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泓域咨询MACRO/ 新建破碎搅拌机项目立项申请报告新建破碎搅拌机项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx有限公司实现营业收入19848.46万元,同比增长29.02%(4464.61万元)。其中,主营业业务破碎搅拌机生产及销售收入为16519.32万元,占营业总收入的83.23%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4166.09万元,较去年同期相比增长942.84万元,增长率29.25%;实现净利润3124.57万元,较去年同期相比增长347.01万元,增长率12.49%。二、项目概况(一)项目名称新建破碎搅拌机项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积31875.93平方米(折合约47.79亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.73%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.15%,固定资产投资强度199.38万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31875.93平方米,建筑物基底占地面积20314.53平方米,总建筑面积52914.04平方米,其中:规划建设主体工程36531.80平方米,项目规划绿化面积3785.42平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费3884.56万元。(七)节能分析“新建破碎搅拌机项目建设项目”,年用电量1132126.52千瓦时,年总用水量20190.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)140.86吨标准煤/年。达产年综合节能量46.95吨标准煤/年,项目总节能率23.40%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13167.59万元,其中:固定资产投资9528.37万元,占项目总投资的72.36%;流动资金3639.22万元,占项目总投资的27.64%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29545.00万元,总成本费用23121.52万元,税金及附加233.82万元,利润总额6423.48万元,利税总额7543.30万元,税后净利润4817.61万元,达产年纳税总额2725.69万元;达产年投资利润率48.78%,投资利税率57.29%,投资回报率36.59%,全部投资回收期4.23年,提供就业职位454个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心破碎搅拌机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心破碎搅拌机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建破碎搅拌机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位454个,达产年纳税总额2725.69万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.78%,投资利税率57.29%,全部投资回报率36.59%,全部投资回收期4.23年,固定资产投资回收期4.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、全面贯彻党中央、国务院有关决策部署,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,着力推进供给侧结构性改革,破解制约民间投资的体制机制障碍,加快企业转型升级提质增效,培育壮大新动能,改造提升传统产业,优化现代产业体系,为建设制造强国提供有力支撑和持续动力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31875.9347.79亩1.1容积率1.661.2建筑系数63.73%1.3投资强度万元/亩199.381.4基底面积平方米20314.531.5总建筑面积平方米52914.041.6绿化面积平方米3785.42绿化率7.15%2总投资万元13167.592.1固定资产投资万元9528.372.1.1土建工程投资万元3870.872.1.1.1土建工程投资占比万元29.40%2.1.2设备投资万元3884.562.1.2.1设备投资占比29.50%2.1.3其它投资万元1772.942.1.3.1其它投资占比13.46%2.1.4固定资产投资占比72.36%2.2流动资金万元3639.222.2.1流动资金占比27.64%3收入万元29545.004总成本万元23121.525利润总额万元6423.486净利润万元4817.617所得税万元1.668增值税万元886.009税金及附加万元233.8210纳税总额万元2725.6911利税总额万元7543.3012投资利润率48.78%13投资利税率57.29%14投资回报率36.59%15回收期年4.2316设备数量台(套)10917年用电量千瓦时1132126.5218年用水量立方米20190.7119总能耗吨标准煤140.8620节能率23.40%21节能量吨标准煤46.9522员工数量人454第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、2014年以来,战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入,强化创新驱动,提升自主创新能力,增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元,较2013年提高了25.2%,平均研发强度(占公司营收的比重)达到了4.24%,明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看,共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%,这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址规划一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.73%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.15%,固定资产投资强度199.