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文档简介

1、质量风险评估报告起草(签名/日期):审核(签名/日期):批准(签名/日期):1 / 19质量风险评估报告一、概述质量风险管理是指贯穿产品生命周期的药品质量风险评估、控制、沟通和审核的系统过程。GSFP勺基本原则与药品质量风险管理的目标相一致。药品经营企业作为质量风险管理主 体,在药品经营环节实施 GSP过程中,通过运用质量风险管理的方法,正确识别质量风险、 评估质量风险,科学控制质量风险, 达到降低质量风险危害程度的目的,从而发挥质量风险管理对企业GSP贯彻实施的保证作用,进一步确保所经营药品的质量,切实保障公众用药的 安全有效。本报告的方案通过预先主动地制定方法以识别和控制在药品流通过程中存

2、在的潜在质 量问题,达到防范风险,预防质量事故的目的。二、目的通过质量风险分析评估,评估公司现有的质量管控措施是否全面,必要时完善相关管 控措施,明确公司的风险控制策略。三、范围药品经营质量与企业组织机构、人员、管理制度与职责、过程管理、设备设施等诸多要素共同整合的复杂过程, 任何一个要素发生问题都会影响所经营药品的质量,引发药品质量风险。药品风险来源复杂,有人为因素,也有药品本身的“两重性”因素。人为因素可导致假 药、劣药经营、药品质量问题、标识缺陷和包装质量问题、用药差错问题等,多属可控制风 险;药品属性因素包括药品天然风险,其中包括药品已知风险和未知风险。已知风险包括药品已知不良反应和已

3、知药物相互作用等,属可控制风险;药品未知风险包括药品未知不良反应, 非临床适应症患者使用, 未试验人群的应用(如 孕产妇、婴幼儿、老年人、肝肾功能障碍者等,他们一般被排除在临床试验入选标准之外) , 多属不可控制风险。本风险分析包含组织机构、人员资质,管理制度与职责、设备设施、药品采购、药品检 查、药品验收、药品储存、药品销售、药品运输等过程,主要是针对可控风险,不可控风险 不在本报告的方案之内。四、风险评估小组组成及职责公司于2017年3月3日成立了风险评估小组,定于3月6日开展风险评估活动。通知文件详见附件。小组主要成员见下表:姓名部门小组职务职责XX总经办组长负责对质量风险评估问题改进所

4、需的资源提供支持, 保证改进落实。XX总经办副组长负责领导质量风险评估的开展;负责质量风险评估结论的最终审定;负责跟踪质量风险评估中发现问题的解决落实。XX质管部副组长负责质量风险评估的组织与实施。XX质管部组员负责起草质量风险评估报告。XX质管部组员负责验收环节风险评估相关工作的实施。XX仓储部组员负责仓储部(收货、储存与养护环节)风险评估相关 工作的实施。XX运输部组员负责运输部(出库与运输)风险评估相关工作的实施。XX采购部组员负责采购部门风险评估相关工作的实施。XX销售部组员负责销售部门风险评估相关工作的实施。五、风险识别风险识别是系统地使用信息来寻找和识别所述风险疑问或问题的潜在根源

5、。药品在经营 过程中,弓I起质量风险的关键影响因素,包括企业负责人的质量风险意识、组织机构、人员配置、管理制度与职责的制定、仓储设施和管理条件、过程管理(药品购进、收货、检查验收、储存与养护、药品销售、出库与运输、售后服务)等多个环节和关键控制点,任何一个环节出错都将导致不同的危害事件,即每个环节都存在着不同的风险。各部门采用事故分析、流程图、检查表、因果图(鱼骨图)等工具,按岗位或活动进行 风险识别,结果如下,风险识别表序号部门岗位活动过程可能导致质量事故原因产生后果1质管部首营资料审核未审核购入假药或劣药。2质管部首营资料审核审核不到位购入假药或劣药。3质管部首营资料审核资质过期购入假药或

