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文档简介
泓域咨询MACRO/ 农业专用仪器投资项目立项申请报告农业专用仪器投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入3238.11万元,同比增长24.08%(628.39万元)。其中,主营业业务农业专用仪器生产及销售收入为2980.96万元,占营业总收入的92.06%。根据初步统计测算,公司实现利润总额708.69万元,较去年同期相比增长79.29万元,增长率12.60%;实现净利润531.52万元,较去年同期相比增长96.13万元,增长率22.08%。二、项目概况(一)项目名称农业专用仪器投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积12259.46平方米(折合约18.38亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.77%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率7.93%,固定资产投资强度172.08万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12259.46平方米,建筑物基底占地面积7572.67平方米,总建筑面积19860.33平方米,其中:规划建设主体工程14452.13平方米,项目规划绿化面积1575.04平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费997.33万元。(七)节能分析“农业专用仪器投资项目建设项目”,年用电量788599.27千瓦时,年总用水量3930.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.26吨标准煤/年。达产年综合节能量32.42吨标准煤/年,项目总节能率27.88%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3699.74万元,其中:固定资产投资3162.83万元,占项目总投资的85.49%;流动资金536.91万元,占项目总投资的14.51%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3943.00万元,总成本费用3146.38万元,税金及附加62.22万元,利润总额796.62万元,利税总额968.72万元,税后净利润597.47万元,达产年纳税总额371.26万元;达产年投资利润率21.53%,投资利税率26.18%,投资回报率16.15%,全部投资回收期7.69年,提供就业职位75个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区农业专用仪器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区农业专用仪器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“农业专用仪器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位75个,达产年纳税总额371.26万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率21.53%,投资利税率26.18%,全部投资回报率16.15%,全部投资回收期7.69年,固定资产投资回收期7.69年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年,中国的民营经济从无到有、从小到大顽强生长起来,为中国成长为世界第二大经济体作出了不可磨灭的贡献。翻开改革开放历史,“承包”“下海”“个体户”“万元户”“股份制合作”“互联网创业”,透过一个个逐年变化的“热词”,可以感受到民营经济给中国发展带来的活力与可能性。现在,民营经济创造了我国60%以上的GDP,缴纳了50%以上的税收,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。民营经济不是处于协助的附庸地位,而是社会主义市场经济的重要组成部分,是中国经济社会发展的重要基础。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12259.4618.38亩1.1容积率1.621.2建筑系数61.77%1.3投资强度万元/亩172.081.4基底面积平方米7572.671.5总建筑面积平方米19860.331.6绿化面积平方米1575.04绿化率7.93%2总投资万元3699.742.1固定资产投资万元3162.832.1.1土建工程投资万元1778.382.1.1.1土建工程投资占比万元48.07%2.1.2设备投资万元997.332.1.2.1设备投资占比26.96%2.1.3其它投资万元387.122.1.3.1其它投资占比10.46%2.1.4固定资产投资占比85.49%2.2流动资金万元536.912.2.1流动资金占比14.51%3收入万元3943.004总成本万元3146.385利润总额万元796.626净利润万元597.477所得税万元1.628增值税万元109.889税金及附加万元62.2210纳税总额万元371.2611利税总额万元968.7212投资利润率21.53%13投资利税率26.18%14投资回报率16.15%15回收期年7.6916设备数量台(套)11717年用电量千瓦时788599.2718年用水量立方米3930.9019总能耗吨标准煤97.2620节能率27.88%21节能量吨标准煤32.4222员工数量人75第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业无论从其对国家经济社会发展的战略意义,还是新兴产业的发展规律,都需要政府的大力培育和引导。这也是美国、日本、德国等发达国家培育发展新兴产业的通常做法。我国正处于工业化加快发展的过程中,在尚未完成工业化的前提下着眼于未来全球科技和产业发展的制高点,在战略性新兴产业领域与发达国家同台竞技,需要政府的引导、扶持和调控。为了促进我国战略性新兴产业健康发展,国务院发布了决定,最近又审议通过并发布实施了“十二五”国家战略性新兴产业发展规划,国家发展改革委与财政部等相关部门还设立了战略性新兴产业的专项资金,许多省、区、市也根据本地特色制定了一系列鼓励战略性新兴产业发展的规划和政策,这些都是发挥政府宏观调控作用,加快培育发展战略性新兴产业发展必不可少的措施。但这并不意味着政府的引导和调控能够代替市场的作用,我们在实际工作中必须充分发挥市场配置资源的基础性作用。近年来的实践表明,一些市场调控机制作用发挥的充分的地区,新兴产业发展展现出勃勃生机。当地政府根据本地发展需求,通过规划、政策,明确发展目标、重点方向、商业环境和公平、普惠的政策措施,特别是通过建立激励企业加大创新投入、激励市场应用需求的政策体系,引导企业不断创新商业模式,充分发挥市场机制在选择投资领域、技术路线、产品性能、服务模式等方面的能动性,发挥市场主体在配置人才、资本、产业布局等方面有效性,鼓励集聚发展和竞争发展。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。2、尽管增加值增速放缓、盈利水平下降,但我国工业经济仍朝着形态更高级、分工更复杂、结构更合理的方向加速发展,经济平稳运行的动力有序转换。与消费相关的行业,与产业结构升级相关的行业,目前均保持着较快增长的景气状态,而资源型和资源密集型行业却面临巨大的下行压力,说明我国经济增长的动力正从过去拼资源环境、劳动成本转向创新驱动。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持问题导向、底线思维,推进供给侧结构性改革,厚植优势、补齐短板,着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍,提升行政服务效能,改善投资环境,强化要素保障,不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性,推动经济发展向高中速、高中端转型,为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.77%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率7.93%,固定资产投资强度172.