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文档简介
泓域咨询MACRO/ 防水透湿树脂项目立项申请报告防水透湿树脂项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入6409.01万元,同比增长25.04%(1283.29万元)。其中,主营业业务防水透湿树脂生产及销售收入为5853.72万元,占营业总收入的91.34%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1683.55万元,较去年同期相比增长211.03万元,增长率14.33%;实现净利润1262.66万元,较去年同期相比增长246.06万元,增长率24.20%。二、项目概况(一)项目名称防水透湿树脂项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积26119.72平方米(折合约39.16亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.23%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.76%,固定资产投资强度188.15万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26119.72平方米,建筑物基底占地面积19388.67平方米,总建筑面积30037.68平方米,其中:规划建设主体工程23777.48平方米,项目规划绿化面积2030.81平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费2023.31万元。(七)节能分析“防水透湿树脂项目建设项目”,年用电量1184119.40千瓦时,年总用水量10698.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.44吨标准煤/年。达产年综合节能量41.30吨标准煤/年,项目总节能率20.72%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8771.08万元,其中:固定资产投资7367.95万元,占项目总投资的84.00%;流动资金1403.13万元,占项目总投资的16.00%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12318.00万元,总成本费用9614.57万元,税金及附加149.23万元,利润总额2703.43万元,利税总额3225.55万元,税后净利润2027.57万元,达产年纳税总额1197.98万元;达产年投资利润率30.82%,投资利税率36.77%,投资回报率23.12%,全部投资回收期5.83年,提供就业职位200个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心防水透湿树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心防水透湿树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“防水透湿树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位200个,达产年纳税总额1197.98万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.82%,投资利税率36.77%,全部投资回报率23.12%,全部投资回收期5.83年,固定资产投资回收期5.83年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、各相关部委积极规范产融合作,促进银企信息对接,开展产融合作城市试点,推进中小企业信用担保代偿补偿,推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度,扩大民营企业财产质押范围,加快债券市场化产品创新。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26119.7239.16亩1.1容积率1.151.2建筑系数74.23%1.3投资强度万元/亩188.151.4基底面积平方米19388.671.5总建筑面积平方米30037.681.6绿化面积平方米2030.81绿化率6.76%2总投资万元8771.082.1固定资产投资万元7367.952.1.1土建工程投资万元2395.852.1.1.1土建工程投资占比万元27.32%2.1.2设备投资万元2023.312.1.2.1设备投资占比23.07%2.1.3其它投资万元2948.792.1.3.1其它投资占比33.62%2.1.4固定资产投资占比84.00%2.2流动资金万元1403.132.2.1流动资金占比16.00%3收入万元12318.004总成本万元9614.575利润总额万元2703.436净利润万元2027.577所得税万元1.158增值税万元372.899税金及附加万元149.2310纳税总额万元1197.9811利税总额万元3225.5512投资利润率30.82%13投资利税率36.77%14投资回报率23.12%15回收期年5.8316设备数量台(套)11717年用电量千瓦时1184119.4018年用水量立方米10698.9419总能耗吨标准煤146.4420节能率20.72%21节能量吨标准煤41.3022员工数量人200第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、近几年来,我们出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区是2005年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地60平方公里。目前,园区内年产值超亿元的企业9家。已基本形成电子信息、新材料、现代机械制造与加工、整车及汽车零部件四大主导产业格局。在未来的发展中,园区将进一步秉承“优质、高效、文明、和谐”的发展理念,以建设高新技术成果转化基地为目标,打造特色产业园区,形成大型骨干企业为主导、中小企业相配套的良性循环发展新格局,全面提升园区综合发展水平,使园区成为设施完善、环境优越、办事高效、服务超前的最佳投资园区。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.23%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.76%,固定资产投资强度188.