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泓域咨询MACRO/ 飞机用涂料投资项目立项申请报告飞机用涂料投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入22685.15万元,同比增长19.24%(3659.88万元)。其中,主营业业务飞机用涂料生产及销售收入为20438.64万元,占营业总收入的90.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5562.24万元,较去年同期相比增长559.49万元,增长率11.18%;实现净利润4171.68万元,较去年同期相比增长614.60万元,增长率17.28%。二、项目概况(一)项目名称飞机用涂料投资项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积40987.15平方米(折合约61.45亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.48%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度177.55万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40987.15平方米,建筑物基底占地面积21100.18平方米,总建筑面积53283.30平方米,其中:规划建设主体工程41975.18平方米,项目规划绿化面积2791.26平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费3759.66万元。(七)节能分析“飞机用涂料投资项目建设项目”,年用电量615859.25千瓦时,年总用水量15915.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.05吨标准煤/年。达产年综合节能量20.48吨标准煤/年,项目总节能率24.94%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13823.57万元,其中:固定资产投资10910.45万元,占项目总投资的78.93%;流动资金2913.12万元,占项目总投资的21.07%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26441.00万元,总成本费用21083.24万元,税金及附加252.63万元,利润总额5357.76万元,利税总额6349.39万元,税后净利润4018.32万元,达产年纳税总额2331.07万元;达产年投资利润率38.76%,投资利税率45.93%,投资回报率29.07%,全部投资回收期4.94年,提供就业职位460个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区飞机用涂料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区飞机用涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“飞机用涂料投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位460个,达产年纳税总额2331.07万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.76%,投资利税率45.93%,全部投资回报率29.07%,全部投资回收期4.94年,固定资产投资回收期4.94年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是保障产业安全的重要支撑。进入后金融危机时代,国际经济形势错综复杂。工业发达国家再工业化趋势明显,瞄准高端制造和新兴产业重塑竞争优势;新兴市场国家整体实力上升,横向同质产品的成本竞争日益激烈,纵向同类产品的技术竞争成为焦点。加快平台建设,提升公共服务水平,培育颠覆性技术,将有助于构筑安全、高效的工业技术体系,加大产业发展所需高端、关键、共性技术的供应,提升我国在国际工业竞争中的主动性。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40987.1561.45亩1.1容积率1.301.2建筑系数51.48%1.3投资强度万元/亩177.551.4基底面积平方米21100.181.5总建筑面积平方米53283.301.6绿化面积平方米2791.26绿化率5.24%2总投资万元13823.572.1固定资产投资万元10910.452.1.1土建工程投资万元4221.022.1.1.1土建工程投资占比万元30.53%2.1.2设备投资万元3759.662.1.2.1设备投资占比27.20%2.1.3其它投资万元2929.772.1.3.1其它投资占比21.19%2.1.4固定资产投资占比78.93%2.2流动资金万元2913.122.2.1流动资金占比21.07%3收入万元26441.004总成本万元21083.245利润总额万元5357.766净利润万元4018.327所得税万元1.308增值税万元739.009税金及附加万元252.6310纳税总额万元2331.0711利税总额万元6349.3912投资利润率38.76%13投资利税率45.93%14投资回报率29.07%15回收期年4.9416设备数量台(套)9217年用电量千瓦时615859.2518年用水量立方米15915.2119总能耗吨标准煤77.0520节能率24.94%21节能量吨标准煤20.4822员工数量人460第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点,相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发,占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金,占同期实施增发上市公司总数的45.0%,提升了8.9个百分点。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。11月份,制造业PMI为50.0%,环比小幅回落0.2个百分点,处于临界点,创下了2016年7月份以来的新低。今年以来,制造业PMI从2月份50.3%的低位开始回升,5月份升至51.9%。此后,制造业PMI震荡下行,11月份创下了今年以来的新低。从13个分项指数看,同上月相比,新出口订单指数、产成品库存指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商指数有所上升,积压订单指数同上月持平,其余7个指数均有所下降。11月份,制造业生产指数为51.9%,比上月微落0.1个百分点,持续位于景气区间。不过,需求扩张有所减缓,新订单指数为50.4%,低于上月0.4个百分点,高于临界点,表明企业产品订货量增速有所放缓。值得注意的是,制造业产业转型升级继续推进,消费推动经济发展的基础性作用持续发挥。装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%,分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点,且均高于制造业总体水。二、必要性分析1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。2、通过提高产业集群发展水平,加快构筑产业链垂直分工协作体系,实现传统产业由块状经济向现代产业集群转型升级。通过技术改造、技术创新、信息化融合,推动传统产业由成本优势和比较优势向技术优势和创新优势转型升级。通过节能降耗、发展循环经济、淘汰落后产能,推动传统产业由资源消耗型向生态环保型转型升级。通过开拓国内市场,扩大产品内销比例,推动传统产业由出口主导向内需和出口并重转型升级。通过品牌建设、工业设计、营销模式创新,提升产业价值,推动传统产业由加工制造向设计创造升级,由单纯制造向研发、生产、营销服务复合发展转型升级。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。加快推动转型升级创新发展,是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署,在新起点上整装再出征,统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生,打造发展升级版。用5年时间,全面推动转型升级和创新发展,努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.48%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度177.