6、劣药。4仓储部收货检查检查不到位接收非我企业购进商品;接收假药 (受污染)或劣药;接收药品质量 明显缺陷(外观质量问题、包装破 损、短少等)产品。5质管部检查验收未验收验收合格假药(受污染、假进口) 或劣药。6质管部检查验收检查验收不到位验收合格药品质量缺陷(外观质量 问题、包装破损、短少等)产品。7质管部检查验收验收延误造成药品质量缺陷(内在质量)、 药品失效。8仓储部储存与养护药品未按存储条件(常温 库、阴凉、冷库)分开存 放;储存不当,造成药品污染、变质、 失效(温湿度影响),成为假药。9仓储部储存与养护抽样不到位储存药品发生质量缺陷(储存造成 外观质量问题、包装破损、短少等) 产品。1

7、0仓储部储存与养护仓库合理储存不到位(未 做到“五分开”);药品 堆码不到位,未做到符合“五距”;储存药品发生质量缺陷(储存造成 外观质量问题、包装破损、短少等) 产品。11仓储部储存与养护仓库“五防”设施不到位, 未及时保养,更新,药品 仓储环境卫生执行不到位储存药品发生质量缺陷(储存造成 外观质量问题、包装破损、短少等) 产品。12仓储部储存与养护仓库温湿度检测、调控设 施、设备不到位,不能满 足时时检测和自动调控(包括冷库);储存不当,造成药品污染、变质、 失效(温湿度影响),成为劣药。13仓储部储存与养护药品存储未按“五区”分 开存放,不合格药品未做 到专人专区管理,实施色 标管理不到

8、位;储存药品发生质量缺陷(储存造成 外观质量问题、包装破损、短少等) 产品。14仓储部储存与养护养护员检测温湿度、指导保管员调控温湿度设施执行不到位;产品储存不当,造成药品污染、变 质、失效(温湿度影响),成为劣 药。15仓储部储存与养护“药品催销月报表”执行 不到位;储存药品过期成为劣药。16仓储部储存与养护养护检查过程中,发现问题及时按程序处理不到位;储存药品发生质量缺陷(储存造成 外观质量问题、包装破损、短少等) 产品。17仓储部储存与养护季度养护分析执行不到位;储存药品发生质量缺陷(储存造成 外观质量问题、包装破损、短少等) 产品。18仓储部储存与养护保管员库房账务管理不到位药品储存批

9、号、数量差错。19销售部销售管理销售部门对客户选择管理不到位;销售药品质量缺陷(质量问题、包 装破损、短少等)产品。20销售部销售管理质量管理人员未对客户资 质审核;协助贩毒或提供毒源。21销售部销售管理由于仓储运输环节疏忽原 因,造成销售假药、劣药;销售假药、劣药。22销售部销售管理销售人员操纵的挂靠销售、走票销售;销售药品质量缺陷(质量问题、包 装破损、短少等)产品。23销售部销售管理未按规定销售特殊管理的药品协助贩毒或提供毒源。24销售部销售管理未梳理客户渠道,盲目新 开户;协助贩毒或提供毒源。25仓储部岀库复核保管员贯彻药品拆零拼装、发岀药品批号错误,数量差错。26仓储部岀库复核药品岀

10、库复核管理制度不 到位;问题药品(药品质量缺陷等)发岀; 药品名称、数量等不符合客户要求。27仓储部岀库复核药品岀库执行“先产先 出,近期先出,按批号发 货”原则不到位,公司发生假药、劣药(发错药、发过期药);经济受损失。28仓储部岀库复核质量不合格药品发岀,发岀假药、劣药(发错药、发过期 药)。29仓储部岀库复核过期药品发岀;发岀假药、劣药(发错药、发过期 药)。30仓储部岀库复核药品外观质量的复核的执 行工作不到位;问题药品给客户,经济受损失。31运输部岀库药品运输药品搬运人员、运输人员 贯彻药品运输管理制度不 到位,搬运、堆码药品严 格遵守药品外包装标识的 要求规范操作不到位;运输原因造

11、成药品变质、药品失效 等问题,形成劣药。32运输部冷链药品运输冷链药品运输未严格遵守制度规程运输原因造成药品变质、药品失效 等问题,形成劣药。33仓储部岀库复核特殊管理的药品发岀未执行操作规程;造成特管药品非法流入市场,提供 毒源。34仓储部销后退回的验收收货人员未按流程收退货;收到假劣药。35仓储部销后退回的验收退货保管员未核实是否原发出;销后退回验收合格假药(受污染、 变质、失效)或劣药。36质管部销后退回的验收抽样不到位;销后退回验收合格假药(受污染、 变质、失效)或劣药。37质管部销后退回的验收销后退回检查验收不到位(冷链保存药品退货未判定验收不合格);销后退回验收合格药品质量缺陷(外

