绿色产品环境管理制度_第1页
绿色产品环境管理制度_第2页
绿色产品环境管理制度_第3页
绿色产品环境管理制度_第4页
绿色产品环境管理制度_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

绿色产品环境管理办法1、 目的为了配合欧洲议会和理事会通过的欧盟关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令,根据ROHS和客户的要求,特制定此管理办法。2、 适用范围2.1公司自行设计、制造、销售的绿色产品。2.2 供应商、外包商提供的绿色产品。3、 环境管理物质等级 3.1一级: 对于该物质及其用途立即禁止使用.3.2二级: 对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止,超过规定的日期之后,不能在部件及材料中使用,达到期限指定为”一级”.3.3三级: 目前虽然没有规定日期及削减目标,但指定了计划在削减部件和材料中含量的物质及其用途.4、 环境管理物质的管理标准 4.1 环境管理物质一览表重金属( Heavy metals )重金属( Heavy metals )镉及镉化合物 ( Cadmium and cadmium compounds )铅及铅化合物 ( Lead and lead compounds )汞及汞化合物( Mercury and mercury compounds )镍及镍化合物 ( Nickel and nickel compounds )六价铬化合物 ( Hexavalent chromium compounds )有机氯化合物(Chlorinated organic compounds)多氯联苯(PCB) ( Polychlorinated biphenyls )多氯奈(PCN) ( Polychlorinated naphthalenes )多氯对联三苯(PCT) ( Polychlorinated terphenyls )氯代烷烃(CP) ( Chlorinated paraffins )灭蚁灵 (Mirex )其它有机氯化合物(Other chlorinated organic compounds)有机溴化合物(Brominated organic compounds)多溴联苯(PBB) (Polybrominated biphenyls)多溴二苯醚(PBDE) (Polybrominated diphenylethers)四溴双酚-A-双-(2,3-二溴丙醚)(TBBP-A-bis) (Polybrominated diphenylethers)其它有机溴化合(Other brominated organic compounds)有机锡化合物(三丁基锡化合物/ 三苯基锡化合物)(Tributyl tin compounds, Triphenyl tin compounds)石棉 (Asbestos)特定偶氮化合物 (Specific Azo compounds)聚氯乙烯以及聚氯乙烯混合物 (Polyvinyl chloride and PVC blends)甲醛 (Formaldehyde)损耗臭氧层之物质( Ozone depleting substances)总经理环境管理代表团品管部采购大仓库生产部成品仓业务部生管部5、 环境管理组织结构6、环境管理组织职责总经理:负责指派环境管理代表,核准GP推动事项,对环境管理报告作出公司高层指示。环境管理代表(经理):负责GP推动及内部环境稽核计划的拟定,协调各部门GP推动进度,向最高管理者报告环境管理事项。品管部:负责对GP物料、制程、出货检验标准的制定,并按标准进行检验;GP所使用物料、设备及治具和标识等的监控。生产部:负责GP生产及标识。采购部:负责供应商环境管理调查计划的制定,并配合品管部对GP物料供应商环境管理的评估;向GP供应商索要相关物质有效之SGS报告、MSDS和不使用RoHS规定物质及其它禁用物质保证书,并列管。大仓库:负责GP物料存放区域划分,并按规定存放GP物料。成品仓:负责划分GP专放区,并按规定存放;负责超过期限之库存品的通知。生管部:负责物料、在制品、成品的计划及追溯。业务部:负责与客户之间信息的沟通。7、 环境方针捷德电子股份有限公司遵循法令制定环境政策如下:1. 永续发展,保护生态环境,防制污染源,恪守法令规章。2. 设定环保目标,全面参与环保活动并持续检讨改善。3. 