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5353.885353.8814452.1314452.131423.521.1主要生产车间3212.333212.338671.288671.28882.581.2辅助生产车间1713.241713.244624.684624.68455.531.3其他生产车间428.31428.31838.22838.2285.412仓储工程1135.901135.903515.333515.33251.822.1成品贮存283.98283.98878.83878.8362.952.2原料仓储590.67590.671827.971827.97130.952.3辅助材料仓库261.26261.26808.53808.5357.923供配电工程60.5860.5860.5860.584.883.1供配电室60.5860.5860.5860.584.884给排水工程69.6769.6769.6769.674.374.1给排水69.6769.6769.6769.674.375服务性工程719.40719.40719.40719.4051.535.1办公用房354.76354.76354.76354.7630.065.2生活服务364.64364.64364.64364.6426.516消防及环保工程202.95202.95202.95202.9516.366.1消防环保工程202.95202.95202.95202.9516.367项目总图工程30.2930.2930.2930.29-5.317.1场地及道路硬化2070.52391.74391.747.2场区围墙391.742070.522070.527.3安全保卫室30.2930.2930.2930.298绿化工程891.6231.21合计7572.6719860.3319860.331778.38六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2992.17万元,占计划投资的80.88%。其中:完成固定资产投资2361.29万元,占总投资的78.92%;完成流动资金投资630.88,占总投资的21.08%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2992.171.1完成比例80.88%2完成固定资产投资万元2361.292.1完成比例78.92%3完成流动资金投资万元630.883.1完成比例21.08%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员75人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人511.2人均年工资万元4.631.3年工资额万元285.722工程技术人员工资2.1平均人数人112.2人均年工资万元6.342.3年工资额万元64.763企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.793.3年工资额万元22.234品质管理人员工资4.1平均人数人64.2人均年工资万元5.174.3年工资额万元35.545其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元7.065.3年工资额万元18.446职工工资总额万元1924.29五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3162.83(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1778.38997.33172.083162.831.1工程费用万元1778.38997.332461.201.1.1建筑工程费用万元1778.381778.3848.07%1.1.2设备购置及安装费万元997.33997.3326.96%1.2工程建设其他费用万元387.12387.1210.46%1.2.1无形资产万元222.59222.591.3预备费万元164.53164.531.3.1基本预备费万元71.8871.881.3.2涨价预备费万元92.6592.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元3162.833162.83(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金536.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2461.202019.342273.662461.202461.202461.201.1应收账款万元738.36479.93590.69738.36738.36738.361.2存货万元1107.54719.90886.031107.541107.541107.541.2.1原辅材料万元332.26215.97265.81332.26332.26332.261.2.2燃料动力万元16.6110.8013.2916.6116.6116.611.2.3在产品万元509.47331.15407.57509.47509.47509.471.2.4产成品万元249.20161.98199.36249.20249.20249.201.3现金万元615.30399.94492.24615.30615.30615.302流动负债万元1924.291250.791539.431924.291924.291924.292.1应付账款万元1924.291250.791539.431924.291924.291924.293流动资金万元536.91348.99429.53536.91536.91536.914铺底流动资金万元178.97116.33143.18178.97178.97178.97(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3699.74万元,其中:固定资产投资3162.83万元,占项目总投资的85.49%;流动资金536.91万元,占项目总投资的14.51%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1778.38万元,占项目总投资的48.07%;设备购置费997.33万元,占项目总投资的26.96%;其它投资387.12万元,占项目总投资的10.46%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3162.83+536.91=3699.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3162.8385.49%1.1项目建设投资万元3162.8385.49%1.2建设期利息万元-2流动资金万元536.9114.51%3总投资万元万元3699.74二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2562.95万元,总成本8964.99万元,利润总额-6402.04万元,净利润57.61万元,增值税71.42万元,税金及附加-4801.53万元,所得税-1600.51万元;第二年收入3154.40万元,总成本10587.01万元,利润总额-7432.61万元,净利润-5574.46万元,增值税87.90万元,税金及附加59.59万元,所得税-1858.15万元;第三年生产负荷100%,收入3943.00万元,总成本3146.38万元,利润总额796.62万元,净利润597.47万元,增值税109.88万元,税金及附加62.22万元,所得税199.16万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3943.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=109.88万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2562.953154.403943.003943.003943.001.1农业专用仪器万元2562.953154.403943.003943.0
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