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文档简介
泓域咨询MACRO/ 音频扫频仪投资项目立项申请报告音频扫频仪投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入5633.25万元,同比增长13.10%(652.51万元)。其中,主营业业务音频扫频仪生产及销售收入为5261.32万元,占营业总收入的93.40%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1361.40万元,较去年同期相比增长326.55万元,增长率31.56%;实现净利润1021.05万元,较去年同期相比增长105.78万元,增长率11.56%。二、项目概况(一)项目名称音频扫频仪投资项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积13600.13平方米(折合约20.39亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.29%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.91%,固定资产投资强度178.56万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13600.13平方米,建筑物基底占地面积6975.51平方米,总建筑面积21624.21平方米,其中:规划建设主体工程13108.30平方米,项目规划绿化面积1495.25平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费1050.70万元。(七)节能分析“音频扫频仪投资项目建设项目”,年用电量1117073.81千瓦时,年总用水量6314.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.83吨标准煤/年。达产年综合节能量45.94吨标准煤/年,项目总节能率20.12%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4674.67万元,其中:固定资产投资3640.84万元,占项目总投资的77.88%;流动资金1033.83万元,占项目总投资的22.12%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9105.00万元,总成本费用7070.17万元,税金及附加88.08万元,利润总额2034.83万元,利税总额2403.58万元,税后净利润1526.12万元,达产年纳税总额877.46万元;达产年投资利润率43.53%,投资利税率51.42%,投资回报率32.65%,全部投资回收期4.56年,提供就业职位163个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园音频扫频仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园音频扫频仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“音频扫频仪投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位163个,达产年纳税总额877.46万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.53%,投资利税率51.42%,全部投资回报率32.65%,全部投资回收期4.56年,固定资产投资回收期4.56年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销物流体系,落实生产者责任延伸制度,推动民营企业积极履行社会责任。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13600.1320.39亩1.1容积率1.591.2建筑系数51.29%1.3投资强度万元/亩178.561.4基底面积平方米6975.511.5总建筑面积平方米21624.211.6绿化面积平方米1495.25绿化率6.91%2总投资万元4674.672.1固定资产投资万元3640.842.1.1土建工程投资万元1715.142.1.1.1土建工程投资占比万元36.69%2.1.2设备投资万元1050.702.1.2.1设备投资占比22.48%2.1.3其它投资万元875.002.1.3.1其它投资占比18.72%2.1.4固定资产投资占比77.88%2.2流动资金万元1033.832.2.1流动资金占比22.12%3收入万元9105.004总成本万元7070.175利润总额万元2034.836净利润万元1526.127所得税万元1.598增值税万元280.679税金及附加万元88.0810纳税总额万元877.4611利税总额万元2403.5812投资利润率43.53%13投资利税率51.42%14投资回报率32.65%15回收期年4.5616设备数量台(套)7117年用电量千瓦时1117073.8118年用水量立方米6314.0619总能耗吨标准煤137.8320节能率20.12%21节能量吨标准煤45.9422员工数量人163第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署,也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(简称决定)发布一年多以来,在社会各界的共同努力下,战略性新兴产业发展工作取得初步成效。为了促进战略性新兴产业的健康发展,我认为,关键是要正确处理好当前的5个关系。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。经济发展新动能指数逐年攀升,表明我国经济发展新动能加速发展壮大,经济活力进一步释放,成为缓解经济下行压力,推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、“十三五”时期,新型工业化发展面临诸多有利条件和机遇,但也面临一些不利因素和挑战:一是油气和资源型商品价格下降对以重化工、资源型为主要特征的我区工业发展形成外部冲击;二是发展不足的同时出现产能过剩,产业转型升级压力较大;三是发展环境对要素集聚的吸引力不足,工业结构升级的难度加大;四是基础设施建设滞后,互联互通水平低制约了工业发展的战略实施。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区鼓励产业聚集发展。引导重大产业项目向产业园区集中,优质资源向优势产业聚集,推动产业项目进入产业园区集中建设。充分发挥产业园区内重点产业、骨干企业的带动作用,促进专业化分工和社会化协作,形成良好的配套协作关系。落实高新技术企业优惠政策,着力培育高新技术企业和科技型中小微企业。加快发展现代物流、企业管理、科技研发、市场服务、技术推广、网络信息、金融保险、商务服务、咨询中介等生产性服务业。积极发展循环经济,大力推广节能、节水、节地、节材生产经营方式,鼓励产业园区建设生态工业,积极推行清洁生产。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.29%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.91%,固定资产投资强度178.