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泓域咨询MACRO/ 年产xx两级风冷移动式压缩机项目立项申请报告年产xx两级风冷移动式压缩机项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx投资公司实现营业收入38982.99万元,同比增长26.23%(8101.40万元)。其中,主营业业务两级风冷移动式压缩机生产及销售收入为31614.10万元,占营业总收入的81.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额9877.24万元,较去年同期相比增长2379.41万元,增长率31.73%;实现净利润7407.93万元,较去年同期相比增长1121.98万元,增长率17.85%。二、项目概况(一)项目名称年产xx两级风冷移动式压缩机项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积59276.29平方米(折合约88.87亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.61%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.54%,固定资产投资强度176.56万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积59276.29平方米,建筑物基底占地面积33556.31平方米,总建筑面积72909.84平方米,其中:规划建设主体工程45436.83平方米,项目规划绿化面积4769.21平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计179台(套),设备购置费7796.74万元。(七)节能分析“年产xx两级风冷移动式压缩机项目建设项目”,年用电量1042461.19千瓦时,年总用水量21602.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.96吨标准煤/年。达产年综合节能量43.32吨标准煤/年,项目总节能率25.74%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20093.90万元,其中:固定资产投资15690.89万元,占项目总投资的78.09%;流动资金4403.01万元,占项目总投资的21.91%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39516.00万元,总成本费用30150.65万元,税金及附加392.12万元,利润总额9365.35万元,利税总额11049.24万元,税后净利润7024.01万元,达产年纳税总额4025.23万元;达产年投资利润率46.61%,投资利税率54.99%,投资回报率34.96%,全部投资回收期4.36年,提供就业职位614个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区两级风冷移动式压缩机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区两级风冷移动式压缩机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx两级风冷移动式压缩机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位614个,达产年纳税总额4025.23万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.61%,投资利税率54.99%,全部投资回报率34.96%,全部投资回收期4.36年,固定资产投资回收期4.36年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设;以民营企业为重要对象进行企业培育;完善民营企业产学研合作机制、推动民营企业参与知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定等方面提出了任务。工业和信息化部、科技部、知识产权局、国家标准委等国家部委,积极开展了一系列具体工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59276.2988.87亩1.1容积率1.231.2建筑系数56.61%1.3投资强度万元/亩176.561.4基底面积平方米33556.311.5总建筑面积平方米72909.841.6绿化面积平方米4769.21绿化率6.54%2总投资万元20093.902.1固定资产投资万元15690.892.1.1土建工程投资万元6381.682.1.1.1土建工程投资占比万元31.76%2.1.2设备投资万元7796.742.1.2.1设备投资占比38.80%2.1.3其它投资万元1512.472.1.3.1其它投资占比7.53%2.1.4固定资产投资占比78.09%2.2流动资金万元4403.012.2.1流动资金占比21.91%3收入万元39516.004总成本万元30150.655利润总额万元9365.356净利润万元7024.017所得税万元1.238增值税万元1291.779税金及附加万元392.1210纳税总额万元4025.2311利税总额万元11049.2412投资利润率46.61%13投资利税率54.99%14投资回报率34.96%15回收期年4.3616设备数量台(套)17917年用电量千瓦时1042461.1918年用水量立方米21602.3419总能耗吨标准煤129.9620节能率25.74%21节能量吨标准煤43.3222员工数量人614第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、从市场布局看,2016年前三季度,发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%,比上年同期增长3.1个百分点,同时,发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%,比上年同期增长6.8个百分点,发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。反观发达国家,同期,新兴产业平均增速仅为6.2%,比上年同期增长0个百分点,而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下,全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址评价一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.61%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.54%,固定资产投资强度176.