12、观质量问题、包装破损、短少, 严重不良反应等)产品。38仓储部购进退岀管理药监部门确认的假劣药品 不能再执行药品购进退岀 程序,确认的假药、劣药 再次销售;假药、劣药再次销售。39仓储部购进退岀管理召回药品未经质量审核重新发出假药、劣药再次销售。40质管部质量信息药监系统发布假药或劣药 信息遗漏或反馈不及时或 未及时启动应急预案;信息遗漏或反馈延误,造成致死致残个案;信息遗漏,造成使用假药、劣药;信 息遗漏或反馈延误,引发新的严重 不良反应,信息遗漏或反馈延误, 使用药品质量缺陷产品。41质管部质量信息和质量投诉各类质量信息收集不全面,未做分析和汇总;同上42质管部质量信息和质量投诉质量信息反

13、馈延误;同上43质管部药品不良反应信息 反馈、药品召回、 质量事故调查未及时启动应急预案(药 品召回、质量事故调查)。同上44质管部质量查询不做或延误造成采购、使用假药、劣药;信息 遗漏,造成使用假药、劣药。六、风险评价风险评价是在一个风险管理过程中,对支持风险决策的资料进行组织的系统过程。它包括风险分析和风险评估两个部分。风险分析就是对风险的严重性和可能性进行分析判段。严重性(S)就是对风险源可能造成的后果的衡量,可能性(P)就是有害事件发生的频率或可能性。它们分别分三级,分 级标准如下危害因素分级严重性发生率高(3)质量影响很大,对患者造成危害; 公司经济有损失。经常发生中(2)质量影响小

14、,对患者无危害;公司经济有损失。偶尔会发生低(1)质量影响小,对患者无危害;公司经济无损失。很少发生风险评估是使用下图,以确定风险的严重性。根据风险严重程度,确定风险可接受性,低风险是可接受风险, 可不必主动采取风险干预措施;中等风险是合理风险, 通过实施风险控制措施,风险得以降低,效益超过风险,达到接近可接受水平;不可接受风险,指风险可能导致的伤害严重,必须采取有效干预措施,以规避风险。高(3)3中6高9高中(2)2低4中6高低(1)1低2低3中低(1)中(2)高(3)严重性对风险识别的各风险点进行逐一分析严重性和可能性并风险评价,结果如下:风险评价表序号岗位或活动过程可能导致质量事故原因产

15、生后果发生的可能性严重性风险评估1首营资料审核未审核购入假药或劣药。13中2首营资料审核审核不到位购入假药或劣药。13中3首营资料审核资质过期购入假药或劣药。23高4收货检查检查不到位接收非我企业购进商品;接收 假药(受污染)或劣药;接收 药品质量明显缺陷(外观质量 问题、包装破损、短少等)产 品。23高5检查验收未验收验收合格假药(受污染、假进 口)或劣药。13中6检查验收检查验收不到位验收合格药品质量缺陷(外观 质量问题、包装破损、短少等) 产品。22高7检查验收验收延误造成药品质量缺陷(内在质 量)、药品失效。22中8储存管理、养护检查.药品未按存储 条件(常温库、 阴凉、冷库)分 开存

16、放;储存不当,造成药品污染、变 质、失效(温湿度影响),成 为劣药。12低9储存管理、养护检查抽样不到位储存药品发生质量缺陷(储存造成外观质量问题、包装破损、短少等)产品;22中10储存管理、养护检查仓库合理储存不 到位(未做到“五 分开”);药品 堆码不到位,未 做到符合“五 距”;储存药品发生质量缺陷(储存造成外观质量问题、包装破损、短少等)产品12低11储存管理、养护检查仓库“五防”设 施不到位,未及 时保养,更新, 药品仓储环境卫 生执行不到位储存药品发生质量缺陷(储存 造成外观质量问题、包装破 损、短少等)产品12低12储存管理、养护检查仓库温湿度检 测、调控设施、 设备不到位,不

