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泓域咨询MACRO/ 凸版印刷机项目立项申请报告凸版印刷机项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入6948.88万元,同比增长11.89%(738.35万元)。其中,主营业业务凸版印刷机生产及销售收入为5899.89万元,占营业总收入的84.90%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1819.85万元,较去年同期相比增长383.16万元,增长率26.67%;实现净利润1364.89万元,较去年同期相比增长136.38万元,增长率11.10%。二、项目概况(一)项目名称凸版印刷机项目(二)项目选址xx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积28400.86平方米(折合约42.58亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.88%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率5.84%,固定资产投资强度160.96万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28400.86平方米,建筑物基底占地面积22118.59平方米,总建筑面积30388.92平方米,其中:规划建设主体工程23389.54平方米,项目规划绿化面积1775.08平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费3405.12万元。(七)节能分析“凸版印刷机项目建设项目”,年用电量438562.74千瓦时,年总用水量5308.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.35吨标准煤/年。达产年综合节能量14.45吨标准煤/年,项目总节能率23.70%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx工业新城发展规划,符合xx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8216.22万元,其中:固定资产投资6853.68万元,占项目总投资的83.42%;流动资金1362.54万元,占项目总投资的16.58%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10237.00万元,总成本费用7899.70万元,税金及附加152.29万元,利润总额2337.30万元,利税总额2811.98万元,税后净利润1752.98万元,达产年纳税总额1059.01万元;达产年投资利润率28.45%,投资利税率34.22%,投资回报率21.34%,全部投资回收期6.19年,提供就业职位138个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx工业新城及xx工业新城凸版印刷机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx工业新城凸版印刷机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“凸版印刷机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx工业新城经济发展,为社会提供就业职位138个,达产年纳税总额1059.01万元,可以促进xx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.45%,投资利税率34.22%,全部投资回报率21.34%,全部投资回收期6.19年,固定资产投资回收期6.19年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基是一项长期性、战略性、复杂性的系统工程,决定制造强国战略的成败,必须加强顶层设计,制定推进计划,明确重点任务,完善政策措施,整合各方资源,组织推动全社会齐心协力,抓紧抓实,长期坚持,务求抓出实效。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28400.8642.58亩1.1容积率1.071.2建筑系数77.88%1.3投资强度万元/亩160.961.4基底面积平方米22118.591.5总建筑面积平方米30388.921.6绿化面积平方米1775.08绿化率5.84%2总投资万元8216.222.1固定资产投资万元6853.682.1.1土建工程投资万元2666.512.1.1.1土建工程投资占比万元32.45%2.1.2设备投资万元3405.122.1.2.1设备投资占比41.44%2.1.3其它投资万元782.052.1.3.1其它投资占比9.52%2.1.4固定资产投资占比83.42%2.2流动资金万元1362.542.2.1流动资金占比16.58%3收入万元10237.004总成本万元7899.705利润总额万元2337.306净利润万元1752.987所得税万元1.078增值税万元322.399税金及附加万元152.2910纳税总额万元1059.0111利税总额万元2811.9812投资利润率28.45%13投资利税率34.22%14投资回报率21.34%15回收期年6.1916设备数量台(套)8817年用电量千瓦时438562.7418年用水量立方米5308.4219总能耗吨标准煤54.3520节能率23.70%21节能量吨标准煤14.4522员工数量人138第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要,未来五年计划实施的100项重大工程及项目中,超过一半的和战略性新兴产业相关,以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年,促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地,政策组合进一步衔接优化,前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台,产业调整和变革方面进一步明晰,产业发展将进入全面深入推进期。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、强化供给侧结构性改革,推进技术创新,强化优势传统产业的两化融合和低碳发展。建设省级循环化改造试点园区,培育国家级循环化改造试点,贯彻落实国家和省有关产业结构调整政策。严格控制新上高耗能、高污染和资源性项目,鼓励优势传统产业应用资源节约和替代技术、能量梯级利用技术、环保与资源再利用等共性技术,积极开展废水、废气、固体废弃物等资源综合利用。加快传统产业构建新型研发、生产、管理和服务模式,促进技术产品创新和经营管理优化,提升企业整体技术创新能力和水平。推进“互联网+”行动,积极发展面向制造环节的分享经济,提升中小企业快速响应和柔性高效的供给能力。加强节能技术装备的推广应用,加大对重点耗能设备节能改造的支持力度。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xx工业新城。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.88%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率5.84%,固定资产投资强度160.