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泓域咨询MACRO/ 新建涤纶专用枧油项目立项申请报告新建涤纶专用枧油项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx有限公司实现营业收入9293.40万元,同比增长20.96%(1610.47万元)。其中,主营业业务涤纶专用枧油生产及销售收入为8684.43万元,占营业总收入的93.45%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2236.61万元,较去年同期相比增长387.13万元,增长率20.93%;实现净利润1677.46万元,较去年同期相比增长164.99万元,增长率10.91%。二、项目概况(一)项目名称新建涤纶专用枧油项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积11005.50平方米(折合约16.50亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.55%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度187.22万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11005.50平方米,建筑物基底占地面积8204.60平方米,总建筑面积13316.65平方米,其中:规划建设主体工程8961.98平方米,项目规划绿化面积1010.84平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计46台(套),设备购置费1456.02万元。(七)节能分析“新建涤纶专用枧油项目建设项目”,年用电量770454.65千瓦时,年总用水量7493.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.33吨标准煤/年。达产年综合节能量35.26吨标准煤/年,项目总节能率25.51%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4174.19万元,其中:固定资产投资3089.13万元,占项目总投资的74.01%;流动资金1085.06万元,占项目总投资的25.99%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9831.00万元,总成本费用7581.62万元,税金及附加81.25万元,利润总额2249.38万元,利税总额2640.89万元,税后净利润1687.04万元,达产年纳税总额953.86万元;达产年投资利润率53.89%,投资利税率63.27%,投资回报率40.42%,全部投资回收期3.97年,提供就业职位148个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地涤纶专用枧油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地涤纶专用枧油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建涤纶专用枧油项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位148个,达产年纳税总额953.86万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.89%,投资利税率63.27%,全部投资回报率40.42%,全部投资回收期3.97年,固定资产投资回收期3.97年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是实现创新资源开放共享的重要途径。创新是一个复杂的过程,一般来说,越是具有广泛性、通用性和共享性的基础研究,就越具有公共产品性质;越是接近商业化阶段,就越具有私人产品性质。通常,在研发和中试阶段,其产品更多的带有公共产品的性质;由于公共产品无法独占其成果,企业积极性不高,市场供需也部分失灵。从协调个人利益和社会利益的角度出发,需要政府提供支持建立工业技术创新平台,促进各类创新资源的开放和共享,为各种类型的企业提供服务,解决公共产品和私人产品之间的矛盾,降低创新的成本与风险,提升研究开发和产业化的能力和水平,进一步提高科技创新资源的使用效率。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11005.5016.50亩1.1容积率1.211.2建筑系数74.55%1.3投资强度万元/亩187.221.4基底面积平方米8204.601.5总建筑面积平方米13316.651.6绿化面积平方米1010.84绿化率7.59%2总投资万元4174.192.1固定资产投资万元3089.132.1.1土建工程投资万元1171.392.1.1.1土建工程投资占比万元28.06%2.1.2设备投资万元1456.022.1.2.1设备投资占比34.88%2.1.3其它投资万元461.722.1.3.1其它投资占比11.06%2.1.4固定资产投资占比74.01%2.2流动资金万元1085.062.2.1流动资金占比25.99%3收入万元9831.004总成本万元7581.625利润总额万元2249.386净利润万元1687.047所得税万元1.218增值税万元310.269税金及附加万元81.2510纳税总额万元953.8611利税总额万元2640.8912投资利润率53.89%13投资利税率63.27%14投资回报率40.42%15回收期年3.9716设备数量台(套)4617年用电量千瓦时770454.6518年用水量立方米7493.8219总能耗吨标准煤95.3320节能率25.51%21节能量吨标准煤35.2622员工数量人148第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、加强国际合作。一是建立国际化研发体系,实施新兴产业全球创新网络计划,大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发布战略性新兴产业国际化指数,推动利用全球资源。三是通过建设一批新兴产业海外基地,设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式,加强重点国家新兴产业领域国际合作,在更高层次上实现开放发展。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。2、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划,推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动,入园企业符合产业园区产业政策和规划要求,各项目环评执行率及三同时执行率达到100%,产业园区各类污染物实现达标排放,污水处理率达到95%以上,处理达标率100%;工业固体废物处置利用率达到85%以上,水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.55%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度187.