17、能满足时时检测 和自动调控(包 括冷库);储存不当,造成药品污染、变 质、失效(温湿度影响),成 为劣药;12低13储存管理、养护检查药品存储未按“五区”分开存 放,不合格药品 未做到专人专区 管理,实施色标 管理不到位;储存药品发生质量缺陷(储存造成外观质量问题、包装破损、短少等)12低14储存管理、养护检查养护员检测温湿 度、指导保管员 调控温湿度设施 执行不到位;产品储存不当,造成药品污 染、变质、失效(温湿度影响), 成为劣药;22高15储存管理、养护检查“药品催销月报表”执行不到位;储存药品过期成为劣药;12中16储存管理、养护检查养护检查过程中,发现问题及 时按程序处理不 到位;储

18、存药品发生质量缺陷(储存造成外观质量问题、包装破损、短少等)产品;12中17储存管理、养护检查季度养护分析执 行不到位;储存药品发生质量缺陷(储存造成外观质量问题、包装破损、短少等)产品;12低18储存管理、养护检查保管员库房账务管理不到位药品储存批号、数量差错。11低19销售客户选择、销售管理销售部门对客户选择管理不到位;销售药品质量缺陷(质量问 题、包装破损、短少等)产品11低20销售客户选择、销售管理质量管理人员未对客户资质审核;协助贩毒或提供毒源;12中21销售客户选择、销售管理由于仓储运输环 节疏忽原因,造 成销售假药、劣 药;销售假药、劣药;13高22销售客户选择、销售管理销售人员

19、操纵的 挂靠销售、走票 销售;销售药品质量缺陷(质量问 题、包装破损、短少等)产品23高23销售客户选择、销售管理未按规定销售特殊管理的药品协助贩毒或提供毒源;13中24销售客户选择、销售管理未梳理客户渠道,盲目新开户;协助贩毒或提供毒源;13中25岀库复核保管员贯彻药品拆零拼装、发岀药品批号错误,数量差 错。12低26岀库复核药品岀库复核管 理制度不到位;问题药品(药品质量缺陷等) 发岀;药品名称、数量等不符 合客户要求12低27岀库复核药品岀库执行“先产先岀,近 期先岀,按批号 发货”原则不到 位,公司发生假药、劣药(发错药、 发过期药);经济受损失13中28岀库复核质量不合格药品发岀,发

20、岀假药、劣药(发错药、发 过期药);13中29岀库复核过期药品发岀;发岀假药、劣药(发错药、发 过期药);13中30岀库复核药品外观质量的复核的执行工作不到位;问题药品给客户,经济受损失13中31岀库药品运输药品搬运人员、 运输人员贯彻药 品运输管理制度 不到位,搬运、 堆码药品严格遵 守药品外包装标 识的要求规范操 作不到位;运输原因造成药品变质、药品失效等问题,形成劣药22中32冷链药品运输冷链药品运输未严格遵守制度规程运输原因造成药品变质、药品 失效等问题,形成劣药23高33岀库复核特殊管理的药品 发岀未执行操作 规程;造成特管药品非法流入市场, 提供毒源;13中34药品销后退回的验收收

21、货人员未按流 程收退货;收到假劣药13中35药品销后退回的验收退货保管员未核 实是否原发岀;销后退回验收合格假药(受污 染、变质、失效)或劣药;13中36药品销后退回的验收抽样不到位;销后退回验收合格假药(受污 染、变质、失效)或劣药;23高37药品销后退回的验收销后退回检查验 收不到位(冷链 保存药品退货未 判定验收不合 格);销后退回验收合格药品质量 缺陷(外观质量问题、包装破 损、短少,严重不良反应等) 产品;13中38药品购进退岀管理药监部门确认的 假劣药品不能再 执行药品购进退 岀程序,确认的 假药、劣药再次 销售;假药、劣药再次销售13中39药品购进退岀管理召回药品未经质量审核重新

