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泓域咨询MACRO/ 工业制冰机项目立项申请报告工业制冰机项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。上一年度,xxx公司实现营业收入20804.14万元,同比增长22.35%(3800.21万元)。其中,主营业业务工业制冰机生产及销售收入为18132.23万元,占营业总收入的87.16%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5268.49万元,较去年同期相比增长1044.86万元,增长率24.74%;实现净利润3951.37万元,较去年同期相比增长474.99万元,增长率13.66%。二、项目概况(一)项目名称工业制冰机项目(二)项目选址xx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积50571.94平方米(折合约75.82亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.60%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度178.08万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50571.94平方米,建筑物基底占地面积34186.63平方米,总建筑面积59169.17平方米,其中:规划建设主体工程40411.15平方米,项目规划绿化面积4117.93平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计145台(套),设备购置费6313.93万元。(七)节能分析“工业制冰机项目建设项目”,年用电量1271750.58千瓦时,年总用水量27645.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.66吨标准煤/年。达产年综合节能量52.89吨标准煤/年,项目总节能率20.07%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx产业集聚区发展规划,符合xx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18684.34万元,其中:固定资产投资13502.03万元,占项目总投资的72.26%;流动资金5182.31万元,占项目总投资的27.74%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入40913.00万元,总成本费用31569.16万元,税金及附加356.94万元,利润总额9343.84万元,利税总额10989.59万元,税后净利润7007.88万元,达产年纳税总额3981.71万元;达产年投资利润率50.01%,投资利税率58.82%,投资回报率37.51%,全部投资回收期4.17年,提供就业职位681个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业集聚区及xx产业集聚区工业制冰机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业集聚区工业制冰机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“工业制冰机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位681个,达产年纳税总额3981.71万元,可以促进xx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.01%,投资利税率58.82%,全部投资回报率37.51%,全部投资回收期4.17年,固定资产投资回收期4.17年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、落后产能本质是浪费资源、严重污染环境、不具备安全生产条件、产品质量不合格的生产能力。落后产能的大量存在,不仅使得行业整体技术低、竞争力差,而且物耗能耗高、污染排放大,严重破坏生态环境,安全生产条件差,产品质量无保障,给人民群众生命财产安全留下很大隐患。淘汰落后产能是推进供给侧结构性改革重要内容,是落实去产能的重要手段,是治理雾霾的迫切需要,也是促进产业优化升级和提升国际竞争力的重要途径。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50571.9475.82亩1.1容积率1.171.2建筑系数67.60%1.3投资强度万元/亩178.081.4基底面积平方米34186.631.5总建筑面积平方米59169.171.6绿化面积平方米4117.93绿化率6.96%2总投资万元18684.342.1固定资产投资万元13502.032.1.1土建工程投资万元5142.302.1.1.1土建工程投资占比万元27.52%2.1.2设备投资万元6313.932.1.2.1设备投资占比33.79%2.1.3其它投资万元2045.802.1.3.1其它投资占比10.95%2.1.4固定资产投资占比72.26%2.2流动资金万元5182.312.2.1流动资金占比27.74%3收入万元40913.004总成本万元31569.165利润总额万元9343.846净利润万元7007.887所得税万元1.178增值税万元1288.819税金及附加万元356.9410纳税总额万元3981.7111利税总额万元10989.5912投资利润率50.01%13投资利税率58.82%14投资回报率37.51%15回收期年4.1716设备数量台(套)14517年用电量千瓦时1271750.5818年用水量立方米27645.4619总能耗吨标准煤158.6620节能率20.07%21节能量吨标准煤52.8922员工数量人681第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见,推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作,使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点,解决新能源领域弃风弃光问题,改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管,实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xx产业集聚区。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.60%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度178.