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泓域咨询MACRO/ 凉皮机项目立项申请报告凉皮机项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。上一年度,xxx公司实现营业收入8158.34万元,同比增长28.86%(1826.93万元)。其中,主营业业务凉皮机生产及销售收入为7351.19万元,占营业总收入的90.11%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2221.38万元,较去年同期相比增长546.31万元,增长率32.61%;实现净利润1666.04万元,较去年同期相比增长199.82万元,增长率13.63%。二、项目概况(一)项目名称凉皮机项目(二)项目选址某科技园(三)项目用地规模项目总用地面积23051.52平方米(折合约34.56亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.01%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.17%,固定资产投资强度171.84万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23051.52平方米,建筑物基底占地面积12680.64平方米,总建筑面积35268.83平方米,其中:规划建设主体工程27819.61平方米,项目规划绿化面积2175.64平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计67台(套),设备购置费2806.14万元。(七)节能分析“凉皮机项目建设项目”,年用电量798851.39千瓦时,年总用水量8419.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)98.90吨标准煤/年。达产年综合节能量26.29吨标准煤/年,项目总节能率23.95%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某科技园发展规划,符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7116.52万元,其中:固定资产投资5938.79万元,占项目总投资的83.45%;流动资金1177.73万元,占项目总投资的16.55%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9084.00万元,总成本费用6846.36万元,税金及附加129.24万元,利润总额2237.64万元,利税总额2675.52万元,税后净利润1678.23万元,达产年纳税总额997.29万元;达产年投资利润率31.44%,投资利税率37.60%,投资回报率23.58%,全部投资回收期5.74年,提供就业职位156个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某科技园及某科技园凉皮机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某科技园凉皮机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“凉皮机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某科技园经济发展,为社会提供就业职位156个,达产年纳税总额997.29万元,可以促进某科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.44%,投资利税率37.60%,全部投资回报率23.58%,全部投资回收期5.74年,固定资产投资回收期5.74年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展,是抢占全球新一轮产业竞争制高点的战略选择。全球互联网正处于从消费领域向生产环节拓展的关键时期,国际社会提出工业4.0、工业互联网、智能制造等新战略,推进制造业与互联网融合发展,以制造为关键环节、制造业为主战场、制造企业为主力军,抢占新一轮产业革命发展理念、架构标准、核心技术、生态系统的竞争制高点。发挥我国互联网应用创新活跃、产业规模领先、人才资本聚集以及制造业门类齐全、独立完整、规模庞大的双优势,有利于形成叠加效应、聚合效应、倍增效应,将会不断增强制造业竞争优势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23051.5234.56亩1.1容积率1.531.2建筑系数55.01%1.3投资强度万元/亩171.841.4基底面积平方米12680.641.5总建筑面积平方米35268.831.6绿化面积平方米2175.64绿化率6.17%2总投资万元7116.522.1固定资产投资万元5938.792.1.1土建工程投资万元2493.962.1.1.1土建工程投资占比万元35.04%2.1.2设备投资万元2806.142.1.2.1设备投资占比39.43%2.1.3其它投资万元638.692.1.3.1其它投资占比8.97%2.1.4固定资产投资占比83.45%2.2流动资金万元1177.732.2.1流动资金占比16.55%3收入万元9084.004总成本万元6846.365利润总额万元2237.646净利润万元1678.237所得税万元1.538增值税万元308.649税金及附加万元129.2410纳税总额万元997.2911利税总额万元2675.5212投资利润率31.44%13投资利税率37.60%14投资回报率23.58%15回收期年5.7416设备数量台(套)6717年用电量千瓦时798851.3918年用水量立方米8419.3819总能耗吨标准煤98.9020节能率23.95%21节能量吨标准煤26.2922员工数量人156第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业各重点领域进入加速发展期:我国物联网产业在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了进步;我国工业机器人国产品牌的市场份额有所增加,各级政府积极推动工业机器人产业发展,产品的研发和推广应用显著提速;我国石墨烯产业处于起步期,规模实现增长,初步构建上下游产业链条;我国医疗器械行业同比增速为医药工业各子行业之冠;我国已具备汽车网联化的初步基础,从规划进入实操阶段,并开展了智能汽车与智慧交通创新示范区工作;我国锂离子动力电池进入产业链整合阶段;我国并网风电装机容量及发电量快速增长,设备利用小时降幅略有收窄。2016年,我国涌现出一系列新兴产业热点:工业大数据、服务机器人、新型生物医用材料、医学影像产业等。这些产品和技术将在“十三五”期间迎来快速发展机遇期。 2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。今后一个时期,我国长期积累形成的风险有可能会集中释放,进入风险易发高发期。本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。这些领域风险点多,影响面广,且相互叠加,传导机制复杂,如果应对不当,有可能对我国经济社会发展形成较大影响。为增强防范化解风险的针对性,本文尝试用德尔菲法,对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。评估结果表明,影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。我国防范化解风险既有多方面优势,也面临诸多挑战。我们要着力防范化解重点领域风险,主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫,守住不发生系统性风险的底线。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址评价一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于某科技园。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.01%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.17%,固定资产投资强度171.