射频治疗设备项目立项申请报告.docx_第1页
射频治疗设备项目立项申请报告.docx_第2页
射频治疗设备项目立项申请报告.docx_第3页
射频治疗设备项目立项申请报告.docx_第4页
射频治疗设备项目立项申请报告.docx_第5页
已阅读5页,还剩21页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 射频治疗设备项目立项申请报告射频治疗设备项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入11915.68万元,同比增长16.93%(1725.24万元)。其中,主营业业务射频治疗设备生产及销售收入为11059.65万元,占营业总收入的92.82%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3056.32万元,较去年同期相比增长375.79万元,增长率14.02%;实现净利润2292.24万元,较去年同期相比增长308.25万元,增长率15.54%。二、项目概况(一)项目名称射频治疗设备项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积25399.36平方米(折合约38.08亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.27%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率7.67%,固定资产投资强度184.74万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25399.36平方米,建筑物基底占地面积14292.22平方米,总建筑面积42416.93平方米,其中:规划建设主体工程33923.02平方米,项目规划绿化面积3254.63平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费2418.28万元。(七)节能分析“射频治疗设备项目建设项目”,年用电量596819.61千瓦时,年总用水量14066.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.55吨标准煤/年。达产年综合节能量31.95吨标准煤/年,项目总节能率28.36%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9345.12万元,其中:固定资产投资7034.90万元,占项目总投资的75.28%;流动资金2310.22万元,占项目总投资的24.72%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16612.00万元,总成本费用12583.45万元,税金及附加168.28万元,利润总额4028.55万元,利税总额4752.49万元,税后净利润3021.41万元,达产年纳税总额1731.08万元;达产年投资利润率43.11%,投资利税率50.86%,投资回报率32.33%,全部投资回收期4.59年,提供就业职位281个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区射频治疗设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区射频治疗设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“射频治疗设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位281个,达产年纳税总额1731.08万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.11%,投资利税率50.86%,全部投资回报率32.33%,全部投资回收期4.59年,固定资产投资回收期4.59年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升质量品牌水平。质量和品牌从市场竞争的角度反映着企业和产业的核心竞争力,体现了一个国家制造业的实力。民营企业规模小、历史短,多数处于创业期、成长期,更多关注市场和技术,质量品牌意识相对淡薄,管理能力相对薄弱。引导民营企业在成长期就树立以质量品牌赢得市场的理念,是培育百年企业、塑造中国制造良好形象的重要抓手。报告在提升民营企业质量品牌水平方面,提出了推广先进质量管理方法、建设质量品牌公共服务平台、完善质量标准政策法规体系、引导加强品牌建设等任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25399.3638.08亩1.1容积率1.671.2建筑系数56.27%1.3投资强度万元/亩184.741.4基底面积平方米14292.221.5总建筑面积平方米42416.931.6绿化面积平方米3254.63绿化率7.67%2总投资万元9345.122.1固定资产投资万元7034.902.1.1土建工程投资万元3497.912.1.1.1土建工程投资占比万元37.43%2.1.2设备投资万元2418.282.1.2.1设备投资占比25.88%2.1.3其它投资万元1118.712.1.3.1其它投资占比11.97%2.1.4固定资产投资占比75.28%2.2流动资金万元2310.222.2.1流动资金占比24.72%3收入万元16612.004总成本万元12583.455利润总额万元4028.556净利润万元3021.417所得税万元1.678增值税万元555.669税金及附加万元168.2810纳税总额万元1731.0811利税总额万元4752.4912投资利润率43.11%13投资利税率50.86%14投资回报率32.33%15回收期年4.5916设备数量台(套)10317年用电量千瓦时596819.6118年用水量立方米14066.1619总能耗吨标准煤74.5520节能率28.36%21节能量吨标准煤31.9522员工数量人281第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、到2020年,力争实现以下发展目标:工业增加值年均增长8%左右,工业经济效益实现平稳增长。工业固定资产投资年均增长10%以上。战略新兴产业企业研发经费内部支出占主营业务收入比重达到3%以上,产业增加值占全区工业增加值比重达到20%以上。新产品产值率达到5%以上。园区工业增加值年均增长10%以上。到2020年,建成一批具有一定经济规模和较强竞争力的园区,创建一批新型工业化产业示范基地和“两化”融合试验区。其中年产值1000亿元以上的园区5个,500亿元园区5个,100亿元园区30个。信息产业主营业务收入年均增长15%以上。两化融合指数达到68以上,“两化”融合贯标企业扩大到20家。规模以上万元增加值能耗年均降低3%,低碳技术广泛推广应用,节约用水水平明显提高。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址规划一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区不断坚持节约集约用地,土地利用综合效益显著提升。国家高新区土地利用程度总体良好,土地利用结构相对合理,土地利用效率、投资强度和效益方面均处全国先进行列,已日渐成为节约集约用地的先导区和示范区。根据国土资源部2014年土地集约利用评价结果,国家高新区综合容积率为1.00,工业用地综合容积率为0.91,工业用地地均固定资产投资为6788.83万元/公顷,在各类国家级开发区中均为最高。与2012年的评价结果相比,国家高新区综合容积率提高了0.07,工业用地地均固定资产投资增长17.37%,工业用地地均收入增长幅度为1.68%,提升显著。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.27%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率7.67%,固定资产投资强度184.