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14917.8314917.8341975.1841975.183657.731.1主要生产车间8950.708950.7025185.1125185.112267.791.2辅助生产车间4773.714773.7113432.0613432.061170.471.3其他生产车间1193.431193.432434.562434.56219.462仓储工程3165.033165.037350.287350.28465.822.1成品贮存791.26791.261837.571837.57116.452.2原料仓储1645.821645.823822.153822.15242.232.3辅助材料仓库727.96727.961690.561690.56107.143供配电工程168.80168.80168.80168.8012.033.1供配电室168.80168.80168.80168.8012.034给排水工程194.12194.12194.12194.1210.764.1给排水194.12194.12194.12194.1210.765服务性工程2004.522004.522004.522004.52127.045.1办公用房1066.611066.611066.611066.6169.795.2生活服务937.91937.91937.91937.9154.266消防及环保工程565.48565.48565.48565.4840.326.1消防环保工程565.48565.48565.48565.4840.327项目总图工程84.4084.4084.4084.40-161.697.1场地及道路硬化5282.251137.401137.407.2场区围墙1137.405282.255282.257.3安全保卫室84.4084.4084.4084.408绿化工程1971.6869.01合计21100.1853283.3053283.304221.02六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13046.49万元,占计划投资的94.38%。其中:完成固定资产投资10083.14万元,占总投资的77.29%;完成流动资金投资2963.35,占总投资的22.71%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13046.491.1完成比例94.38%2完成固定资产投资万元10083.142.1完成比例77.29%3完成流动资金投资万元2963.353.1完成比例22.71%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员460人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3131.2人均年工资万元5.211.3年工资额万元1517.802工程技术人员工资2.1平均人数人692.2人均年工资万元6.682.3年工资额万元434.903企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.783.3年工资额万元112.924品质管理人员工资4.1平均人数人374.2人均年工资万元5.234.3年工资额万元217.475其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元5.685.3年工资额万元182.216职工工资总额万元13225.10五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10910.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4221.023759.66177.5510910.451.1工程费用万元4221.023759.6616138.221.1.1建筑工程费用万元4221.024221.0230.53%1.1.2设备购置及安装费万元3759.663759.6627.20%1.2工程建设其他费用万元2929.772929.7721.19%1.2.1无形资产万元1448.451448.451.3预备费万元1481.321481.321.3.1基本预备费万元845.66845.661.3.2涨价预备费万元635.66635.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元10910.4510910.45(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2913.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16138.2211685.9914186.0916138.2216138.2216138.221.1应收账款万元4841.473146.953873.174841.474841.474841.471.2存货万元7262.204720.435809.767262.207262.207262.201.2.1原辅材料万元2178.661416.131742.932178.662178.662178.661.2.2燃料动力万元108.9370.8187.15108.93108.93108.931.2.3在产品万元3340.612171.402672.493340.613340.613340.611.2.4产成品万元1633.991062.101307.201633.991633.991633.991.3现金万元4034.552622.463227.644034.554034.554034.552流动负债万元13225.108596.3210580.0813225.1013225.1013225.102.1应付账款万元13225.108596.3210580.0813225.1013225.1013225.103流动资金万元2913.121893.532330.502913.122913.122913.124铺底流动资金万元971.03631.18776.83971.03971.03971.03(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13823.57万元,其中:固定资产投资10910.45万元,占项目总投资的78.93%;流动资金2913.12万元,占项目总投资的21.07%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4221.02万元,占项目总投资的30.53%;设备购置费3759.66万元,占项目总投资的27.20%;其它投资2929.77万元,占项目总投资的21.19%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10910.45+2913.12=13823.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10910.4578.93%1.1项目建设投资万元10910.4578.93%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2913.1221.07%3总投资万元万元13823.57二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17186.65万元,总成本10065.00万元,利润总额7121.65万元,净利润221.59万元,增值税480.35万元,税金及附加5341.24万元,所得税1780.41万元;第二年收入21152.80万元,总成本11901.58万元,利润总额9251.22万元,净利润6938.42万元,增值税591.20万元,税金及附加234.89万元,所得税2312.80万元;第三年生产负荷100%,收入26441.00万元,总成本21083.24万元,利润总额5357.76万元,净利润4018.32万元,增值税739.00万元,税金及附加252.63万元,所得税1339.44万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26441.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=739.00万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17186.6521152.8026441.0026441.0026441.001.1飞机用涂料万元17186.6521152.8026441.0026441.0026441.002现价增加值万元5499.736768.908461.128461.128461.1

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