.57254.75363.92363.92363.92(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5229.58万元,其中:固定资产投资4137.80万元,占项目总投资的79.12%;流动资金1091.78万元,占项目总投资的20.88%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2242.10万元,占项目总投资的42.87%;设备购置费1935.51万元,占项目总投资的37.01%;其它投资-39.81万元,占项目总投资的-0.76%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4137.80+1091.78=5229.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4137.8079.12%1.1项目建设投资万元4137.8079.12%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1091.7820.88%3总投资万元万元5229.58二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2995.60万元,总成本1869.43万元,利润总额1126.17万元,净利润74.80万元,增值税89.98万元,税金及附加844.63万元,所得税281.54万元;第二年收入5242.30万元,总成本2806.61万元,利润总额2435.69万元,净利润1826.77万元,增值税157.46万元,税金及附加82.90万元,所得税608.92万元;第三年生产负荷100%,收入7489.00万元,总成本5858.22万元,利润总额1630.78万元,净利润1223.09万元,增值税224.94万元,税金及附加91.00万元,所得税407.69万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7489.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=224.94万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2995.605242.307489.007489.007489.001.1冲压流量计万元2995.605242.307489.007489.007489.002现价增加值万元958.591677.542396.482396.482396.483增值税万元89.98157.46

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