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24169.9524169.9540411.1540411.153863.281.1主要生产车间14501.9714501.9724246.6924246.692395.231.2辅助生产车间7734.387734.3812931.5712931.571236.251.3其他生产车间1933.601933.602343.852343.85231.802仓储工程5127.995127.9912192.7112192.71847.722.1成品贮存1282.001282.003048.183048.18211.932.2原料仓储2666.552666.556340.216340.21440.812.3辅助材料仓库1179.441179.442804.322804.32194.983供配电工程273.49273.49273.49273.4921.393.1供配电室273.49273.49273.49273.4921.394给排水工程314.52314.52314.52314.5219.134.1给排水314.52314.52314.52314.5219.135服务性工程3247.733247.733247.733247.73225.805.1办公用房1832.151832.151832.151832.15125.545.2生活服务1415.581415.581415.581415.58122.286消防及环保工程916.20916.20916.20916.2071.666.1消防环保工程916.20916.20916.20916.2071.667项目总图工程136.75136.75136.75136.75-34.107.1场地及道路硬化8811.151660.131660.137.2场区围墙1660.138811.158811.157.3安全保卫室136.75136.75136.75136.758绿化工程3640.53127.42合计34186.6359169.1759169.175142.30六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9577.36万元,占计划投资的51.26%。其中:完成固定资产投资5834.24万元,占总投资的60.92%;完成流动资金投资3743.12,占总投资的39.08%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9577.361.1完成比例51.26%2完成固定资产投资万元5834.242.1完成比例60.92%3完成流动资金投资万元3743.123.1完成比例39.08%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员681人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4631.2人均年工资万元5.181.3年工资额万元2300.232工程技术人员工资2.1平均人数人1022.2人均年工资万元6.152.3年工资额万元517.583企业管理人员工资3.1平均人数人273.2人均年工资万元6.213.3年工资额万元163.254品质管理人员工资4.1平均人数人544.2人均年工资万元5.194.3年工资额万元302.675其他人员工资5.1平均人数人355.2人均年工资万元6.115.3年工资额万元216.546职工工资总额万元23417.00五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13502.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5142.306313.93178.0813502.031.1工程费用万元5142.306313.9328599.311.1.1建筑工程费用万元5142.305142.3027.52%1.1.2设备购置及安装费万元6313.936313.9333.79%1.2工程建设其他费用万元2045.802045.8010.95%1.2.1无形资产万元1098.521098.521.3预备费万元947.28947.281.3.1基本预备费万元381.91381.911.3.2涨价预备费万元565.37565.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元13502.0313502.03(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5182.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28599.3115487.2918735.5328599.3128599.3128599.311.1应收账款万元8579.795147.886434.848579.798579.798579.791.2存货万元12869.697721.819652.2712869.6912869.6912869.691.2.1原辅材料万元3860.912316.542895.683860.913860.913860.911.2.2燃料动力万元193.05115.83144.78193.05193.05193.051.2.3在产品万元5920.063552.034440.045920.065920.065920.061.2.4产成品万元2895.681737.412171.762895.682895.682895.681.3现金万元7149.834289.905362.377149.837149.837149.832流动负债万元23417.0014050.2017562.7523417.0023417.0023417.002.1应付账款万元23417.0014050.2017562.7523417.0023417.0023417.003流动资金万元5182.313109.393886.735182.315182.315182.314铺底流动资金万元1727.421036.461295.581727.421727.421727.42(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18684.34万元,其中:固定资产投资13502.03万元,占项目总投资的72.26%;流动资金5182.31万元,占项目总投资的27.74%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5142.30万元,占项目总投资的27.52%;设备购置费6313.93万元,占项目总投资的33.79%;其它投资2045.80万元,占项目总投资的10.95%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13502.03+5182.31=18684.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13502.0372.26%1.1项目建设投资万元13502.0372.26%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5182.3127.74%3总投资万元万元18684.34二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入24547.80万元,总成本11039.04万元,利润总额13508.76万元,净利润295.08万元,增值税773.29万元,税金及附加10131.57万元,所得税3377.19万元;第二年收入30684.75万元,总成本13165.87万元,利润总额17518.88万元,净利润13139.16万元,增值税966.61万元,税金及附加318.28万元,所得税4379.72万元;第三年生产负荷100%,收入40913.00万元,总成本31569.16万元,利润总额9343.84万元,净利润7007.88万元,增值税1288.81万元,税金及附加356.94万元,所得税2335.96万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入40913.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1288.81万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元24547.8030684.7540913.0040913.0040913.001.1工业制冰机万元24547.8030684.7540913.0040913.0040913.002现价增加值万元7855.309819.1213092.1613092.1613092.163增值税万元773.29

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