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泓域咨询MACRO/ 聚氨酯胶粘剂投资项目立项申请报告聚氨酯胶粘剂投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入28324.71万元,同比增长10.88%(2779.72万元)。其中,主营业业务聚氨酯胶粘剂生产及销售收入为25296.35万元,占营业总收入的89.31%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6531.48万元,较去年同期相比增长818.68万元,增长率14.33%;实现净利润4898.61万元,较去年同期相比增长773.69万元,增长率18.76%。二、项目概况(一)项目名称聚氨酯胶粘剂投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积34297.14平方米(折合约51.42亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.36%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率6.65%,固定资产投资强度184.53万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34297.14平方米,建筑物基底占地面积18986.90平方米,总建筑面积40470.63平方米,其中:规划建设主体工程29465.65平方米,项目规划绿化面积2690.21平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计129台(套),设备购置费4120.08万元。(七)节能分析“聚氨酯胶粘剂投资项目建设项目”,年用电量705850.05千瓦时,年总用水量22638.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.68吨标准煤/年。达产年综合节能量38.01吨标准煤/年,项目总节能率20.64%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13179.83万元,其中:固定资产投资9488.53万元,占项目总投资的71.99%;流动资金3691.30万元,占项目总投资的28.01%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28008.00万元,总成本费用21490.74万元,税金及附加245.06万元,利润总额6517.26万元,利税总额7661.25万元,税后净利润4887.94万元,达产年纳税总额2773.31万元;达产年投资利润率49.45%,投资利税率58.13%,投资回报率37.09%,全部投资回收期4.20年,提供就业职位562个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区聚氨酯胶粘剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区聚氨酯胶粘剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“聚氨酯胶粘剂投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位562个,达产年纳税总额2773.31万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.45%,投资利税率58.13%,全部投资回报率37.09%,全部投资回收期4.20年,固定资产投资回收期4.20年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了推进“放管服”改革,推进落实投融资体制改革、减轻企业负担、完善“中国制造2025”配套政策等措施。针对这些保障措施,各部门、各单位按照分工,开展了一系列工作,已经取得了一定成效。“简政放权、放管结合、优化服务”改革。国务院以深化行政审批制度改革为重点推进简政放权,以创新监管体系为核心切实加强事中事后监管,针对取消、下放、保留以及“先照后证”改革后行政审批事项的不同特点和不同环节,提出了加强监管的主要内容和具体措施。实施公正监管,开展“双随机一公开”监管模式。建立企业主体信息库和违法不良记录信息库,探索建立信用管理机制,实行守信激励和失信惩戒,推动建立企业诚信体系。以优化审批程序为重心,推进行政许可标准化,改进优化政府服务。统筹“互联网+政务服务工作”,建立信息资源共享和交换机制,积极推进行政许可网上“一个窗口”办理工作。实行市场准入负面清单制度方面,2016年在天津、上海、福建、广东四省(市)先行试点,聚焦“试清单”“试机制”“强监管”“出经验”四大任务,开展了大量有益探索。2017年6月,辽宁省、吉林省、黑龙江省、浙江省、河南省、湖北省、湖南省、重庆市、四川省、贵州省、陕西省等11个省市纳入试点。试点结束后,市场准入负面清单制度将于2018年在全国推开。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34297.1451.42亩1.1容积率1.181.2建筑系数55.36%1.3投资强度万元/亩184.531.4基底面积平方米18986.901.5总建筑面积平方米40470.631.6绿化面积平方米2690.21绿化率6.65%2总投资万元13179.832.1固定资产投资万元9488.532.1.1土建工程投资万元3149.612.1.1.1土建工程投资占比万元23.90%2.1.2设备投资万元4120.082.1.2.1设备投资占比31.26%2.1.3其它投资万元2218.842.1.3.1其它投资占比16.84%2.1.4固定资产投资占比71.99%2.2流动资金万元3691.302.2.1流动资金占比28.01%3收入万元28008.004总成本万元21490.745利润总额万元6517.266净利润万元4887.947所得税万元1.188增值税万元898.939税金及附加万元245.0610纳税总额万元2773.3111利税总额万元7661.2512投资利润率49.45%13投资利税率58.13%14投资回报率37.09%15回收期年4.2016设备数量台(套)12917年用电量千瓦时705850.0518年用水量立方米22638.8519总能耗吨标准煤88.6820节能率20.64%21节能量吨标准煤38.0122员工数量人562第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、规划提出,到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年,我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。深化改革开放,持续优化工业通信业发展环境。推动进一步降低增值税税率和企业所得税。大力清理规范涉企收费,持续推进政府部门和国有大企业拖欠民营企业中小企业账款清欠工作。深化“放管服”改革,推进重点领域改革和立法。开展“十四五”规划前期研究。研究制定工业通信业产业政策转型意见。加强人才队伍建设。全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度,落实船舶、飞机、汽车等行业开放政策,积极稳妥推进电信行业开放。建立健全外商投资安全审查机制。以“一带一路”为重点,加强信息网络基础设施互联互通、装备制造和国际产能合作。务实推进重点领域双边多边交流合作。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址评价一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济,特别是先进制造业的战略部署,大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时,切实降低实体经济企业成本,全面推进依法行政,深化“放管服”改革,强化涉企收费目录清单管理,较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担,为实体经济发展创造优良发展环境。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.36%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率6.65%,固定资产投资强度184.