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文档简介
泓域咨询MACRO/ 彩绘玻璃投资项目立项申请报告彩绘玻璃投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入34246.57万元,同比增长26.48%(7170.49万元)。其中,主营业业务彩绘玻璃生产及销售收入为29271.78万元,占营业总收入的85.47%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8933.09万元,较去年同期相比增长1991.78万元,增长率28.69%;实现净利润6699.82万元,较去年同期相比增长1379.40万元,增长率25.93%。二、项目概况(一)项目名称彩绘玻璃投资项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积58942.79平方米(折合约88.37亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.28%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.16%,固定资产投资强度173.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58942.79平方米,建筑物基底占地面积40835.56平方米,总建筑面积87824.76平方米,其中:规划建设主体工程62721.89平方米,项目规划绿化面积6291.88平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费7404.30万元。(七)节能分析“彩绘玻璃投资项目建设项目”,年用电量554265.19千瓦时,年总用水量45000.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.96吨标准煤/年。达产年综合节能量19.13吨标准煤/年,项目总节能率29.05%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20476.70万元,其中:固定资产投资15328.66万元,占项目总投资的74.86%;流动资金5148.04万元,占项目总投资的25.14%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入48125.00万元,总成本费用37254.95万元,税金及附加415.69万元,利润总额10870.05万元,利税总额12785.06万元,税后净利润8152.54万元,达产年纳税总额4632.52万元;达产年投资利润率53.08%,投资利税率62.44%,投资回报率39.81%,全部投资回收期4.01年,提供就业职位1059个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区彩绘玻璃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区彩绘玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“彩绘玻璃投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位1059个,达产年纳税总额4632.52万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.08%,投资利税率62.44%,全部投资回报率39.81%,全部投资回收期4.01年,固定资产投资回收期4.01年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在创新驱动战略引领下,我国工业企业研发投入快速增长,社会创新要素不断向企业集聚,自主创新能力明显提升。据国民经济和社会发展统计公报数据,2016年全国R&D经费支出15500亿元,是2011年的1.8倍,占国内生产总值比重的2.08%,比2011年增加0.25个百分点;累计建设国家工程研究中心131个,国家工程实验室194个,国家企业技术中心1276家;有效专利628.5万件,是2011年的2.3倍。但同时,我国创新发展能力与发达国家相比依然存在较大差距,部分关键核心技术及装备主要依赖进口;成果转化机制不灵活,科技对产业的贡献率较低,许多研发成果停留在实验室阶段或中试阶段;企业技术创新投入较低,组织机制尚不完善;协同创新模式较为单一,缺乏能够长久合作的机制;国家层面的创新支撑服务体系尚不完善,产业各方对于产业共性关键技术的研发积极性不足,各类创新平台对于技术创新的支撑服务作用尚不明显。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58942.7988.37亩1.1容积率1.491.2建筑系数69.28%1.3投资强度万元/亩173.461.4基底面积平方米40835.561.5总建筑面积平方米87824.761.6绿化面积平方米6291.88绿化率7.16%2总投资万元20476.702.1固定资产投资万元15328.662.1.1土建工程投资万元7187.422.1.1.1土建工程投资占比万元35.10%2.1.2设备投资万元7404.302.1.2.1设备投资占比36.16%2.1.3其它投资万元736.942.1.3.1其它投资占比3.60%2.1.4固定资产投资占比74.86%2.2流动资金万元5148.042.2.1流动资金占比25.14%3收入万元48125.004总成本万元37254.955利润总额万元10870.056净利润万元8152.547所得税万元1.498增值税万元1499.329税金及附加万元415.6910纳税总额万元4632.5211利税总额万元12785.0612投资利润率53.08%13投资利税率62.44%14投资回报率39.81%15回收期年4.0116设备数量台(套)12617年用电量千瓦时554265.1918年用水量立方米45000.4519总能耗吨标准煤71.9620节能率29.05%21节能量吨标准煤19.1322员工数量人1059第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。消费环境不断优化,综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力,工业品消费将继续保持平稳增长。消费环境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实,消费领域信用体系将更加完善,消费者维权机制将更加健全,消费环境将更加优化;虽然居民收入增速有所放缓,但受益于个人所得税改革等政策,居民消费能力将有所增强;消费品供给将更加优质丰富,消费潜力将进一步释放。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.28%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.16%,固定资产投资强度173.