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泓域咨询MACRO/ 女士内衣项目立项申请报告女士内衣项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入32106.95万元,同比增长31.54%(7699.29万元)。其中,主营业业务女士内衣生产及销售收入为28685.09万元,占营业总收入的89.34%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8016.54万元,较去年同期相比增长874.07万元,增长率12.24%;实现净利润6012.40万元,较去年同期相比增长1190.37万元,增长率24.69%。二、项目概况(一)项目名称女士内衣项目(二)项目选址某经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积39853.25平方米(折合约59.75亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.90%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率6.24%,固定资产投资强度191.02万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39853.25平方米,建筑物基底占地面积30248.62平方米,总建筑面积43041.51平方米,其中:规划建设主体工程34129.15平方米,项目规划绿化面积2687.73平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计129台(套),设备购置费4235.38万元。(七)节能分析“女士内衣项目建设项目”,年用电量802919.69千瓦时,年总用水量23174.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.66吨标准煤/年。达产年综合节能量31.79吨标准煤/年,项目总节能率27.51%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某经济技术开发区发展规划,符合某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16396.54万元,其中:固定资产投资11413.44万元,占项目总投资的69.61%;流动资金4983.10万元,占项目总投资的30.39%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39283.00万元,总成本费用29947.04万元,税金及附加313.94万元,利润总额9335.96万元,利税总额10937.62万元,税后净利润7001.97万元,达产年纳税总额3935.65万元;达产年投资利润率56.94%,投资利税率66.71%,投资回报率42.70%,全部投资回收期3.84年,提供就业职位527个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某经济技术开发区及某经济技术开发区女士内衣行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某经济技术开发区女士内衣产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“女士内衣项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位527个,达产年纳税总额3935.65万元,可以促进某经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.94%,投资利税率66.71%,全部投资回报率42.70%,全部投资回收期3.84年,固定资产投资回收期3.84年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。8月16日,国务院常务会议部署以改革举措破除民间投资和民营经济发展障碍,激发经济活力和动力。会议提出,下更大力气降低民间资本进入重点领域的门槛。民营经济是我区经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为我区当前的一项重要课题。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39853.2559.75亩1.1容积率1.081.2建筑系数75.90%1.3投资强度万元/亩191.021.4基底面积平方米30248.621.5总建筑面积平方米43041.511.6绿化面积平方米2687.73绿化率6.24%2总投资万元16396.542.1固定资产投资万元11413.442.1.1土建工程投资万元3630.532.1.1.1土建工程投资占比万元22.14%2.1.2设备投资万元4235.382.1.2.1设备投资占比25.83%2.1.3其它投资万元3547.532.1.3.1其它投资占比21.64%2.1.4固定资产投资占比69.61%2.2流动资金万元4983.102.2.1流动资金占比30.39%3收入万元39283.004总成本万元29947.045利润总额万元9335.966净利润万元7001.977所得税万元1.088增值税万元1287.729税金及附加万元313.9410纳税总额万元3935.6511利税总额万元10937.6212投资利润率56.94%13投资利税率66.71%14投资回报率42.70%15回收期年3.8416设备数量台(套)12917年用电量千瓦时802919.6918年用水量立方米23174.1719总能耗吨标准煤100.6620节能率27.51%21节能量吨标准煤31.7922员工数量人527第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。深化改革开放,持续优化工业通信业发展环境。推动进一步降低增值税税率和企业所得税。大力清理规范涉企收费,持续推进政府部门和国有大企业拖欠民营企业中小企业账款清欠工作。深化“放管服”改革,推进重点领域改革和立法。开展“十四五”规划前期研究。研究制定工业通信业产业政策转型意见。加强人才队伍建设。全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度,落实船舶、飞机、汽车等行业开放政策,积极稳妥推进电信行业开放。建立健全外商投资安全审查机制。以“一带一路”为重点,加强信息网络基础设施互联互通、装备制造和国际产能合作。务实推进重点领域双边多边交流合作。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。2、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于某经济技术开发区。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.90%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率6.24%,固定资产投资强度191.