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13707.7913707.7923777.4823777.482086.181.1主要生产车间8224.678224.6714266.4914266.491293.431.2辅助生产车间4386.494386.497608.797608.79667.581.3其他生产车间1096.621096.621379.091379.09125.172仓储工程2908.302908.304069.134069.13259.652.1成品贮存727.08727.081017.281017.2864.912.2原料仓储1512.321512.322115.952115.95135.022.3辅助材料仓库668.91668.91935.90935.9059.723供配电工程155.11155.11155.11155.1111.133.1供配电室155.11155.11155.11155.1111.134给排水工程178.38178.38178.38178.389.964.1给排水178.38178.38178.38178.389.965服务性工程1841.921841.921841.921841.92117.535.1办公用房970.12970.12970.12970.1265.565.2生活服务871.80871.80871.80871.8057.116消防及环保工程519.62519.62519.62519.6237.306.1消防环保工程519.62519.62519.62519.6237.307项目总图工程77.5577.5577.5577.55-201.417.1场地及道路硬化5259.891091.391091.397.2场区围墙1091.395259.895259.897.3安全保卫室77.5577.5577.5577.558绿化工程2157.3375.51合计19388.6730037.6830037.682395.85六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4965.59万元,占计划投资的56.61%。其中:完成固定资产投资3934.12万元,占总投资的79.23%;完成流动资金投资1031.47,占总投资的20.77%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4965.591.1完成比例56.61%2完成固定资产投资万元3934.122.1完成比例79.23%3完成流动资金投资万元1031.473.1完成比例20.77%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员200人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1361.2人均年工资万元4.841.3年工资额万元736.672工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元5.052.3年工资额万元206.843企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.953.3年工资额万元62.354品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元88.505其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元7.605.3年工资额万元45.756职工工资总额万元7262.40五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7367.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2395.852023.31188.157367.951.1工程费用万元2395.852023.318665.531.1.1建筑工程费用万元2395.852395.8527.32%1.1.2设备购置及安装费万元2023.312023.3123.07%1.2工程建设其他费用万元2948.792948.7933.62%1.2.1无形资产万元1534.531534.531.3预备费万元1414.261414.261.3.1基本预备费万元819.08819.081.3.2涨价预备费万元595.18595.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元7367.957367.95(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1403.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8665.535765.996304.048665.538665.538665.531.1应收账款万元2599.661689.781819.762599.662599.662599.661.2存货万元3899.492534.672729.643899.493899.493899.491.2.1原辅材料万元1169.85760.40818.891169.851169.851169.851.2.2燃料动力万元58.4938.0240.9458.4958.4958.491.2.3在产品万元1793.771165.951255.641793.771793.771793.771.2.4产成品万元877.39570.30614.17877.39877.39877.391.3现金万元2166.381408.151516.472166.382166.382166.382流动负债万元7262.404720.565083.687262.407262.407262.402.1应付账款万元7262.404720.565083.687262.407262.407262.403流动资金万元1403.13912.03982.191403.131403.131403.134铺底流动资金万元467.71304.01327.40467.71467.71467.71(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8771.08万元,其中:固定资产投资7367.95万元,占项目总投资的84.00%;流动资金1403.13万元,占项目总投资的16.00%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2395.85万元,占项目总投资的27.32%;设备购置费2023.31万元,占项目总投资的23.07%;其它投资2948.79万元,占项目总投资的33.62%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7367.95+1403.13=8771.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7367.9584.00%1.1项目建设投资万元7367.9584.00%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1403.1316.00%3总投资万元万元8771.08二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8006.70万元,总成本9119.60万元,利润总额-1112.90万元,净利润133.56万元,增值税242.38万元,税金及附加-834.68万元,所得税-278.23万元;第二年收入8622.60万元,总成本9680.35万元,利润总额-1057.75万元,净利润-793.31万元,增值税261.02万元,税金及附加135.80万元,所得税-264.44万元;第三年生产负荷100%,收入12318.00万元,总成本9614.57万元,利润总额2703.43万元,净利润2027.57万元,增值税372.89万元,税金及附加149.23万元,所得税675.86万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12318.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=372.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8006.708622.6012318.0012318.0012318.001.1防水透湿树脂万元8006.708622.6012318.0012318.0012318.002现价增加值万元2562.142759
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