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8965.218965.2127819.6127819.612163.921.1主要生产车间5379.135379.1316691.7716691.771341.631.2辅助生产车间2868.872868.878902.288902.28692.451.3其他生产车间717.22717.221613.541613.54129.842仓储工程1902.101902.104841.994841.99273.912.1成品贮存475.52475.521210.501210.5068.482.2原料仓储989.09989.092517.832517.83142.432.3辅助材料仓库437.48437.481113.661113.6663.003供配电工程101.45101.45101.45101.456.463.1供配电室101.45101.45101.45101.456.464给排水工程116.66116.66116.66116.665.774.1给排水116.66116.66116.66116.665.775服务性工程1204.661204.661204.661204.6668.155.1办公用房654.39654.39654.39654.3929.065.2生活服务550.27550.27550.27550.2729.586消防及环保工程339.84339.84339.84339.8421.636.1消防环保工程339.84339.84339.84339.8421.637项目总图工程50.7250.7250.7250.72-87.837.1场地及道路硬化3215.33511.81511.817.2场区围墙511.813215.333215.337.3安全保卫室50.7250.7250.7250.728绿化工程1198.6141.95合计12680.6435268.8335268.832493.96六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6422.55万元,占计划投资的90.25%。其中:完成固定资产投资4062.05万元,占总投资的63.25%;完成流动资金投资2360.50,占总投资的36.75%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6422.551.1完成比例90.25%2完成固定资产投资万元4062.052.1完成比例63.25%3完成流动资金投资万元2360.503.1完成比例36.75%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员156人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1061.2人均年工资万元4.361.3年工资额万元551.572工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元6.352.3年工资额万元144.983企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.263.3年工资额万元46.504品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.944.3年工资额万元70.755其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元5.355.3年工资额万元64.876职工工资总额万元6027.16五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5938.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2493.962806.14171.845938.791.1工程费用万元2493.962806.147204.891.1.1建筑工程费用万元2493.962493.9635.04%1.1.2设备购置及安装费万元2806.142806.1439.43%1.2工程建设其他费用万元638.69638.698.97%1.2.1无形资产万元374.45374.451.3预备费万元264.24264.241.3.1基本预备费万元150.08150.081.3.2涨价预备费万元114.16114.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元5938.795938.79(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1177.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7204.893974.913931.197204.897204.897204.891.1应收账款万元2161.471188.811513.032161.472161.472161.471.2存货万元3242.201783.212269.543242.203242.203242.201.2.1原辅材料万元972.66534.96680.86972.66972.66972.661.2.2燃料动力万元48.6326.7534.0448.6348.6348.631.2.3在产品万元1491.41820.281043.991491.411491.411491.411.2.4产成品万元729.50401.22510.65729.50729.50729.501.3现金万元1801.22990.671260.861801.221801.221801.222流动负债万元6027.163314.944219.016027.166027.166027.162.1应付账款万元6027.163314.944219.016027.166027.166027.163流动资金万元1177.73647.75824.411177.731177.731177.734铺底流动资金万元392.57215.92274.80392.57392.57392.57(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7116.52万元,其中:固定资产投资5938.79万元,占项目总投资的83.45%;流动资金1177.73万元,占项目总投资的16.55%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2493.96万元,占项目总投资的35.04%;设备购置费2806.14万元,占项目总投资的39.43%;其它投资638.69万元,占项目总投资的8.97%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5938.79+1177.73=7116.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5938.7983.45%1.1项目建设投资万元5938.7983.45%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1177.7316.55%3总投资万元万元7116.52二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4996.20万元,总成本4426.07万元,利润总额570.13万元,净利润112.58万元,增值税169.75万元,税金及附加427.60万元,所得税142.53万元;第二年收入6358.80万元,总成本5329.73万元,利润总额1029.07万元,净利润771.80万元,增值税216.05万元,税金及附加118.13万元,所得税257.27万元;第三年生产负荷100%,收入9084.00万元,总成本6846.36万元,利润总额2237.64万元,净利润1678.23万元,增值税308.64万元,税金及附加129.24万元,所得税559.41万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9084.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=308.64万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4996.206358.809084.009084.009084.001.1凉皮机万元4996.206358.809084.009084.009084.002现价增加值万元1598.782034.822906.882906.882906.

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