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泓域咨询MACRO/ 不锈铁管项目可行性研究报告不锈铁管项目可行性研究报告摘要说明该不锈铁管项目计划总投资3289.95万元,其中:固定资产投资2729.88万元,占项目总投资的82.98%;流动资金560.07万元,占项目总投资的17.02%。达产年营业收入3848.00万元,总成本费用3069.04万元,税金及附加50.14万元,利润总额778.96万元,利税总额936.54万元,税后净利润584.22万元,达产年纳税总额352.32万元;达产年投资利润率23.68%,投资利税率28.47%,投资回报率17.76%,全部投资回收期7.13年,提供就业职位60个。严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。项目一定要遵循国家有关相关产业政策,深入进行市场调查,紧密跟踪项目产品市场走势,确保项目具有良好的经济效益和发展前景。项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令,必须完全符合国家产业发展政策、相关行业投资方向及发展规划的具体要求。.概述、项目建设背景及必要性分析、项目市场分析、项目建设内容分析、选址分析、土建工程说明、项目工艺说明、项目环境保护分析、项目生产安全、项目风险应对说明、节能分析、项目进度方案、投资方案、项目经济效益可行性、项目总结、建议等。第一章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、近十年来制造业的快速发展,直接促进了我国经济发展的速度、质量和效益,增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看,建国60多年来,我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35.85%,增加了1倍多,促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。从国际对比来看,1990年我国制造业占全球的比重为2.7%,居世界第九;到2000年上升到6.0%,居世界第四;2007年达到13.2%,居世界第二;2010年为19.8%,跃居世界第一。自19世纪中叶迄今,经历了一个半世纪的历程,我国又重新回到世界第一制造业大国的地位。2、3、二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、“十三五”时期应对产业政策方向进行重大调整:推进产业政策从选择性主导转为功能性主导,产业政策的重心从扶持企业、选择产业转为激励创新、培育市场。长期以来,我国实施的是选择性产业政策,通过投资审批、目录指导、直接补贴企业等手段直接广泛干预微观经济,以挑选赢家、扭曲价格等途径主导资源配置,这虽然发挥了经济赶超的重要作用,但也扭曲了市场机制。进入“十三五”以后,传统产业投资相对饱和,市场具有高度不确定性,企业需要不断创新寻求新技术、新产品、新业态、新商业模式,此时政府部门难以正确选择“应当”扶持的产业、企业和产品。但这并不意味着不需要政府实施产业政策了,而是产业政策方向需要转型,从选择性产业政策转向功能型产业政策。功能型产业政策是“市场友好型”的,它以“完善市场制度、补充市场不足”为特征,政府的作用是增进市场机能、扩展市场作用范围并在公共领域补充市场的不足。这种调整意味着,今后产业政策手段要从直接干预微观经济行为为主转向通过培育市场机制间接引导市场主体行为,虽然也存在补贴、税收优惠等扶持性企业政策,但扶持对象一般是前沿技术和公共基础技术,并强调研发、技术标准和市场培育的协同推进,多采用事前补贴、而不是事后奖励的方式,补贴规模不大、更多是发挥“带动”作用。3、三、项目建设有利条件第二章 概述一、项目概况(一)项目名称不锈铁管项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积9311.32平方米(折合约13.96亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.90%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.23%,固定资产投资强度195.55万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9311.32平方米,建筑物基底占地面积7067.29平方米,总建筑面积12290.94平方米,其中:规划建设主体工程7603.06平方米,项目规划绿化面积642.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计54台(套),设备购置费700.26万元。(七)节能分析1、项目年用电量483639.50千瓦时,折合59.44吨标准煤。2、项目年总用水量2168.16立方米,折合0.19吨标准煤。3、“不锈铁管项目投资建设项目”,年用电量483639.50千瓦时,年总用水量2168.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.63吨标准煤/年。达产年综合节能量18.83吨标准煤/年,项目总节能率21.51%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3289.95万元,其中:固定资产投资2729.88万元,占项目总投资的82.98%;流动资金560.07万元,占项目总投资的17.02%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3848.00万元,总成本费用3069.04万元,税金及附加50.14万元,利润总额778.96万元,利税总额936.54万元,税后净利润584.22万元,达产年纳税总额352.32万元;达产年投资利润率23.68%,投资利税率28.47%,投资回报率17.76%,全部投资回收期7.13年,提供就业职位60个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区不锈铁管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区不锈铁管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“不锈铁管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位60个,达产年纳税总额352.32万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.68%,投资利税率28.47%,全部投资回报率17.76%,全部投资回收期7.13年,固定资产投资回收期7.