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文档简介
泓域咨询MACRO/ 船用水泵投资项目立项申请报告船用水泵投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx公司实现营业收入14585.70万元,同比增长27.17%(3116.22万元)。其中,主营业业务船用水泵生产及销售收入为12268.78万元,占营业总收入的84.12%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3106.87万元,较去年同期相比增长481.07万元,增长率18.32%;实现净利润2330.15万元,较去年同期相比增长483.17万元,增长率26.16%。二、项目概况(一)项目名称船用水泵投资项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积35044.18平方米(折合约52.54亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.41%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率6.30%,固定资产投资强度197.38万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35044.18平方米,建筑物基底占地面积25025.05平方米,总建筑面积51164.50平方米,其中:规划建设主体工程31617.43平方米,项目规划绿化面积3221.79平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费4637.26万元。(七)节能分析“船用水泵投资项目建设项目”,年用电量888435.35千瓦时,年总用水量17338.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)110.67吨标准煤/年。达产年综合节能量38.88吨标准煤/年,项目总节能率20.89%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12111.37万元,其中:固定资产投资10370.35万元,占项目总投资的85.62%;流动资金1741.02万元,占项目总投资的14.38%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16229.00万元,总成本费用12748.03万元,税金及附加197.79万元,利润总额3480.97万元,利税总额4158.89万元,税后净利润2610.73万元,达产年纳税总额1548.16万元;达产年投资利润率28.74%,投资利税率34.34%,投资回报率21.56%,全部投资回收期6.14年,提供就业职位352个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区船用水泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区船用水泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“船用水泵投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位352个,达产年纳税总额1548.16万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.74%,投资利税率34.34%,全部投资回报率21.56%,全部投资回收期6.14年,固定资产投资回收期6.14年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从支持民营企业实施绿色化改造、引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业、支持民营企业参与绿色制造体系建设、推动民营企业积极履行社会责任等方面提出了任务,发展改革委、工业和信息化部、环境保护部、财政部等部委开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35044.1852.54亩1.1容积率1.461.2建筑系数71.41%1.3投资强度万元/亩197.381.4基底面积平方米25025.051.5总建筑面积平方米51164.501.6绿化面积平方米3221.79绿化率6.30%2总投资万元12111.372.1固定资产投资万元10370.352.1.1土建工程投资万元4380.692.1.1.1土建工程投资占比万元36.17%2.1.2设备投资万元4637.262.1.2.1设备投资占比38.29%2.1.3其它投资万元1352.402.1.3.1其它投资占比11.17%2.1.4固定资产投资占比85.62%2.2流动资金万元1741.022.2.1流动资金占比14.38%3收入万元16229.004总成本万元12748.035利润总额万元3480.976净利润万元2610.737所得税万元1.468增值税万元480.139税金及附加万元197.7910纳税总额万元1548.1611利税总额万元4158.8912投资利润率28.74%13投资利税率34.34%14投资回报率21.56%15回收期年6.1416设备数量台(套)10417年用电量千瓦时888435.3518年用水量立方米17338.2519总能耗吨标准煤110.6720节能率20.89%21节能量吨标准煤38.8822员工数量人352第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址规划一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点,统筹相关配套政策,联动推进园区建设,以提高产业园区发展质量为中心,以改革创新为动力,在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫,推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级,不断增强产业园区竞争力,将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.41%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率6.30%,固定资产投资强度197.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17692.7117692.7131617.4331617.432977.781.1主要生产车间10615.6310615.6318970.4618970.461846.221.2辅助生产车间5661.675661.6710117.5810117.58952.891.3其他生产车间1415.421415.421833.811833.81178.672仓储工程3753.763753.7612705.6012705.60870.282.1成品贮存938.44938.443176.403176.40217.572.2原料仓储1951.961951.966606.916606.91452.552.3辅助材料仓库863.36863.362922.292922.29200.163供配电工程200.20200.20200.20200.2015.433.1供配电室200.20200.20200.20200.2015.434给排水工程230.23230.23230.23230.2313.804.1给排水230.23230.23230.23230.2313.805服务性工程2377.382377.382377.382377.38162.845.1办公用房1033.611033.611033.611033.6195.105.2生活服务1343.771343.771343.771343.7791.666消防及环保工程670.67670.67670.67670.6751.686.1消防环保工程670.67670.67670.67670.6751.687项目总图工程100.10100.10100.10100.10197.687.1场地及道路硬化6447.001107.801107.807.2场区围墙1107.806447.006447.007.3安全保卫室100.10100.10100.10100.108绿化工程2605.5891.20合计25025.0551164.5051164.504380.69六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9827.06万元,占计划投资的81.14%。