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泓域咨询MACRO/ 漆器工艺品投资项目立项申请报告漆器工艺品投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx集团实现营业收入6078.85万元,同比增长13.06%(702.05万元)。其中,主营业业务漆器工艺品生产及销售收入为5710.42万元,占营业总收入的93.94%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1297.24万元,较去年同期相比增长163.42万元,增长率14.41%;实现净利润972.93万元,较去年同期相比增长187.56万元,增长率23.88%。二、项目概况(一)项目名称漆器工艺品投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积7490.41平方米(折合约11.23亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.71%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率7.87%,固定资产投资强度188.48万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7490.41平方米,建筑物基底占地面积5596.09平方米,总建筑面积9887.34平方米,其中:规划建设主体工程7725.97平方米,项目规划绿化面积778.37平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费566.80万元。(七)节能分析“漆器工艺品投资项目建设项目”,年用电量542385.76千瓦时,年总用水量3265.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.94吨标准煤/年。达产年综合节能量22.31吨标准煤/年,项目总节能率21.67%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2755.92万元,其中:固定资产投资2116.63万元,占项目总投资的76.80%;流动资金639.29万元,占项目总投资的23.20%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6336.00万元,总成本费用4983.98万元,税金及附加52.34万元,利润总额1352.02万元,利税总额1590.85万元,税后净利润1014.01万元,达产年纳税总额576.83万元;达产年投资利润率49.06%,投资利税率57.72%,投资回报率36.79%,全部投资回收期4.22年,提供就业职位122个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区漆器工艺品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区漆器工艺品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“漆器工艺品投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位122个,达产年纳税总额576.83万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.06%,投资利税率57.72%,全部投资回报率36.79%,全部投资回收期4.22年,固定资产投资回收期4.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。8月16日,国务院常务会议部署以改革举措破除民间投资和民营经济发展障碍,激发经济活力和动力。会议提出,下更大力气降低民间资本进入重点领域的门槛。民营经济是我区经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为我区当前的一项重要课题。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7490.4111.23亩1.1容积率1.321.2建筑系数74.71%1.3投资强度万元/亩188.481.4基底面积平方米5596.091.5总建筑面积平方米9887.341.6绿化面积平方米778.37绿化率7.87%2总投资万元2755.922.1固定资产投资万元2116.632.1.1土建工程投资万元864.422.1.1.1土建工程投资占比万元31.37%2.1.2设备投资万元566.802.1.2.1设备投资占比20.57%2.1.3其它投资万元685.412.1.3.1其它投资占比24.87%2.1.4固定资产投资占比76.80%2.2流动资金万元639.292.2.1流动资金占比23.20%3收入万元6336.004总成本万元4983.985利润总额万元1352.026净利润万元1014.017所得税万元1.328增值税万元186.499税金及附加万元52.3410纳税总额万元576.8311利税总额万元1590.8512投资利润率49.06%13投资利税率57.72%14投资回报率36.79%15回收期年4.2216设备数量台(套)7817年用电量千瓦时542385.7618年用水量立方米3265.8419总能耗吨标准煤66.9420节能率21.67%21节能量吨标准煤22.3122员工数量人122第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、在今年的政府工作报告中,“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。同时,国务院总理指出,加快培育壮大新兴产业。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址评价一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区不断坚持全面深化改革和政策创新,体制机制改革取得重大进展。国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头,在科技和经济结合、科技和金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育,以及产城融合、国际化发展等方面开展了全方位的改革探索。大力培育各类创新创业促进组织,建设公共服务平台,形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系,促进了科技资源的开放共享。进一步深化“小政府,大服务”的理念,部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。加大简政放权力度,简化创业企业注册手续,持续优化大众创业、万众创新的制度环境。持续创新管理体制和社会治理模式,广泛汇聚利用各类社会力量,积极向产业组织者转变。国家自创区作为我国改革创新的先锋引领,开展了一系列体制机制和政策创新,成效显著。先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄金十条”、“科技新九条”等政策措施,极大程度解放和发展了科技生产力。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.71%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率7.87%,固定资产投资强度188.