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泓域咨询MACRO/ 新建线切割机床配件项目立项申请报告新建线切割机床配件项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx投资公司实现营业收入7231.07万元,同比增长20.86%(1248.06万元)。其中,主营业业务线切割机床配件生产及销售收入为6807.72万元,占营业总收入的94.15%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1438.38万元,较去年同期相比增长301.09万元,增长率26.47%;实现净利润1078.79万元,较去年同期相比增长160.49万元,增长率17.48%。二、项目概况(一)项目名称新建线切割机床配件项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积12686.34平方米(折合约19.02亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.43%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率6.61%,固定资产投资强度195.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12686.34平方米,建筑物基底占地面积8427.54平方米,总建筑面积18775.78平方米,其中:规划建设主体工程14790.10平方米,项目规划绿化面积1241.32平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费1259.86万元。(七)节能分析“新建线切割机床配件项目建设项目”,年用电量776068.91千瓦时,年总用水量11561.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)96.37吨标准煤/年。达产年综合节能量32.12吨标准煤/年,项目总节能率28.82%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5218.12万元,其中:固定资产投资3722.40万元,占项目总投资的71.34%;流动资金1495.72万元,占项目总投资的28.66%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11195.00万元,总成本费用8870.61万元,税金及附加89.22万元,利润总额2324.39万元,利税总额2734.22万元,税后净利润1743.29万元,达产年纳税总额990.93万元;达产年投资利润率44.54%,投资利税率52.40%,投资回报率33.41%,全部投资回收期4.49年,提供就业职位221个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园线切割机床配件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园线切割机床配件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“新建线切割机床配件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位221个,达产年纳税总额990.93万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.54%,投资利税率52.40%,全部投资回报率33.41%,全部投资回收期4.49年,固定资产投资回收期4.49年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、探索完善制造业创新体系,推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设,建立市场化的创新方向选择机制和鼓励创新的风险分担、利益共享机制。支持有条件的民营企业组建国家技术创新中心,攻克转化一批产业前沿和共性关键技术,培育具有国际影响力的行业领军企业。引导社会资本共同建设协同创新公共服务平台、重大科研基础设施及大型科研仪器,推动设施和仪器向社会开放。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12686.3419.02亩1.1容积率1.481.2建筑系数66.43%1.3投资强度万元/亩195.711.4基底面积平方米8427.541.5总建筑面积平方米18775.781.6绿化面积平方米1241.32绿化率6.61%2总投资万元5218.122.1固定资产投资万元3722.402.1.1土建工程投资万元1678.552.1.1.1土建工程投资占比万元32.17%2.1.2设备投资万元1259.862.1.2.1设备投资占比24.14%2.1.3其它投资万元783.992.1.3.1其它投资占比15.02%2.1.4固定资产投资占比71.34%2.2流动资金万元1495.722.2.1流动资金占比28.66%3收入万元11195.004总成本万元8870.615利润总额万元2324.396净利润万元1743.297所得税万元1.488增值税万元320.619税金及附加万元89.2210纳税总额万元990.9311利税总额万元2734.2212投资利润率44.54%13投资利税率52.40%14投资回报率33.41%15回收期年4.4916设备数量台(套)10517年用电量千瓦时776068.9118年用水量立方米11561.4519总能耗吨标准煤96.3720节能率28.82%21节能量吨标准煤32.1222员工数量人221第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。坚持完善创新创业生态,大众创业、万众创新热潮持续涌现。国家高新区坚持以人为本,持续优化创新环境与氛围,持续集聚创新要素与主体,持续提升创新效率与能力,在全国率先形成了“大众创业、万众创新”的生动局面。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.43%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率6.61%,固定资产投资强度195.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5958.275958.2714790.1014790.101454.451.1主要生产车间3574.963574.968874.068874.06901.761.2辅助生产车间1906.651906.654732.834732.83465.421.3其他生产车间476.66476.66857.83857.8387.272仓储工程1264.131264.132590.692590.69185.292.1成品贮存316.03316.03647.67647.6746.322.2原料仓储657.35657.351347.161347.1696.352.3辅助材料仓库290.75290.75595.86595.8642.623供配电工程67.4267.4267.4267.425.423.1供配电室67.4267.4267.4267.425.424给排水工程77.5377.5377.5377.534.854.1给排水77.5377.5377.5377.534.855服务性工程800.62800.62800.62800.6257.265.1办公用房410.24410.24410.24410.2433.325.2生活服务390.38390.38390.38390.3824.556消防及环保工程225.86225.86225.86225.8618.176.1消防环保工程225.86225.86225.86225.8618.177项目总图工程33.7133.7133.7133.71-71.517.1场地及道路硬化2155.99379.49379.497.2场区围墙379.492155.992155.997.3安全保卫室33.7133.7133.7133.718绿化工程703.3224.62合计8427.5418775.7818775.781678.55六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2935.53万元,占计划投资的56.26%。