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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建发动机控制器项目立项申请报告新建发动机控制器项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx投资公司实现营业收入6978.28万元,同比增长30.72%(1640.04万元)。其中,主营业业务发动机控制器生产及销售收入为6547.31万元,占营业总收入的93.82%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1878.09万元,较去年同期相比增长454.51万元,增长率31.93%;实现净利润1408.57万元,较去年同期相比增长163.54万元,增长率13.14%。二、项目概况(一)项目名称新建发动机控制器项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积21190.59平方米(折合约31.77亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.00%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率5.85%,固定资产投资强度181.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21190.59平方米,建筑物基底占地面积13985.79平方米,总建筑面积34752.57平方米,其中:规划建设主体工程22406.21平方米,项目规划绿化面积2031.84平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费2547.15万元。(七)节能分析“新建发动机控制器项目建设项目”,年用电量1335866.99千瓦时,年总用水量7094.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.79吨标准煤/年。达产年综合节能量43.80吨标准煤/年,项目总节能率21.93%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7051.38万元,其中:固定资产投资5764.98万元,占项目总投资的81.76%;流动资金1286.40万元,占项目总投资的18.24%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10216.00万元,总成本费用7878.83万元,税金及附加123.45万元,利润总额2337.17万元,利税总额2782.99万元,税后净利润1752.88万元,达产年纳税总额1030.11万元;达产年投资利润率33.14%,投资利税率39.47%,投资回报率24.86%,全部投资回收期5.52年,提供就业职位212个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷发动机控制器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷发动机控制器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“新建发动机控制器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位212个,达产年纳税总额1030.11万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.14%,投资利税率39.47%,全部投资回报率24.86%,全部投资回收期5.52年,固定资产投资回收期5.52年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全人才激励体系,提升企业管理水平。要实现制造业转型升级,必须把弘扬企业家精神,造就优秀企业家队伍提升到更加重要的地位,同时也要加快培养与现代企业制度相适应的职业经理人和专业人才队伍。报告从加强对企业家的关注保障和培训锻炼,鼓励引导社会组织为民营企业发展提供诊断和管理咨询服务,完善人才评价评定、薪酬设计、培训激励等方面提出保障指引,不断提升企业管理水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21190.5931.77亩1.1容积率1.641.2建筑系数66.00%1.3投资强度万元/亩181.461.4基底面积平方米13985.791.5总建筑面积平方米34752.571.6绿化面积平方米2031.84绿化率5.85%2总投资万元7051.382.1固定资产投资万元5764.982.1.1土建工程投资万元2719.422.1.1.1土建工程投资占比万元38.57%2.1.2设备投资万元2547.152.1.2.1设备投资占比36.12%2.1.3其它投资万元498.412.1.3.1其它投资占比7.07%2.1.4固定资产投资占比81.76%2.2流动资金万元1286.402.2.1流动资金占比18.24%3收入万元10216.004总成本万元7878.835利润总额万元2337.176净利润万元1752.887所得税万元1.648增值税万元322.379税金及附加万元123.4510纳税总额万元1030.1111利税总额万元2782.9912投资利润率33.14%13投资利税率39.47%14投资回报率24.86%15回收期年5.5216设备数量台(套)11617年用电量千瓦时1335866.9918年用水量立方米7094.9419总能耗吨标准煤164.7920节能率21.93%21节能量吨标准煤43.8022员工数量人212第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、“十三五规划重要的两件事情,一个是保证经济的中高速增长,第二个要实现产业发展中高端水平。而要支撑经济的中高速增长就必须依赖战略性新兴产业。换句话说,这块如果不能快速成长起来,我们经济的中高速水平也保不住。”中国战略性新兴产业发展专家咨询委员会秘书长杜平在北京召开的战略性新兴产业发展高峰论坛上称。根据中国国家发展和改革委员会副秘书长费志荣介绍,2016年,战略性新兴产业工业部分增加值同比增长10.5%,比规模以上工业增速高4.5个百分点。服务业部分收入增长15.1%,也好于服务业整体水平。今年1月到5月,战略性新兴产业重点行业主营业务收入同比增长13.3%,比去年同期增速提高1.8个百分点。预计到今年底,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重有可能达到10%左右。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、推进制造业智能化转型,支持实施智能制造工程。智能制造是新一代信息技术与先进制造技术的深度融合,加快推进制造业智能化转型,是推动产业向高端迈进,实现制造业转型升级的关键所在,也是“中国制造2025”的重中之重。2015年,财政部会同工信部启动智能制造工作。“十三五”时期,中央财政将持续支持实施智能制造综合标准化与新模式应用,主要夯实智能制造发展基础。经过几年来的持续支持,智能制造所支持项目关键技术装备自主化率达到70%以上,打造了一批以国产装备、国产软件、国产数控系统为代表的数字化车间,不仅支撑了国家智能制造标准体系的建设,推动了国产软硬件产品的创新应用,而且带动了社会投资,探索形成了市场主导、政府引导的智能制造发展模式。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址评价一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.00%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率5.85%,固定资产投资强度181.