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21385.7721385.7734129.1534129.153166.651.1主要生产车间12831.4612831.4620477.4920477.491963.321.2辅助生产车间6843.456843.4510921.3310921.331013.331.3其他生产车间1710.861710.861979.491979.49190.002仓储工程4537.294537.295793.035793.03390.912.1成品贮存1134.321134.321448.261448.2697.732.2原料仓储2359.392359.393012.383012.38203.272.3辅助材料仓库1043.581043.581332.401332.4089.913供配电工程241.99241.99241.99241.9918.373.1供配电室241.99241.99241.99241.9918.374给排水工程278.29278.29278.29278.2916.434.1给排水278.29278.29278.29278.2916.435服务性工程2873.622873.622873.622873.62193.915.1办公用房1309.561309.561309.561309.5686.775.2生活服务1564.061564.061564.061564.0687.386消防及环保工程810.66810.66810.66810.6661.546.1消防环保工程810.66810.66810.66810.6661.547项目总图工程120.99120.99120.99120.99-318.657.1场地及道路硬化7868.151491.801491.807.2场区围墙1491.807868.157868.157.3安全保卫室120.99120.99120.99120.998绿化工程2896.30101.37合计30248.6243041.5143041.513630.53六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12799.34万元,占计划投资的78.06%。其中:完成固定资产投资9585.96万元,占总投资的74.89%;完成流动资金投资3213.38,占总投资的25.11%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12799.341.1完成比例78.06%2完成固定资产投资万元9585.962.1完成比例74.89%3完成流动资金投资万元3213.383.1完成比例25.11%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员527人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3581.2人均年工资万元4.401.3年工资额万元1474.312工程技术人员工资2.1平均人数人792.2人均年工资万元5.452.3年工资额万元516.683企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元6.983.3年工资额万元158.914品质管理人员工资4.1平均人数人424.2人均年工资万元5.804.3年工资额万元242.185其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元6.415.3年工资额万元190.346职工工资总额万元25432.43五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11413.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3630.534235.38191.0211413.441.1工程费用万元3630.534235.3830415.531.1.1建筑工程费用万元3630.533630.5322.14%1.1.2设备购置及安装费万元4235.384235.3825.83%1.2工程建设其他费用万元3547.533547.5321.64%1.2.1无形资产万元1812.841812.841.3预备费万元1734.691734.691.3.1基本预备费万元757.00757.001.3.2涨价预备费万元977.69977.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元11413.4411413.44(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4983.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30415.5311474.2020245.6730415.5330415.5330415.531.1应收账款万元9124.663649.866387.269124.669124.669124.661.2存货万元13686.995474.809580.8913686.9913686.9913686.991.2.1原辅材料万元4106.101642.442874.274106.104106.104106.101.2.2燃料动力万元205.3082.12143.71205.30205.30205.301.2.3在产品万元6296.022518.414407.216296.026296.026296.021.2.4产成品万元3079.571231.832155.703079.573079.573079.571.3现金万元7603.883041.555322.727603.887603.887603.882流动负债万元25432.4310172.9717802.7025432.4325432.4325432.432.1应付账款万元25432.4310172.9717802.7025432.4325432.4325432.433流动资金万元4983.101993.243488.174983.104983.104983.104铺底流动资金万元1661.02664.411162.721661.021661.021661.02(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16396.54万元,其中:固定资产投资11413.44万元,占项目总投资的69.61%;流动资金4983.10万元,占项目总投资的30.39%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3630.53万元,占项目总投资的22.14%;设备购置费4235.38万元,占项目总投资的25.83%;其它投资3547.53万元,占项目总投资的21.64%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11413.44+4983.10=16396.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11413.4469.61%1.1项目建设投资万元11413.4469.61%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4983.1030.39%3总投资万元万元16396.54二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15713.20万元,总成本3421.06万元,利润总额12292.14万元,净利润221.22万元,增值税515.09万元,税金及附加9219.10万元,所得税3073.03万元;第二年收入27498.10万元,总成本5279.34万元,利润总额22218.76万元,净利润16664.07万元,增值税901.40万元,税金及附加267.58万元,所得税5554.69万元;第三年生产负荷100%,收入39283.00万元,总成本29947.04万元,利润总额9335.96万元,净利润7001.97万元,增值税1287.72万元,税金及附加313.94万元,所得税2333.99万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入39283.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1287.72万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15713.2027498.1039283.0039283.0039283.001.1女士内衣万元15713.2027498.1039283.0039283.0039283.002现价增加值万元5028.228799.3912570.56

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