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10104.6010104.6033923.0233923.023077.211.1主要生产车间6062.766062.7620353.8120353.811907.871.2辅助生产车间3233.473233.4710855.3710855.37984.711.3其他生产车间808.37808.371967.541967.54184.632仓储工程2143.832143.835521.045521.04364.232.1成品贮存535.96535.961380.261380.2691.062.2原料仓储1114.791114.792870.942870.94189.402.3辅助材料仓库493.08493.081269.841269.8483.773供配电工程114.34114.34114.34114.348.493.1供配电室114.34114.34114.34114.348.494给排水工程131.49131.49131.49131.497.594.1给排水131.49131.49131.49131.497.595服务性工程1357.761357.761357.761357.7689.575.1办公用房665.48665.48665.48665.4847.195.2生活服务692.28692.28692.28692.2839.476消防及环保工程383.03383.03383.03383.0328.436.1消防环保工程383.03383.03383.03383.0328.437项目总图工程57.1757.1757.1757.17-131.297.1场地及道路硬化3615.05590.78590.787.2场区围墙590.783615.053615.057.3安全保卫室57.1757.1757.1757.178绿化工程1533.6153.68合计14292.2242416.9342416.933497.91六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6445.29万元,占计划投资的68.97%。其中:完成固定资产投资4900.63万元,占总投资的76.03%;完成流动资金投资1544.66,占总投资的23.97%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6445.291.1完成比例68.97%2完成固定资产投资万元4900.632.1完成比例76.03%3完成流动资金投资万元1544.663.1完成比例23.97%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员281人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1911.2人均年工资万元5.911.3年工资额万元1068.162工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元6.752.3年工资额万元211.653企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.363.3年工资额万元68.554品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.944.3年工资额万元123.365其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元7.045.3年工资额万元107.566职工工资总额万元8706.89五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7034.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3497.912418.28184.747034.901.1工程费用万元3497.912418.2811017.111.1.1建筑工程费用万元3497.913497.9137.43%1.1.2设备购置及安装费万元2418.282418.2825.88%1.2工程建设其他费用万元1118.711118.7111.97%1.2.1无形资产万元467.85467.851.3预备费万元650.86650.861.3.1基本预备费万元315.62315.621.3.2涨价预备费万元335.24335.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元7034.907034.90(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2310.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11017.117524.447394.1811017.1111017.1111017.111.1应收账款万元3305.131983.082313.593305.133305.133305.131.2存货万元4957.702974.623470.394957.704957.704957.701.2.1原辅材料万元1487.31892.391041.121487.311487.311487.311.2.2燃料动力万元74.3744.6252.0674.3774.3774.371.2.3在产品万元2280.541368.331596.382280.542280.542280.541.2.4产成品万元1115.48669.29780.841115.481115.481115.481.3现金万元2754.281652.571927.992754.282754.282754.282流动负债万元8706.895224.136094.828706.898706.898706.892.1应付账款万元8706.895224.136094.828706.898706.898706.893流动资金万元2310.221386.131617.152310.222310.222310.224铺底流动资金万元770.07462.04539.05770.07770.07770.07(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9345.12万元,其中:固定资产投资7034.90万元,占项目总投资的75.28%;流动资金2310.22万元,占项目总投资的24.72%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3497.91万元,占项目总投资的37.43%;设备购置费2418.28万元,占项目总投资的25.88%;其它投资1118.71万元,占项目总投资的11.97%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7034.90+2310.22=9345.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7034.9075.28%1.1项目建设投资万元7034.9075.28%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2310.2224.72%3总投资万元万元9345.12二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9967.20万元,总成本18573.22万元,利润总额-8606.02万元,净利润141.61万元,增值税333.40万元,税金及附加-6454.52万元,所得税-2151.51万元;第二年收入11628.40万元,总成本21134.83万元,利润总额-9506.43万元,净利润-7129.82万元,增值税388.96万元,税金及附加148.27万元,所得税-2376.61万元;第三年生产负荷100%,收入16612.00万元,总成本12583.45万元,利润总额4028.55万元,净利润3021.41万元,增值税555.66万元,税金及附加168.28万元,所得税1007.14万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16612.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=555.66万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9967.2011628.4016612.0016612.0016612.001.1射频治疗设备万元9967.2011628.4016612.0016612.0016612.002现价增加值万元3189.503721.095315.845315.845315.8

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论