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9887.959887.9522406.2122406.211928.641.1主要生产车间5932.775932.7713443.7313443.731195.761.2辅助生产车间3164.143164.147169.997169.99617.161.3其他生产车间791.04791.041299.561299.56115.722仓储工程2097.872097.878025.138025.13502.382.1成品贮存524.47524.472006.282006.28125.592.2原料仓储1090.891090.894173.074173.07261.242.3辅助材料仓库482.51482.511845.781845.78115.553供配电工程111.89111.89111.89111.897.883.1供配电室111.89111.89111.89111.897.884给排水工程128.67128.67128.67128.677.054.1给排水128.67128.67128.67128.677.055服务性工程1328.651328.651328.651328.6583.175.1办公用房675.84675.84675.84675.8442.015.2生活服务652.81652.81652.81652.8149.856消防及环保工程374.82374.82374.82374.8226.406.1消防环保工程374.82374.82374.82374.8226.407项目总图工程55.9455.9455.9455.94106.807.1场地及道路硬化3751.99631.70631.707.2场区围墙631.703751.993751.997.3安全保卫室55.9455.9455.9455.948绿化工程1631.5757.10合计13985.7934752.5734752.572719.42六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5151.19万元,占计划投资的73.05%。其中:完成固定资产投资3834.66万元,占总投资的74.44%;完成流动资金投资1316.53,占总投资的25.56%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5151.191.1完成比例73.05%2完成固定资产投资万元3834.662.1完成比例74.44%3完成流动资金投资万元1316.533.1完成比例25.56%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员212人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1441.2人均年工资万元5.161.3年工资额万元596.142工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元6.452.3年工资额万元195.893企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.433.3年工资额万元59.404品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.324.3年工资额万元91.015其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元6.365.3年工资额万元44.046职工工资总额万元5967.94五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5764.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2719.422547.15181.465764.981.1工程费用万元2719.422547.157254.341.1.1建筑工程费用万元2719.422719.4238.57%1.1.2设备购置及安装费万元2547.152547.1536.12%1.2工程建设其他费用万元498.41498.417.07%1.2.1无形资产万元283.25283.251.3预备费万元215.16215.161.3.1基本预备费万元88.0388.031.3.2涨价预备费万元127.13127.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元5764.985764.98(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1286.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7254.342853.184717.527254.347254.347254.341.1应收账款万元2176.30870.521632.232176.302176.302176.301.2存货万元3264.451305.782448.343264.453264.453264.451.2.1原辅材料万元979.33391.73734.50979.33979.33979.331.2.2燃料动力万元48.9719.5936.7348.9748.9748.971.2.3在产品万元1501.65600.661126.241501.651501.651501.651.2.4产成品万元734.50293.80550.88734.50734.50734.501.3现金万元1813.59725.431360.191813.591813.591813.592流动负债万元5967.942387.184475.955967.945967.945967.942.1应付账款万元5967.942387.184475.955967.945967.945967.943流动资金万元1286.40514.56964.801286.401286.401286.404铺底流动资金万元428.80171.52321.60428.80428.80428.80(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7051.38万元,其中:固定资产投资5764.98万元,占项目总投资的81.76%;流动资金1286.40万元,占项目总投资的18.24%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2719.42万元,占项目总投资的38.57%;设备购置费2547.15万元,占项目总投资的36.12%;其它投资498.41万元,占项目总投资的7.07%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5764.98+1286.40=7051.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5764.9881.76%1.1项目建设投资万元5764.9881.76%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1286.4018.24%3总投资万元万元7051.38二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4086.40万元,总成本1535.07万元,利润总额2551.33万元,净利润100.24万元,增值税128.95万元,税金及附加1913.50万元,所得税637.83万元;第二年收入7662.00万元,总成本2479.14万元,利润总额5182.86万元,净利润3887.15万元,增值税241.78万元,税金及附加113.78万元,所得税1295.71万元;第三年生产负荷100%,收入10216.00万元,总成本7878.83万元,利润总额2337.17万元,净利润1752.88万元,增值税322.37万元,税金及附加123.45万元,所得税584.29万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10216.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=322.37万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4086.407662.0010216.0010216.0010216.001.1发动机控制器万元4086.407662.0010216.0010216.0010216.002现价增加值万元1307.6524
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