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泓域咨询MACRO/ 钢琴投资项目立项申请报告钢琴投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技公司实现营业收入3706.43万元,同比增长23.90%(715.01万元)。其中,主营业业务钢琴生产及销售收入为3511.29万元,占营业总收入的94.74%。根据初步统计测算,公司实现利润总额830.79万元,较去年同期相比增长201.38万元,增长率31.99%;实现净利润623.09万元,较去年同期相比增长58.55万元,增长率10.37%。二、项目概况(一)项目名称钢琴投资项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积10491.91平方米(折合约15.73亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.37%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度162.40万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10491.91平方米,建筑物基底占地面积7593.00平方米,总建筑面积11436.18平方米,其中:规划建设主体工程7249.03平方米,项目规划绿化面积898.30平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费979.11万元。(七)节能分析“钢琴投资项目建设项目”,年用电量980867.13千瓦时,年总用水量2159.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.73吨标准煤/年。达产年综合节能量38.13吨标准煤/年,项目总节能率20.08%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3042.63万元,其中:固定资产投资2554.55万元,占项目总投资的83.96%;流动资金488.08万元,占项目总投资的16.04%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3756.00万元,总成本费用2919.65万元,税金及附加55.81万元,利润总额836.35万元,利税总额1007.52万元,税后净利润627.26万元,达产年纳税总额380.26万元;达产年投资利润率27.49%,投资利税率33.11%,投资回报率20.62%,全部投资回收期6.35年,提供就业职位75个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地钢琴行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地钢琴产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“钢琴投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位75个,达产年纳税总额380.26万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.49%,投资利税率33.11%,全部投资回报率20.62%,全部投资回收期6.35年,固定资产投资回收期6.35年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、针对重点领域和行业发展需求,围绕可靠性试验验证、计量测试、标准制修订、认证认可、检验检测、产业信息、知识产权等技术基础支撑能力,依托现有第三方服务机构,创建一批产业技术基础公共服务平台,建立完善产业技术基础服务体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10491.9115.73亩1.1容积率1.091.2建筑系数72.37%1.3投资强度万元/亩162.401.4基底面积平方米7593.001.5总建筑面积平方米11436.181.6绿化面积平方米898.30绿化率7.85%2总投资万元3042.632.1固定资产投资万元2554.552.1.1土建工程投资万元976.912.1.1.1土建工程投资占比万元32.11%2.1.2设备投资万元979.112.1.2.1设备投资占比32.18%2.1.3其它投资万元598.532.1.3.1其它投资占比19.67%2.1.4固定资产投资占比83.96%2.2流动资金万元488.082.2.1流动资金占比16.04%3收入万元3756.004总成本万元2919.655利润总额万元836.356净利润万元627.267所得税万元1.098增值税万元115.369税金及附加万元55.8110纳税总额万元380.2611利税总额万元1007.5212投资利润率27.49%13投资利税率33.11%14投资回报率20.62%15回收期年6.3516设备数量台(套)10017年用电量千瓦时980867.1318年用水量立方米2159.8619总能耗吨标准煤120.7320节能率20.08%21节能量吨标准煤38.1322员工数量人75第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、互联网+、创新创业等新一轮国家战略实施,为制造业发展指明新的方向。国家相继出台了“互联网+”“宽带中国”、创新驱动等战略举措。互联网在制造业领域的应用越来越深入,生产制造过程正朝数字化、网络化、智能化方向发展,工业信息系统、工业云平台、工业大数据应用起到明显的生产决策支撑作用,智能制造将成为新型生产方式。未来制造业要借助“互联网+”、创新创业等国家战略的推动作用,利用亿万群众的智慧和创造力,重点发展智能制造技术与生产模式,努力实现稳增长、扩就业的目的,促进社会纵向流动。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.37%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度162.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5368.255368.257249.037249.03681.161.1主要生产车间3220.953220.954349.424349.42422.321.2辅助生产车间1717.841717.842319.692319.69217.971.3其他生产车间429.46429.46420.44420.4440.872仓储工程1138.951138.952721.652721.65185.992.1成品贮存284.74284.74680.41680.4146.502.2原料仓储592.25592.251415.261415.2696.712.3辅助材料仓库261.96261.96625.98625.9842.783供配电工程60.7460.7460.7460.744.673.1供配电室60.7460.7460.7460.744.674给排水工程69.8669.8669.8669.864.184.1给排水69.8669.8669.8669.864.185服务性工程721.34721.34721.34721.3449.305.1办公用房382.01382.01382.01382.0120.045.2生活服务339.33339.33339.33339.3319.986消防及环保工程203.49203.49203.49203.4915.646.1消防环保工程203.49203.49203.49203.4915.647项目总图工程30.3730.3730.3730.3711.147.1场地及道路硬化1979.95347.93347.937.2场区围墙347.931979.951979.957.3安全保卫室30.3730.3730.3730.378绿化工程709.4424.83合计7593.0011436.1811436.18976.91六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2747.63万元,占计划投资的90.30%。