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泓域咨询MACRO/ 年产xxx传动轴设备项目立项申请报告年产xxx传动轴设备项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx科技公司实现营业收入3056.61万元,同比增长28.46%(677.23万元)。其中,主营业业务传动轴设备生产及销售收入为2720.86万元,占营业总收入的89.02%。根据初步统计测算,公司实现利润总额595.17万元,较去年同期相比增长144.11万元,增长率31.95%;实现净利润446.38万元,较去年同期相比增长74.14万元,增长率19.92%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx传动轴设备项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积8457.56平方米(折合约12.68亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.84%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度180.62万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8457.56平方米,建筑物基底占地面积5737.61平方米,总建筑面积9218.74平方米,其中:规划建设主体工程6349.18平方米,项目规划绿化面积553.37平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费894.50万元。(七)节能分析“年产xxx传动轴设备项目建设项目”,年用电量1003242.78千瓦时,年总用水量2407.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.51吨标准煤/年。达产年综合节能量32.83吨标准煤/年,项目总节能率21.43%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2787.61万元,其中:固定资产投资2290.26万元,占项目总投资的82.16%;流动资金497.35万元,占项目总投资的17.84%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3737.00万元,总成本费用2969.03万元,税金及附加46.54万元,利润总额767.97万元,利税总额920.44万元,税后净利润575.98万元,达产年纳税总额344.46万元;达产年投资利润率27.55%,投资利税率33.02%,投资回报率20.66%,全部投资回收期6.34年,提供就业职位83个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区传动轴设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区传动轴设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx传动轴设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位83个,达产年纳税总额344.46万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.55%,投资利税率33.02%,全部投资回报率20.66%,全部投资回收期6.34年,固定资产投资回收期6.34年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范企业海外经营行为。2017年5月,中央深化改革领导小组第35次会议审议通过了商务部等部门代拟的关于规范企业海外经营行为的若干意见,指出要规范企业海外经营行为,围绕体制机制建设,突出问题导向,落实企业责任,严格依法执纪,补足制度短板,加强企业海外经营行为合规制度建设,逐步形成权责明确、放管结合、规范有序、风险控制有力的监管体制机制,更好服务对外开放大局。发展改革委会同有关部门正在抓紧制定民营企业境外投资经营行为规范。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8457.5612.68亩1.1容积率1.091.2建筑系数67.84%1.3投资强度万元/亩180.621.4基底面积平方米5737.611.5总建筑面积平方米9218.741.6绿化面积平方米553.37绿化率6.00%2总投资万元2787.612.1固定资产投资万元2290.262.1.1土建工程投资万元800.892.1.1.1土建工程投资占比万元28.73%2.1.2设备投资万元894.502.1.2.1设备投资占比32.09%2.1.3其它投资万元594.872.1.3.1其它投资占比21.34%2.1.4固定资产投资占比82.16%2.2流动资金万元497.352.2.1流动资金占比17.84%3收入万元3737.004总成本万元2969.035利润总额万元767.976净利润万元575.987所得税万元1.098增值税万元105.939税金及附加万元46.5410纳税总额万元344.4611利税总额万元920.4412投资利润率27.55%13投资利税率33.02%14投资回报率20.66%15回收期年6.3416设备数量台(套)8917年用电量千瓦时1003242.7818年用水量立方米2407.9719总能耗吨标准煤123.5120节能率21.43%21节能量吨标准煤32.8322员工数量人83第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚发展新格局。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面,为更高水平、更小代价、更可持续的发展奠定基础,经济增长正在不断趋向新常态。面临下行的困难和压力,企业要从自身做起来应对。第一还是要把创新的能力增强起来。实际上有一些企业,在现在困难比较多的环境下,开始了走出一条新的发展道路,他们的经验普遍都是靠创新来支持。苏州工业园区有一家生产小家电的企业,主要是各种吸尘器,它的创新就表现在电机电机技术有不断的改进,这个电机技术的改进对吸尘器的功能改善还是很直接的。每年有十几个关于电机技术的专利在欧洲市场注册,所以它的这种小家电在欧洲市场的出口订单现在增长就比较多,它就不像很多外贸出口企业现在困难很大的情况。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址规划一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.84%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度180.