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泓域咨询MACRO/ 动力汽车项目立项申请报告动力汽车项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx科技公司实现营业收入12407.39万元,同比增长11.37%(1266.41万元)。其中,主营业业务动力汽车生产及销售收入为10613.06万元,占营业总收入的85.54%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3094.66万元,较去年同期相比增长738.60万元,增长率31.35%;实现净利润2320.99万元,较去年同期相比增长406.66万元,增长率21.24%。二、项目概况(一)项目名称动力汽车项目(二)项目选址某某产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积49204.59平方米(折合约73.77亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.97%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.69%,固定资产投资强度172.33万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49204.59平方米,建筑物基底占地面积25571.63平方米,总建筑面积59045.51平方米,其中:规划建设主体工程38460.38平方米,项目规划绿化面积4541.42平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费5618.94万元。(七)节能分析“动力汽车项目建设项目”,年用电量1256697.87千瓦时,年总用水量11390.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.42吨标准煤/年。达产年综合节能量43.84吨标准煤/年,项目总节能率26.19%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某产业发展示范区发展规划,符合某某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15890.05万元,其中:固定资产投资12712.78万元,占项目总投资的80.00%;流动资金3177.27万元,占项目总投资的20.00%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21892.00万元,总成本费用16620.14万元,税金及附加284.08万元,利润总额5271.86万元,利税总额6283.09万元,税后净利润3953.89万元,达产年纳税总额2329.19万元;达产年投资利润率33.18%,投资利税率39.54%,投资回报率24.88%,全部投资回收期5.52年,提供就业职位391个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业发展示范区及某某产业发展示范区动力汽车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某产业发展示范区动力汽车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“动力汽车项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位391个,达产年纳税总额2329.19万元,可以促进某某产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.18%,投资利税率39.54%,全部投资回报率24.88%,全部投资回收期5.52年,固定资产投资回收期5.52年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投融资服务平台。培育发展股权投资基金、创业投资基金等各类民间资本,鼓励引导服务于制造业的金融创新,为制造业民营企业融资提供咨询辅导。(人民银行、证监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49204.5973.77亩1.1容积率1.201.2建筑系数51.97%1.3投资强度万元/亩172.331.4基底面积平方米25571.631.5总建筑面积平方米59045.511.6绿化面积平方米4541.42绿化率7.69%2总投资万元15890.052.1固定资产投资万元12712.782.1.1土建工程投资万元5048.192.1.1.1土建工程投资占比万元31.77%2.1.2设备投资万元5618.942.1.2.1设备投资占比35.36%2.1.3其它投资万元2045.652.1.3.1其它投资占比12.87%2.1.4固定资产投资占比80.00%2.2流动资金万元3177.272.2.1流动资金占比20.00%3收入万元21892.004总成本万元16620.145利润总额万元5271.866净利润万元3953.897所得税万元1.208增值税万元727.159税金及附加万元284.0810纳税总额万元2329.1911利税总额万元6283.0912投资利润率33.18%13投资利税率39.54%14投资回报率24.88%15回收期年5.5216设备数量台(套)14017年用电量千瓦时1256697.8718年用水量立方米11390.3819总能耗吨标准煤155.4220节能率26.19%21节能量吨标准煤43.8422员工数量人391第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、产业结构进一步优化,形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业,活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升,支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心,打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于某某产业发展示范区。园区将构建以企业为主体、产学研用相结合协同创新体系,强化企业在技术创新中的主体地位,创新设计能力,加强关键共性技术研发。此外,园区将建立和完善相关标准和法规,严格规范和管理,按照减量化、再利用、再循环的原则,着力降低能源、资源消耗,提高资源利用率,降低废水、废气以及固体废弃物的排放水平。加快培育具有竞争力的企业集群,实施装备制造业千亿产业链工程。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.97%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.69%,固定资产投资强度172.