其中:完成固定资产投资1727.85万元,占总投资的62.89%;完成流动资金投资1019.78,占总投资的37.11%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2747.631.1完成比例90.30%2完成固定资产投资万元1727.852.1完成比例62.89%3完成流动资金投资万元1019.783.1完成比例37.11%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员75人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人511.2人均年工资万元4.371.3年工资额万元302.062工程技术人员工资2.1平均人数人112.2人均年工资万元5.142.3年工资额万元64.483企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.863.3年工资额万元18.394品质管理人员工资4.1平均人数人64.2人均年工资万元5.594.3年工资额万元33.515其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元6.465.3年工资额万元28.676职工工资总额万元1915.09五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2554.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元976.91979.11162.402554.551.1工程费用万元976.91979.112403.171.1.1建筑工程费用万元976.91976.9132.11%1.1.2设备购置及安装费万元979.11979.1132.18%1.2工程建设其他费用万元598.53598.5319.67%1.2.1无形资产万元316.32316.321.3预备费万元282.21282.211.3.1基本预备费万元151.35151.351.3.2涨价预备费万元130.86130.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元2554.552554.55(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金488.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2403.171496.121854.622403.172403.172403.171.1应收账款万元720.95468.62576.76720.95720.95720.951.2存货万元1081.43702.93865.141081.431081.431081.431.2.1原辅材料万元324.43210.88259.54324.43324.43324.431.2.2燃料动力万元16.2210.5412.9816.2216.2216.221.2.3在产品万元497.46323.35397.97497.46497.46497.461.2.4产成品万元243.32158.16194.66243.32243.32243.321.3现金万元600.79390.52480.63600.79600.79600.792流动负债万元1915.091244.811532.071915.091915.091915.092.1应付账款万元1915.091244.811532.071915.091915.091915.093流动资金万元488.08317.25390.46488.08488.08488.084铺底流动资金万元162.69105.75130.15162.69162.69162.69(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3042.63万元,其中:固定资产投资2554.55万元,占项目总投资的83.96%;流动资金488.08万元,占项目总投资的16.04%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资976.91万元,占项目总投资的32.11%;设备购置费979.11万元,占项目总投资的32.18%;其它投资598.53万元,占项目总投资的19.67%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2554.55+488.08=3042.63(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2554.5583.96%1.1项目建设投资万元2554.5583.96%1.2建设期利息万元-2流动资金万元488.0816.04%3总投资万元万元3042.63二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2441.40万元,总成本11573.18万元,利润总额-9131.78万元,净利润50.97万元,增值税74.98万元,税金及附加-6848.84万元,所得税-2282.95万元;第二年收入3004.80万元,总成本13680.19万元,利润总额-10675.39万元,净利润-8006.54万元,增值税92.29万元,税金及附加53.04万元,所得税-2668.85万元;第三年生产负荷100%,收入3756.00万元,总成本2919.65万元,利润总额836.35万元,净利润627.26万元,增值税115.36万元,税金及附加55.81万元,所得税209.09万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3756.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=115.36万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2441.403004.803756.003756.003756.001.1钢琴万元2441.403004.803756.003756.003756.002现价增加值万
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