不断提高全员环保意识,改善工作环境。8、 产品环境管理办法本公司产品环境管理方法从采购、进料、仓储、搬运、制程、成品出货、不合格品管制、内部稽核、教育训练和客户管理等方面进行控制。8.1 采购与供应商管理方面8.1.1对新供应商的要求:(1)、采购单位需要求供应商提供有效的SGS或Intertek报告、MSDS表和材料中所含物质的保证书,并将其列管。(2)、品管单位根据年度供应商稽核计划表对新供应商需发出供应商调查表,由环境管理稽核小组对其现场进行稽核,并评估,方式可参考供应商管理程序书(QP-08)。8.1.2 对现有供应商的要求: (1)、采购单位需对供应商提供的SGS或Intertek报告、MSDS表和材料中所含物质的保证书进行列管,如已超过有效期的,应及时更新,并将其提供给本公司。(2)、本公司要求现有供应商在每批来料时需提供MSDS表。(3)、供应商在工程变更(如其供应商、材料、生产场地、工艺流程、环境管理代表等变更)时,需及时填写工程变更报告及相关的资料传给本公司品管单位,由品管单位报告给环境管理代表。(4)、本公司品管单位根据供应商提供的工程变更报告及相关的资料分析后,采取如下措施:a)、针对供应商工程变更中的生产场地及工艺流程之变更,如有必要,本公司品管单位要求供应商提供样品,并作确认生产,还需对其现场进行稽核。b)、针对供应商工程变更中之材料变更,本公司根据供应商提供的材料变更资料、变更后的SGS和MSDS表报告给客户确认。8.2 进料检验方面 8.2.1 IQC人员首先需检查GP物料是否放置于GP物料放置区且需检查来料包装上是否有GP标识,在进行GP物料检验时,IQC人员必须用有GP标识的仪器在GP物料检验区检验。8.2.2 IQC人员需根据供应商SGS、MSDS、保证书清单检查每批物料是否有MSDS表,且需检查此批物料MSDS表与本公司确认后的MSDS表是否一致。若为不一致,则IQC判定不合格。8.2.3 在GP物料中存在其它质量问题时,参照不合格品管制程序书(QP-21)执行。8.2.4合格时,将来料包装上贴上“检验合格标签”和“Green product”标签。8.2.5 IQC人员需将GP物料检验结果记录于IQC来料检验报告中GP栏。8.3 物料仓储管理方面8.3.1对于GP和非GP物料大仓库需分类作账。大仓库设置有“GP物料待检区”、“GP物料合格区”、“GP物料检验区”、“GP物料待处理区”和“GP物料不合格区”并作有标识,仓管人员需将GP物料按规定存放。8.3.2大仓库应加强温湿度、防雨、防晒、防火、防爆、防泄漏、通风等的管控。8.3.3在化学危险品入库前,仓管人员应进行检查,看包装桶有无破损或滴漏,对有问题的拒收,并对化学危险品的容量和数量进行核对,对其特性免检。8.3.4由仓管人员对仓储的化学危险品包装桶进行日检查,并作记录。8.3.5当包装桶里的化学危险品出现泄漏时,应收集到相应的危险品废物回收容器内,再用碎布将无法回收的液体吸干,并将碎布投放于相应的收集容器内存放。8.3.6所有回收的化学危险品送回供应商处理。8.3.7如化学危险品发生火灾时,按消防管理办法执行。8.3.8如化学危险品溅入到人体皮肤或眼睛等其它部位时,先用清水冲洗,若况严重时,应及时送往医院处理。8.4搬运管理方面8.4.1化学危险品在搬运时,应轻搬轻放,防止泄漏、撞击和倾倒。8.4.2 搬运人员应戴防护手套。8.5制程管理方面8.5.1 GP产品需在专用的GP车间生产。8.5.2 GP车间的所有仪器、设备、工装夹具都需为GP专用,且对于体积较小的工装夹具、每卷锡线、电铬铁用绿色的 标签标识;其它的用“Green Product”专用标签标识。8.5.3相关站别之IPQC/FQC人员,在巡检过程中,需对仪器、设备、物料、过程状态等进行巡检,并将结果记录在专用的GPIPQC/FQC巡检报表上。8.5.4当GP产品出现不合格品时,按“(七)、GP不合格品管制方面”处理。8.5.5 GP产品应在其本体的Date code印字前有 标记(仅适用于陶瓷)。8.5.6对于GP待入库之合格成品,生产单位需在成品包装袋上的QA Passed 票上盖GP章。8.5.7 GP产品的追溯性按产品鉴别、标识与追溯规范执行。8.5.8当制程中出现GP半成品或GP成品的报废品时,生产单位将其装箱并作GP标识后,退回仓库,并由仓库统一退回台北处理。8.5.9制程中所用之化学危险品在盛倒、吸收或搬运时,作业人员应做好防漏、防溢等工作;盛装化学危险品的容器,在使用后必须检查,拧紧盖,以消除隐患。