22、发出假药、劣药再次销售13中40质量信息药监系统发布假药或劣药信息遗漏或反馈不及时信息遗漏或反馈延误,造成致 死致残个案;信息遗漏,造成 使用假药、劣药;信息遗漏,13中或未及时启动应急预案;造成使用假药、劣药;3.信息遗漏或反馈延误,引发新的 严重不良反应,信息遗漏或反 馈延误,使用药品质量缺陷产 品41质量信息和质量投诉各类质量信息收 集不全面,未做 分析和汇总;同上13中42质量信息和质量投诉质量信息反馈延误;同上13中43药品不良反应信息反馈、药品召回、质量事故调查未及时启动应急 预案(药品召回、 质量事故调查)。同上13中44质量查询不做或延误造成采购、使用假药、劣药; 信息遗漏,造

23、成使用假药、劣 药13中七、风险控制风险控制是采取措施, 其目的是将风险降低到一个可以接受的水平。 针对经营过程各 环节进行的质量风险评价, 为减少人为因素引发的经营环节高风险, 采取相应的质量风险控 制措施。岗位风险控制表过程控制措施风险接受首营资料审核和销售人员资质审核。1. 确立企业“进、储、销”的计算机信息管理系统,未经审核,系统不 能确认企业为合格供应商;资质过期,系统自动报警;非授权人不能在 系统内审批;2. 对审核人员加强药品购进管理制度、首营企业和首营品种审核制度及 相关程序的培训;3. 通过年度药品质量进货评审,对质量信誉不好的企业退岀供应商或不 购进其产品风险接受风险减少风

24、险避免检查验收1. 确立企业“进、储、销”的计算机信息管理系统,未经采购人员制定 购进计划,系统无收货指令;收货需凭系统指令一一“采购订单”执行;2. 对收货人员加强药品购进管理制度、收货程序的培训;3. 严格执行药品收货“四拒收”原则。风险接受风险减少风险避免收货检查1. 确立企业“进、储、销”的计算机信息管理系统,未经采购人员制定 购进计划,系统无收货指令;收货需凭系统指令一一“采购订单”执行;2. 对收货人员加强药品购进管理制度、收货程序的培训;风险避免3.严格执行药品收货“四拒收”原则。储存管理、养护检查1. 完善人员培训,养护员、保管员积极落实岗位管理职责,严格执行药 品养护管理制度

25、、药品存储管理制度、药品保管管理制度、仓库温湿度 管理制度等相关制度和程序;2. 药品应按存储条件分(常温库、阴凉、冷库)开存放,仓库合理储存做到“五分开”;药品堆码做到符合“五距”;3. 仓库“五防”设施要及时保养,更新,定期清洁药品储存区域;4. 仓库温湿度检测、调控设施、设备需满足时时检测和自动调控(包括 冷库),必要时,进行仓库温湿度变化的验证;5. 药品存储应按“五区”分开存放,不合格药品专人专区管理实施色标 管理;6. 养护员检测温湿度、指导保管员调控温湿度设施需严格按制度执行;7. “药品催销月报表”定期收集汇总,转发相关部门;8. 养护检查过程中,发现问题及时向质量管理部门上报

26、,质量管理部门 复核确认后,及时处理;9. 季度养护分析汇总及时,有分析,有结果;10. 保管员库房账务做到“日动碰,月盘点”,保证账、货、卡相符率100%11. 确立企业“进、储、销”的计算机信息管理系统,包括仓储管理系统,满足药品存储条件系统控制,指定适宜仓库;满足药品质量状态由质量管理部门指定人员系统确定,仓储部门依据指令控制发岀与否;满足按药品批号管理库房进岀账目12. 落实质量否决权管理制度,保管员发现药品污染、变质、失效、药品过期或药品质量缺陷,报质量管理部门,复核确认后,入不合格库,严禁销售;13. 仓储条件不能满足特殊储存条件的,可以通过药品直调方式,满足销 售。风险减少风险避

27、免风险转移销售客户选择、销售管理1. 确立企业“进、储、销”的计算机信息管理系统,未经质量审核的客户,系统不支持发岀,问题药品,系统不支持付岀;2. 规范销售人员销售行为;3. 对销售人员加强药品销售管理制度、程序的培训;4. 严格执行特殊管理的药品管理制度的要求。风险减少风险避免岀库复核、低温药品运输1. 保管员积极贯彻药品拆零拼装、药品岀库复核管理制度,药品岀库严 格执行“先产先岀,近期先岀,按批号发货”原则;2. 岀库复核坚持“四不发”原则,强化药品外观质量的复核;3. 药品搬运人员、运输人员贯彻药品运输管理制度,搬运、堆码药品严 格遵守药品外包装标识的要求规范操作;4. 低温运输药品严