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28870.7428870.7462721.8962721.895646.351.1主要生产车间17322.4417322.4437633.1337633.133500.741.2辅助生产车间9238.649238.6420071.0020071.001806.831.3其他生产车间2309.662309.663637.873637.87338.782仓储工程6125.336125.3316316.8716316.871068.272.1成品贮存1531.331531.334079.224079.22267.072.2原料仓储3185.173185.178484.778484.77555.502.3辅助材料仓库1408.831408.833752.883752.88245.703供配电工程326.68326.68326.68326.6824.063.1供配电室326.68326.68326.68326.6824.064给排水工程375.69375.69375.69375.6921.524.1给排水375.69375.69375.69375.6921.525服务性工程3879.383879.383879.383879.38253.995.1办公用房1764.481764.481764.481764.48126.155.2生活服务2114.902114.902114.902114.90125.946消防及环保工程1094.391094.391094.391094.3980.616.1消防环保工程1094.391094.391094.391094.3980.617项目总图工程163.34163.34163.34163.34-62.847.1场地及道路硬化11208.952082.752082.757.2场区围墙2082.7511208.9511208.957.3安全保卫室163.34163.34163.34163.348绿化工程4441.69155.46合计40835.5687824.7687824.767187.42六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15298.10万元,占计划投资的74.71%。其中:完成固定资产投资11276.44万元,占总投资的73.71%;完成流动资金投资4021.66,占总投资的26.29%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15298.101.1完成比例74.71%2完成固定资产投资万元11276.442.1完成比例73.71%3完成流动资金投资万元4021.663.1完成比例26.29%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员1059人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人7201.2人均年工资万元5.771.3年工资额万元3563.142工程技术人员工资2.1平均人数人1592.2人均年工资万元6.472.3年工资额万元847.433企业管理人员工资3.1平均人数人423.2人均年工资万元7.333.3年工资额万元283.844品质管理人员工资4.1平均人数人854.2人均年工资万元5.204.3年工资额万元456.175其他人员工资5.1平均人数人535.2人均年工资万元6.145.3年工资额万元327.076职工工资总额万元32158.73五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15328.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7187.427404.30173.4615328.661.1工程费用万元7187.427404.3037306.771.1.1建筑工程费用万元7187.427187.4235.10%1.1.2设备购置及安装费万元7404.307404.3036.16%1.2工程建设其他费用万元736.94736.943.60%1.2.1无形资产万元321.37321.371.3预备费万元415.57415.571.3.1基本预备费万元182.76182.761.3.2涨价预备费万元232.81232.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元15328.6615328.66(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5148.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元37306.7722909.5623165.4537306.7737306.7737306.771.1应收账款万元11192.037274.827834.4211192.0311192.0311192.031.2存货万元16788.0510912.2311751.6316788.0516788.0516788.051.2.1原辅材料万元5036.413273.673525.495036.415036.415036.411.2.2燃料动力万元251.82163.68176.27251.82251.82251.821.2.3在产品万元7722.505019.635405.757722.507722.507722.501.2.4产成品万元3777.312455.252644.123777.313777.313777.311.3现金万元9326.696062.356528.689326.699326.699326.692流动负债万元32158.7320903.1722511.1132158.7332158.7332158.732.1应付账款万元32158.7320903.1722511.1132158.7332158.7332158.733流动资金万元5148.043346.233603.635148.045148.045148.044铺底流动资金万元1716.001115.411201.211716.001716.001716.00(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20476.70万元,其中:固定资产投资15328.66万元,占项目总投资的74.86%;流动资金5148.04万元,占项目总投资的25.14%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7187.42万元,占项目总投资的35.10%;设备购置费7404.30万元,占项目总投资的36.16%;其它投资736.94万元,占项目总投资的3.60%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15328.66+5148.04=20476.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15328.6674.86%1.1项目建设投资万元15328.6674.86%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5148.0425.14%3总投资万元万元20476.70二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入31281.25万元,总成本13173.45万元,利润总额18107.80万元,净利润352.72万元,增值税974.56万元,税金及附加13580.85万元,所得税4526.95万元;第二年收入33687.50万元,总成本14032.19万元,利润总额19655.31万元,净利润14741.48万元,增值税1049.52万元,税金及附加361.71万元,所得税4913.83万元;第三年生产负荷100%,收入48125.00万元,总成本37254.95万元,利润总额10870.05万元,净利润8152.54万元,增值税1499.32万元,税金及附加415.69万元,所得税2717.51万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入48125.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1499.32万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元31281.2533687.5048125.0048125.0048125.001.1彩绘玻璃万元31281.2533687.5048125.0048125.0048125.002现价增加值万元10010.0010780.0015400.0015400.0015400
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