8.5.10作业人员在使用化学危险品时,如化学危险品溅入到人体皮肤或眼睛等其它部位时,先用清水冲洗,若情况严重时,应及时送往医院处理。8.5.11制程中,各站所盛装的小瓶化学危险品,也需标识并保持字迹清楚。8.5.12制程中出现的化学危险品废溶液,需集中收集到专用回收桶内,并做好标识,送仓库,由仓库统一送回供应商处理。8.6 成品仓储及出货管理方面8.6.1 对于GP和非GP成品,成品仓需分类作账。成品仓设置有“GP成品待检区”、“GP成品储存区”、“GP成品出货区”和“GP成品退货区”并作有标识,仓管人员需将GP成品按规定存放。8.6.2 对出货之GP成品的外包装箱唛上盖上GP章。8.6.3 OQC人员需对待检区的GP成品进行检验,检查成品本体的Datecode印字前是否有 标记(仅适用于陶瓷),并检查成品包装袋上的QA Passed 票上是否盖有GP章。8.6.4 OQC人员需用专用的GP检测仪器对GP成品进行检测。且每隔三个月一次须对成品进行环境管理物质的确认。8.6.5仓管人员对GP成品的储存日期超过三个月的需及时知会品管单位进行有害物质含量的检测。8.6.6 OQC人员检出的GP不合格品或报废品,由仓管人员将其退回生产单位并换回相同数量之良品。8.7 GP不合格品管制方面8.7.1 GP物料的不合格管制(1)、当供应商提供的每批物料中外包装上无GP标识或未提供MSDS表的,由IQC拒收后,按不合格品管制程序书(QP-21)执行。(2)、当供应商提供的每批物料中外包装有GP标识并提供了MSDS表的,但存在其它质量问题时,按不合格品管制程序书(QP-21)执行。8.7.2 GP制程不合格管制(1)、各生产单位在制程中发现GP不合格品时,需将其集中放于贴有GP标识的盛器内并隔离,按不合格品管制程序书(QP-21)执行。(2)、IPQC人员在巡检过程中发现GP不合格品时,需将其集中放于贴有GP标识的盛器内,交生产单位处理并记录,按不合格品管制程序书(QP-21)执行。(3)、若在制程中,发现GP不合格成品时,需整批放置于GP成品不合格区,按不合格品管制程序书(QP-21)执行。8.7.3 退货品的管制(1)、当OQC检验出GP不合格品时,需整批放置于成品仓GP成品退货区,由仓管人员通知生产单位进行返工。(2)、当客户退回GP不合格成品时,由仓管人员将其放置于成品仓GP成品退货区,通知相关单位协助处理,并按客户抱怨及退货处理程序书(QP-21)执行。8.8 教育训练方面8.8.1本公司对管理人员、采购人员、仓管人员、检验人员、校验人员、作业人员进行GP方面的分级培训。8.8.2对所有参加之培训的人员,都需进行考核,合格后方可上岗。8.9内部稽核管理方面8.9.1 环境管理负责人应于每年年底,拟定次年度之“环境管理内部稽核计划表”呈总经理核准后发行至厂内相关部门。8.9.2 环境管理内部稽核每年至少两次。8.9.3 当有重大环境问题发生或有必要时,可追加稽核的频次。8.9.4 环境管理负责人依据“环境管理内部稽核计划表”于稽核前一个月拟定稽核日期及时间,指派稽核组成员,并发出“稽核通知单”通知受稽核单位及稽核人员。8.9.5 稽核组成员不可直接稽核本职工作,以确保稽核的独立性。8.9.6 稽核员应受过认证公司ISO14000培训并取得合格证书,方可列入 “合格稽核人员管理表”。8.9.7 稽核组应于稽核执行前,负责审核被稽核部门之相关作业依据之文件,并准备“GP环境管理内部稽核表”。8.9.8 稽核时,稽核组依据“GP环境管理内部稽核表”项目执行稽核,并记录稽核发现之证据;如有对GP环境管理有效之建议,亦可加入查检表追踪。8.9.9现场稽核结束后,由环境管理负责人召集被稽核部门主管人员开会;根据“GP环境管理内部稽核表”,被稽核单位主管确认后,需当场拟定预计改善日期后,由稽核组将预计改善日期填入后,将所稽核到的问题点登录于“改善行动要求表”后发给被稽核部门。8.9.10 被稽核部门需拟定改善方案并填回于“改善行动要求表”后,将“改善行动要求表”传回稽核组。8.9.11 稽核组应于改善期限到期时,查核是否改善。如改善,则在“改善行动要求表”上和GP环境管理内部稽核表上结案;如未改善,则于“改善行动要求表”上写明跟催当时之现况。8.10 客户管理方面8.10.1本公司根据客户要求提供有效的SGS或Intertek报告、MSDS表和材

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论