28、格遵守低温运输药品管理制度,制定低温运输应急 预案,确保药品运输的质量安全;5. 确立企业“进、储、销”的计算机信息管理系统,药品质量状态非“合 格的”,不能发岀;满足过期药品不能发岀;系统支持执行“先产先岀,近期先岀,按批号发货”原则;系统满足特殊管理的药品执行电子监管 码系统指令。风险减少风险避免药品销后退回的验1.确立企业“进、储、销”的计算机信息管理系统,系统支持收货员凭风险减少收、药品购进退岀管理销售负责人同意签发的“药品退货申请表”收货;支持退货保管员核实 是否原发岀;支持验收员凭收货员签发的销后退回验收指令一“销后退 回验收通知单”执行验收;支持销后退回验收判定质量不合格药品不能

29、 岀库;2. 对验收员加强药品质量检查验收管理制度、抽样程序、药品销后退回 验收程序的培训;3. 保管员加强对药品销后退回、购进退岀管理制度的培训;3. 严格执行冷链管理药品要求,退货应判定质量不合格;4. 验收不合格药品,质量管理员要履行质量复核手续。风险避免质量信息质量信息 和质量投诉、质量 查询药品不良反应信息反馈、药品召回、质量事故调查1. 确立企业“进、储、销”的计算机信息管理系统,支持质量管理人员 确认的暂停发货指令;2. 对质量员加强药品质量信息、质量查询、质量投诉及用户访问管理制 度、程序的培训;3. 质量员掌握对药品不良反应监测和报告管理制度、药品召回管理制度、药品质量事故处

30、理管理制度的熟练运用;对各类应急预案的启动清楚程序;4. 质量人员严格执行质量否决权赋予的责任风险减少风险避免通过分析,公司的质量工作措施基本全面,不需要再增加新的控制措施。但是药品经营全过程中,环节众多,过程复杂,因此必须加强预先防范、同步控制、 重视事后反馈控制(质量风险控制策略包括事前控制、事中控制、事后反馈等步骤。事前控 制,即在质量风险发生前对其采取的预防性控制措施,以避免各种失误、浪费和损失的发 生。具体措施包括风险避免、风险减弱、风险转移、风险自留等方法。事中控制,即指药品 质量风险发生后,企业应主动运用质量风险管理方案,积极、科学、快速地做出应对措施,将损失降低至最小。事后反馈

31、,是指药品质量事故发生后,对整个事件本身进行总结分析, 并据此提出今后的改进方案,为今后质量安全防范措施的制定和实施提供科学依据。),从而将质量风险降至可接受的水平。有效发现和控制对质量有重大影响的关键控制点,从而降低质量管理中的漏洞或者盲点。具体措施包括加强企业负责人的质量风险意识,建立质量风险管理组织机构,确立质量风险管理制度,定期开展质量风险管理活动;加强全员质量风险管理制度培训,培养全员质量风险管理意识;八、风险沟通风险沟通是指在决策者和其他涉险人员之间分享有关风险和风险管理的信息。各方可以在风险管理过程的任何阶段进行沟通。应当充分交流质量风险管理过程的结果并有文件和记 录。采购环节风

32、险评价风险控制风险因素供应商审核;供应产品审核;销售人 员资质审核。管理措施1. 确立企业“进、储、销”的计算机信息管理 系统,未经审核,系统不能确认企业为合格供 应商;资质过期,系统自动报警;非授权人不 能在系统内审批;2. 对审核人员加强药品购进管理制度、首营企 业和首营品种审核制度及相关程序的培训;3. 通过年度药品质量进货评审,对质量信誉不 好的企业退岀供应商或不购进其产品。缺陷原因1.未审核;2.资质过期;3.审核不到 位缺陷后果购入假药或劣药风险分析1.人为因素影响较大;2.系统可控。风险评估风险高,企业提供虚假证明材料;销 售人员挂靠企业或未经授权代理其它 企业产品或冒充药品的产

