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泓域咨询MACRO/ 新建脉搏血氧仪项目立项申请报告新建脉搏血氧仪项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入19277.57万元,同比增长30.79%(4538.50万元)。其中,主营业业务脉搏血氧仪生产及销售收入为16373.61万元,占营业总收入的84.94%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5098.09万元,较去年同期相比增长1238.96万元,增长率32.10%;实现净利润3823.57万元,较去年同期相比增长435.46万元,增长率12.85%。二、项目概况(一)项目名称新建脉搏血氧仪项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积40340.16平方米(折合约60.48亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.01%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.04%,固定资产投资强度181.05万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40340.16平方米,建筑物基底占地面积20577.52平方米,总建筑面积41146.96平方米,其中:规划建设主体工程31548.11平方米,项目规划绿化面积2485.77平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费3804.54万元。(七)节能分析“新建脉搏血氧仪项目建设项目”,年用电量688925.92千瓦时,年总用水量19622.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.35吨标准煤/年。达产年综合节能量30.34吨标准煤/年,项目总节能率22.85%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13633.92万元,其中:固定资产投资10949.90万元,占项目总投资的80.31%;流动资金2684.02万元,占项目总投资的19.69%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20598.00万元,总成本费用15517.71万元,税金及附加245.45万元,利润总额5080.29万元,利税总额6026.47万元,税后净利润3810.22万元,达产年纳税总额2216.25万元;达产年投资利润率37.26%,投资利税率44.20%,投资回报率27.95%,全部投资回收期5.08年,提供就业职位432个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地脉搏血氧仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地脉搏血氧仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建脉搏血氧仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位432个,达产年纳税总额2216.25万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.26%,投资利税率44.20%,全部投资回报率27.95%,全部投资回收期5.08年,固定资产投资回收期5.08年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40340.1660.48亩1.1容积率1.021.2建筑系数51.01%1.3投资强度万元/亩181.051.4基底面积平方米20577.521.5总建筑面积平方米41146.961.6绿化面积平方米2485.77绿化率6.04%2总投资万元13633.922.1固定资产投资万元10949.902.1.1土建工程投资万元3056.302.1.1.1土建工程投资占比万元22.42%2.1.2设备投资万元3804.542.1.2.1设备投资占比27.90%2.1.3其它投资万元4089.062.1.3.1其它投资占比29.99%2.1.4固定资产投资占比80.31%2.2流动资金万元2684.022.2.1流动资金占比19.69%3收入万元20598.004总成本万元15517.715利润总额万元5080.296净利润万元3810.227所得税万元1.028增值税万元700.739税金及附加万元245.4510纳税总额万元2216.2511利税总额万元6026.4712投资利润率37.26%13投资利税率44.20%14投资回报率27.95%15回收期年5.0816设备数量台(套)9217年用电量千瓦时688925.9218年用水量立方米19622.4519总能耗吨标准煤86.3520节能率22.85%21节能量吨标准煤30.3422员工数量人432第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、坚持人才兴业。人才是发展壮大战略性新兴产业的首要资源。要针对束缚人才创新活力的关键问题,加快推进人才发展政策和体制创新,保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配,以市场价值回报人才价值,全面激发人才创业创新动力和活力。加大力度培养和吸引各类人才,弘扬工匠精神和企业家精神。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、我市在构建产业新体系过程中,要坚持一手抓新兴产业培育和发展,一手抓传统产业转型和升级,处理好传统产业与新兴产业的关系。传统产业不仅不应放弃或替代,还应把传统产业当作发展现代产业的基础和出发点去转型升级,以实现现代产业发展的同时,传统产业也随之协同发展,进而强化我市规模化综合制造能力优势。而且,传统产业界定也具有地域性,不能用绝对的眼光、静止的标准在不同经济发展水平的地区间套用。在珠三角经济发达地区是传统产业乃至衰退产业,发展已趋成熟,增长缓慢甚至开始萎缩,而在一些落后地区则可能还是朝阳产业、新兴产业,刚刚萌芽,亟需发展。传统产业转型升级是我市构建产业新体系、保持综合制造体系一个不可缺少的环节。要坚守实体经济之根,对传统制造业“不抛弃、不放弃”,从产业生态高度把产业链条中不可或缺的企业稳定下来,保持和提升我市综合制造体系的完整性。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址方案一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.01%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.04%,固定资产投资强度181.