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13423.7413423.7429465.6529465.652522.471.1主要生产车间8054.248054.2417679.3917679.391563.931.2辅助生产车间4295.604295.609429.019429.01807.191.3其他生产车间1073.901073.901709.011709.01151.352仓储工程2848.042848.047153.247153.24445.362.1成品贮存712.01712.011788.311788.31111.342.2原料仓储1480.981480.983719.683719.68231.592.3辅助材料仓库655.05655.051645.251645.25102.433供配电工程151.90151.90151.90151.9010.643.1供配电室151.90151.90151.90151.9010.644给排水工程174.68174.68174.68174.689.524.1给排水174.68174.68174.68174.689.525服务性工程1803.761803.761803.761803.76112.305.1办公用房767.19767.19767.19767.1963.815.2生活服务1036.571036.571036.571036.5763.316消防及环保工程508.85508.85508.85508.8535.646.1消防环保工程508.85508.85508.85508.8535.647项目总图工程75.9575.9575.9575.95-39.877.1场地及道路硬化4810.81867.86867.867.2场区围墙867.864810.814810.817.3安全保卫室75.9575.9575.9575.958绿化工程1529.9453.55合计18986.9040470.6340470.633149.61六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12007.80万元,占计划投资的91.11%。其中:完成固定资产投资9215.10万元,占总投资的76.74%;完成流动资金投资2792.70,占总投资的23.26%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12007.801.1完成比例91.11%2完成固定资产投资万元9215.102.1完成比例76.74%3完成流动资金投资万元2792.703.1完成比例23.26%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员562人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3821.2人均年工资万元4.751.3年工资额万元2207.222工程技术人员工资2.1平均人数人842.2人均年工资万元6.002.3年工资额万元488.743企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元6.063.3年工资额万元162.554品质管理人员工资4.1平均人数人454.2人均年工资万元5.984.3年工资额万元263.765其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元6.415.3年工资额万元171.956职工工资总额万元18207.63五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9488.53(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3149.614120.08184.539488.531.1工程费用万元3149.614120.0821898.931.1.1建筑工程费用万元3149.613149.6123.90%1.1.2设备购置及安装费万元4120.084120.0831.26%1.2工程建设其他费用万元2218.842218.8416.84%1.2.1无形资产万元1089.281089.281.3预备费万元1129.561129.561.3.1基本预备费万元617.73617.731.3.2涨价预备费万元511.83511.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元9488.539488.53(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3691.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21898.9310910.8815418.7321898.9321898.9321898.931.1应收账款万元6569.683941.814598.786569.686569.686569.681.2存货万元9854.525912.716898.169854.529854.529854.521.2.1原辅材料万元2956.361773.812069.452956.362956.362956.361.2.2燃料动力万元147.8288.69103.47147.82147.82147.821.2.3在产品万元4533.082719.853173.164533.084533.084533.081.2.4产成品万元2217.271330.361552.092217.272217.272217.271.3现金万元5474.733284.843832.315474.735474.735474.732流动负债万元18207.6310924.5812745.3418207.6318207.6318207.632.1应付账款万元18207.6310924.5812745.3418207.6318207.6318207.633流动资金万元3691.302214.782583.913691.303691.303691.304铺底流动资金万元1230.42738.26861.301230.421230.421230.42(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13179.83万元,其中:固定资产投资9488.53万元,占项目总投资的71.99%;流动资金3691.30万元,占项目总投资的28.01%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3149.61万元,占项目总投资的23.90%;设备购置费4120.08万元,占项目总投资的31.26%;其它投资2218.84万元,占项目总投资的16.84%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9488.53+3691.30=13179.83(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9488.5371.99%1.1项目建设投资万元9488.5371.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3691.3028.01%3总投资万元万元13179.83二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16804.80万元,总成本7610.19万元,利润总额9194.61万元,净利润201.91万元,增值税539.36万元,税金及附加6895.96万元,所得税2298.65万元;第二年收入19605.60万元,总成本8608.65万元,利润总额10996.95万元,净利润8247.71万元,增值税629.25万元,税金及附加212.70万元,所得税2749.24万元;第三年生产负荷100%,收入28008.00万元,总成本21490.74万元,利润总额6517.26万元,净利润4887.94万元,增值税898.93万元,税金及附加245.06万元,所得税1629.32万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28008.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=898.93万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16804.8019605.6028008.0028008.0028008.001.1聚氨酯胶粘剂万元16804.8019605.6028008.0028008.0028008.002现价增加值万元5377.546273.798962.568962.5
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