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文档简介
泓域咨询MACRO/ 对甲苯胺项目立项申请报告对甲苯胺项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入14599.42万元,同比增长29.34%(3311.79万元)。其中,主营业业务对甲苯胺生产及销售收入为11831.64万元,占营业总收入的81.04%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3221.64万元,较去年同期相比增长754.27万元,增长率30.57%;实现净利润2416.23万元,较去年同期相比增长356.33万元,增长率17.30%。二、项目概况(一)项目名称对甲苯胺项目(二)项目选址某工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积21190.59平方米(折合约31.77亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.36%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率7.09%,固定资产投资强度187.56万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21190.59平方米,建筑物基底占地面积16604.95平方米,总建筑面积33057.32平方米,其中:规划建设主体工程22850.59平方米,项目规划绿化面积2343.81平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费2653.47万元。(七)节能分析“对甲苯胺项目建设项目”,年用电量690634.61千瓦时,年总用水量16144.36立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.26吨标准煤/年。达产年综合节能量25.77吨标准煤/年,项目总节能率29.88%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某工业园区发展规划,符合某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8865.45万元,其中:固定资产投资5958.78万元,占项目总投资的67.21%;流动资金2906.67万元,占项目总投资的32.79%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19539.00万元,总成本费用15043.36万元,税金及附加159.17万元,利润总额4495.64万元,利税总额5274.90万元,税后净利润3371.73万元,达产年纳税总额1903.17万元;达产年投资利润率50.71%,投资利税率59.50%,投资回报率38.03%,全部投资回收期4.13年,提供就业职位318个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某工业园区及某工业园区对甲苯胺行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某工业园区对甲苯胺产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“对甲苯胺项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某工业园区经济发展,为社会提供就业职位318个,达产年纳税总额1903.17万元,可以促进某工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.71%,投资利税率59.50%,全部投资回报率38.03%,全部投资回收期4.13年,固定资产投资回收期4.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范产融合作,加强风险防控。严格规范产融合作,有效防控产融合作可能产生的风险。金融机构在支持实体经济和制造业发展过程中,要坚持风险可控、商业可持续原则,按照商业银行法要求,自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束,不受任何单位和个人的干涉。地方政府要积极构建良好金融生态,严厉打击逃废债等违法违规行为。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21190.5931.77亩1.1容积率1.561.2建筑系数78.36%1.3投资强度万元/亩187.561.4基底面积平方米16604.951.5总建筑面积平方米33057.321.6绿化面积平方米2343.81绿化率7.09%2总投资万元8865.452.1固定资产投资万元5958.782.1.1土建工程投资万元2696.512.1.1.1土建工程投资占比万元30.42%2.1.2设备投资万元2653.472.1.2.1设备投资占比29.93%2.1.3其它投资万元608.802.1.3.1其它投资占比6.87%2.1.4固定资产投资占比67.21%2.2流动资金万元2906.672.2.1流动资金占比32.79%3收入万元19539.004总成本万元15043.365利润总额万元4495.646净利润万元3371.737所得税万元1.568增值税万元620.099税金及附加万元159.1710纳税总额万元1903.1711利税总额万元5274.9012投资利润率50.71%13投资利税率59.50%14投资回报率38.03%15回收期年4.1316设备数量台(套)11017年用电量千瓦时690634.6118年用水量立方米16144.3619总能耗吨标准煤86.2620节能率29.88%21节能量吨标准煤25.7722员工数量人318第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、做强重点领域,提升产业层次。首先是明确重点产业转型升级方向。其次是做大做强一批优势传统企业。加强大企业集团扶持力度,鼓励传统产业企业通过兼并重组,支持民营传统产业企业做强做精做专。再次是打造一批传统产业品牌。重点是政府、企业共同联手,共同破解制约企业可持续发展和市场竞争力的破产矿、资源枯竭矿出路问题;厂办大集体问题;企业办社会问题;人员负担重问题这四大困局。要探讨通过引入战略投资者进行股权合作、市场化运营,推进医疗卫生、三供一业系统的市场化改革。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于某工业园区。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.36%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率7.09%,固定资产投资强度187.