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文档简介
泓域咨询MACRO/ 录音电话机项目立项说明及投资计划录音电话机项目立项说明及投资计划第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx公司实现营业收入24840.69万元,同比增长26.41%(5190.19万元)。其中,主营业业务录音电话机生产及销售收入为20949.01万元,占营业总收入的84.33%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6169.77万元,较去年同期相比增长623.40万元,增长率11.24%;实现净利润4627.33万元,较去年同期相比增长571.39万元,增长率14.09%。二、项目概况(一)项目名称录音电话机项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积58696.00平方米(折合约88.00亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.68%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.39%,固定资产投资强度170.26万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58696.00平方米,建筑物基底占地面积43247.21平方米,总建筑面积98609.28平方米,其中:规划建设主体工程68632.05平方米,项目规划绿化面积7286.44平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计160台(套),设备购置费4606.71万元。(七)节能分析“录音电话机项目建设项目”,年用电量736036.84千瓦时,年总用水量33553.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.33吨标准煤/年。达产年综合节能量24.81吨标准煤/年,项目总节能率29.20%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19775.12万元,其中:固定资产投资14982.88万元,占项目总投资的75.77%;流动资金4792.24万元,占项目总投资的24.23%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39709.00万元,总成本费用31618.60万元,税金及附加368.69万元,利润总额8090.40万元,利税总额9575.01万元,税后净利润6067.80万元,达产年纳税总额3507.21万元;达产年投资利润率40.91%,投资利税率48.42%,投资回报率30.68%,全部投资回收期4.76年,提供就业职位623个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心录音电话机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心录音电话机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“录音电话机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位623个,达产年纳税总额3507.21万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.91%,投资利税率48.42%,全部投资回报率30.68%,全部投资回收期4.76年,固定资产投资回收期4.76年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基关乎社会经济安全和国防安全,关乎我国工业转型升级。我国目前正处于工业转型升级的关键时期,“四基”能力薄弱,将直接导致一些主机和成套设备、整机产品患上了“软骨病”、陷入“空壳化”,严重影响产品的质量和稳定性,以及品牌形象的提升。同时,先进基础工艺和产业技术基础体系缺失,将会使得工业生产粗放式增长,制约我国工业转型发展方式转变;基础能力不匹配会导致产业发展过度依赖要素成本。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58696.0088.00亩1.1容积率1.681.2建筑系数73.68%1.3投资强度万元/亩170.261.4基底面积平方米43247.211.5总建筑面积平方米98609.281.6绿化面积平方米7286.44绿化率7.39%2总投资万元19775.122.1固定资产投资万元14982.882.1.1土建工程投资万元7317.052.1.1.1土建工程投资占比万元37.00%2.1.2设备投资万元4606.712.1.2.1设备投资占比23.30%2.1.3其它投资万元3059.122.1.3.1其它投资占比15.47%2.1.4固定资产投资占比75.77%2.2流动资金万元4792.242.2.1流动资金占比24.23%3收入万元39709.004总成本万元31618.605利润总额万元8090.406净利润万元6067.807所得税万元1.688增值税万元1115.929税金及附加万元368.6910纳税总额万元3507.2111利税总额万元9575.0112投资利润率40.91%13投资利税率48.42%14投资回报率30.68%15回收期年4.7616设备数量台(套)16017年用电量千瓦时736036.8418年用水量立方米33553.5219总能耗吨标准煤93.3320节能率29.20%21节能量吨标准煤24.8122员工数量人623第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址评价一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神,塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年,经济发展进入新常态,以五大发展理念为引领,加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略,全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施,需要区域性平台和核心载体的支撑,需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命,要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求,要塑造更多先发优势,真正成为创新驱动发展的核心载体,成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.68%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.39%,固定资产投资强度170.