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4931.694931.6913108.3013108.301143.661.1主要生产车间2959.012959.017864.987864.98709.071.2辅助生产车间1578.141578.144194.664194.66365.971.3其他生产车间394.54394.54760.28760.2868.622仓储工程1046.331046.335535.345535.34351.232.1成品贮存261.58261.581383.841383.8487.812.2原料仓储544.09544.092878.382878.38182.642.3辅助材料仓库240.66240.661273.131273.1380.783供配电工程55.8055.8055.8055.803.983.1供配电室55.8055.8055.8055.803.984给排水工程64.1764.1764.1764.173.564.1给排水64.1764.1764.1764.173.565服务性工程662.67662.67662.67662.6742.055.1办公用房282.04282.04282.04282.0418.795.2生活服务380.63380.63380.63380.6323.016消防及环保工程186.94186.94186.94186.9413.346.1消防环保工程186.94186.94186.94186.9413.347项目总图工程27.9027.9027.9027.90131.567.1场地及道路硬化1844.83389.01389.017.2场区围墙389.011844.831844.837.3安全保卫室27.9027.9027.9027.908绿化工程735.8925.76合计6975.5121624.2121624.211715.14六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2843.26万元,占计划投资的60.82%。其中:完成固定资产投资2129.59万元,占总投资的74.90%;完成流动资金投资713.67,占总投资的25.10%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2843.261.1完成比例60.82%2完成固定资产投资万元2129.592.1完成比例74.90%3完成流动资金投资万元713.673.1完成比例25.10%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员163人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1111.2人均年工资万元5.881.3年工资额万元461.962工程技术人员工资2.1平均人数人242.2人均年工资万元5.732.3年工资额万元147.843企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.783.3年工资额万元55.364品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元66.695其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元7.635.3年工资额万元52.406职工工资总额万元5222.22五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3640.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1715.141050.70178.563640.841.1工程费用万元1715.141050.706256.051.1.1建筑工程费用万元1715.141715.1436.69%1.1.2设备购置及安装费万元1050.701050.7022.48%1.2工程建设其他费用万元875.00875.0018.72%1.2.1无形资产万元416.14416.141.3预备费万元458.86458.861.3.1基本预备费万元218.73218.731.3.2涨价预备费万元240.13240.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元3640.843640.84(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1033.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6256.053905.755106.516256.056256.056256.051.1应收账款万元1876.821126.091501.451876.821876.821876.821.2存货万元2815.221689.132252.182815.222815.222815.221.2.1原辅材料万元844.57506.74675.65844.57844.57844.571.2.2燃料动力万元42.2325.3433.7842.2342.2342.231.2.3在产品万元1295.00777.001036.001295.001295.001295.001.2.4产成品万元633.42380.05506.74633.42633.42633.421.3现金万元1564.01938.411251.211564.011564.011564.012流动负债万元5222.223133.334177.785222.225222.225222.222.1应付账款万元5222.223133.334177.785222.225222.225222.223流动资金万元1033.83620.30827.061033.831033.831033.834铺底流动资金万元344.61206.77275.69344.61344.61344.61(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4674.67万元,其中:固定资产投资3640.84万元,占项目总投资的77.88%;流动资金1033.83万元,占项目总投资的22.12%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1715.14万元,占项目总投资的36.69%;设备购置费1050.70万元,占项目总投资的22.48%;其它投资875.00万元,占项目总投资的18.72%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3640.84+1033.83=4674.67(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3640.8477.88%1.1项目建设投资万元3640.8477.88%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1033.8322.12%3总投资万元万元4674.67二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5463.00万元,总成本2295.63万元,利润总额3167.37万元,净利润74.61万元,增值税168.40万元,税金及附加2375.53万元,所得税791.84万元;第二年收入7284.00万元,总成本2865.40万元,利润总额4418.60万元,净利润3313.95万元,增值税224.54万元,税金及附加81.35万元,所得税1104.65万元;第三年生产负荷100%,收入9105.00万元,总成本7070.17万元,利润总额2034.83万元,净利润1526.12万元,增值税280.67万元,税金及附加88.08万元,所得税508.71万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9105.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=280.67万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5463.007284.009105.009105.009105.001.1音频扫频仪万元5463.007284.009105.009105.009105.002现价增加值万元1748.162330.882913.602913.6029
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