33、品风险接收风险接受风险减少、风险避免收货环节风险评价风险控制风险因素收货检查管理措施1. 确立企业“进、储、销”的计算机信息管理 系统,未经采购人员制定购进计划,系统无收 货指令;收货需凭系统指令一一“采购订单” 执行;2. 对收货人员加强药品购进管理制度、收货程 序的培训;3. 严格执行药品收货“四拒收”原则。缺陷原因检查不到位缺陷后果1.接收非我企业购进商品;2.接收假药(受污染)或劣药;3.接收药品质量明显缺陷(外观质量 问题、包装破损、短少等)产品。风险分析1.人为因素影响较大;2.系统可控风险评估风险适中,由于是中间环节,后期有 质量检查验收环节控制。风险接收风险避免质量检查验收环节

34、风险评价风险控制风险因素检查验收管理措施1. 确立企业“进、储、销”的计算机信息管理 系统,验收员凭收货员签发的验收指令一一“验 收通知单”执行验收;2. 对验收员加强药品质量检查验收管理制度、缺陷原因1.未验收;2.检查验收不到位;3.验 收延误;4.抽样不到位缺陷后果1.验收合格假药(受污染、假进口) 或劣药;2.验收合格药品质量缺陷(外 观质量问题、包装破损、短少等)产 品;3.验收延误(冷链运输药品),造 成药品质量缺陷(内在质量)、药品失 效抽样程序、验收程序和进口药品管理制度的培 训;3. 严格执行冷链管理药品要求;4. 验收不合格药品,质量管理员要履行质量复 核手续。风险分析1.

35、人为因素影响较大;2.系统可控风险评估风险评估风险较高,验收环节是药品 入库管理关键环节,是质量管理重点风险接收风险减少、风险避免储存养护环节风险评价风险控制风险因素储存管理、养护检查管理措施1. 完善人员培训,养护员、保管员积极落实岗 位管理职责,严格执行药品养护管理制度、药 品存储管理制度、药品保管管理制度、仓库温 湿度管理制度等相关制度和程序;2. 药品应按存储条件分(常温库、阴凉、冷库) 开存放,仓库合理储存做到“五分开”;药品堆 码做到符合“五距”;3. 仓库“五防”设施要及时保养,更新,定期 清洁药品储存区域;4. 仓库温湿度检测、调控设施、设备需满足时 时检测和自动调控(包括冷库

36、),必要时,进行 仓库温湿度变化的验证;5. 药品存储应按“五区”分开存放,不合格药 品专人专区管理实施色标管理;6. 养护员检测温湿度、指导保管员调控温湿度 设施需严格按制度执行;7. “药品催销月报表”定期收集汇总,转发相 关部门;8. 养护检查过程中,发现问题及时向质量管理 部门上报,质量管理部门复核确认后,及时处 理;9. 季度养护分析汇总及时,有分析,有结果;10. 保管员库房账务做到“日动碰,月盘点”, 保证账、货、卡相符率 100%缺陷原因1. 药品未按存储条件(常温库、阴凉、 冷库)分开存放;2. 仓库合理储存不到位(未做到“五 分开”);药品堆码不到位,未做到符 合“五距”;

37、3. 仓库“五防”设施不到位,未及时 保养,更新,药品仓储环境卫生执行 不到位;4. 仓库温湿度检测、调控设施、设备 不到位,不能满足时时检测和自动调 控(包括冷库);5. 药品存储未按“五区”分开存放, 不合格药品未做到专人专区管理,实 施色标管理不到位;6. 养护员检测温湿度、指导保管员调 控温湿度设施执行不到位;7. “药品催销月报表”执行不到位;8. 养护检查过程中,发现问题及时按 程序处理不到位;9. 季度养护分析执行不到位;10. 保管员库房账务管理不到位缺陷后果1. 储存不当,造成药品污染、变质、 失效(温湿度影响),成为假药;2. 储存药品过期成为劣药;3. 储存药品发生质量缺