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14362.3714362.3736531.8036531.802939.691.1主要生产车间8617.428617.4221919.0821919.081822.611.2辅助生产车间4595.964595.9611690.1811690.18940.701.3其他生产车间1148.991148.992118.842118.84176.382仓储工程3047.183047.1810648.4610648.46623.182.1成品贮存761.79761.792662.112662.11155.792.2原料仓储1584.531584.535537.205537.20324.052.3辅助材料仓库700.85700.852449.152449.15143.333供配电工程162.52162.52162.52162.5210.703.1供配电室162.52162.52162.52162.5210.704给排水工程186.89186.89186.89186.899.574.1给排水186.89186.89186.89186.899.575服务性工程1929.881929.881929.881929.88112.945.1办公用房1050.931050.931050.931050.9347.555.2生活服务878.95878.95878.95878.9566.346消防及环保工程544.43544.43544.43544.4335.846.1消防环保工程544.43544.43544.43544.4335.847项目总图工程81.2681.2681.2681.2655.697.1场地及道路硬化5358.521148.341148.347.2场区围墙1148.345358.525358.527.3安全保卫室81.2681.2681.2681.268绿化工程2378.7983.26合计20314.5352914.0452914.043870.87六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7763.75万元,占计划投资的58.96%。其中:完成固定资产投资6058.06万元,占总投资的78.03%;完成流动资金投资1705.69,占总投资的21.97%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7763.751.1完成比例58.96%2完成固定资产投资万元6058.062.1完成比例78.03%3完成流动资金投资万元1705.693.1完成比例21.97%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员454人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3091.2人均年工资万元5.551.3年工资额万元1457.072工程技术人员工资2.1平均人数人682.2人均年工资万元5.712.3年工资额万元358.363企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.873.3年工资额万元138.334品质管理人员工资4.1平均人数人364.2人均年工资万元5.544.3年工资额万元196.285其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元5.685.3年工资额万元97.466职工工资总额万元15885.14五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9528.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3870.873884.56199.389528.371.1工程费用万元3870.873884.5619524.361.1.1建筑工程费用万元3870.873870.8729.40%1.1.2设备购置及安装费万元3884.563884.5629.50%1.2工程建设其他费用万元1772.941772.9413.46%1.2.1无形资产万元864.67864.671.3预备费万元908.27908.271.3.1基本预备费万元484.76484.761.3.2涨价预备费万元423.51423.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元9528.379528.37(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3639.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19524.368384.4015596.0119524.3619524.3619524.361.1应收账款万元5857.312342.924392.985857.315857.315857.311.2存货万元8785.963514.386589.478785.968785.968785.961.2.1原辅材料万元2635.791054.321976.842635.792635.792635.791.2.2燃料动力万元131.7952.7298.84131.79131.79131.791.2.3在产品万元4041.541616.623031.164041.544041.544041.541.2.4产成品万元1976.84790.741482.631976.841976.841976.841.3现金万元4881.091952.443660.824881.094881.094881.092流动负债万元15885.146354.0611913.8515885.1415885.1415885.142.1应付账款万元15885.146354.0611913.8515885.1415885.1415885.143流动资金万元3639.221455.692729.413639.223639.223639.224铺底流动资金万元1213.06485.23909.801213.061213.061213.06(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13167.59万元,其中:固定资产投资9528.37万元,占项目总投资的72.36%;流动资金3639.22万元,占项目总投资的27.64%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3870.87万元,占项目总投资的29.40%;设备购置费3884.56万元,占项目总投资的29.50%;其它投资1772.94万元,占项目总投资的13.46%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9528.37+3639.22=13167.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9528.3772.36%1.1项目建设投资万元9528.3772.36%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3639.2227.64%3总投资万元万元13167.59二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11818.00万元,总成本8606.90万元,利润总额3211.10万元,净利润170.03万元,增值税354.40万元,税金及附加2408.32万元,所得税802.77万元;第二年收入22158.75万元,总成本13552.17万元,利润总额8606.58万元,净利润6454.94万元,增值税664.50万元,税金及附加207.24万元,所得税2151.64万元;第三年生产负荷100%,收入29545.00万元,总成本23121.52万元,利润总额6423.48万元,净利润4817.61万元,增值税886.00万元,税金及附加233.82万元,所得税1605.87万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29545.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=886.00万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11818.0022158.7529545.0029545.0029545.001.1破碎搅拌机万元11818.0022158.7529545.0029545.0029545.002现价增加值万元3781.767090.809454.409454.409454.403增值

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