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3956.443956.447725.977725.97743.001.1主要生产车间2373.862373.864635.584635.58460.661.2辅助生产车间1266.061266.062472.312472.31237.761.3其他生产车间316.52316.52448.11448.1144.582仓储工程839.41839.411404.891404.8998.262.1成品贮存209.85209.85351.22351.2224.572.2原料仓储436.49436.49730.54730.5451.102.3辅助材料仓库193.06193.06323.12323.1222.603供配电工程44.7744.7744.7744.773.523.1供配电室44.7744.7744.7744.773.524给排水工程51.4851.4851.4851.483.154.1给排水51.4851.4851.4851.483.155服务性工程531.63531.63531.63531.6337.185.1办公用房222.83222.83222.83222.8316.955.2生活服务308.80308.80308.80308.8019.826消防及环保工程149.98149.98149.98149.9811.806.1消防环保工程149.98149.98149.98149.9811.807项目总图工程22.3822.3822.3822.38-53.387.1场地及道路硬化1490.05304.85304.857.2场区围墙304.851490.051490.057.3安全保卫室22.3822.3822.3822.388绿化工程596.8220.89合计5596.099887.349887.34864.42六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2403.87万元,占计划投资的87.23%。其中:完成固定资产投资1867.85万元,占总投资的77.70%;完成流动资金投资536.02,占总投资的22.30%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2403.871.1完成比例87.23%2完成固定资产投资万元1867.852.1完成比例77.70%3完成流动资金投资万元536.023.1完成比例22.30%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员122人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人831.2人均年工资万元4.311.3年工资额万元420.062工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元6.972.3年工资额万元119.973企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.223.3年工资额万元36.164品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.034.3年工资额万元59.125其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元6.725.3年工资额万元26.046职工工资总额万元3186.55五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2116.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元864.42566.80188.482116.631.1工程费用万元864.42566.803825.841.1.1建筑工程费用万元864.42864.4231.37%1.1.2设备购置及安装费万元566.80566.8020.57%1.2工程建设其他费用万元685.41685.4124.87%1.2.1无形资产万元298.01298.011.3预备费万元387.40387.401.3.1基本预备费万元202.21202.211.3.2涨价预备费万元185.19185.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元2116.632116.63(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金639.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3825.841651.013932.253825.843825.843825.841.1应收账款万元1147.75459.10918.201147.751147.751147.751.2存货万元1721.63688.651377.301721.631721.631721.631.2.1原辅材料万元516.49206.60413.19516.49516.49516.491.2.2燃料动力万元25.8210.3320.6625.8225.8225.821.2.3在产品万元791.95316.78633.56791.95791.95791.951.2.4产成品万元387.37154.95309.89387.37387.37387.371.3现金万元956.46382.58765.17956.46956.46956.462流动负债万元3186.551274.622549.243186.553186.553186.552.1应付账款万元3186.551274.622549.243186.553186.553186.553流动资金万元639.29255.72511.43639.29639.29639.294铺底流动资金万元213.0985.24170.48213.09213.09213.09(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2755.92万元,其中:固定资产投资2116.63万元,占项目总投资的76.80%;流动资金639.29万元,占项目总投资的23.20%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资864.42万元,占项目总投资的31.37%;设备购置费566.80万元,占项目总投资的20.57%;其它投资685.41万元,占项目总投资的24.87%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2116.63+639.29=2755.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2116.6376.80%1.1项目建设投资万元2116.6376.80%1.2建设期利息万元-2流动资金万元639.2923.20%3总投资万元万元2755.92二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2534.40万元,总成本2654.08万元,利润总额-119.68万元,净利润38.91万元,增值税74.60万元,税金及附加-89.76万元,所得税-29.92万元;第二年收入5068.80万元,总成本4494.75万元,利润总额574.05万元,净利润430.54万元,增值税149.19万元,税金及附加47.86万元,所得税143.51万元;第三年生产负荷100%,收入6336.00万元,总成本4983.98万元,利润总额1352.02万元,净利润1014.01万元,增值税186.49万元,税金及附加52.34万元,所得税338.00万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6336.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=186.49万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2534.405068.806336.006336.006336.001.1漆器工艺品万元2534.405068.806336.006336.006336.002现价增加值万元811.011622.022027.522027.522027.523增值税

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