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泓域咨询MACRO/ 台秤项目立项说明及投资计划台秤项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入22725.58万元,同比增长30.87%(5360.07万元)。其中,主营业业务台秤生产及销售收入为18251.58万元,占营业总收入的80.31%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5920.92万元,较去年同期相比增长1291.40万元,增长率27.89%;实现净利润4440.69万元,较去年同期相比增长669.32万元,增长率17.75%。二、项目概况(一)项目名称台秤项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积53073.19平方米(折合约79.57亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.12%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.08%,固定资产投资强度195.27万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积53073.19平方米,建筑物基底占地面积41991.51平方米,总建筑面积74302.47平方米,其中:规划建设主体工程49775.95平方米,项目规划绿化面积5260.92平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费4645.85万元。(七)节能分析“台秤项目建设项目”,年用电量1373620.81千瓦时,年总用水量23886.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)170.86吨标准煤/年。达产年综合节能量56.95吨标准煤/年,项目总节能率22.22%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19387.29万元,其中:固定资产投资15537.63万元,占项目总投资的80.14%;流动资金3849.66万元,占项目总投资的19.86%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入38037.00万元,总成本费用28950.50万元,税金及附加362.69万元,利润总额9086.50万元,利税总额10702.50万元,税后净利润6814.88万元,达产年纳税总额3887.63万元;达产年投资利润率46.87%,投资利税率55.20%,投资回报率35.15%,全部投资回收期4.34年,提供就业职位639个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区台秤行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区台秤产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“台秤项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位639个,达产年纳税总额3887.63万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.87%,投资利税率55.20%,全部投资回报率35.15%,全部投资回收期4.34年,固定资产投资回收期4.34年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善技术创新服务平台。打造以制造业创新中心为重要节点的制造业创新体系,完善产业技术基础,增强产业共性技术供给,为民营企业技术创新提供支撑。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53073.1979.57亩1.1容积率1.401.2建筑系数79.12%1.3投资强度万元/亩195.271.4基底面积平方米41991.511.5总建筑面积平方米74302.471.6绿化面积平方米5260.92绿化率7.08%2总投资万元19387.292.1固定资产投资万元15537.632.1.1土建工程投资万元5429.862.1.1.1土建工程投资占比万元28.01%2.1.2设备投资万元4645.852.1.2.1设备投资占比23.96%2.1.3其它投资万元5461.922.1.3.1其它投资占比28.17%2.1.4固定资产投资占比80.14%2.2流动资金万元3849.662.2.1流动资金占比19.86%3收入万元38037.004总成本万元28950.505利润总额万元9086.506净利润万元6814.887所得税万元1.408增值税万元1253.319税金及附加万元362.6910纳税总额万元3887.6311利税总额万元10702.5012投资利润率46.87%13投资利税率55.20%14投资回报率35.15%15回收期年4.3416设备数量台(套)13917年用电量千瓦时1373620.8118年用水量立方米23886.8519总能耗吨标准煤170.8620节能率22.22%21节能量吨标准煤56.9522员工数量人639第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、从海外市场看,中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。例如,2014年年末,美国公布第二起对华光伏双反案裁决,根据美方裁决,中国企业需交税率大幅上升,这将对中国光伏出口造成较大打击。从国内看,知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素,如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭,同时维权成本高,影响企业创新积极性。此外,充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板,也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件,急需加大相关工作力度,加速国际化创新体系建设。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。2、国家统计局新闻发言人毛盛勇在上半年国民经济运行情况发布会上表示,从新供给来看,代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的,比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快,分别增长11.6%、9.2%和8.7%,明显快于全部规模以上工业增加值的增速。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.12%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.08%,固定资产投资强度195.