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11739.7011739.7022850.5922850.592050.331.1主要生产车间7043.827043.8213710.3513710.351271.201.2辅助生产车间3756.703756.707312.197312.19656.111.3其他生产车间939.18939.181325.331325.33123.022仓储工程2490.742490.746634.376634.37432.942.1成品贮存622.68622.681658.591658.59108.232.2原料仓储1295.181295.183449.873449.87225.132.3辅助材料仓库572.87572.871525.911525.9199.583供配电工程132.84132.84132.84132.849.753.1供配电室132.84132.84132.84132.849.754给排水工程152.77152.77152.77152.778.724.1给排水152.77152.77152.77152.778.725服务性工程1577.471577.471577.471577.47102.945.1办公用房868.66868.66868.66868.6650.475.2生活服务708.81708.81708.81708.8143.416消防及环保工程445.01445.01445.01445.0132.676.1消防环保工程445.01445.01445.01445.0132.677项目总图工程66.4266.4266.4266.42-7.837.1场地及道路硬化4447.49880.55880.557.2场区围墙880.554447.494447.497.3安全保卫室66.4266.4266.4266.428绿化工程1913.8766.99合计16604.9533057.3233057.322696.51六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5775.55万元,占计划投资的65.15%。其中:完成固定资产投资3851.50万元,占总投资的66.69%;完成流动资金投资1924.05,占总投资的33.31%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5775.551.1完成比例65.15%2完成固定资产投资万元3851.502.1完成比例66.69%3完成流动资金投资万元1924.053.1完成比例33.31%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员318人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2161.2人均年工资万元5.751.3年工资额万元1178.782工程技术人员工资2.1平均人数人482.2人均年工资万元5.522.3年工资额万元310.793企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.343.3年工资额万元78.304品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.324.3年工资额万元130.975其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元7.315.3年工资额万元90.446职工工资总额万元9758.89五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5958.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2696.512653.47187.565958.781.1工程费用万元2696.512653.4712665.561.1.1建筑工程费用万元2696.512696.5130.42%1.1.2设备购置及安装费万元2653.472653.4729.93%1.2工程建设其他费用万元608.80608.806.87%1.2.1无形资产万元245.72245.721.3预备费万元363.08363.081.3.1基本预备费万元166.11166.111.3.2涨价预备费万元196.97196.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元5958.785958.78(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2906.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12665.567083.448556.9412665.5612665.5612665.561.1应收账款万元3799.672279.802659.773799.673799.673799.671.2存货万元5699.503419.703989.655699.505699.505699.501.2.1原辅材料万元1709.851025.911196.891709.851709.851709.851.2.2燃料动力万元85.4951.3059.8485.4985.4985.491.2.3在产品万元2621.771573.061835.242621.772621.772621.771.2.4产成品万元1282.39769.43897.671282.391282.391282.391.3现金万元3166.391899.832216.473166.393166.393166.392流动负债万元9758.895855.336831.229758.899758.899758.892.1应付账款万元9758.895855.336831.229758.899758.899758.893流动资金万元2906.671744.002034.672906.672906.672906.674铺底流动资金万元968.88581.33678.22968.88968.88968.88(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8865.45万元,其中:固定资产投资5958.78万元,占项目总投资的67.21%;流动资金2906.67万元,占项目总投资的32.79%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2696.51万元,占项目总投资的30.42%;设备购置费2653.47万元,占项目总投资的29.93%;其它投资608.80万元,占项目总投资的6.87%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5958.78+2906.67=8865.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5958.7867.21%1.1项目建设投资万元5958.7867.21%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2906.6732.79%3总投资万元万元8865.45二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11723.40万元,总成本2730.67万元,利润总额8992.73万元,净利润129.41万元,增值税372.05万元,税金及附加6744.55万元,所得税2248.18万元;第二年收入13677.30万元,总成本3087.92万元,利润总额10589.38万元,净利润7942.04万元,增值税434.06万元,税金及附加136.85万元,所得税2647.34万元;第三年生产负荷100%,收入19539.00万元,总成本15043.36万元,利润总额4495.64万元,净利润3371.73万元,增值税620.09万元,税金及附加159.17万元,所得税1123.91万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19539.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=620.09万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11723.4013677.3019539.0019539.0019539.001.1对甲苯胺万元11723.4013677.3019539.0019539.0019539.002现价增加值万元3751.494376.746252.486252.486252.483增值税万元3
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