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23724.3123724.3145436.8345436.834374.711.1主要生产车间14234.5914234.5927262.1027262.102712.321.2辅助生产车间7591.787591.7814539.7914539.791399.911.3其他生产车间1897.941897.942635.342635.34262.482仓储工程5033.455033.4517857.4617857.461250.432.1成品贮存1258.361258.364464.364464.36312.612.2原料仓储2617.392617.399285.889285.88650.222.3辅助材料仓库1157.691157.694107.224107.22287.603供配电工程268.45268.45268.45268.4521.153.1供配电室268.45268.45268.45268.4521.154给排水工程308.72308.72308.72308.7218.924.1给排水308.72308.72308.72308.7218.925服务性工程3187.853187.853187.853187.85223.225.1办公用房1623.111623.111623.111623.11109.135.2生活服务1564.741564.741564.741564.74130.336消防及环保工程899.31899.31899.31899.3170.846.1消防环保工程899.31899.31899.31899.3170.847项目总图工程134.23134.23134.23134.23312.407.1场地及道路硬化8428.751343.301343.307.2场区围墙1343.308428.758428.757.3安全保卫室134.23134.23134.23134.238绿化工程3143.16110.01合计33556.3172909.8472909.846381.68六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资19265.62万元,占计划投资的95.88%。其中:完成固定资产投资15365.02万元,占总投资的79.75%;完成流动资金投资3900.60,占总投资的20.25%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元19265.621.1完成比例95.88%2完成固定资产投资万元15365.022.1完成比例79.75%3完成流动资金投资万元3900.603.1完成比例20.25%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员614人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4181.2人均年工资万元5.531.3年工资额万元2408.152工程技术人员工资2.1平均人数人922.2人均年工资万元5.342.3年工资额万元487.533企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元7.823.3年工资额万元170.144品质管理人员工资4.1平均人数人494.2人均年工资万元5.664.3年工资额万元289.605其他人员工资5.1平均人数人305.2人均年工资万元4.965.3年工资额万元176.286职工工资总额万元25316.30五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15690.89(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6381.687796.74176.5615690.891.1工程费用万元6381.687796.7429719.311.1.1建筑工程费用万元6381.686381.6831.76%1.1.2设备购置及安装费万元7796.747796.7438.80%1.2工程建设其他费用万元1512.471512.477.53%1.2.1无形资产万元754.53754.531.3预备费万元757.94757.941.3.1基本预备费万元390.12390.121.3.2涨价预备费万元367.82367.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元15690.8915690.89(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4403.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29719.3119068.4619462.8729719.3129719.3129719.311.1应收账款万元8915.795795.276241.068915.798915.798915.791.2存货万元13373.698692.909361.5813373.6913373.6913373.691.2.1原辅材料万元4012.112607.872808.474012.114012.114012.111.2.2燃料动力万元200.61130.39140.42200.61200.61200.611.2.3在产品万元6151.903998.734306.336151.906151.906151.901.2.4产成品万元3009.081955.902106.363009.083009.083009.081.3现金万元7429.834829.395200.887429.837429.837429.832流动负债万元25316.3016455.6017721.4125316.3025316.3025316.302.1应付账款万元25316.3016455.6017721.4125316.3025316.3025316.303流动资金万元4403.012861.963082.114403.014403.014403.014铺底流动资金万元1467.66953.981027.371467.661467.661467.66(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20093.90万元,其中:固定资产投资15690.89万元,占项目总投资的78.09%;流动资金4403.01万元,占项目总投资的21.91%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6381.68万元,占项目总投资的31.76%;设备购置费7796.74万元,占项目总投资的38.80%;其它投资1512.47万元,占项目总投资的7.53%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15690.89+4403.01=20093.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15690.8978.09%1.1项目建设投资万元15690.8978.09%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4403.0121.91%3总投资万元万元20093.90二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入25685.40万元,总成本11240.45万元,利润总额14444.95万元,净利润337.86万元,增值税839.65万元,税金及附加10833.71万元,所得税3611.24万元;第二年收入27661.20万元,总成本11915.64万元,利润总额15745.56万元,净利润11809.17万元,增值税904.24万元,税金及附加345.61万元,所得税3936.39万元;第三年生产负荷100%,收入39516.00万元,总成本30150.65万元,利润总额9365.35万元,净利润7024.01万元,增值税1291.77万元,税金及附加392.12万元,所得税2341.34万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入39516.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1291.77万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元25685.4027661.2039516.0039516.0039516.001.1两级风冷移动式压缩机万元25685.4027661.2039516.0039516.0039516.002现价增加值万元8219.338851.5812645.1
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