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文档简介

泓域咨询MACRO/ 马车投资项目立项申请报告马车投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入24552.86万元,同比增长14.17%(3047.11万元)。其中,主营业业务马车生产及销售收入为21048.87万元,占营业总收入的85.73%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6036.44万元,较去年同期相比增长1208.47万元,增长率25.03%;实现净利润4527.33万元,较去年同期相比增长624.86万元,增长率16.01%。二、项目概况(一)项目名称马车投资项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积34670.66平方米(折合约51.98亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.97%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度163.44万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34670.66平方米,建筑物基底占地面积22525.53平方米,总建筑面积42644.91平方米,其中:规划建设主体工程33870.45平方米,项目规划绿化面积3360.02平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费3159.19万元。(七)节能分析“马车投资项目建设项目”,年用电量687298.60千瓦时,年总用水量16110.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)85.85吨标准煤/年。达产年综合节能量24.21吨标准煤/年,项目总节能率28.96%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12642.03万元,其中:固定资产投资8495.61万元,占项目总投资的67.20%;流动资金4146.42万元,占项目总投资的32.80%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30335.00万元,总成本费用23423.43万元,税金及附加253.08万元,利润总额6911.57万元,利税总额8117.97万元,税后净利润5183.68万元,达产年纳税总额2934.29万元;达产年投资利润率54.67%,投资利税率64.21%,投资回报率41.00%,全部投资回收期3.94年,提供就业职位446个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地马车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地马车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“马车投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位446个,达产年纳税总额2934.29万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.67%,投资利税率64.21%,全部投资回报率41.00%,全部投资回收期3.94年,固定资产投资回收期3.94年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进服务化转型。发展服务型制造,就是要以市场需求为中心,以价值增值为目标,通过对生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式的优化升级和协同创新,提升服务在制造投入和产出中的比重,推动制造业由生产型向生产服务型转变,实现价值链的延伸和提升,打造竞争新优势。报告主要从服务型制造、制造和商业模式创新等方面提出重点发挥民营企业和民间投资的作用,政府和民间资本共同参与面向制造业的公共平台建设,为中小企业和民营企业提供多元化的技术和信息服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34670.6651.98亩1.1容积率1.231.2建筑系数64.97%1.3投资强度万元/亩163.441.4基底面积平方米22525.531.5总建筑面积平方米42644.911.6绿化面积平方米3360.02绿化率7.88%2总投资万元12642.032.1固定资产投资万元8495.612.1.1土建工程投资万元3478.282.1.1.1土建工程投资占比万元27.51%2.1.2设备投资万元3159.192.1.2.1设备投资占比24.99%2.1.3其它投资万元1858.142.1.3.1其它投资占比14.70%2.1.4固定资产投资占比67.20%2.2流动资金万元4146.422.2.1流动资金占比32.80%3收入万元30335.004总成本万元23423.435利润总额万元6911.576净利润万元5183.687所得税万元1.238增值税万元953.329税金及附加万元253.0810纳税总额万元2934.2911利税总额万元8117.9712投资利润率54.67%13投资利税率64.21%14投资回报率41.00%15回收期年3.9416设备数量台(套)8417年用电量千瓦时687298.6018年用水量立方米16110.0819总能耗吨标准煤85.8520节能率28.96%21节能量吨标准煤24.2122员工数量人446第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、2016年以来,中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设,一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现,京津冀协同发展重大项目加快实施,北京城市副中心加快规划建设,长江经济带生态保护,通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展,如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展,制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。坚持创新驱动让我国战略性新兴产业保持蓬勃发展态势。2016年和2017年,全国战略性新兴产业工业部分增速高于同期全国水平40%以上。2018年上半年,战略性新兴产业工业和服务业增速仍旧分别比总体增速高出30%。在新一轮科技革命和产业变革加速重构全球创新版图、重塑全球经济结构的大背景下,我国创新创业更加活跃。2017年中国大众创业万众创新发展报告指出,全国创业孵化载体内企业就业人数超过200万人,每家企业平均带动就业43人。大力推动创新驱动发展,努力拓展发展空间。国家发展改革委10月发布的报告指出,大众创业、万众创新为我国稳定和扩大就业提供了重要支撑。初步统计显示,新动能对新增就业的贡献率达到70%左右。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.97%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度163.