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14548.3114548.3131548.1131548.112577.651.1主要生产车间8728.998728.9918928.8718928.871598.141.2辅助生产车间4655.464655.4610095.4010095.40824.851.3其他生产车间1163.861163.861829.791829.79154.662仓储工程3086.633086.636239.256239.25370.752.1成品贮存771.66771.661559.811559.8192.692.2原料仓储1605.051605.053244.413244.41192.792.3辅助材料仓库709.92709.921435.031435.0385.273供配电工程164.62164.62164.62164.6211.003.1供配电室164.62164.62164.62164.6211.004给排水工程189.31189.31189.31189.319.844.1给排水189.31189.31189.31189.319.845服务性工程1954.861954.861954.861954.86116.165.1办公用房1113.111113.111113.111113.1155.375.2生活服务841.75841.75841.75841.7547.326消防及环保工程551.48551.48551.48551.4836.876.1消防环保工程551.48551.48551.48551.4836.877项目总图工程82.3182.3182.3182.31-140.957.1场地及道路硬化5711.921100.851100.857.2场区围墙1100.855711.925711.927.3安全保卫室82.3182.3182.3182.318绿化工程2142.1574.98合计20577.5241146.9641146.963056.30六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12437.89万元,占计划投资的91.23%。其中:完成固定资产投资8054.03万元,占总投资的64.75%;完成流动资金投资4383.86,占总投资的35.25%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12437.891.1完成比例91.23%2完成固定资产投资万元8054.032.1完成比例64.75%3完成流动资金投资万元4383.863.1完成比例35.25%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员432人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2941.2人均年工资万元5.171.3年工资额万元1617.682工程技术人员工资2.1平均人数人652.2人均年工资万元5.122.3年工资额万元450.833企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.973.3年工资额万元117.254品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.094.3年工资额万元191.175其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元6.615.3年工资额万元103.596职工工资总额万元10326.04五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10949.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3056.303804.54181.0510949.901.1工程费用万元3056.303804.5413010.061.1.1建筑工程费用万元3056.303056.3022.42%1.1.2设备购置及安装费万元3804.543804.5427.90%1.2工程建设其他费用万元4089.064089.0629.99%1.2.1无形资产万元2398.962398.961.3预备费万元1690.101690.101.3.1基本预备费万元751.02751.021.3.2涨价预备费万元939.08939.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元10949.9010949.90(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2684.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13010.067933.4412197.0413010.0613010.0613010.061.1应收账款万元3903.022146.663122.413903.023903.023903.021.2存货万元5854.533219.994683.625854.535854.535854.531.2.1原辅材料万元1756.36966.001405.091756.361756.361756.361.2.2燃料动力万元87.8248.3070.2587.8287.8287.821.2.3在产品万元2693.081481.202154.472693.082693.082693.081.2.4产成品万元1317.27724.501053.821317.271317.271317.271.3现金万元3252.511788.882602.013252.513252.513252.512流动负债万元10326.045679.328260.8310326.0410326.0410326.042.1应付账款万元10326.045679.328260.8310326.0410326.0410326.043流动资金万元2684.021476.212147.222684.022684.022684.024铺底流动资金万元894.66492.07715.74894.66894.66894.66(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13633.92万元,其中:固定资产投资10949.90万元,占项目总投资的80.31%;流动资金2684.02万元,占项目总投资的19.69%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3056.30万元,占项目总投资的22.42%;设备购置费3804.54万元,占项目总投资的27.90%;其它投资4089.06万元,占项目总投资的29.99%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10949.90+2684.02=13633.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10949.9080.31%1.1项目建设投资万元10949.9080.31%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2684.0219.69%3总投资万元万元13633.92二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11328.90万元,总成本4522.69万元,利润总额6806.21万元,净利润207.61万元,增值税385.40万元,税金及附加5104.66万元,所得税1701.55万元;第二年收入16478.40万元,总成本6067.82万元,利润总额10410.58万元,净利润7807.94万元,增值税560.58万元,税金及附加228.63万元,所得税2602.64万元;第三年生产负荷100%,收入20598.00万元,总成本15517.71万元,利润总额5080.29万元,净利润3810.22万元,增值税700.73万元,税金及附加245.45万元,所得税1270.07万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20598.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=700.73万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11328.9016478.4020598.0020598.0020598.001.1脉搏血氧仪万元11328.9016478.4020598.0020598.0020598.002现价增加值万元3625.255273.096591.366591.3
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