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泓域咨询MACRO/ 直流电机电枢匝间耐压测试仪项目立项申请报告直流电机电枢匝间耐压测试仪项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx有限公司实现营业收入11088.72万元,同比增长14.06%(1366.71万元)。其中,主营业业务直流电机电枢匝间耐压测试仪生产及销售收入为9169.16万元,占营业总收入的82.69%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2351.03万元,较去年同期相比增长515.43万元,增长率28.08%;实现净利润1763.27万元,较去年同期相比增长317.78万元,增长率21.98%。二、项目概况(一)项目名称直流电机电枢匝间耐压测试仪项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积27447.05平方米(折合约41.15亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.95%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率5.07%,固定资产投资强度168.62万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27447.05平方米,建筑物基底占地面积14258.74平方米,总建筑面积41993.99平方米,其中:规划建设主体工程32473.36平方米,项目规划绿化面积2127.02平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计66台(套),设备购置费2123.41万元。(七)节能分析“直流电机电枢匝间耐压测试仪项目建设项目”,年用电量812439.51千瓦时,年总用水量8013.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.53吨标准煤/年。达产年综合节能量30.03吨标准煤/年,项目总节能率23.52%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8544.49万元,其中:固定资产投资6938.71万元,占项目总投资的81.21%;流动资金1605.78万元,占项目总投资的18.79%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11268.00万元,总成本费用8929.49万元,税金及附加148.49万元,利润总额2338.51万元,利税总额2809.55万元,税后净利润1753.88万元,达产年纳税总额1055.67万元;达产年投资利润率27.37%,投资利税率32.88%,投资回报率20.53%,全部投资回收期6.37年,提供就业职位185个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地直流电机电枢匝间耐压测试仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地直流电机电枢匝间耐压测试仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“直流电机电枢匝间耐压测试仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位185个,达产年纳税总额1055.67万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.37%,投资利税率32.88%,全部投资回报率20.53%,全部投资回收期6.37年,固定资产投资回收期6.37年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,有利于以城市为载体,探索催生产融合作新模式。城市是产业资源、政策资源、金融资源等各类资源的重要载体,以城市为载体开展产融合作试点工作,有利于发挥城市的优势,在一些领域结合城市自身实际,可以先行先试,有利于调动城市的积极性,发挥城市的主动性,优化配置政策资源、金融资源、产业资源,探索创新金融服务实体经济发展的有效模式,切实提高金融服务实体经济的有效性,为深入推进产融合作形成可复制、可推广的经验。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27447.0541.15亩1.1容积率1.531.2建筑系数51.95%1.3投资强度万元/亩168.621.4基底面积平方米14258.741.5总建筑面积平方米41993.991.6绿化面积平方米2127.02绿化率5.07%2总投资万元8544.492.1固定资产投资万元6938.712.1.1土建工程投资万元3585.942.1.1.1土建工程投资占比万元41.97%2.1.2设备投资万元2123.412.1.2.1设备投资占比24.85%2.1.3其它投资万元1229.362.1.3.1其它投资占比14.39%2.1.4固定资产投资占比81.21%2.2流动资金万元1605.782.2.1流动资金占比18.79%3收入万元11268.004总成本万元8929.495利润总额万元2338.516净利润万元1753.887所得税万元1.538增值税万元322.559税金及附加万元148.4910纳税总额万元1055.6711利税总额万元2809.5512投资利润率27.37%13投资利税率32.88%14投资回报率20.53%15回收期年6.3716设备数量台(套)6617年用电量千瓦时812439.5118年用水量立方米8013.8219总能耗吨标准煤100.5320节能率23.52%21节能量吨标准煤30.0322员工数量人185第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面,为更高水平、更小代价、更可持续的发展奠定基础,经济增长正在不断趋向新常态。面临下行的困难和压力,企业要从自身做起来应对。第一还是要把创新的能力增强起来。实际上有一些企业,在现在困难比较多的环境下,开始了走出一条新的发展道路,他们的经验普遍都是靠创新来支持。苏州工业园区有一家生产小家电的企业,主要是各种吸尘器,它的创新就表现在电机电机技术有不断的改进,这个电机技术的改进对吸尘器的功能改善还是很直接的。每年有十几个关于电机技术的专利在欧洲市场注册,所以它的这种小家电在欧洲市场的出口订单现在增长就比较多,它就不像很多外贸出口企业现在困难很大的情况。2、坚持创新驱动与开放合作相结合。突出企业创新主体地位,提升技术创新、管理创新和商业模式创新水平,突破制约企业转型升级的关键核心技术,推动企业发展模式向质量效益型转变,发展动力向创新驱动转变。充分利用国内外资源,坚持内外需协调、“引进来”和“走出去”并重、引资和引技引智并举,通过国际智力合作提高企业创新能力。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.95%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率5.07%,固定资产投资强度168.