已阅读5页,还剩22页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 薄板轧机项目立项说明及投资计划薄板轧机项目立项说明及投资计划第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入24679.83万元,同比增长20.83%(4255.14万元)。其中,主营业业务薄板轧机生产及销售收入为21480.81万元,占营业总收入的87.04%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5103.71万元,较去年同期相比增长829.77万元,增长率19.41%;实现净利润3827.78万元,较去年同期相比增长625.99万元,增长率19.55%。二、项目概况(一)项目名称薄板轧机项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积40333.49平方米(折合约60.47亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.54%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.58%,固定资产投资强度172.07万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40333.49平方米,建筑物基底占地面积27644.57平方米,总建筑面积55256.88平方米,其中:规划建设主体工程41814.04平方米,项目规划绿化面积3083.29平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计142台(套),设备购置费4400.55万元。(七)节能分析“薄板轧机项目建设项目”,年用电量743278.41千瓦时,年总用水量23170.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.33吨标准煤/年。达产年综合节能量29.47吨标准煤/年,项目总节能率26.06%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14091.70万元,其中:固定资产投资10405.07万元,占项目总投资的73.84%;流动资金3686.63万元,占项目总投资的26.16%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29589.00万元,总成本费用22949.89万元,税金及附加271.22万元,利润总额6639.11万元,利税总额7826.07万元,税后净利润4979.33万元,达产年纳税总额2846.74万元;达产年投资利润率47.11%,投资利税率55.54%,投资回报率35.34%,全部投资回收期4.33年,提供就业职位522个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区薄板轧机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区薄板轧机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“薄板轧机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位522个,达产年纳税总额2846.74万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.11%,投资利税率55.54%,全部投资回报率35.34%,全部投资回收期4.33年,固定资产投资回收期4.33年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善职业经理人、专业技术人才、技能型人才的评价评定、薪酬设计、交流选聘、培训激励等机制,激发各类人才的活力和创造力。(人力资源社会保障部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40333.4960.47亩1.1容积率1.371.2建筑系数68.54%1.3投资强度万元/亩172.071.4基底面积平方米27644.571.5总建筑面积平方米55256.881.6绿化面积平方米3083.29绿化率5.58%2总投资万元14091.702.1固定资产投资万元10405.072.1.1土建工程投资万元4961.372.1.1.1土建工程投资占比万元35.21%2.1.2设备投资万元4400.552.1.2.1设备投资占比31.23%2.1.3其它投资万元1043.152.1.3.1其它投资占比7.40%2.1.4固定资产投资占比73.84%2.2流动资金万元3686.632.2.1流动资金占比26.16%3收入万元29589.004总成本万元22949.895利润总额万元6639.116净利润万元4979.337所得税万元1.378增值税万元915.749税金及附加万元271.2210纳税总额万元2846.7411利税总额万元7826.0712投资利润率47.11%13投资利税率55.54%14投资回报率35.34%15回收期年4.3316设备数量台(套)14217年用电量千瓦时743278.4118年用水量立方米23170.6119总能耗吨标准煤93.3320节能率26.06%21节能量吨标准煤29.4722员工数量人522第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、坚持市场主导与政府推动相结合。正确处理政府和市场的关系,尊重市场规律,充分调动企业积极性,提升企业转型升级的主体地位,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用,提高资源配置效率和公平性,促进产业转型升级。坚持调整存量与优化增量相结合。利用高新技术改造提升传统产业,进一步增资扩产,提高效益,提升存量工业发展水平。同时,严格控制传统产能简单规模扩张,提高新增项目层次与质量,引导投资向高附加值环节倾斜,增强新增项目带动力与辐射力,调整与优化增量水平。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求,省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿,重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题,依法严格查处越权审批、违规设立产业园区,违规违法用地,违规使用资金,破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体,整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区,建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度,对一个功能区块上存在多个主体的产业园区,按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合,清理整顿结果依法依规进行公布。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.54%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.58%,固定资产投资强度172.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19544.7119544.7141814.0441814.044129.811.1主要生产车间11726.8311726.8325088.4225088.422560.481.2辅助生产车间6254.316254.3113380.4913380.491321.541.3其他生产车间1563.581563.582425.212425.21247.792仓储工程4146.694146.698737.858737.85627.642.1成品贮存1036.671036.672184.462184.46156.912.2原料仓储2156.282156.284543.684543.68326.372.3辅助材料仓库953.74953.742009.712009.71144.363供配电工程221.16221.16221.16221.1617.873.1供配电室221.16221.16221.16221.1617.874给排水工程254.33254.33254.33254.3315.984.1给排水254.33254.33254.33254.3315.985服务性工程2626.232626.232626.232626.23188.645.1办公用房1422.531422.531422.531422.53102.075.2生活服务1203.701203.701203.701203.7097.976消防及环保工程740.87740.87740.87740.8759.876.1消防环保工程740.87740.87740.87740.8759.877项目总图工程110.58110.58110.58110.58-180.447.1场地及道路硬化7249.101148.651148.657.2场区围墙1148.657249.107249.107.3安全保卫室110.58110.58110.58110.588绿化工程2914.25102.00合计27644.5755256.8855256.884961.37六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9847.97万元,占计划投资的69.88%。