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5800.655800.658961.988961.98867.171.1主要生产车间3480.393480.395377.195377.19537.651.2辅助生产车间1856.211856.212867.832867.83277.491.3其他生产车间464.05464.05519.79519.7952.032仓储工程1230.691230.692830.542830.54199.192.1成品贮存307.67307.67707.63707.6349.802.2原料仓储639.96639.961471.881471.88103.582.3辅助材料仓库283.06283.06651.02651.0245.813供配电工程65.6465.6465.6465.645.203.1供配电室65.6465.6465.6465.645.204给排水工程75.4875.4875.4875.484.654.1给排水75.4875.4875.4875.484.655服务性工程779.44779.44779.44779.4454.855.1办公用房345.73345.73345.73345.7331.465.2生活服务433.71433.71433.71433.7126.146消防及环保工程219.88219.88219.88219.8817.416.1消防环保工程219.88219.88219.88219.8817.417项目总图工程32.8232.8232.8232.82-7.467.1场地及道路硬化2051.80350.16350.167.2场区围墙350.162051.802051.807.3安全保卫室32.8232.8232.8232.828绿化工程867.9130.38合计8204.6013316.6513316.651171.39六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3773.18万元,占计划投资的90.39%。其中:完成固定资产投资2678.65万元,占总投资的70.99%;完成流动资金投资1094.53,占总投资的29.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3773.181.1完成比例90.39%2完成固定资产投资万元2678.652.1完成比例70.99%3完成流动资金投资万元1094.533.1完成比例29.01%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员148人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1011.2人均年工资万元4.951.3年工资额万元421.432工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元5.852.3年工资额万元122.693企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.293.3年工资额万元41.854品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.384.3年工资额万元60.865其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.425.3年工资额万元42.426职工工资总额万元6226.84五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3089.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1171.391456.02187.223089.131.1工程费用万元1171.391456.027311.901.1.1建筑工程费用万元1171.391171.3928.06%1.1.2设备购置及安装费万元1456.021456.0234.88%1.2工程建设其他费用万元461.72461.7211.06%1.2.1无形资产万元211.56211.561.3预备费万元250.16250.161.3.1基本预备费万元138.84138.841.3.2涨价预备费万元111.32111.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元3089.133089.13(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1085.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7311.904165.805312.497311.907311.907311.901.1应收账款万元2193.571425.821645.182193.572193.572193.571.2存货万元3290.362138.732467.773290.363290.363290.361.2.1原辅材料万元987.11641.62740.33987.11987.11987.111.2.2燃料动力万元49.3632.0837.0249.3649.3649.361.2.3在产品万元1513.57983.821135.171513.571513.571513.571.2.4产成品万元740.33481.22555.25740.33740.33740.331.3现金万元1827.971188.181370.981827.971827.971827.972流动负债万元6226.844047.454670.136226.846226.846226.842.1应付账款万元6226.844047.454670.136226.846226.846226.843流动资金万元1085.06705.29813.791085.061085.061085.064铺底流动资金万元361.68235.10271.26361.68361.68361.68(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4174.19万元,其中:固定资产投资3089.13万元,占项目总投资的74.01%;流动资金1085.06万元,占项目总投资的25.99%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1171.39万元,占项目总投资的28.06%;设备购置费1456.02万元,占项目总投资的34.88%;其它投资461.72万元,占项目总投资的11.06%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3089.13+1085.06=4174.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3089.1374.01%1.1项目建设投资万元3089.1374.01%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1085.0625.99%3总投资万元万元4174.19二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6390.15万元,总成本28661.20万元,利润总额-22271.05万元,净利润68.22万元,增值税201.67万元,税金及附加-16703.29万元,所得税-5567.76万元;第二年收入7373.25万元,总成本32300.95万元,利润总额-24927.70万元,净利润-18695.77万元,增值税232.69万元,税金及附加71.94万元,所得税-6231.93万元;第三年生产负荷100%,收入9831.00万元,总成本7581.62万元,利润总额2249.38万元,净利润1687.04万元,增值税310.26万元,税金及附加81.25万元,所得税562.35万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9831.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=310.26万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6390.157373.259831.009831.009831.001.1涤纶专用枧油万元6390.157373.259831.009831.009831.002现价增加值万
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