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15637.8415637.8423389.5423389.542257.581.1主要生产车间9382.709382.7014033.7214033.721399.701.2辅助生产车间5004.115004.117484.657484.65722.431.3其他生产车间1251.031251.031356.591356.59135.452仓储工程3317.793317.794549.604549.60319.372.1成品贮存829.45829.451137.401137.4079.842.2原料仓储1725.251725.252365.792365.79166.072.3辅助材料仓库763.09763.091046.411046.4173.463供配电工程176.95176.95176.95176.9513.973.1供配电室176.95176.95176.95176.9513.974给排水工程203.49203.49203.49203.4912.504.1给排水203.49203.49203.49203.4912.505服务性工程2101.272101.272101.272101.27147.505.1办公用房1167.031167.031167.031167.0363.115.2生活服务934.24934.24934.24934.2478.256消防及环保工程592.78592.78592.78592.7846.816.1消防环保工程592.78592.78592.78592.7846.817项目总图工程88.4788.4788.4788.47-211.357.1场地及道路硬化6115.05956.37956.377.2场区围墙956.376115.056115.057.3安全保卫室88.4788.4788.4788.478绿化工程2289.3080.13合计22118.5930388.9230388.922666.51六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5815.67万元,占计划投资的70.78%。其中:完成固定资产投资4058.62万元,占总投资的69.79%;完成流动资金投资1757.05,占总投资的30.21%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5815.671.1完成比例70.78%2完成固定资产投资万元4058.622.1完成比例69.79%3完成流动资金投资万元1757.053.1完成比例30.21%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员138人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人941.2人均年工资万元5.601.3年工资额万元416.552工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元6.872.3年工资额万元115.383企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.603.3年工资额万元38.504品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.084.3年工资额万元58.615其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元7.385.3年工资额万元28.226职工工资总额万元5450.75五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6853.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2666.513405.12160.966853.681.1工程费用万元2666.513405.126813.291.1.1建筑工程费用万元2666.512666.5132.45%1.1.2设备购置及安装费万元3405.123405.1241.44%1.2工程建设其他费用万元782.05782.059.52%1.2.1无形资产万元341.13341.131.3预备费万元440.92440.921.3.1基本预备费万元259.43259.431.3.2涨价预备费万元181.49181.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元6853.686853.68(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1362.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6813.293944.496486.196813.296813.296813.291.1应收账款万元2043.991124.191635.192043.992043.992043.991.2存货万元3065.981686.292452.783065.983065.983065.981.2.1原辅材料万元919.79505.89735.84919.79919.79919.791.2.2燃料动力万元45.9925.2936.7945.9945.9945.991.2.3在产品万元1410.35775.691128.281410.351410.351410.351.2.4产成品万元689.85379.42551.88689.85689.85689.851.3现金万元1703.32936.831362.661703.321703.321703.322流动负债万元5450.752997.914360.605450.755450.755450.752.1应付账款万元5450.752997.914360.605450.755450.755450.753流动资金万元1362.54749.401090.031362.541362.541362.544铺底流动资金万元454.18249.80363.34454.18454.18454.18(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8216.22万元,其中:固定资产投资6853.68万元,占项目总投资的83.42%;流动资金1362.54万元,占项目总投资的16.58%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2666.51万元,占项目总投资的32.45%;设备购置费3405.12万元,占项目总投资的41.44%;其它投资782.05万元,占项目总投资的9.52%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6853.68+1362.54=8216.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6853.6883.42%1.1项目建设投资万元6853.6883.42%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1362.5416.58%3总投资万元万元8216.22二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5630.35万元,总成本8185.12万元,利润总额-2554.77万元,净利润134.88万元,增值税177.31万元,税金及附加-1916.08万元,所得税-638.69万元;第二年收入8189.60万元,总成本11072.62万元,利润总额-2883.02万元,净利润-2162.27万元,增值税257.91万元,税金及附加144.55万元,所得税-720.75万元;第三年生产负荷100%,收入10237.00万元,总成本7899.70万元,利润总额2337.30万元,净利润1752.98万元,增值税322.39万元,税金及附加152.29万元,所得税584.33万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10237.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=322.39万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5630.358189.6010237.0010237.0010237.001.1凸版印刷机万元5630.358189.6010237.0010237.0010237.002现价增加值万元1801.712620.673275.843275.843275.843增值税万元177

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