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泓域咨询MACRO/ 钢铸件项目立项说明及投资计划钢铸件项目立项说明及投资计划第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入19372.72万元,同比增长15.07%(2537.75万元)。其中,主营业业务钢铸件生产及销售收入为15550.87万元,占营业总收入的80.27%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4884.70万元,较去年同期相比增长959.52万元,增长率24.45%;实现净利润3663.52万元,较去年同期相比增长472.52万元,增长率14.81%。二、项目概况(一)项目名称钢铸件项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积39613.13平方米(折合约59.39亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.59%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.94%,固定资产投资强度177.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39613.13平方米,建筑物基底占地面积27566.78平方米,总建筑面积49120.28平方米,其中:规划建设主体工程34034.66平方米,项目规划绿化面积3901.43平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费4291.32万元。(七)节能分析“钢铸件项目建设项目”,年用电量985993.19千瓦时,年总用水量35540.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.22吨标准煤/年。达产年综合节能量45.94吨标准煤/年,项目总节能率23.19%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15116.77万元,其中:固定资产投资10552.42万元,占项目总投资的69.81%;流动资金4564.35万元,占项目总投资的30.19%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32895.00万元,总成本费用25946.55万元,税金及附加273.46万元,利润总额6948.45万元,利税总额8180.32万元,税后净利润5211.34万元,达产年纳税总额2968.98万元;达产年投资利润率45.97%,投资利税率54.11%,投资回报率34.47%,全部投资回收期4.40年,提供就业职位766个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区钢铸件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区钢铸件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“钢铸件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位766个,达产年纳税总额2968.98万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.97%,投资利税率54.11%,全部投资回报率34.47%,全部投资回收期4.40年,固定资产投资回收期4.40年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销物流体系,落实生产者责任延伸制度,推动民营企业积极履行社会责任。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39613.1359.39亩1.1容积率1.241.2建筑系数69.59%1.3投资强度万元/亩177.681.4基底面积平方米27566.781.5总建筑面积平方米49120.281.6绿化面积平方米3901.43绿化率7.94%2总投资万元15116.772.1固定资产投资万元10552.422.1.1土建工程投资万元4418.342.1.1.1土建工程投资占比万元29.23%2.1.2设备投资万元4291.322.1.2.1设备投资占比28.39%2.1.3其它投资万元1842.762.1.3.1其它投资占比12.19%2.1.4固定资产投资占比69.81%2.2流动资金万元4564.352.2.1流动资金占比30.19%3收入万元32895.004总成本万元25946.555利润总额万元6948.456净利润万元5211.347所得税万元1.248增值税万元958.419税金及附加万元273.4610纳税总额万元2968.9811利税总额万元8180.3212投资利润率45.97%13投资利税率54.11%14投资回报率34.47%15回收期年4.4016设备数量台(套)8117年用电量千瓦时985993.1918年用水量立方米35540.3919总能耗吨标准煤124.2220节能率23.19%21节能量吨标准煤45.9422员工数量人766第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、促进战略性新兴产业发展,还要注意遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址评价一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.59%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.94%,固定资产投资强度177.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19489.7119489.7134034.6634034.663367.541.1主要生产车间11693.8311693.8320420.8020420.802087.871.2辅助生产车间6236.716236.7110891.0910891.091077.611.3其他生产车间1559.181559.181974.011974.01202.052仓储工程4135.024135.029805.659805.65705.612.1成品贮存1033.761033.762451.412451.41176.402.2原料仓储2150.212150.215098.945098.94366.922.3辅助材料仓库951.05951.052255.302255.30162.293供配电工程220.53220.53220.53220.5317.853.1供配电室220.53220.53220.53220.5317.854给排水工程253.61253.61253.61253.6115.974.1给排水253.61253.61253.61253.6115.975服务性工程2618.842618.842618.842618.84188.455.1办公用房1417.801417.801417.801417.8099.995.2生活服务1201.041201.041201.041201.04104.356消防及环保工程738.79738.79738.79738.7959.816.1消防环保工程738.79738.79738.79738.7959.817项目总图工程110.27110.27110.27110.27-27.467.1场地及道路硬化6912.171128.331128.337.2场区围墙1128.336912.176912.177.3安全保卫室110.27110.27110.27110.278绿化工程2587.5890.57合计27566.7849120.2849120.284418.34六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9660.88万元,占计划投资的63.91%。其中:完成固定资产投资7157.05万元,占总投资的74.08%;完成流动资金投资2503.83,占总投资的25.92%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9660.881.1完成比例63.91%2完成固定资产投资万元7157.052.1完成比例74.08%3完成流动资金投资万元2503.833.1完成比例25.92%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员766人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5211.2人均年工资万元4.791.3年工资额万元2582.912工程技术人员工资2.1平均人数人1152.2人均年工资万元6.522.3年工资额万元784.213企业管理人员工资3.1平均人数人313.2人均年工资万元7.563.3年工资额万元233.804品质管理人员工资4.1平均人数人614.2人均年工资万元5.294.3年工资额万元313.345其他人员工资5.1平均人数人385.2人均年工资万元4.375.3年工资额万元302.496职工工资总额万元17808.29五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10552.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4418.344291.32177.6810552.421.1工程费用万元4418.344291.3222372.641.1.1建筑工程费用万元4418.344418.3429.23%1.1.2设备购置及安装费万元4291.324291.3228.39%1.2工程建设其他费用万元1842.761842.7612.19%1.2.1无形资产万元929.62929.621.3预备费万元913.14913.141.3.1基本预备费万元512.02512.021.3.2涨价预备费万元401.12401.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元10552.4210552.42(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4564.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22372.6412444.4415492.2622372.6422372.6422372.641.1应收账款万元6711.793691.494698.256711.796711.796711.791.2存货万元10067.695537.237047.3810067.6910067.6910067.691.2.1原辅材料万元3020.311661.172114.213020.313020.313020.311.2.2燃料动力万元151.0283.06105.71151.02151.02151.021.2.3在产品万元4631.142547.133241.804631.144631.144631.141.2.4产成品万元2265.231245.881585.662265.232265.232265.231.3现金万元5593.163076.243915.215593.165593.165593.162流动负债万元17808.299794.5612465.8017808.2917808.2917808.292.1应付账款万元17808.299794.5612465.8017808.2917808.2917808.293流动资金万元4564.352510.393195.054564.354564.354564.354铺底流动资金万元1521.43836.801065.011521.431521.431521.43(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15116.77万元,其中:固定资产投资10552.42万元,占项目总投资的69.81%;流动资金4564.35万元,占项目总投资的30.19%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4418.34万元,占项目总投资的29.23%;设备购置费4291.32万元,占项目总投资的28.39%;其它投资1842.76万元,占项目总投资的12.19%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10552.42+4564.35=15116.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10552.4269.81%1.1项目建设投资万元10552.4269.81%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4564.3530.19%3总投资万元万元15116.77二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18092.25万元,总成本3589.00万元,利润总额14503.25万元,净利润221.71万元,增值税527.13万元,税金及附加10877.44万元,所得税3625.81万元;第二年收入23026.50万元,总成本4338.49万元,利润总额18688.01万元,净利润14016.01万元,增值税670.89万元,税金及附加238.96万元,所得税4672.00万元;第三年生产负荷100%,收入32895.00万元,总成本25946.55万元,利润总额6948.45万元,净利润5211.34万元,增值税958.41万元,税金及附加273.46万元,所得税1737.11万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32895.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=958.41万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18092.2523026.5032895.0032895.0032895.001.1钢铸件万元18092.2523026.5032895.0032895.0032895.002现价增加值万元5789.527368.4810526.40105
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