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持企业运用商标品牌参与国际竞争,健全企业商标海外维权协调机制。引导企业在实施“走出去”战略中“商标先行”,通过马德里商标国际注册等途径,加强商标海外布局规划,拓展商标海外布局渠道。探索建立中国企业商标海外维权信息收集平台。进一步加大海外商标维权援助力度,协助企业解决海外商标注册与维权问题。(工商总局、商务部)第三章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入4088.12万元,同比增长33.12%(1017.10万元)。其中,主营业业务不锈铁管生产及销售收入为3494.36万元,占营业总收入的85.48%。根据初步统计测算,公司实现利润总额794.04万元,较去年同期相比增长140.20万元,增长率21.44%;实现净利润595.53万元,较去年同期相比增长57.99万元,增长率10.79%。第四章 项目市场分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2250.34亿元,比上年增长6.03%。其中,第一产业增加值180.03亿元,增长6.24%;第二产业增加值1395.21亿元,增长6.91%第三产业增加值675.10亿元,增长7.46%。一般公共预算收入201.52亿元,同比增长8.78%,一般公共预算支出483.44亿元,同比增长8.86%。国税收入305.61亿元,同比增长9.63%;地税收入亿元82.55,同比增长6.61%。居民消费价格上涨1.08%。其中,食品烟酒上涨0.86%,衣着上涨1.08%,居住上涨1.05%,生活用品及服务上涨1.08%,教育文化和娱乐上涨0.93%,医疗保健上涨0.78%,其他用品和服务上涨0.85%,交通和通信上涨1.18%。全部工业完成增加值1683.81亿元。规模以上工业企业实现增加值1497.55亿元,比上年增长6.14%。规模以上AA、BB、CC、DD(含不锈铁管)等主导行业共完成工业增加值1242.12亿元,增长6.48%。AA完成增加值444.48亿元,增长10.54%;BB完成工业增加值385.30亿元,增长8.22%;CC完成工业增加值277.72亿元,增长8.19%;DD完成工业增加值98.64亿元,增长7.79%。规模以上工业企业实现主营业务收入6077.06亿元,比上年增长9.09%。实现利润总额619.86亿元,比上年增长6.76%。固定资产投资完成4148.41亿元,比上年增长7.36%。其中,建设项目投资完成3650.60亿元,增长7.28%;房地产开发投资完成497.81亿元,增长8.17%。在固定资产投资中,第一产业投资完成207.42亿元,同比增长6.21%;第二产业投资完成3152.79亿元,同比增长7.71%;第三产业投资完成788.20亿元,增长7.37%。高新技术产业投资968.59亿元,增长7.00%。民间投资3010.88亿元,增长6.08%。城市基础设施投资593.78亿元,增长6.45%。重点项目1266个,完成投资2884.80亿元,增长11.21%。全市实现社会消费品零售总额1646.73亿元,比上年增长5.74%。城镇实现零售额1106.55亿元,增长10.05%;乡村实现零售额501.32亿元,增长5.55%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元514.74,增长7.86%。实际利用外资54410.14万美元,同比增长54.65%。外贸进出口总值297.78亿元,同比增长57.63%。其中,出口总值193.56亿元,同比增长54.36%;进口总值104.22亿元,同比增长53.28%。二、区域内不锈铁管行业市场分析目前,区域内拥有各类不锈铁管企业551家,规模以上企业40家,从业人员27550人。截至2017年底,区域内不锈铁管产值167210.12万元,较2016年150870.81万元增长10.83%。产值前十位企业合计收入82292.32万元,较去年73745.25万元同比增长11.59%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.08亿元,年均增长6.24%。预计区域内不锈铁管行业市场需求规模将达到252980.06万元,利润总额83025.50万元,净利润33900.08万元,纳税15889.02万元,工业增加值99856.66万元,产业贡献率14.09%。第五章 选址分析一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点,统筹相关配套政策,联动推进园区建设,以提高产业园区发展质量为中心,以改革创新为动力,在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫,推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级,不断增强产业园区竞争力,将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。三、建设条件分析四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.90%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.23%,固定资产投资强度195.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9311.3213.96亩2基底面积平方米7067.293建筑面积平方米12290.941093.85万元4容积率1.325建筑系数75.90%6主体工程平方米7603.067绿化面积平方米642.368绿化率5.23%9投资强度万元/亩195.55六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。(四)辅助工程设计1、2、项目建设区域位于项目建设地,场区水源为市政自来水管网,水源充裕水质良好,符合国家卫生要求,场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。3、4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择,尽量做到物料不落地,使之有利于搬运;运输线路的布置,应尽量减少货流与人流相交叉,以保证运输的安全。5、八、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第六章 项目工艺说明一、原辅材料采购及管理按目前市场的需求情况,原料存储时间约为20-30天,存放在原料仓库内;投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库,以满足投资项目生产的需要。