其中:完成固定资产投资2185.63万元,占总投资的74.45%;完成流动资金投资749.90,占总投资的25.55%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2935.531.1完成比例56.26%2完成固定资产投资万元2185.632.1完成比例74.45%3完成流动资金投资万元749.903.1完成比例25.55%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员221人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1501.2人均年工资万元4.171.3年工资额万元770.992工程技术人员工资2.1平均人数人332.2人均年工资万元5.232.3年工资额万元224.043企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.073.3年工资额万元62.504品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.714.3年工资额万元100.325其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.845.3年工资额万元55.096职工工资总额万元7139.18五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3722.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1678.551259.86195.713722.401.1工程费用万元1678.551259.868634.901.1.1建筑工程费用万元1678.551678.5532.17%1.1.2设备购置及安装费万元1259.861259.8624.14%1.2工程建设其他费用万元783.99783.9915.02%1.2.1无形资产万元411.13411.131.3预备费万元372.86372.861.3.1基本预备费万元193.80193.801.3.2涨价预备费万元179.06179.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元3722.403722.40(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1495.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8634.904877.465315.338634.908634.908634.901.1应收账款万元2590.471683.811813.332590.472590.472590.471.2存货万元3885.702525.712719.993885.703885.703885.701.2.1原辅材料万元1165.71757.71816.001165.711165.711165.711.2.2燃料动力万元58.2937.8940.8058.2958.2958.291.2.3在产品万元1787.421161.821251.201787.421787.421787.421.2.4产成品万元874.28568.28612.00874.28874.28874.281.3现金万元2158.721403.171511.112158.722158.722158.722流动负债万元7139.184640.474997.437139.187139.187139.182.1应付账款万元7139.184640.474997.437139.187139.187139.183流动资金万元1495.72972.221047.001495.721495.721495.724铺底流动资金万元498.57324.07349.00498.57498.57498.57(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5218.12万元,其中:固定资产投资3722.40万元,占项目总投资的71.34%;流动资金1495.72万元,占项目总投资的28.66%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1678.55万元,占项目总投资的32.17%;设备购置费1259.86万元,占项目总投资的24.14%;其它投资783.99万元,占项目总投资的15.02%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3722.40+1495.72=5218.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3722.4071.34%1.1项目建设投资万元3722.4071.34%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1495.7228.66%3总投资万元万元5218.12二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7276.75万元,总成本25399.33万元,利润总额-18122.58万元,净利润75.75万元,增值税208.40万元,税金及附加-13591.94万元,所得税-4530.65万元;第二年收入7836.50万元,总成本26887.12万元,利润总额-19050.62万元,净利润-14287.97万元,增值税224.43万元,税金及附加77.68万元,所得税-4762.65万元;第三年生产负荷100%,收入11195.00万元,总成本8870.61万元,利润总额2324.39万元,净利润1743.29万元,增值税320.61万元,税金及附加89.22万元,所得税581.10万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11195.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=320.61万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7276.757836.5011195.0011195.0011195.001.1线切割机床配件万元7276.757836.5011195.0011195.0011195.002现价增加值万元2328.562507.68
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