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4056.494056.496349.186349.18606.751.1主要生产车间2433.892433.893809.513809.51376.191.2辅助生产车间1298.081298.082031.742031.74194.161.3其他生产车间324.52324.52368.25368.2536.412仓储工程860.64860.641865.211865.21129.632.1成品贮存215.16215.16466.30466.3032.412.2原料仓储447.53447.53969.91969.9167.412.3辅助材料仓库197.95197.95429.00429.0029.813供配电工程45.9045.9045.9045.903.593.1供配电室45.9045.9045.9045.903.594给排水工程52.7952.7952.7952.793.214.1给排水52.7952.7952.7952.793.215服务性工程545.07545.07545.07545.0737.885.1办公用房318.03318.03318.03318.0321.445.2生活服务227.04227.04227.04227.0420.076消防及环保工程153.77153.77153.77153.7712.026.1消防环保工程153.77153.77153.77153.7712.027项目总图工程22.9522.9522.9522.95-10.487.1场地及道路硬化1553.20286.49286.497.2场区围墙286.491553.201553.207.3安全保卫室22.9522.9522.9522.958绿化工程522.4318.29合计5737.619218.749218.74800.89六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1963.98万元,占计划投资的70.45%。其中:完成固定资产投资1490.91万元,占总投资的75.91%;完成流动资金投资473.07,占总投资的24.09%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1963.981.1完成比例70.45%2完成固定资产投资万元1490.912.1完成比例75.91%3完成流动资金投资万元473.073.1完成比例24.09%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员83人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人561.2人均年工资万元4.291.3年工资额万元286.542工程技术人员工资2.1平均人数人122.2人均年工资万元5.202.3年工资额万元64.543企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.973.3年工资额万元18.074品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.304.3年工资额万元36.735其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元5.525.3年工资额万元37.566职工工资总额万元2430.14五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2290.26(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元800.89894.50180.622290.261.1工程费用万元800.89894.502927.491.1.1建筑工程费用万元800.89800.8928.73%1.1.2设备购置及安装费万元894.50894.5032.09%1.2工程建设其他费用万元594.87594.8721.34%1.2.1无形资产万元311.68311.681.3预备费万元283.19283.191.3.1基本预备费万元159.22159.221.3.2涨价预备费万元123.97123.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元2290.262290.26(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金497.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2927.491013.092251.502927.492927.492927.491.1应收账款万元878.25395.21702.60878.25878.25878.251.2存货万元1317.37592.821053.901317.371317.371317.371.2.1原辅材料万元395.21177.84316.17395.21395.21395.211.2.2燃料动力万元19.768.8915.8119.7619.7619.761.2.3在产品万元605.99272.70484.79605.99605.99605.991.2.4产成品万元296.41133.38237.13296.41296.41296.411.3现金万元731.87329.34585.50731.87731.87731.872流动负债万元2430.141093.561944.112430.142430.142430.142.1应付账款万元2430.141093.561944.112430.142430.142430.143流动资金万元497.35223.81397.88497.35497.35497.354铺底流动资金万元165.7874.60132.63165.78165.78165.78(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2787.61万元,其中:固定资产投资2290.26万元,占项目总投资的82.16%;流动资金497.35万元,占项目总投资的17.84%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资800.89万元,占项目总投资的28.73%;设备购置费894.50万元,占项目总投资的32.09%;其它投资594.87万元,占项目总投资的21.34%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2290.26+497.35=2787.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2290.2682.16%1.1项目建设投资万元2290.2682.16%1.2建设期利息万元-2流动资金万元497.3517.84%3总投资万元万元2787.61二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1681.65万元,总成本13467.60万元,利润总额-11785.95万元,净利润39.55万元,增值税47.67万元,税金及附加-8839.46万元,所得税-2946.49万元;第二年收入2989.60万元,总成本21437.04万元,利润总额-18447.44万元,净利润-13835.58万元,增值税84.74万元,税金及附加44.00万元,所得税-4611.86万元;第三年生产负荷100%,收入3737.00万元,总成本2969.03万元,利润总额767.97万元,净利润575.98万元,增值税105.93万元,税金及附加46.54万元,所得税191.99万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3737.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=105.93万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1681.652989.603737.003737.003737.001.1传动轴设备万元1681.652989.603737.003737.003737.0

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