其中:完成固定资产投资6808.03万元,占总投资的69.28%;完成流动资金投资3019.03,占总投资的30.72%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9827.061.1完成比例81.14%2完成固定资产投资万元6808.032.1完成比例69.28%3完成流动资金投资万元3019.033.1完成比例30.72%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员352人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2391.2人均年工资万元4.051.3年工资额万元1086.112工程技术人员工资2.1平均人数人532.2人均年工资万元6.462.3年工资额万元333.403企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.983.3年工资额万元85.144品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.734.3年工资额万元151.535其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元5.595.3年工资额万元132.396职工工资总额万元9723.42五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10370.35(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4380.694637.26197.3810370.351.1工程费用万元4380.694637.2611464.441.1.1建筑工程费用万元4380.694380.6936.17%1.1.2设备购置及安装费万元4637.264637.2638.29%1.2工程建设其他费用万元1352.401352.4011.17%1.2.1无形资产万元781.67781.671.3预备费万元570.73570.731.3.1基本预备费万元316.08316.081.3.2涨价预备费万元254.65254.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元10370.3510370.35(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1741.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11464.447400.969249.6311464.4411464.4411464.441.1应收账款万元3439.332235.572579.503439.333439.333439.331.2存货万元5159.003353.353869.255159.005159.005159.001.2.1原辅材料万元1547.701006.011160.781547.701547.701547.701.2.2燃料动力万元77.3850.3058.0477.3877.3877.381.2.3在产品万元2373.141542.541779.862373.142373.142373.141.2.4产成品万元1160.78754.50870.581160.781160.781160.781.3现金万元2866.111862.972149.582866.112866.112866.112流动负债万元9723.426320.227292.579723.429723.429723.422.1应付账款万元9723.426320.227292.579723.429723.429723.423流动资金万元1741.021131.661305.761741.021741.021741.024铺底流动资金万元580.33377.22435.25580.33580.33580.33(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12111.37万元,其中:固定资产投资10370.35万元,占项目总投资的85.62%;流动资金1741.02万元,占项目总投资的14.38%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4380.69万元,占项目总投资的36.17%;设备购置费4637.26万元,占项目总投资的38.29%;其它投资1352.40万元,占项目总投资的11.17%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10370.35+1741.02=12111.37(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10370.3585.62%1.1项目建设投资万元10370.3585.62%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1741.0214.38%3总投资万元万元12111.37二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10548.85万元,总成本31115.93万元,利润总额-20567.08万元,净利润177.63万元,增值税312.08万元,税金及附加-15425.31万元,所得税-5141.77万元;第二年收入12171.75万元,总成本34802.78万元,利润总额-22631.03万元,净利润-16973.27万元,增值税360.10万元,税金及附加183.39万元,所得税-5657.76万元;第三年生产负荷100%,收入16229.00万元,总成本12748.03万元,利润总额3480.97万元,净利润2610.73万元,增值税480.13万元,税金及附加197.79万元,所得税870.24万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16229.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=480.13万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10548.8512171.7516229.0016229.0016229.001.1船用水泵万元10548.8512171.7516229.0016229.0016229.002现价增加值万元3375.633894.965193.285193.285193.283增值税万元31
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