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15925.5515925.5533870.4533870.453038.861.1主要生产车间9555.339555.3320322.2720322.271884.091.2辅助生产车间5096.185096.1810838.5410838.54972.441.3其他生产车间1274.041274.041964.491964.49182.332仓储工程3378.833378.835703.405703.40372.152.1成品贮存844.71844.711425.851425.8593.042.2原料仓储1756.991756.992965.772965.77193.522.3辅助材料仓库777.13777.131311.781311.7885.593供配电工程180.20180.20180.20180.2013.233.1供配电室180.20180.20180.20180.2013.234给排水工程207.23207.23207.23207.2311.834.1给排水207.23207.23207.23207.2311.835服务性工程2139.932139.932139.932139.93139.635.1办公用房983.42983.42983.42983.4272.565.2生活服务1156.511156.511156.511156.5166.966消防及环保工程603.68603.68603.68603.6844.316.1消防环保工程603.68603.68603.68603.6844.317项目总图工程90.1090.1090.1090.10-217.587.1场地及道路硬化5914.87930.39930.397.2场区围墙930.395914.875914.877.3安全保卫室90.1090.1090.1090.108绿化工程2167.0975.85合计22525.5342644.9142644.913478.28六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10037.56万元,占计划投资的79.40%。其中:完成固定资产投资7753.48万元,占总投资的77.24%;完成流动资金投资2284.08,占总投资的22.76%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10037.561.1完成比例79.40%2完成固定资产投资万元7753.482.1完成比例77.24%3完成流动资金投资万元2284.083.1完成比例22.76%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员446人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3031.2人均年工资万元4.411.3年工资额万元1394.412工程技术人员工资2.1平均人数人672.2人均年工资万元5.782.3年工资额万元420.733企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.873.3年工资额万元109.404品质管理人员工资4.1平均人数人364.2人均年工资万元5.464.3年工资额万元189.205其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元6.155.3年工资额万元132.186职工工资总额万元15881.48五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8495.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3478.283159.19163.448495.611.1工程费用万元3478.283159.1920027.901.1.1建筑工程费用万元3478.283478.2827.51%1.1.2设备购置及安装费万元3159.193159.1924.99%1.2工程建设其他费用万元1858.141858.1414.70%1.2.1无形资产万元935.96935.961.3预备费万元922.18922.181.3.1基本预备费万元492.20492.201.3.2涨价预备费万元429.98429.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元8495.618495.61(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4146.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20027.908286.6915401.9320027.9020027.9020027.901.1应收账款万元6008.372703.774806.706008.376008.376008.371.2存货万元9012.564055.657210.049012.569012.569012.561.2.1原辅材料万元2703.771216.702163.012703.772703.772703.771.2.2燃料动力万元135.1960.83108.15135.19135.19135.191.2.3在产品万元4145.781865.603316.624145.784145.784145.781.2.4产成品万元2027.83912.521622.262027.832027.832027.831.3现金万元5006.982253.144005.585006.985006.985006.982流动负债万元15881.487146.6712705.1815881.4815881.4815881.482.1应付账款万元15881.487146.6712705.1815881.4815881.4815881.483流动资金万元4146.421865.893317.144146.424146.424146.424铺底流动资金万元1382.13621.961105.711382.131382.131382.13(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12642.03万元,其中:固定资产投资8495.61万元,占项目总投资的67.20%;流动资金4146.42万元,占项目总投资的32.80%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3478.28万元,占项目总投资的27.51%;设备购置费3159.19万元,占项目总投资的24.99%;其它投资1858.14万元,占项目总投资的14.70%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8495.61+4146.42=12642.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8495.6167.20%1.1项目建设投资万元8495.6167.20%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4146.4232.80%3总投资万元万元12642.03二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13650.75万元,总成本2804.18万元,利润总额10846.57万元,净利润190.16万元,增值税428.99万元,税金及附加8134.93万元,所得税2711.64万元;第二年收入24268.00万元,总成本4243.42万元,利润总额20024.58万元,净利润15018.43万元,增值税762.66万元,税金及附加230.20万元,所得税5006.15万元;第三年生产负荷100%,收入30335.00万元,总成本23423.43万元,利润总额6911.57万元,净利润5183.68万元,增值税953.32万元,税金及附加253.08万元,所得税1727.89万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入30335.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=953.32万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13650.7524268.0030335.0030335.0030335.001.1马车万元13650.7524268.0030335.0030335.0030335.002现价增加值万元4368.247765.769707.209707.209707.203增值税万元4

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