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泓域咨询MACRO/ 大理石大板项目立项申请报告大理石大板项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx集团实现营业收入25695.82万元,同比增长10.63%(2469.25万元)。其中,主营业业务大理石大板生产及销售收入为24356.57万元,占营业总收入的94.79%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7224.59万元,较去年同期相比增长1450.69万元,增长率25.12%;实现净利润5418.44万元,较去年同期相比增长1003.36万元,增长率22.73%。二、项目概况(一)项目名称大理石大板项目(二)项目选址某某出口加工区(三)项目用地规模项目总用地面积37372.01平方米(折合约56.03亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.35%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.34%,固定资产投资强度186.25万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37372.01平方米,建筑物基底占地面积24048.89平方米,总建筑面积60542.66平方米,其中:规划建设主体工程43296.37平方米,项目规划绿化面积3836.51平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费3612.14万元。(七)节能分析“大理石大板项目建设项目”,年用电量977205.66千瓦时,年总用水量23140.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.08吨标准煤/年。达产年综合节能量32.45吨标准煤/年,项目总节能率23.06%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某出口加工区发展规划,符合某某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15082.24万元,其中:固定资产投资10435.59万元,占项目总投资的69.19%;流动资金4646.65万元,占项目总投资的30.81%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31310.00万元,总成本费用23547.36万元,税金及附加277.97万元,利润总额7762.64万元,利税总额9111.32万元,税后净利润5821.98万元,达产年纳税总额3289.34万元;达产年投资利润率51.47%,投资利税率60.41%,投资回报率38.60%,全部投资回收期4.09年,提供就业职位617个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某出口加工区及某某出口加工区大理石大板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某出口加工区大理石大板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“大理石大板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某出口加工区经济发展,为社会提供就业职位617个,达产年纳税总额3289.34万元,可以促进某某出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.47%,投资利税率60.41%,全部投资回报率38.60%,全部投资回收期4.09年,固定资产投资回收期4.09年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快债券市场化产品创新。人民银行积极支持符合条件的民营企业发行债券,拓宽直接融资渠道。加大银行间债券市场对民营企业融资的支持力度,采取更加多样的方式支持民营企业发债融资,提升发行便利。截至2017年7月末,共支持814家民营企业累计发行债务融资工具2.3万亿元,占到全部债务融资工具发行金额的8.3%,较2016年末的7.78%进一步上升;共有67家发行人发行小微企业金融债券5880亿元。证监会支持开展创新创业公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券等试点,截止2017年7月底,创新创业公司债卷已发行14单,发行金融18.08亿元;可交换债卷已发行108只,发行金额1211亿元;可续期公司债卷发行31只,发行金额534亿元;绿色债券(含绿色资产证券化)发行27单,发行金额367亿元。此外,证监会积极研究推出项目收益债券试点,支持民营企业发行公司债券、资产支持债券等产品融资。截止2017年8月,项目收益债券已有一单核准待发行。截止2017年7月底,民营企业累计发展公司债券10456亿元;交易所资产证券化产品累计发行11156亿元,其中相当部分是民营企业发行,同比均大幅增长。同时,基础资产类型不断丰富,支持棚户区改造、市政基础设施建设、住房租赁业、现代农业等重点领域和产业的发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37372.0156.03亩1.1容积率1.621.2建筑系数64.35%1.3投资强度万元/亩186.251.4基底面积平方米24048.891.5总建筑面积平方米60542.661.6绿化面积平方米3836.51绿化率6.34%2总投资万元15082.242.1固定资产投资万元10435.592.1.1土建工程投资万元4333.942.1.1.1土建工程投资占比万元28.74%2.1.2设备投资万元3612.142.1.2.1设备投资占比23.95%2.1.3其它投资万元2489.512.1.3.1其它投资占比16.51%2.1.4固定资产投资占比69.19%2.2流动资金万元4646.652.2.1流动资金占比30.81%3收入万元31310.004总成本万元23547.365利润总额万元7762.646净利润万元5821.987所得税万元1.628增值税万元1070.719税金及附加万元277.9710纳税总额万元3289.3411利税总额万元9111.3212投资利润率51.47%13投资利税率60.41%14投资回报率38.60%15回收期年4.0916设备数量台(套)9117年用电量千瓦时977205.6618年用水量立方米23140.8719总能耗吨标准煤122.0820节能率23.06%21节能量吨标准煤32.4522员工数量人617第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、2016年以来,中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设,一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现,京津冀协同发展重大项目加快实施,北京城市副中心加快规划建设,长江经济带生态保护,通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展,如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展,制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。过去的2018年,面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重,特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境,我们在党中央坚强领导下保持发展定力,迎难而上、扎实工作,取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间,稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、“十二五”规划提出,我国要优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能,发展先进装备制造业,调整优化原材料工业,改造提升消费品工业,促进制造业由大变强。国家统计局数据显示,2011年至2014年,装备制造业和高技术产业增加值年均分别实际增长13.2%和11.7%,快于规模以上工业增加值2.7个百分点和1.2个百分点。2015年,我国高技术产业增加值比上年增长10.2%,比规模以上工业快4.1个百分点,占规模以上工业比重为11.8%,比上年提高1.2个百分点。从企业效益看,尽管2015年工业企业效益形势严峻,但工业结构调整显现成效,符合转型升级方向的行业利润保持较快增长。其中,高技术制造业利润比上年增长8.9%、消费品制造业增长7%。