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泓域咨询MACRO/ 气象仪器投资项目立项申请报告气象仪器投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入4278.14万元,同比增长29.74%(980.75万元)。其中,主营业业务气象仪器生产及销售收入为3486.78万元,占营业总收入的81.50%。根据初步统计测算,公司实现利润总额994.65万元,较去年同期相比增长213.85万元,增长率27.39%;实现净利润745.99万元,较去年同期相比增长138.21万元,增长率22.74%。二、项目概况(一)项目名称气象仪器投资项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积9591.46平方米(折合约14.38亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.76%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率5.74%,固定资产投资强度165.54万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9591.46平方米,建筑物基底占地面积6019.60平方米,总建筑面积14770.85平方米,其中:规划建设主体工程10017.94平方米,项目规划绿化面积848.10平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计57台(套),设备购置费990.59万元。(七)节能分析“气象仪器投资项目建设项目”,年用电量1285013.24千瓦时,年总用水量3619.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.24吨标准煤/年。达产年综合节能量42.06吨标准煤/年,项目总节能率25.95%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3129.32万元,其中:固定资产投资2380.47万元,占项目总投资的76.07%;流动资金748.85万元,占项目总投资的23.93%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6821.00万元,总成本费用5431.23万元,税金及附加61.37万元,利润总额1389.77万元,利税总额1642.83万元,税后净利润1042.33万元,达产年纳税总额600.50万元;达产年投资利润率44.41%,投资利税率52.50%,投资回报率33.31%,全部投资回收期4.50年,提供就业职位137个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区气象仪器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区气象仪器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“气象仪器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位137个,达产年纳税总额600.50万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.41%,投资利税率52.50%,全部投资回报率33.31%,全部投资回收期4.50年,固定资产投资回收期4.50年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、面向民营企业全面推广先进质量管理方法,参与质量标杆评选和品牌培育,加强中小企业质量管理培训辅导,推动出口食品企业内外销“同线同标同质”工作。推动民营企业参与行业自律活动,在重点领域实施质量管理、质量自我声明和质量追溯制度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9591.4614.38亩1.1容积率1.541.2建筑系数62.76%1.3投资强度万元/亩165.541.4基底面积平方米6019.601.5总建筑面积平方米14770.851.6绿化面积平方米848.10绿化率5.74%2总投资万元3129.322.1固定资产投资万元2380.472.1.1土建工程投资万元1180.062.1.1.1土建工程投资占比万元37.71%2.1.2设备投资万元990.592.1.2.1设备投资占比31.66%2.1.3其它投资万元209.822.1.3.1其它投资占比6.70%2.1.4固定资产投资占比76.07%2.2流动资金万元748.852.2.1流动资金占比23.93%3收入万元6821.004总成本万元5431.235利润总额万元1389.776净利润万元1042.337所得税万元1.548增值税万元191.699税金及附加万元61.3710纳税总额万元600.5011利税总额万元1642.8312投资利润率44.41%13投资利税率52.50%14投资回报率33.31%15回收期年4.5016设备数量台(套)5717年用电量千瓦时1285013.2418年用水量立方米3619.8319总能耗吨标准煤158.2420节能率25.95%21节能量吨标准煤42.0622员工数量人137第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、近几年来,我们出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址规划一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.76%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率5.74%,固定资产投资强度165.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4255.864255.8610017.9410017.94880.381.1主要生产车间2553.522553.526010.766010.76545.841.2辅助生产车间1361.881361.883205.743205.74281.721.3其他生产车间340.47340.47581.04581.0452.822仓储工程902.94902.943089.393089.39197.452.1成品贮存225.74225.74772.35772.3549.362.2原料仓储469.53469.531606.481606.48102.672.3辅助材料仓库207.68207.68710.56710.5645.413供配电工程48.1648.1648.1648.163.463.1供配电室48.1648.1648.1648.163.464给排水工程55.3855.3855.3855.383.104.1给排水55.3855.3855.3855.383.105服务性工程571.86571.86571.86571.8636.555.1办公用房320.51320.51320.51320.5118.035.2生活服务251.35251.35251.35251.3519.616消防及环保工程161.33161.33161.33161.3311.606.1消防环保工程161.33161.33161.33161.3311.607项目总图工程24.0824.0824.0824.0827.507.1场地及道路硬化1536.07260.49260.497.2场区围墙260.491536.071536.077.3安全保卫室24.0824.0824.0824.088绿化工程572.0320.02合计6019.6014770.8514770.851180.06六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2036.04万元,占计划投资的65.06%。其中:完成固定资产投资1444.48万元,占总投资的70.95%;完成流动资金投资591.56,占总投资的29.05%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2036.041.1完成比例65.06%2完成固定资产投资万元1444.482.1完成比例70.95%3完成流动资金投资万元591.563.1完成比例29.05%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员137人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人931.2人均年工资万元4.341.3年工资额万元520.602工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元6.202.3年工资额万元109.813企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.663.3年工资额万元30.504品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.904.3年工资额万元58.235其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元7.045.3年工资额万元32.146职工工资总额万元3949.23五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2380.47(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1180.06990.59165.542380.471.1工程费用万元1180.06990.594698.081.1.1建筑工程费用万元1180.061180.0637.71%1.1.2设备购置及安装费万元990.59990.5931.66%1.2工程建设其他费用万元209.82209.826.70%1.2.1无形资产万元90.6890.681.3预备费万元119.14119.141.3.1基本预备费万元68.4268.421.3.2涨价预备费万元50.7250.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元2380.472380.47(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金748.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4698.082693.204319.904698.084698.084698.081.1应收账款万元1409.42845.651127.541409.421409.421409.421.2存货万元2114.141268.481691.312114.142114.142114.141.2.1原辅材料万元634.24380.55507.39634.24634.24634.241.2.2燃料动力万元31.7119.0325.3731.7131.7131.711.2.3在产品万元972.50583.50778.00972.50972.50972.501.2.4产成品万元475.68285.41380.55475.68475.68475.681.3现金万元1174.52704.71939.621174.521174.521174.522流动负债万元3949.232369.543159.383949.233949.233949.232.1应付账款万元3949.232369.543159.383949.233949.233949.233流动资金万元748.85449.31599.08748.85748.85748.854铺底流动资金万元249.61149.77199.69249.61249.61249.61(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3129.32万元,其中:固定资产投资2380.47万元,占项目总投资的76.07%;流动资金748.85万元,占项目总投资的23.93%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1180.06万元,占项目总投资的37.71%;设备购置费990.59万元,占项目总投资的31.66%;其它投资209.82万元,占项目总投资的6.70%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2380.47+748.85=3129.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2380.4776.07%1.1项目建设投资万元2380.4776.07%1.2建设期利息万元-2流动资金万元748.8523.93%3总投资万元万元3129.32二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4092.60万元,总成本1641.10万元,利润总额2451.50万元,净利润52.17万元,增值税115.01万元,税金及附加1838.63万元,所得税612.88万元;第二年收入5456.80万元,总成本2051.52万元,利润总额3405.28万元,净利润2553.96万元,增值税153.35万元,税金及附加56.77万元,所得税851.32万元;第三年生产负荷100%,收入6821.00万元,总成本5431.23万元,利润总额1389.77万元,净利润1042.33万元,增值税191.69万元,税金及附加61.37万元,所得税347.44万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6821.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=191.69万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4092.605456.806821.006821.006821.001.1气象仪器万元4092.605456.806821.006821.006821.002现价增加值万元1309.631746.1

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