38、陷(储存造成 外观质量问题、包装破损、短少等) 产品;4. 药品储存批号、数量差错。11. 确立企业“进、储、销”的计算机信息管理 系统,包括仓储管理系统,满足药品存储条件 系统控制,指定适宜仓库;满足药品质量状态由质量管理部门指定人员系统确定,仓储部门依据指令 控制发岀与否;满足按药品批号管理库房进岀 账目12. 落实质量否决权管理制度,保管员发现药品 污染、变质、失效、药品过期或药品质量缺陷, 报质量管理部门,复核确认后,入不合格库, 严禁销售;13. 仓储条件不能满足特殊储存条件的,可以通 过药品直调方式,满足销售。风险分析1.人为因素影响较大;2.系统可控;3.仓库设施、设备更新提高风

39、险评估风险高,储存环节保持药品质量稳定 是药品经营企业最重要的质量管理环 节,其中温湿度控制是关键,直接影 响药品质量(特别是冷藏药品温湿度 控制)风险接收风险减少、风险避免、风险转移销售环节风险评价风险控制风险因素销售客户选择、销售管理管理措施1. 确立企业“进、储、销”的计算机信息管理 系统,未经质量审核的客户,系统不支持发岀, 问题药品,系统不支持付岀;2. 规范销售人员销售行为;3. 对销售人员加强药品销售管理制度、程序的 培训;4. 严格执行特殊管理的药品管理制度的要求。缺陷原因1. 销售部门对客户选择管理不到位; 未梳理客户渠道,盲目新开户;2. 质量管理人员未对客户资质审核;3.

40、 由于仓储运输环节疏忽原因,造成 销售假药、劣药;4. 销售人员操纵的挂靠销售、走票售;5. 未按规定销售特殊管理的药品。缺陷后果1. 销售假药、劣药;2. 协助贩毒或提供毒源;3. 销售药品质量缺陷(质量问题、包 装破损、短少等)产品风险分析1. 人为因素影响较大;2. 系统可控风险评估风险较高风险接收风险减少、风险避免出库运输环节风险评价风险控制风险因素岀库复核、低温药品运输管理措施1. 保管员积极贯彻药品拆零拼装、药品岀库复 核管理制度,药品岀库严格执行“先产先岀, 近期先岀,按批号发货”原则;2. 岀库复核坚持“四不发”原则,强化药品外 观质量的复核;3. 药品搬运人员、运输人员贯彻药

41、品运输管理 制度,搬运、堆码药品严格遵守药品外包装标 识的要求规范操作;4. 低温运输药品严格遵守低温运输药品管理 制度,与承运方签署“质量保证协议”,确保 药品运输的质量安全;5. 确立企业“进、储、销”的计算机信息管理 系统,药品质量状态非“合格的”,不能发岀; 满足过期药品不能发岀;系统支持执行“先产 先岀,近期先岀,按批号发货”原则;系统满 足特殊管理的药品执行电子监管码系统指令。缺陷原因1. 保管员贯彻药品拆零拼装、药品岀 库复核管理制度不到位;2. 药品岀库执行“先产先岀,近期先 岀,按批号发货”原则不到位,质量 不合格药品发岀,过期药品发岀;3. 岀库复核员坚持“四不发”原则,

42、强化药品外观质量的复核的执行工作 不到位;4. 药品搬运人员、运输人员贯彻药品 运输管理制度不到位,搬运、堆码药 品严格遵守药品外包装标识的要求规 范操作不到位;5. 低温运输药品遵守低温运输药品 管理制度不到位;6. 特殊管理的药品发岀未执行双人发 货,双人复核;7. 特殊管理的药品执行电子监管码系 统指令执行不到位。缺陷后果1. 发岀假药、劣药(发错药、发过期药);2. 运输原因造成药品变质、药品失效 等问题,形成假药;3. 问题药品(药品质量缺陷等)发岀;4. 发出药品批号错误,数量差错。风险分析1.人为因素影响较大;2.系统可控风险评估风险较高,岀库运输环节是药品到使 用用户前的最后关键环节,是质量管 理重点风险接收风险减少、风险避免药品退货环节风险评价风险控制风险药品销后退回的验收、药品购进退岀管理1.确立企业“进、储、销”的计算机信息管理因素管理措施系统,系统支持收货员凭销售负责人同意签发缺陷原因1. 收货人员未凭销售负责人同意签发 的“退货申请表”收退货;2. 退货保管员未核实是否

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