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址规划一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于某某出口加工区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.35%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.34%,固定资产投资强度186.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17002.5717002.5743296.3743296.373409.301.1主要生产车间10201.5410201.5425977.8225977.822113.771.2辅助生产车间5440.825440.8213854.8413854.841090.981.3其他生产车间1360.211360.212511.192511.19204.562仓储工程3607.333607.3311210.0911210.09641.982.1成品贮存901.83901.832802.522802.52160.502.2原料仓储1875.811875.815829.255829.25333.832.3辅助材料仓库829.69829.692578.322578.32147.663供配电工程192.39192.39192.39192.3912.393.1供配电室192.39192.39192.39192.3912.394给排水工程221.25221.25221.25221.2511.094.1给排水221.25221.25221.25221.2511.095服务性工程2284.642284.642284.642284.64130.845.1办公用房1105.251105.251105.251105.2555.945.2生活服务1179.391179.391179.391179.3969.716消防及环保工程644.51644.51644.51644.5141.526.1消防环保工程644.51644.51644.51644.5141.527项目总图工程96.2096.2096.2096.2010.397.1场地及道路硬化6267.501103.891103.897.2场区围墙1103.896267.506267.507.3安全保卫室96.2096.2096.2096.208绿化工程2183.7676.43合计24048.8960542.6660542.664333.94六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12760.78万元,占计划投资的84.61%。其中:完成固定资产投资8172.72万元,占总投资的64.05%;完成流动资金投资4588.06,占总投资的35.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12760.781.1完成比例84.61%2完成固定资产投资万元8172.722.1完成比例64.05%3完成流动资金投资万元4588.063.1完成比例35.95%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员617人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4201.2人均年工资万元5.531.3年工资额万元2178.792工程技术人员工资2.1平均人数人932.2人均年工资万元5.262.3年工资额万元629.433企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元6.383.3年工资额万元187.504品质管理人员工资4.1平均人数人494.2人均年工资万元5.134.3年工资额万元280.475其他人员工资5.1平均人数人305.2人均年工资万元5.905.3年工资额万元232.956职工工资总额万元16461.16五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10435.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4333.943612.14186.2510435.591.1工程费用万元4333.943612.1421107.811.1.1建筑工程费用万元4333.944333.9428.74%1.1.2设备购置及安装费万元3612.143612.1423.95%1.2工程建设其他费用万元2489.512489.5116.51%1.2.1无形资产万元1249.161249.161.3预备费万元1240.351240.351.3.1基本预备费万元539.69539.691.3.2涨价预备费万元700.66700.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元10435.5910435.59(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4646.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21107.8113574.7516703.9221107.8121107.8121107.811.1应收账款万元6332.343799.415065.876332.346332.346332.341.2存货万元9498.515699.117598.819498.519498.519498.511.2.1原辅材料万元2849.551709.732279.642849.552849.552849.551.2.2燃料动力万元142.4885.49113.98142.48142.48142.481.2.3在产品万元4369.312621.593495.454369.314369.314369.311.2.4产成品万元2137.161282.301709.732137.162137.162137.161.3现金万元5276.953166.174221.565276.955276.955276.952流动负债万元16461.169876.7013168.9316461.1616461.1616461.162.1应付账款万元16461.169876.7013168.9316461.1616461.1616461.163流动资金万元4646.652787.993717.324646.654646.654646.654铺底流动资金万元1548.87929.331239.111548.871548.871548.87(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15082.24万元,其中:固定资产投资10435.59万元,占项目总投资的69.19%;流动资金4646.65万元,占项目总投资的30.81%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4333.94万元,占项目总投资的28.74%;设备购置费3612.14万元,占项目总投资的23.95%;其它投资2489.51万元,占项目总投资的16.51%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10435.59+4646.65=15082.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10435.5969.19%1.1项目建设投资万元10435.5969.19%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4646.6530.81%3总投资万元万元15082.24二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18786.00万元,总成本19242.12万元,利润总额-456.12万元,净利润226.58万元,增值税642.43万元,税金及附加-342.09万元,所得税-114.03万元;第二年收入25048.00万元,总成本24228.45万元,利润总额819.55万元,净利润614.66万元,增值税856.57万元,税金及附加252.28万元,所得税204.89万元;第三年生产负荷100%,收入31310.00万元,总成本23547.36万元,利润总额7762.64万元,净利润5821.98万元,增值税1070.71万元,税金及附加277.97万元,所得税1940.66万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31310.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1070.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18786.0025048.0031310.0031310.0031310.001.1大理石大板万元18786.0025048.0031310.0031310.0031310.002现价增加值万元6011.528015

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