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文档简介
泓域咨询MACRO/ 聚乙烯投资项目立项申请报告聚乙烯投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx公司实现营业收入5032.91万元,同比增长14.21%(626.13万元)。其中,主营业业务聚乙烯生产及销售收入为4100.41万元,占营业总收入的81.47%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1127.71万元,较去年同期相比增长234.11万元,增长率26.20%;实现净利润845.78万元,较去年同期相比增长150.98万元,增长率21.73%。二、项目概况(一)项目名称聚乙烯投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积12953.14平方米(折合约19.42亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.86%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率7.39%,固定资产投资强度181.47万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12953.14平方米,建筑物基底占地面积9178.60平方米,总建筑面积20206.90平方米,其中:规划建设主体工程13421.17平方米,项目规划绿化面积1494.00平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计41台(套),设备购置费1301.64万元。(七)节能分析“聚乙烯投资项目建设项目”,年用电量896165.12千瓦时,年总用水量2328.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)110.34吨标准煤/年。达产年综合节能量32.96吨标准煤/年,项目总节能率24.94%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4114.24万元,其中:固定资产投资3524.15万元,占项目总投资的85.66%;流动资金590.09万元,占项目总投资的14.34%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4475.00万元,总成本费用3396.69万元,税金及附加69.66万元,利润总额1078.31万元,利税总额1296.70万元,税后净利润808.73万元,达产年纳税总额487.97万元;达产年投资利润率26.21%,投资利税率31.52%,投资回报率19.66%,全部投资回收期6.59年,提供就业职位88个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区聚乙烯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区聚乙烯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“聚乙烯投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位88个,达产年纳税总额487.97万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.21%,投资利税率31.52%,全部投资回报率19.66%,全部投资回收期6.59年,固定资产投资回收期6.59年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12953.1419.42亩1.1容积率1.561.2建筑系数70.86%1.3投资强度万元/亩181.471.4基底面积平方米9178.601.5总建筑面积平方米20206.901.6绿化面积平方米1494.00绿化率7.39%2总投资万元4114.242.1固定资产投资万元3524.152.1.1土建工程投资万元1691.432.1.1.1土建工程投资占比万元41.11%2.1.2设备投资万元1301.642.1.2.1设备投资占比31.64%2.1.3其它投资万元531.082.1.3.1其它投资占比12.91%2.1.4固定资产投资占比85.66%2.2流动资金万元590.092.2.1流动资金占比14.34%3收入万元4475.004总成本万元3396.695利润总额万元1078.316净利润万元808.737所得税万元1.568增值税万元148.739税金及附加万元69.6610纳税总额万元487.9711利税总额万元1296.7012投资利润率26.21%13投资利税率31.52%14投资回报率19.66%15回收期年6.5916设备数量台(套)4117年用电量千瓦时896165.1218年用水量立方米2328.6219总能耗吨标准煤110.3420节能率24.94%21节能量吨标准煤32.9622员工数量人88第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、2016年前三季度,全球新兴产业平均增速达到7.8%,虽然与同期3.0%的全球经济增速相比,新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎,但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点,而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点,基本相当,全球新兴产业的增长后劲受到质疑。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、在企业层面,优化产业组织结构,推进行业兼并重组。鼓励传统支柱产业企业进行资源整合和行业重组,提高产业集中度,优化产业整体布局。鼓励和引导非公有制企业通过参股、控股、资产收购等多种方式参与企业兼并重组,支持兼并重组企业整合内部资源,通过优化技术、产品结构等化解过剩产能,支持和培育优强企业发展壮大。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区不断提升产业园区承载能力。加快产城融合发展,统筹规划布局与产业园区相配套的文化、教育、卫生和公共交通等公共基础设施,不断提升产业园区基础设施配套水平和承载能力。加快产业园区内文化教育、医疗卫生、社会治安、消防安全、餐饮商贸、娱乐休闲等配套设施建设,完善综合服务功能,促进产业园区由封闭型的区块向城市综合功能区转型,为招商引资项目落地奠定良好基础。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.86%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率7.39%,固定资产投资强度181.