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10080.9310080.9332473.3632473.363050.251.1主要生产车间6048.566048.5619484.0219484.021891.151.2辅助生产车间3225.903225.9010391.4810391.48976.081.3其他生产车间806.47806.471883.451883.45183.012仓储工程2138.812138.816188.416188.41422.752.1成品贮存534.70534.701547.101547.10105.692.2原料仓储1112.181112.183217.973217.97219.832.3辅助材料仓库491.93491.931423.331423.3397.233供配电工程114.07114.07114.07114.078.773.1供配电室114.07114.07114.07114.078.774给排水工程131.18131.18131.18131.187.844.1给排水131.18131.18131.18131.187.845服务性工程1354.581354.581354.581354.5892.545.1办公用房550.40550.40550.40550.4052.735.2生活服务804.18804.18804.18804.1851.946消防及环保工程382.13382.13382.13382.1329.376.1消防环保工程382.13382.13382.13382.1329.377项目总图工程57.0357.0357.0357.03-82.987.1场地及道路硬化3642.29811.43811.437.2场区围墙811.433642.293642.297.3安全保卫室57.0357.0357.0357.038绿化工程1640.1157.40合计14258.7441993.9941993.993585.94六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7809.29万元,占计划投资的91.40%。其中:完成固定资产投资4720.96万元,占总投资的60.45%;完成流动资金投资3088.33,占总投资的39.55%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7809.291.1完成比例91.40%2完成固定资产投资万元4720.962.1完成比例60.45%3完成流动资金投资万元3088.333.1完成比例39.55%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员185人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1261.2人均年工资万元4.371.3年工资额万元569.192工程技术人员工资2.1平均人数人282.2人均年工资万元5.752.3年工资额万元143.063企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.463.3年工资额万元46.224品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.904.3年工资额万元78.065其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元6.675.3年工资额万元58.016职工工资总额万元5400.27五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6938.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3585.942123.41168.626938.711.1工程费用万元3585.942123.417006.051.1.1建筑工程费用万元3585.943585.9441.97%1.1.2设备购置及安装费万元2123.412123.4124.85%1.2工程建设其他费用万元1229.361229.3614.39%1.2.1无形资产万元532.78532.781.3预备费万元696.58696.581.3.1基本预备费万元406.40406.401.3.2涨价预备费万元290.18290.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元6938.716938.71(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1605.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7006.055689.774935.947006.057006.057006.051.1应收账款万元2101.821366.181471.272101.822101.822101.821.2存货万元3152.722049.272206.913152.723152.723152.721.2.1原辅材料万元945.82614.78662.07945.82945.82945.821.2.2燃料动力万元47.2930.7433.1047.2947.2947.291.2.3在产品万元1450.25942.661015.181450.251450.251450.251.2.4产成品万元709.36461.09496.55709.36709.36709.361.3现金万元1751.511138.481226.061751.511751.511751.512流动负债万元5400.273510.183780.195400.275400.275400.272.1应付账款万元5400.273510.183780.195400.275400.275400.273流动资金万元1605.781043.761124.051605.781605.781605.784铺底流动资金万元535.25347.92374.68535.25535.25535.25(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8544.49万元,其中:固定资产投资6938.71万元,占项目总投资的81.21%;流动资金1605.78万元,占项目总投资的18.79%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3585.94万元,占项目总投资的41.97%;设备购置费2123.41万元,占项目总投资的24.85%;其它投资1229.36万元,占项目总投资的14.39%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6938.71+1605.78=8544.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6938.7181.21%1.1项目建设投资万元6938.7181.21%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1605.7818.79%3总投资万元万元8544.49二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7324.20万元,总成本7976.57万元,利润总额-652.37万元,净利润134.95万元,增值税209.66万元,税金及附加-489.28万元,所得税-163.09万元;第二年收入7887.60万元,总成本8460.78万元,利润总额-573.18万元,净利润-429.89万元,增值税225.78万元,税金及附加136.88万元,所得税-143.29万元;第三年生产负荷100%,收入11268.00万元,总成本8929.49万元,利润总额2338.51万元,净利润1753.88万元,增值税322.55万元,税金及附加148.49万元,所得税584.63万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11268.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=322.55万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7324.207887.6011268.0011268.0011268.001.1直流电机电枢匝间耐压测试仪万元7324.207887.6011268.0011268.0011268.002现价增加值万元2343.742524.033605.76
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