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求工艺技术生态效益与清洁生产原则:项目建设与地方特色经济发展相结合,将项目建设与区域生态环境综合整治相结合,纳入当地的社会经济发展规划,并与区域环境保护规划方案相协调一致;投资项目建设应与当地区域自然生态系统相结合;按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造,大幅度提高资源利用效率,减少污染物产生和对环境的压力,项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计54台(套),设备购置费700.26万元。第七章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2729.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元2729.8882.98%1.1土建工程万元1093.8533.25%1.2设备购置万元700.2621.28%1.3其它投资万元935.7728.44%2建设期利息万元-3固定资产投资万元2729.8882.98%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金560.07万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3289.95万元,其中:固定资产投资2729.88万元,占项目总投资的82.98%;流动资金560.07万元,占项目总投资的17.02%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1093.85万元,占项目总投资的33.25%;设备购置费700.26万元,占项目总投资的21.28%;其它投资935.77万元,占项目总投资的28.44%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2729.88+560.07=3289.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2729.8882.98%1.1项目建设投资万元2729.8882.98%1.2建设期利息万元-2流动资金万元560.0717.02%3总投资万元万元3289.95二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1539.20万元,总成本6650.37万元,利润总额-5111.17万元,净利润42.40万元,增值税42.98万元,税金及附加-3833.38万元,所得税-1277.79万元;第二年收入3078.40万元,总成本11171.82万元,利润总额-8093.42万元,净利润-6070.06万元,增值税85.95万元,税金及附加47.56万元,所得税-2023.36万元;第三年生产负荷100%,收入3848.00万元,总成本3069.04万元,利润总额778.96万元,净利润584.22万元,增值税107.44万元,税金及附加50.14万元,所得税194.74万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3848.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=107.44万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元3848.001.1主营业务收入万元3848.001.2其它收入万元-2增值税万元107.443税金及附加万元50.14(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用3069.04万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加50.14万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=778.96(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=778.9625.00%=194.74(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=778.96(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=778.9625.00%=194.74(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额778.96万元,缴纳企业所得税194.74万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=778.96-194.74=584.22(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=23.68%。(2)达产年投资利税率=28.47%。(3)达产年投资回报率=17.76%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入3848.00万元,总成本费用3069.04万元,税金及附加50.14万元,利润总额778.96万元,企业所得税194.74万元,税后净利润584.22万元,年纳税总额352.32万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元3848.002增值税万元107.443税金及附加万元50.144总成本费用万元3069.045利润总额万元778.966企业所得税万元194.747净利润万元584.228纳税总额万元352.329利税总额万元936.5410投资利润率23.68%11投资利税率28.47%12投资回报率17.76%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=7.13年。本期工程项目全部投资回收期7.13年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元584.222投资利润率23.68%3投资利税率28.47%4投资回报率17.76%5回收期年7.13第九章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、3、(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第十章 项目进度方案一、建设周

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