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29688.0029688.0049775.9549775.954001.271.1主要生产车间17812.8017812.8029865.5729865.572480.791.2辅助生产车间9500.169500.1615928.3015928.301280.411.3其他生产车间2375.042375.042887.012887.01240.082仓储工程6298.736298.7315942.2415942.24932.022.1成品贮存1574.681574.683985.563985.56233.002.2原料仓储3275.343275.348289.968289.96484.652.3辅助材料仓库1448.711448.713666.723666.72214.363供配电工程335.93335.93335.93335.9322.093.1供配电室335.93335.93335.93335.9322.094给排水工程386.32386.32386.32386.3219.764.1给排水386.32386.32386.32386.3219.765服务性工程3989.193989.193989.193989.19233.225.1办公用房1688.091688.091688.091688.09120.025.2生活服务2301.102301.102301.102301.10115.956消防及环保工程1125.371125.371125.371125.3774.026.1消防环保工程1125.371125.371125.371125.3774.027项目总图工程167.97167.97167.97167.974.997.1场地及道路硬化10507.701953.561953.567.2场区围墙1953.5610507.7010507.707.3安全保卫室167.97167.97167.97167.978绿化工程4071.10142.49合计41991.5174302.4774302.475429.86六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11484.63万元,占计划投资的59.24%。其中:完成固定资产投资8011.61万元,占总投资的69.76%;完成流动资金投资3473.02,占总投资的30.24%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11484.631.1完成比例59.24%2完成固定资产投资万元8011.612.1完成比例69.76%3完成流动资金投资万元3473.023.1完成比例30.24%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员639人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4351.2人均年工资万元5.361.3年工资额万元2241.882工程技术人员工资2.1平均人数人962.2人均年工资万元5.332.3年工资额万元573.473企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元6.843.3年工资额万元163.724品质管理人员工资4.1平均人数人514.2人均年工资万元5.164.3年工资额万元291.585其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元4.435.3年工资额万元224.726职工工资总额万元25869.37五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15537.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5429.864645.85195.2715537.631.1工程费用万元5429.864645.8529719.031.1.1建筑工程费用万元5429.865429.8628.01%1.1.2设备购置及安装费万元4645.854645.8523.96%1.2工程建设其他费用万元5461.925461.9228.17%1.2.1无形资产万元3029.933029.931.3预备费万元2431.992431.991.3.1基本预备费万元1332.731332.731.3.2涨价预备费万元1099.261099.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元15537.6315537.63(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3849.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29719.0313801.7119853.3729719.0329719.0329719.031.1应收账款万元8915.714903.646686.788915.718915.718915.711.2存货万元13373.567355.4610030.1713373.5613373.5613373.561.2.1原辅材料万元4012.072206.643009.054012.074012.074012.071.2.2燃料动力万元200.60110.33150.45200.60200.60200.601.2.3在产品万元6151.843383.514613.886151.846151.846151.841.2.4产成品万元3009.051654.982256.793009.053009.053009.051.3现金万元7429.764086.375572.327429.767429.767429.762流动负债万元25869.3714228.1519402.0325869.3725869.3725869.372.1应付账款万元25869.3714228.1519402.0325869.3725869.3725869.373流动资金万元3849.662117.312887.243849.663849.663849.664铺底流动资金万元1283.21705.77962.411283.211283.211283.21(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19387.29万元,其中:固定资产投资15537.63万元,占项目总投资的80.14%;流动资金3849.66万元,占项目总投资的19.86%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5429.86万元,占项目总投资的28.01%;设备购置费4645.85万元,占项目总投资的23.96%;其它投资5461.92万元,占项目总投资的28.17%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15537.63+3849.66=19387.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15537.6380.14%1.1项目建设投资万元15537.6380.14%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3849.6619.86%3总投资万元万元19387.29二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20920.35万元,总成本2495.50万元,利润总额18424.85万元,净利润295.01万元,增值税689.32万元,税金及附加13818.64万元,所得税4606.21万元;第二年收入28527.75万元,总成本3194.47万元,利润总额25333.28万元,净利润18999.96万元,增值税939.98万元,税金及附加325.09万元,所得税6333.32万元;第三年生产负荷100%,收入38037.00万元,总成本28950.50万元,利润总额9086.50万元,净利润6814.88万元,增值税1253.31万元,税金及附加362.69万元,所得税2271.63万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入38037.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1253.31万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20920.3528527.7538037.0038037.0038037.001.1台秤万元20920.3528527.7538037.0038037.0038037.002现价增加值万元6694.519128.8812171.8412171.8412171.843增值税万元6
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