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18079.1418079.1438460.3838460.383617.051.1主要生产车间10847.4810847.4823076.2323076.232242.571.2辅助生产车间5785.325785.3212307.3212307.321157.461.3其他生产车间1446.331446.332230.702230.70217.022仓储工程3835.743835.7413380.3313380.33915.182.1成品贮存958.93958.933345.083345.08228.792.2原料仓储1994.581994.586957.776957.77475.892.3辅助材料仓库882.22882.223077.483077.48210.493供配电工程204.57204.57204.57204.5715.743.1供配电室204.57204.57204.57204.5715.744给排水工程235.26235.26235.26235.2614.084.1给排水235.26235.26235.26235.2614.085服务性工程2429.302429.302429.302429.30166.165.1办公用房1109.671109.671109.671109.6785.155.2生活服务1319.631319.631319.631319.6385.796消防及环保工程685.32685.32685.32685.3252.736.1消防环保工程685.32685.32685.32685.3252.737项目总图工程102.29102.29102.29102.29163.937.1场地及道路硬化6465.871103.851103.857.2场区围墙1103.856465.876465.877.3安全保卫室102.29102.29102.29102.298绿化工程2952.00103.32合计25571.6359045.5159045.515048.19六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8479.71万元,占计划投资的53.36%。其中:完成固定资产投资6704.62万元,占总投资的79.07%;完成流动资金投资1775.09,占总投资的20.93%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8479.711.1完成比例53.36%2完成固定资产投资万元6704.622.1完成比例79.07%3完成流动资金投资万元1775.093.1完成比例20.93%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员391人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2661.2人均年工资万元5.651.3年工资额万元1469.852工程技术人员工资2.1平均人数人592.2人均年工资万元5.542.3年工资额万元348.113企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.193.3年工资额万元109.984品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.804.3年工资额万元156.545其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元7.575.3年工资额万元146.146职工工资总额万元10522.24五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12712.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5048.195618.94172.3312712.781.1工程费用万元5048.195618.9413699.511.1.1建筑工程费用万元5048.195048.1931.77%1.1.2设备购置及安装费万元5618.945618.9435.36%1.2工程建设其他费用万元2045.652045.6512.87%1.2.1无形资产万元1083.891083.891.3预备费万元961.76961.761.3.1基本预备费万元555.04555.041.3.2涨价预备费万元406.72406.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元12712.7812712.78(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3177.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13699.516263.7311656.1613699.5113699.5113699.511.1应收账款万元4109.851643.942876.904109.854109.854109.851.2存货万元6164.782465.914315.356164.786164.786164.781.2.1原辅材料万元1849.43739.771294.601849.431849.431849.431.2.2燃料动力万元92.4736.9964.7392.4792.4792.471.2.3在产品万元2835.801134.321985.062835.802835.802835.801.2.4产成品万元1387.08554.83970.951387.081387.081387.081.3现金万元3424.881369.952397.413424.883424.883424.882流动负债万元10522.244208.907365.5710522.2410522.2410522.242.1应付账款万元10522.244208.907365.5710522.2410522.2410522.243流动资金万元3177.271270.912224.093177.273177.273177.274铺底流动资金万元1059.08423.64741.361059.081059.081059.08(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15890.05万元,其中:固定资产投资12712.78万元,占项目总投资的80.00%;流动资金3177.27万元,占项目总投资的20.00%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5048.19万元,占项目总投资的31.77%;设备购置费5618.94万元,占项目总投资的35.36%;其它投资2045.65万元,占项目总投资的12.87%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12712.78+3177.27=15890.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12712.7880.00%1.1项目建设投资万元12712.7880.00%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3177.2720.00%3总投资万元万元15890.05二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8756.80万元,总成本7477.56万元,利润总额1279.24万元,净利润231.72万元,增值税290.86万元,税金及附加959.43万元,所得税319.81万元;第二年收入15324.40万元,总成本11344.20万元,利润总额3980.20万元,净利润2985.15万元,增值税509.00万元,税金及附加257.90万元,所得税995.05万元;第三年生产负荷100%,收入21892.00万元,总成本16620.14万元,利润总额5271.86万元,净利润3953.89万元,增值税727.15万元,税金及附加284.08万元,所得税1317.96万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21892.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=727.15万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8756.8015324.4021892.0021892.0021892.001.1动力汽车万元8756.8015324.4021892.0021892.0021892.002现价增加值万元2802.184903.817005.447005.447005.443增值税万元290.86509.0

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