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程30575.7830575.7868632.0568632.055601.931.1主要生产车间18345.4718345.4741179.2341179.233473.201.2辅助生产车间9784.259784.2521962.2621962.261792.621.3其他生产车间2446.062446.063980.663980.66336.122仓储工程6487.086487.0819485.2019485.201156.682.1成品贮存1621.771621.774871.304871.30289.172.2原料仓储3373.283373.2810132.3010132.30601.472.3辅助材料仓库1492.031492.034481.604481.60266.043供配电工程345.98345.98345.98345.9823.113.1供配电室345.98345.98345.98345.9823.114给排水工程397.87397.87397.87397.8720.674.1给排水397.87397.87397.87397.8720.675服务性工程4108.484108.484108.484108.48243.895.1办公用房1992.231992.231992.231992.23131.135.2生活服务2116.252116.252116.252116.25110.426消防及环保工程1159.031159.031159.031159.0377.406.1消防环保工程1159.031159.031159.031159.0377.407项目总图工程172.99172.99172.99172.9934.187.1场地及道路硬化11000.002549.782549.787.2场区围墙2549.7811000.0011000.007.3安全保卫室172.99172.99172.99172.998绿化工程4548.28159.19合计43247.2198609.2898609.287317.05六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13709.61万元,占计划投资的69.33%。其中:完成固定资产投资10687.13万元,占总投资的77.95%;完成流动资金投资3022.48,占总投资的22.05%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13709.611.1完成比例69.33%2完成固定资产投资万元10687.132.1完成比例77.95%3完成流动资金投资万元3022.483.1完成比例22.05%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员623人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4241.2人均年工资万元4.691.3年工资额万元2524.042工程技术人员工资2.1平均人数人932.2人均年工资万元6.312.3年工资额万元506.273企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元7.203.3年工资额万元186.884品质管理人员工资4.1平均人数人504.2人均年工资万元5.584.3年工资额万元278.575其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元5.785.3年工资额万元191.026职工工资总额万元26072.38五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14982.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7317.054606.71170.2614982.881.1工程费用万元7317.054606.7130864.621.1.1建筑工程费用万元7317.057317.0537.00%1.1.2设备购置及安装费万元4606.714606.7123.30%1.2工程建设其他费用万元3059.123059.1215.47%1.2.1无形资产万元1628.801628.801.3预备费万元1430.321430.321.3.1基本预备费万元843.69843.691.3.2涨价预备费万元586.63586.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元14982.8814982.88(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4792.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30864.6212086.8921613.0030864.6230864.6230864.621.1应收账款万元9259.394166.727407.519259.399259.399259.391.2存货万元13889.086250.0911111.2613889.0813889.0813889.081.2.1原辅材料万元4166.721875.033333.384166.724166.724166.721.2.2燃料动力万元208.3493.75166.67208.34208.34208.341.2.3在产品万元6388.982875.045111.186388.986388.986388.981.2.4产成品万元3125.041406.272500.033125.043125.043125.041.3现金万元7716.153472.276172.927716.157716.157716.152流动负债万元26072.3811732.5720857.9026072.3826072.3826072.382.1应付账款万元26072.3811732.5720857.9026072.3826072.3826072.383流动资金万元4792.242156.513833.794792.244792.244792.244铺底流动资金万元1597.40718.841277.931597.401597.401597.40(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19775.12万元,其中:固定资产投资14982.88万元,占项目总投资的75.77%;流动资金4792.24万元,占项目总投资的24.23%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7317.05万元,占项目总投资的37.00%;设备购置费4606.71万元,占项目总投资的23.30%;其它投资3059.12万元,占项目总投资的15.47%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14982.88+4792.24=19775.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14982.8875.77%1.1项目建设投资万元14982.8875.77%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4792.2424.23%3总投资万元万元19775.12二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17869.05万元,总成本11241.37万元,利润总额6627.68万元,净利润295.04万元,增值税502.16万元,税金及附加4970.76万元,所得税1656.92万元;第二年收入31767.20万元,总成本17986.48万元,利润总额13780.72万元,净利润10335.54万元,增值税892.74万元,税金及附加341.91万元,所得税3445.18万元;第三年生产负荷100%,收入39709.00万元,总成本31618.60万元,利润总额8090.40万元,净利润6067.80万元,增值税1115.92万元,税金及附加368.69万元,所得税2022.60万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入39709.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1115.92万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17869.0531767.2039709.0039709.0039709.001.1录音电话机万元17869.0531767.2039709.0039709.0039709.002现价增加值万元5718.1010165.5012706.88127
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