其中:完成固定资产投资7698.45万元,占总投资的78.17%;完成流动资金投资2149.52,占总投资的21.83%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9847.971.1完成比例69.88%2完成固定资产投资万元7698.452.1完成比例78.17%3完成流动资金投资万元2149.523.1完成比例21.83%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员522人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3551.2人均年工资万元5.721.3年工资额万元1784.692工程技术人员工资2.1平均人数人782.2人均年工资万元5.362.3年工资额万元448.363企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元6.203.3年工资额万元137.094品质管理人员工资4.1平均人数人424.2人均年工资万元5.064.3年工资额万元220.185其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元7.905.3年工资额万元137.556职工工资总额万元17719.69五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10405.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4961.374400.55172.0710405.071.1工程费用万元4961.374400.5521406.321.1.1建筑工程费用万元4961.374961.3735.21%1.1.2设备购置及安装费万元4400.554400.5531.23%1.2工程建设其他费用万元1043.151043.157.40%1.2.1无形资产万元442.43442.431.3预备费万元600.72600.721.3.1基本预备费万元328.25328.251.3.2涨价预备费万元272.47272.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元10405.0710405.07(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3686.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21406.328875.3513603.6421406.3221406.3221406.321.1应收账款万元6421.902889.854495.336421.906421.906421.901.2存货万元9632.844334.786742.999632.849632.849632.841.2.1原辅材料万元2889.851300.432022.902889.852889.852889.851.2.2燃料动力万元144.4965.02101.14144.49144.49144.491.2.3在产品万元4431.111994.003101.774431.114431.114431.111.2.4产成品万元2167.39975.331517.172167.392167.392167.391.3现金万元5351.582408.213746.115351.585351.585351.582流动负债万元17719.697973.8612403.7817719.6917719.6917719.692.1应付账款万元17719.697973.8612403.7817719.6917719.6917719.693流动资金万元3686.631658.982580.643686.633686.633686.634铺底流动资金万元1228.86552.99860.211228.861228.861228.86(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14091.70万元,其中:固定资产投资10405.07万元,占项目总投资的73.84%;流动资金3686.63万元,占项目总投资的26.16%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4961.37万元,占项目总投资的35.21%;设备购置费4400.55万元,占项目总投资的31.23%;其它投资1043.15万元,占项目总投资的7.40%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10405.07+3686.63=14091.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10405.0773.84%1.1项目建设投资万元10405.0773.84%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3686.6326.16%3总投资万元万元14091.70二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13315.05万元,总成本20000.11万元,利润总额-6685.06万元,净利润210.78万元,增值税412.08万元,税金及附加-5013.80万元,所得税-1671.27万元;第二年收入20712.30万元,总成本27939.59万元,利润总额-7227.29万元,净利润-5420.47万元,增值税641.02万元,税金及附加238.26万元,所得税-1806.82万元;第三年生产负荷100%,收入29589.00万元,总成本22949.89万元,利润总额6639.11万元,净利润4979.33万元,增值税915.74万元,税金及附加271.22万元,所得税1659.78万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29589.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=915.74万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13315.0520712.3029589.0029589.0029589.001.1薄板轧机万元13315.0520712.3029589.0029589.0029589.002现价增加值万元4260.826627.949
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 房屋装修的合同范本
- 房屋赠送合同于协议
- 房屋部分赠予协议书
- 房屋预出售合同范本
- 房租拆除转让协议书
- 房租预定协议书范本
- 房间门购买合同范本
- 手机制作合同协议书
- 手机终端技术协议书
- 基于绿色制造的增材制造节能技术研究
- 西溪国家湿地公园规划设计分析课件
- 东宝秘浴内训版
- BRC管理手册样本
- 广东区域地质构造简介之一-断裂特征介绍
- 机械原理课程设计-自动打印机设计说明书
- T-CAMET 04017.2-2019 城市轨道交通 全自动运行系统规范 第2部分:核心设备产品
- 二次回风空调过程计算
- 浙江政采云网上超全一张网供应商承诺书
- 《电路原理》课后习习题答案
- 焊条牌号、型号对照表
- 材料(设备)品牌确认单(安装)
评论
0/150
提交评论