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6489.276489.2713421.1713421.171235.771.1主要生产车间3893.563893.568052.708052.70766.181.2辅助生产车间2076.572076.574294.774294.77395.451.3其他生产车间519.14519.14778.43778.4374.152仓储工程1376.791376.794410.724410.72295.362.1成品贮存344.20344.201102.681102.6873.842.2原料仓储715.93715.932293.572293.57153.592.3辅助材料仓库316.66316.661014.471014.4767.933供配电工程73.4373.4373.4373.435.533.1供配电室73.4373.4373.4373.435.534给排水工程84.4484.4484.4484.444.954.1给排水84.4484.4484.4484.444.955服务性工程871.97871.97871.97871.9758.395.1办公用房456.51456.51456.51456.5132.055.2生活服务415.46415.46415.46415.4624.466消防及环保工程245.99245.99245.99245.9918.536.1消防环保工程245.99245.99245.99245.9918.537项目总图工程36.7136.7136.7136.7143.667.1场地及道路硬化2491.60496.04496.047.2场区围墙496.042491.602491.607.3安全保卫室36.7136.7136.7136.718绿化工程835.3229.24合计9178.6020206.9020206.901691.43六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3911.57万元,占计划投资的95.07%。其中:完成固定资产投资2882.98万元,占总投资的73.70%;完成流动资金投资1028.59,占总投资的26.30%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3911.571.1完成比例95.07%2完成固定资产投资万元2882.982.1完成比例73.70%3完成流动资金投资万元1028.593.1完成比例26.30%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员88人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人601.2人均年工资万元5.481.3年工资额万元281.882工程技术人员工资2.1平均人数人132.2人均年工资万元6.832.3年工资额万元85.763企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.203.3年工资额万元24.784品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.174.3年工资额万元40.315其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元5.715.3年工资额万元17.276职工工资总额万元2858.05五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3524.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1691.431301.64181.473524.151.1工程费用万元1691.431301.643448.141.1.1建筑工程费用万元1691.431691.4341.11%1.1.2设备购置及安装费万元1301.641301.6431.64%1.2工程建设其他费用万元531.08531.0812.91%1.2.1无形资产万元282.06282.061.3预备费万元249.02249.021.3.1基本预备费万元106.35106.351.3.2涨价预备费万元142.67142.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元3524.153524.15(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金590.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3448.141814.052153.743448.143448.143448.141.1应收账款万元1034.44568.94827.551034.441034.441034.441.2存货万元1551.66853.411241.331551.661551.661551.661.2.1原辅材料万元465.50256.02372.40465.50465.50465.501.2.2燃料动力万元23.2712.8018.6223.2723.2723.271.2.3在产品万元713.76392.57571.01713.76713.76713.761.2.4产成品万元349.12192.02279.30349.12349.12349.121.3现金万元862.03474.12689.63862.03862.03862.032流动负债万元2858.051571.932286.442858.052858.052858.052.1应付账款万元2858.051571.932286.442858.052858.052858.053流动资金万元590.09324.55472.07590.09590.09590.094铺底流动资金万元196.69108.18157.36196.69196.69196.69(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4114.24万元,其中:固定资产投资3524.15万元,占项目总投资的85.66%;流动资金590.09万元,占项目总投资的14.34%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1691.43万元,占项目总投资的41.11%;设备购置费1301.64万元,占项目总投资的31.64%;其它投资531.08万元,占项目总投资的12.91%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3524.15+590.09=4114.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3524.1585.66%1.1项目建设投资万元3524.1585.66%1.2建设期利息万元-2流动资金万元590.0914.34%3总投资万元万元4114.24二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2461.25万元,总成本12978.65万元,利润总额-10517.40万元,净利润61.63万元,增值税81.80万元,税金及附加-7888.05万元,所得税-2629.35万元;第二年收入3580.00万元,总成本17636.65万元,利润总额-14056.65万元,净利润-10542.49万元,增值税118.98万元,税金及附加66.09万元,所得税-3514.16万元;第三年生产负荷100%,收入4475.00万元,总成本3396.69万元,利润总额1078.31万元,净利润808.73万元,增值税148.73万元,税金及附加69.66万元,所得税269.58万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4475.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=148.73万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2461.253580.004475.004475.004475.001.1聚乙烯万元2461.253580.004475.004475.004475.002
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